@MySea anladım çok teşekkür ederim
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
GC ile Giriş Sonrası İlk Sene Vergi Beyanı
-
Merhaba,
Nisan 2018 itibarı ile eşimle birlikte ABD'ye giriş yaptık ve seneyi ABD'de tamamladık. Vergi beyanımızla ilgili bazı sorularıma cevap bulmakta zorlandığımdan burada sormak isterim:
-
Dual Status doldurmamız mı gerekir? Öyle yaparsak ayrı ayrı beyanda bulunmamız ve ikişer form doldurmamız gerekecek anladığım kadarıyla (1040, 1040NR). IRS'in ilgili linkinde resident alien'la evli iseniz married filing jointly de tercih edebilirsiniz gibi bir not var. İkimiz de aynı durumda ve resident alien olduğumuzdan bu seçeneği de tercih edebilir miyiz?
-
Resident Alien gibi doldurabilirsek senenin ilk üç ayında Türkiye'deki maaş gelirlerini de beyan etmemiz gerekecek anladığım kadarıyla. Bu beyan için Türkiye'deki eski şirketlerimizden belge almak gerekir mi? Yoksa banka hesaplarımızdan rakamlara bakıp beyan etmemiz yeterli olur mu?
-
Bulunduğumuz şehirdeki HR block muhasebecisi konu hakkında yeterli bilgi sahibi mi emin olamadık. 300$'a yakın da masraf çıkardı. Turbotax ve sprintex dual status doldurmayı desteklemiyor anladığım kadarıyla. Kendimiz aracısız dual status beyanı yapabilir miyiz?
Teşekkürler,
-
-
Resident Alien olarak doldurabiliyor olmanız gerekli çünkü 6 aydan fazla seneyi burada geçirmişsiniz.
Yurtdışı gelirinizi bildirmeniz gerekip gerekmediğini aşağıdaki linkten muhtemelen öğrenebilirsiniz -
@uzay Dual Status Tax Return içinde söyledi:
Merhaba,
Nisan 2018 itibarı ile eşimle birlikte ABD'ye giriş yaptık ve seneyi ABD'de tamamladık. Vergi beyanımızla ilgili bazı sorularıma cevap bulmakta zorlandığımdan burada sormak isterim:
-
Dual Status doldurmamız mı gerekir? Öyle yaparsak ayrı ayrı beyanda bulunmamız ve ikişer form doldurmamız gerekecek anladığım kadarıyla (1040, 1040NR). IRS'in ilgili linkinde resident alien'la evli iseniz married filing jointly de tercih edebilirsiniz gibi bir not var. İkimiz de aynı durumda ve resident alien olduğumuzdan bu seçeneği de tercih edebilir miyiz?
-
Resident Alien gibi doldurabilirsek senenin ilk üç ayında Türkiye'deki maaş gelirlerini de beyan etmemiz gerekecek anladığım kadarıyla. Bu beyan için Türkiye'deki eski şirketlerimizden belge almak gerekir mi? Yoksa banka hesaplarımızdan rakamlara bakıp beyan etmemiz yeterli olur mu?
-
Bulunduğumuz şehirdeki HR block muhasebecisi konu hakkında yeterli bilgi sahibi mi emin olamadık. 300$'a yakın da masraf çıkardı. Turbotax ve sprintex dual status doldurmayı desteklemiyor anladığım kadarıyla. Kendimiz aracısız dual status beyanı yapabilir miyiz?
Teşekkürler,
Nisan 2018 öncesi statünüz neydi? Bunu yazmamışsınız. Dual status durumu eğer yıl içinde statü değiştirirseniz oluyor.
Nisan'da giriş yaptığınıza göre daha öncesinde ABD'de değildiniz diye anlıyorum. Bu durumda böyle karışık işlerle uğraşmanıza hiç gerek yok. Göçmen statüsü kazandığınız günden sonraki dönem için herkes gibi vergi beyanı yapacaksınız. Bu tarihten önce vergi mükellefi olmadığınız için Türkiye'deki gelirinizi hiç karıştırmanıza gerek yok.
Basit bir geliriniz varsa ve sadece W2 formundaki bilgilerle yapacaksanız kendiniz online hizmetleri kullanarak yapabilirsiniz (Credit Karma, Turbotax gibi) -
-
Yanıtlarınız için teşekkürler. 2018 Nisan'dan önce Türkiye'deydik, Nisan'da resident alien olduğumuzdan 2018 içinde tax status'u değiştirdik gibi düşünmüştüm. Yanıtınızdan, ilk üç ayda ABD'de olmadığımız için non resident alien bile olmadığımız, dolayısıyla dual status sayılmayacağımız anlamını çıkarıyorum.
GC ile gelen hemen hemen herkes ilk sene benzer durumda olacağından konu başlığını da referans olması açısından değiştirdim. Yine banka hesapları ile ilgili yaptığımız okumalardan da anladığımız kadarıyla, ABD dışında kişi başı 50 bin doların altında bakiyede Form 8938'e
toplam 1500 doların altında finansal gelir olması halinde Schedule B doldurmaya da gerek kalmıyor:
Tax return'le direkt bağlantılı olmasa da 10 bin doların üzerindeki meblağlar için FBAR bildirimi zorunluluğu baki:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/468/2017-icin-turkiye-banka-hesaplarinda-10k-uzeri-hareketlerin-bildirilmesiBu konuların herhangi biriyle ilgili farklı yorum veya tecrübeleriniz varsa paylaşabilirseniz seviniriz.
-
@uzay Evet, dual status durumu olması için yılın başında F1, J1, H1B gibi bir vizeyle bulunurken daha sonra permanent resident statüsü kazanmış olmanız lazım.
-
2018 yılında ABD'ye göçmen statüsüyle ilk girişini yapan kişi, 2018 yılı için vergi bildirimi yaparken ABD'ye göçmen statüsünün başladığı tarihten (örneğin 15.10.2018) itibaren yılın son gününe (31 Aralık 2018) kadar olan gelir-giderlerini bildirmek zorunda, yoksa 2018 takvim yılının tamamı için bütün gelir-giderleri hakkında bildirim yapmayacak. Doğru mudur?
-
@saulgoodman dogrudur, sadece gocmen olduktan sonraki sure icin...
-
Merhabalar, sorumu hangi başlığın altında sormam gerekir tam bilemedim, o nedenle buraya yazıyorum.
Green cardlı olarak 1 aydır Austin'deyim. Henüz taşınmıyorum ama biraz da burayı tanımak için part-time işe girdim. Aralık sonunda Türkiye'ye geri dönüyorum. Girdiğim işte ödemeler ayda iki kere pay check yoluyla yapılıyormuş. Patronum SSN'imi aldı. 1 ay kadar burada çalışacağım. Saatlik 10 dolar üzerinden anlaştık.
Part time olduğu için(haftada25 saat) ve asgari ücret olduğu için tam emin olamadım, gene de vergi ödeyecek miyim? Ödeyeceksem, nasıl ve ne zaman?
-
@mulus, içinde söyledi: GC ile Giriş Sonrası İlk Sene Vergi Beyanı
Merhabalar, sorumu hangi başlığın altında sormam gerekir tam bilemedim, o nedenle buraya yazıyorum.
Green cardlı olarak 1 aydır Austin'deyim. Henüz taşınmıyorum ama biraz da burayı tanımak için part-time işe girdim. Aralık sonunda Türkiye'ye geri dönüyorum. Girdiğim işte ödemeler ayda iki kere pay check yoluyla yapılıyormuş. Patronum SSN'imi aldı. 1 ay kadar burada çalışacağım. Saatlik 10 dolar üzerinden anlaştık.
Part time olduğu için(haftada25 saat) ve asgari ücret olduğu için tam emin olamadım, gene de vergi ödeyecek miyim? Ödeyeceksem, nasıl ve ne zaman?
Bu yil yoksulluk sinirinin altinda kalma ihtimaliniz var, cunku tum yil boyunca kazandiginiz toplam miktar degerlendiriliyor vergi islemlerinde.
Ama yine de vergi odeyip, zamani gelince de vergi beyani yapmanizi tavsiye ederim. Zaten odediginiz fazla miktar size geri odenir. Federal hukumete IRS uzerinden odeyebilirsiniz, ayrica eyalet icin de blundugunuz eyaletin sitesini inceleyebilirsiniz.
Bu arada is yerine de sormayi unutmayin, bazen kendileri de vergileri otomatik olarak kesebiliyorlar paycheck'lerden...
-
@crazycells tekrar merhaba. Bugün patronumla tax meselesini konuştum. Ödemeden paycheckleri verdiğini söyledi. Peki ben nasıl tax işini halledeceğim dediğim zaman "senin için sorun yok, çünkü senin sene boyunca aldığın maaş 800 doların altında kalıyor, o nedenle vergi ödemeyeceksin" dedi. Sizin de dediğiniz yoksulluk sınırı galiba bu. Rahatladım açıkçası, kafamı kurcalayan bir konuydu çünkü

Ama yine de vergi odeyip, zamani gelince de vergi beyani yapmanizi tavsiye ederim. Zaten odediginiz fazla miktar size geri odenir. Federal hukumete IRS uzerinden odeyebilirsiniz, ayrica eyalet icin de blundugunuz eyaletin sitesini inceleyebilirsiniz.
Bu dediğinizi tam anlamadım ama. Şunu mu demek istediniz; Türkiye'ye geri döndüğüm zaman Nisan ayında vergi ödemeleri başlayınca Türkiye'deki gelirimi gösterip az da olsa bir ödeme yapmalı mıyım? Kuş kadar birşey zaten, o kadar küçük bi rakam ki çalıştığım üniversite maaş demeye utanıyor da "burs" diyor =)) şaka bir yana, zaten döndüğüm zaman istifa etmeyi düşünüyorum. Gene de vergi vermem gerekir mi?
-
@mulus, içinde söyledi: GC ile Giriş Sonrası İlk Sene Vergi Beyanı
@crazycells tekrar merhaba. Bugün patronumla tax meselesini konuştum. Ödemeden paycheckleri verdiğini söyledi. Peki ben nasıl tax işini halledeceğim dediğim zaman "senin için sorun yok, çünkü senin sene boyunca aldığın maaş 800 doların altında kalıyor, o nedenle vergi ödemeyeceksin" dedi. Sizin de dediğiniz yoksulluk sınırı galiba bu. Rahatladım açıkçası, kafamı kurcalayan bir konuydu çünkü

Ama yine de vergi odeyip, zamani gelince de vergi beyani yapmanizi tavsiye ederim. Zaten odediginiz fazla miktar size geri odenir. Federal hukumete IRS uzerinden odeyebilirsiniz, ayrica eyalet icin de blundugunuz eyaletin sitesini inceleyebilirsiniz.
Bu dediğinizi tam anlamadım ama. Şunu mu demek istediniz; Türkiye'ye geri döndüğüm zaman Nisan ayında vergi ödemeleri başlayınca Türkiye'deki gelirimi gösterip az da olsa bir ödeme yapmalı mıyım? Kuş kadar birşey zaten, o kadar küçük bi rakam ki çalıştığım üniversite maaş demeye utanıyor da "burs" diyor =)) şaka bir yana, zaten döndüğüm zaman istifa etmeyi düşünüyorum. Gene de vergi vermem gerekir mi?
Hayır, vergi vermenize gerek yok. Sadece vergi beyanı yapmanız yeterli.
-
merhaba Arkadaşlar,
bende vergi konusu ile ilgili yardım istiyorum.2018 temmuzda ilk girişimizi yapmıştık.şu an halen türkiye deyim.2018 yılı için vergi beyanını turbotax tan yapacaktım.türkiyede yaşadığım için 39 usd para istedi site,ödemeyi maalesef yapamamıştım çünki amerika menşeili kredi kartım yoktu.
şimdi geri dönük yapmak istiyorum ama kapalı ve ocakta açılacağı söyleniyor.özellikle geçen sene 2018 yılının vergi bildirimini nasıl yaparım,bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler. -
@hakisalapaki, içinde söyledi: GC ile Giriş Sonrası İlk Sene Vergi Beyanı
merhaba Arkadaşlar,
bende vergi konusu ile ilgili yardım istiyorum.2018 temmuzda ilk girişimizi yapmıştık.şu an halen türkiye deyim.2018 yılı için vergi beyanını turbotax tan yapacaktım.türkiyede yaşadığım için 39 usd para istedi site,ödemeyi maalesef yapamamıştım çünki amerika menşeili kredi kartım yoktu.
şimdi geri dönük yapmak istiyorum ama kapalı ve ocakta açılacağı söyleniyor.özellikle geçen sene 2018 yılının vergi bildirimini nasıl yaparım,bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.Daha once de yazmistim, CreditKarma ile ucretsiz vergi beyani yapabilirsiniz. Herkes Turbotax diyor ama ben 3 yildir CreditKarma kullaniyorum ve cok memnunum.
ABD'deki odemeleri ABD kredi karti ile yapacaksiniz diye bir sart yok. Herhangi bir kredi karti kullanabilirdiniz.
Gec vergi beyani ile ilgili surada bilgi var: https://www.irs.gov/newsroom/important-facts-about-filing-late-and-paying-penalties
Bunun yapmanin kolay yolu var midir bilmiyorum. -
bilgiler için teşekkürler,credit karma eğer türkiyedeyseniz olmuyor galiba ben türkiyeden yapacaktım.yinede bir inceleyeyim.sağolun
-
@mulus, içinde söyledi: GC ile Giriş Sonrası İlk Sene Vergi Beyanı
@crazycells tekrar merhaba. Bugün patronumla tax meselesini konuştum. Ödemeden paycheckleri verdiğini söyledi. Peki ben nasıl tax işini halledeceğim dediğim zaman "senin için sorun yok, çünkü senin sene boyunca aldığın maaş 800 doların altında kalıyor, o nedenle vergi ödemeyeceksin" dedi. Sizin de dediğiniz yoksulluk sınırı galiba bu. Rahatladım açıkçası, kafamı kurcalayan bir konuydu çünkü

Ama yine de vergi odeyip, zamani gelince de vergi beyani yapmanizi tavsiye ederim. Zaten odediginiz fazla miktar size geri odenir. Federal hukumete IRS uzerinden odeyebilirsiniz, ayrica eyalet icin de blundugunuz eyaletin sitesini inceleyebilirsiniz.
Bu dediğinizi tam anlamadım ama. Şunu mu demek istediniz; Türkiye'ye geri döndüğüm zaman Nisan ayında vergi ödemeleri başlayınca Türkiye'deki gelirimi gösterip az da olsa bir ödeme yapmalı mıyım? Kuş kadar birşey zaten, o kadar küçük bi rakam ki çalıştığım üniversite maaş demeye utanıyor da "burs" diyor =)) şaka bir yana, zaten döndüğüm zaman istifa etmeyi düşünüyorum. Gene de vergi vermem gerekir mi?
vergi odemek ile vergi beyani yapmak ayni sey degil.

-
vergi beyanı

-
@crazycells
evet öğrenmiş bulundum @knnrn ile sizin sayenizde
@knnrn creditcarma'ya baktım, bizden aldığı bilgiler eşliğinde bi örnek Form hazırlıyor anladığım kadarıyla. Benim şu an olduğum adres airbnb adresi ve geri döneceğim sonuçta. Hangi adresi yazmam daha doğru olur? Ibadullah bu adresi veremem sonuçta diye düşünüyorum ama tam emin olamadım

-
@mulus, içinde söyledi: GC ile Giriş Sonrası İlk Sene Vergi Beyanı
@crazycells
evet öğrenmiş bulundum @knnrn ile sizin sayenizde
@knnrn creditcarma'ya baktım, bizden aldığı bilgiler eşliğinde bi örnek Form hazırlıyor anladığım kadarıyla. Benim şu an olduğum adres airbnb adresi ve geri döneceğim sonuçta. Hangi adresi yazmam daha doğru olur? Ibadullah bu adresi veremem sonuçta diye düşünüyorum ama tam emin olamadım

Bir arkadaşınızın sabit adresi varsa onu verebilirsiniz.
-
Takip ediyorum
-
@hakisalapaki, içinde söyledi: GC ile Giriş Sonrası İlk Sene Vergi Beyanı
merhaba Arkadaşlar,
bende vergi konusu ile ilgili yardım istiyorum.2018 temmuzda ilk girişimizi yapmıştık.şu an halen türkiye deyim.2018 yılı için vergi beyanını turbotax tan yapacaktım.türkiyede yaşadığım için 39 usd para istedi site,ödemeyi maalesef yapamamıştım çünki amerika menşeili kredi kartım yoktu.
şimdi geri dönük yapmak istiyorum ama kapalı ve ocakta açılacağı söyleniyor.özellikle geçen sene 2018 yılının vergi bildirimini nasıl yaparım,bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.2018 yilinin vergi bildirimini Nisan 2022'ye kadar yapabilirsiniz, fakat normal bildirim zamanini gecirdiginiz icin e-file yapamazsiniz. O yuzden, gerekli formlari doldurup, mail yoluyla yapacaksiniz. Asagidaki linki takip edin bilgi icin:
https://www.efile.com/income-tax-return-forms-1040-IRS-2018/
Bu arada, eger 2018 yili icin vergi borcu cikarsa, faiz ve penalty odersiniz, eger refund alacaksaniz, penalty odemezsiniz.
Benzer Başlıklar
121
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.2k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum