@nazlihande Evet, doğrudur.
Zaten, vergi beyannamesi verirken kullanılan online programlarda ilk başta bir test yapılır. Amaç Amerika ile ilgili bağınızı doğru tespit etmek. Burada vatandaş olup olmadığınız değil USA Person
veya Non-USA Person olduğunuz belirlenir ve formları doldururken ona göre ilerlersiniz.
"Amerikan vergi kuralları, green card sahiplerini de Amerikan vatandaşları ile aynı kategoride değerlendirmekte ve kişisel bağ kavramı ile vergilendirmektedir. Bunun sebebi, green card sahiplerinin istedikleri zaman Amerika’ya girip çıkabilmeleridir. Yılın herhangi bir zamanında green card sahibi olan kişiler, Amerikan vatandaşları’nın uymak zorunda olduğu vergi kurallarına tabidir. Yani, dünya üzerindeki tüm gelirlerinden dolayı Amerika’ya sorumludur."
"Türkiye’de yaşayan green card sahipleri aşağıdaki formları her sene IRS’e göndermek zorundadır:
1- Form 1040: Belirli bir miktarın üzerinde (bekarlar için $9,500, evliler için $19,000, v.b.) gelir elde etti iseniz, IRS’e Form 1040 göndermek zorundasınız. Bu gelirleri sadece Türkiye’de elde etmiş olmanız önemli değildir. Ayrıca, 2011 yılı içerisinde ABD’de bulunmamanız da önemli değildir. 2011 yılı içerisinde Amerika’da bir gün dahi bulunmasanız da, Form 1040 göndermek zorundasınız. Ayrıca, bu gelirlerin altında dahi kazanmış olsanız, vergi formunuzu yine de göndermenizi tavsiye ederim. İleride herhangi bir nedenle IRS’ten transcript istemek zorunda kalırsanız, o sene için neden file etmediğinizi açıklamak zorunda kalabilirsiniz.
2- Form 2555: Amerika dışında elde ettiğiniz belirli gelirleriniz (maaş, bonus, ikramiye, serbest meslek gelirleri, v.b.) $92,900’a kadar Amerikan vergisinden istisnadır. Ancak bu avantajdan yararlanabilmek için Form 2555 göndermek zorundasınız.
Kira, faiz, kar payı, sermaye kazançları,fon gelirleri, menkul kıymet alım satım kazançları, v.b. istisnaya tabi gelirler arasında değildir. Bu gelirler için Form 1116 göndermeli ve Türkiye’ye ödediğiniz vergileri ABD vergi yükümlülüğünüzden düştüğünüz foreign tax credit mekanizmasını kullanmalısınız.
3- Form 1116: Hem Türkiye’ye ödediğiniz vergileri ABD vergi yükümlülüğünden düşebilmek hem de $92,900 limitinin üzerindeki gelirlerinizin ABD vergi yükümlülüğünü azaltabilmek için Form 1116 göndermek zorundasınız.
4- TD F 90-22.1: Türkiye ve diğer ülkelerde bulunan toplamda $10,000’ın üzerindeki banka, hisse senedi, emeklilik fonu, v.b. finansal hesap bilgilerinin Hazine Bakanlığı’na bildirildiği formdur. Tüm hesaplarınızın toplamı $10,000’ın üzerinde ise bu formu göndermek zorundasınız.
5- Form 5471, 8858 ve 8865: Türkiye’de bulunan şirketleriniz ile ilgili bilgilerin IRS’e gönderildiği bilgi formlarıdır." Alıntı(Amerikan Vergisi)