Merhaba, amerikaya 2023 Aralık ayında girdim, evraklarım ve sosyal güvenlik numaram gelmediği için iş bulamadım ve çalışmadım, sadece amerikada açtığım banka hesabıma türkiyeden getirdiğim parayı yatırdım. 2024 Nisan ayında vergi ödemesi ya da herhangi bir beyan yapmam lazım mı?
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisi / beyani
-
Arkadaşlar merhabalar. 2022 yazında work and travel öğrencisi olarak amerikaya geldim ve 1 ay fiziki olarak çalıştım. 1. ayın sonunda bir iş kazası geçirdim ve çalışamadım ancak sigorta şirketi eylül ayının sonuna kadar aldığım maaşın 2/3'ünün pay checklerini göndermeye devam etti. Bunlarla ilgili bir vergi iadesi yapmadım ve 8 Nisan 2024'te greencardlı olarak amerikaya tekrar giriş yaptım. Girdikten sonra 2022 yılının vergi beyanlarının sona erdiğini öğrendim. Bu konuda ne yapabilirim acaba? Teşekkürler.
-
@Hope-Breaker belli bir kazancın altında olan paralar için zaten vergi beyanıba gerek yok diye biliyorum. Bir kişi için belki 24 bin dolar ya da 20.000 dolar Tam hatırlamıyorum bir rakamı var onun altında olduğu zaman zaten beyanı yapmana gerek yok diye düşünüyorum.
-
@duygusen Şirketin hiç faaliyeti olmasa dahi beyanname vermek zorundasınız, 5472 form mutlaka verilmek zorunda. Her hangi bir faaliyet ve gelir olmadığı için ceza çıkmaz sanırım. Ben ceza ödemedim.
-
@DonTurcos teşekkürler.
-
Herkese merhaba, 2023 haziranda ulkeye giris yaptik. ilk kazancimiz temmuz sonu agustos gibi oldu ve 2023 icin file return doldurduk. Kopek baktigim Rover uygulamasi 1099 K almaya uygun degilsiniz dedigi icin onun vergisini odemiyoruz beyan etmiyoruz sanmistim ama sonradan ogrendim ki aslinda ne kazanirsak kazanalim beyan etmek zorundayiz. bu yuzden $3048 kazancimizi 1040X formunu doldurarak gonderecegim ama muhasebeci ekstra $250 islem ucreti istiyor. Vergi borcu da var o yuzden bunu kendim yapmak istiyorum. Hem schedule C hem de 1040X mi doldurmam gerekiyor? daha once benzeri durumu yasayan oldu mu? simdiden tesekkurler.
-
-
@MySea çok saçma geldi ama muhasebeci bu bildirimi yapmasanız fark edilmez bile çünkü sizin için oluşturulmuş bir form yok karşı taraf sizin bu gelirinizi bildirmediği sürece IRS de sizi fark etmeyecektir diyor. Ama bu vergi kaçırmaya giriyor ve ben herhangi bir risk almak istemiyorum, tekrardan 250 $ hizmet ücreti de ödemek istemediğim için 1040 X formunu nasıl dolduracağımla ilgili araştırma yapmam en iyisi olacak. Teşekkür ederim
-
Merhabalar. 2024 Ocak ayında ABD'ye ilk girişimizi yaptık. 9 gün kaldık SSN'lerimizi aldık ve Türkiye'ye döndük. Bu 9 günlük sürede ABD'de hiç çalışmadım. Şimdi ABD'ye kalıcı gidiyoruz. Her yıl nisan ayında yapılan bir vergi işlemi vardı sanırım. Herhangi bir vergi beyanı vs yapmam gerekir miydi?
-
@Turco 2024 yili icin vergi bildirimini 2025 Ocak-Nisan doneminde yapacaksiniz.
-
Mesela Abd de 1 yıl kalıp Türkiye'ye dönmüş olsak vergi bildirimini nasıl yapabiliriz uzaktan bir muhasebeci felan mı bulmamız gerekir
-
@MySea, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@Turco 2024 yili icin vergi bildirimini 2025 Ocak-Nisan doneminde yapacaksiniz.
Yanıtınız için teşekkür ederim. Acaba vergi bildirimi yapmam gerekir miydi diye içim içimi yiyordu. Şimdi rahatladım

-
@erenist Online sitelerden yapabilirsiniz sanirim. Turbotax, taxslayer, taxact vb siteleri inceleyin.
-
Merhabalar. Ekim sonunda ABD'ye ilk girişimi yapacağım. 1 hafta kalıp geri döneceğim, herhangi bir gelir elde etme durumum olmayacak. Yine de Ocak-Nisan 2025 arasında bir beyanname vermek gerekir mi ?
-
Selam buraya sorsam bilen olur mu acaba diye yazıyorum, kusura bakmayın.
10 yıl önce ve 4yıl önce (pandemi döneminde) 2 kez kod 29 yani iş ahlakına aykırı davranış sebebiyle işten çıkarılmıştım.
vize başvurusunda barkodlu hizmet dökümü istiyorlar ve bu iş ahlakına aykırı davranış kod29 durumu, insanın gözüne zorla sokar şekilde ayrıca yazılıp belirtiliyor.
çalışma vizesi alcam, red almama sebeb olur mu? daha önce buna benzer bir şey duymuş olan varmı. Polonya'ya -
ABD vatandaşları ve Green Card vs, oturum izni olanlar , ister ABD de çalışıp kazansınlar isterse başka bir ülkede çalışıp kazansınlar tüm gelirlerini IRS ye beyan etmek zorundadırlar. Bu yasal bir zorunluluktur.
-
Başka bir açıdan bakarsak SSN numarası sahibi iseniz ABD de olun olmayın ömür boyu tüm gelirlerinizi IRS ye bildirmek durumundasınız.
-
@DonTurcos hayir yanlis bilgi.
Sadece abd vatandaslari Ve green cardlilar gelirlerini irs'e bildirmek zorundalar.
Adam work and travella 1 sezon gelmis, SSN almis, bir daha abdye ugramamis neden gelirini bildirsin
-
@charon Beyanname vermek vergi vermek değil, muafiyetler var, kazanç dilimleri var. WAT ile gelenler geçici oturum sahibi olduğundan Amerikayı terkettiklerinde beyanname vermek durumunda değil, çalışma izniyle kalanlar da aynı durumda. Benim kasttetiğim PR sahibi ve vatandaş olanlar. Konuyu yeterince açmamışım.
-
@DonTurcos Henüz vatandaş değilim, greencardımı ve ssn i alacağım. Bu durumda Amerika içinde olsun olmasın tüm gelirlerimi veya kendi ülkemde aldığım aylıklar var ise bunları bildirmem gerekiyor diye anladım. Doğru anladım sanırım.
-
@nazlihande Evet, doğrudur.
Zaten, vergi beyannamesi verirken kullanılan online programlarda ilk başta bir test yapılır. Amaç Amerika ile ilgili bağınızı doğru tespit etmek. Burada vatandaş olup olmadığınız değil USA Person
veya Non-USA Person olduğunuz belirlenir ve formları doldururken ona göre ilerlersiniz."Amerikan vergi kuralları, green card sahiplerini de Amerikan vatandaşları ile aynı kategoride değerlendirmekte ve kişisel bağ kavramı ile vergilendirmektedir. Bunun sebebi, green card sahiplerinin istedikleri zaman Amerika’ya girip çıkabilmeleridir. Yılın herhangi bir zamanında green card sahibi olan kişiler, Amerikan vatandaşları’nın uymak zorunda olduğu vergi kurallarına tabidir. Yani, dünya üzerindeki tüm gelirlerinden dolayı Amerika’ya sorumludur."
"Türkiye’de yaşayan green card sahipleri aşağıdaki formları her sene IRS’e göndermek zorundadır:
1- Form 1040: Belirli bir miktarın üzerinde (bekarlar için $9,500, evliler için $19,000, v.b.) gelir elde etti iseniz, IRS’e Form 1040 göndermek zorundasınız. Bu gelirleri sadece Türkiye’de elde etmiş olmanız önemli değildir. Ayrıca, 2011 yılı içerisinde ABD’de bulunmamanız da önemli değildir. 2011 yılı içerisinde Amerika’da bir gün dahi bulunmasanız da, Form 1040 göndermek zorundasınız. Ayrıca, bu gelirlerin altında dahi kazanmış olsanız, vergi formunuzu yine de göndermenizi tavsiye ederim. İleride herhangi bir nedenle IRS’ten transcript istemek zorunda kalırsanız, o sene için neden file etmediğinizi açıklamak zorunda kalabilirsiniz.
2- Form 2555: Amerika dışında elde ettiğiniz belirli gelirleriniz (maaş, bonus, ikramiye, serbest meslek gelirleri, v.b.) $92,900’a kadar Amerikan vergisinden istisnadır. Ancak bu avantajdan yararlanabilmek için Form 2555 göndermek zorundasınız.
Kira, faiz, kar payı, sermaye kazançları,fon gelirleri, menkul kıymet alım satım kazançları, v.b. istisnaya tabi gelirler arasında değildir. Bu gelirler için Form 1116 göndermeli ve Türkiye’ye ödediğiniz vergileri ABD vergi yükümlülüğünüzden düştüğünüz foreign tax credit mekanizmasını kullanmalısınız.
3- Form 1116: Hem Türkiye’ye ödediğiniz vergileri ABD vergi yükümlülüğünden düşebilmek hem de $92,900 limitinin üzerindeki gelirlerinizin ABD vergi yükümlülüğünü azaltabilmek için Form 1116 göndermek zorundasınız.
4- TD F 90-22.1: Türkiye ve diğer ülkelerde bulunan toplamda $10,000’ın üzerindeki banka, hisse senedi, emeklilik fonu, v.b. finansal hesap bilgilerinin Hazine Bakanlığı’na bildirildiği formdur. Tüm hesaplarınızın toplamı $10,000’ın üzerinde ise bu formu göndermek zorundasınız.
5- Form 5471, 8858 ve 8865: Türkiye’de bulunan şirketleriniz ile ilgili bilgilerin IRS’e gönderildiği bilgi formlarıdır." Alıntı(Amerikan Vergisi)
Benzer Başlıklar
124
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.1k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum