@MySea anladim,tesekkur ederim
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Türkiye'den gelen gelir için vergi
-
@Laçin-Boz Evet, yeşil kartınız varsa ya da ABD vatandaşıysanız dünyanın neresinde olursanız olun, gelirinizi nereden elde ederseniz edin her yıl vergi bildirimi yaparsınız ve vergi ödersiniz. Vergi bildirimi yapılmaması ABD'de önünüze çeşitli durumlarda sorun olarak çıkabilir, örneğin vatandaşlık ya da federal eğitim yardımı almak istediğinizde problem olabilir. Bu yüzden düzenli vergi bildirimi yapmak önemlidir. Bu konularda öncelikle IRS resmi web sitesinden araştırma yapmanız iyi olur.
-
@Laçin-Boz Amerikan vatandaşları ve yeşil kart sahiplerine sundukları bir alternatif çözüm mutlaka olmalı, yoksa Amerika'dan kimse Almanya'da yüksek lisans yapamazdı. Yeşil kartınızı iptal etmeden önce bu konuyu çok iyi araştırmanızı tavsiye ederim.
-
Merhaba, eşime ait işyerleri var. Bunlarla ilgili belirli meblağların üzerinde ABD'de vergi ödenmesi gerekiyor mu?
-
@fatmademircan, içinde söyledi: Türkiye'den gelen gelir için vergi
Merhaba, eşime ait işyerleri var. Bunlarla ilgili belirli meblağların üzerinde ABD'de vergi ödenmesi gerekiyor mu?
Evet, gelir, gider ve kesilen vergileri beyan etmeniz gerekiyor. Gelir göre vergi çıkabilir veya çıkmayabilir.
-
Benim Türkiye'den maaş gelirim var 2555 formu doldurmam gerekiyor sanırsam. Vergi beyanı yaparken mi göndereceğim bu formu? Hangi uygulamanın desteği var (turbtx , h&r blck) Yoksa IRS kendi sitesinden mi göndereceğim?
-
@serlinkonakciyan Siz online olarak vergi beyani yani tax return yaparken, platform sizi sorularla yonlendirir. O sekilde yapabilirsiniz. Siz bilgileri girdikce, kullandiginiz platform form 2555 dolduracaktir.
-
Teşekkürler cevap için
-
Tavsiye edebileceginiz muhasebeci var mi?
-
Merhaba
Green card sahibiyim fakat Amerika’da gelirim yok, Türkiye’de ise 18000 usd gibi yıllık bir gelirim var, eşim Amerikan vatandaşı fakat bu yıl Türkiye’de yaşadığımız için onun da ABD geliri 1000 dolardan düşük, tax returnde nasıl bir yol izlememız gerekiyor? Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. -
@larsson26 Sizin gelirinizi foreign income seklinde gostermeniz gerekiyor. Esiniz ise eger W2 almissa, ona gore beyanda bulunmali. Sizin gelirden Turkiye'de vergi kesilmisse, foreign income beyani yaparken birkac secenek var, onlardan birisini yapmalisiniz:
1- Foreign vergileri Schedule A formunda dusmek.
2- Form 1116 kullanarak Foreign Tax Credit yaparak, Turkiye'de odenen vergiyi, ABD'deki odenecek vergiden dusmek.
3- Form 2555 kullanarak Foreign Earned Income Exclusion yaparak, yurtdisi gelirinizi tumunu veya bir bolumunu ABD vergilerinden dusmek. -
@MySea detaylı cevabınız için çok teşekkürler sanırım 3. Seçenek en mantıklısı
-
@knnrn Çok teşekkür ederim cevabınız için
-
Merhabalar,
Turkiyedeki emekliliklerimizi hangi formda gosteriyoruz. Vergi anlasmasi geregi emekli maaslari vergiden muaf ama bir yerde bunu gostermemiz gerekiyor diye biliyorum. Deneyimi olan arkadaslar bilgi verebilir mi? -
Bu başlıktan bahsedildi. Kullanıcı:
crazycells
-
Turkiye'den emekli maasi alan green card sahibi nasil vergi formu doldurmalidir?
Selamlar,
Ben EYT'den 2023'te emekli oldum ve 2024 yilinda green card aldim. IRS tax return yaparken emekli maasimi nasil bildirmeliyim? Bu konuda bir bilgi bulamadim. Bilgisi olan var mi?
Tesekkurler -
-
@MySea Cok tesekkur ederim.
-
@MySea Üstad Selamlar. Baktım siteye ama anlamadım. Daha doğrusu ingilizcem yeterli olmadığı için translate yaptım ve yine anlamadım. Spesifik sorumlarım var, size zahmet siz biliyorsanız yorumunuzu rica edeceğim. Yada başka arkadaşlarda katkı yaparsa çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler.
Ben Green Cardımın onayını Temmuz sonuna doğru aldım. Fiziksel kart teslimi ise Ağustos döneminde oldu. Sorum şu:
Eylül ayında Türkiye'ye gideceğim ve muhtemelen Kasım ortası yada sonunda gibi Amerika'ya döneceğim. Gelir gelmez de işe giremeyeceğim gibi gözüküyor. Dolayısıyla 2024 yılı ile ilgili Amerika'da bir gelir üretemeyeceğim gibi görünüyor. Türkiye'den aldığım emekli maaşım var.
- Soru: Amerika'da 2024 yılı ile ilgili gelirim olmasa bile her yıl vergi beyanında bulunmak zorunda mıyım?
- Soru: Beyanı bulunurken Green Card'ı aldığım tarihi dikkate alarak mı beyanda bulunacağım. Temmuz - Aralık dönemi için?
- Soru: TR'deki Emekli maaşımı gelir olarak beyan edecek miyim? Bu arada aslında emekli maaşından bana pek bir şey kalmıyor gibi. TR'deki Ailemin masrafları için kullanıyorum.
- Soru: Eğer beyan edecek isem 2. sorudaki dönemimi dikkate alacağım.
- Soru: TR bankacılık sisteminde bulunan Mevduat da duran , Fon gelirleri yada Borsa için banka yada aracı kurumlarda duran varlıklarımı beyan etmek zorunda mıyım?
- Soru: Kasım 2023 döneminden beri Amerika'dayım. Yaklaşık 1 yıldır giderlerimi karşılıyorum. Özetle burada para harcıyorum. 2. soruya yanıtınız ile değişecek ama 2024 yılının tamamını, Amerika'ya ilk geldiğim dönem olan Kasım ve Aralık 2023 döneminde TR'den transfer ettiğim kendi birikimlerimden sübvanse ederek giderlerimi karşılıyorum. Gelirim olmasa bile 2024 yılı giderlerimi beyan edeyim mi?
- Soru: Başka bir başlığa sormuştum ama yanıt alamamıştım. Belki bu başlıkta alırım. Ben bu devlet yada resmi kurumlar ile ilgili konularında çok hassasım. Dolayısıyla gelecekte olası başım ağrımaması ve/veya atlayacağım bir şey için Ceza - Faiz Vb. hesapta olmayan giderlerin karşıma çıkmaması ve problem yaşamamak için TR hayatımda olduğu gibi burada şeffaf ve hassas şekilde davranarak hayatımı kurmak istiyorum ve Amerika yaşamında beyan çok önemli olduğu için usulüne uygun yaşamak istiyorum. Özetle Türkçe bilen yada türkçe destek alabileceğim en azından sistemi öğrene kadar aşina olana kadar bir muhasebeciden destek almak istiyorum. (Destek = Hizmet) önerebileceğiniz kimse var mı?
Şimdiden ayıracağınız vakit ve yanıtlarınız ve/veya bana yanıt verecek forum üyelerine de şimdiden ayıracağı vakit ve yanıtları için çok teşekkürler..
Syg... -
@Redbeard Tum bu sorulariniza specifik cevaplari ancak vergi konusunda tecrubeli birilerinden alabilirsiniz. Ben o kadar bu konularda tecrubeli degilim. Yanlis bilgi vermek istemem.
New Jersey de Turk bir muhasebeci var. Atila tax service LLC adinda. Tel no: 856-906-6162. Pazar gunu haric hergun saat 10 AM ile 6 PM arasi acik. Arayip bilgi alabilirsiniz diye dusunuyorum.
-
@MySea Üstad çok teşekkürler...
-
Kesin dogru bildiklerime cevap vereyim;
1 - Evet. TR'deki butun gelirlerinizi bildirmeniz lazim, emekli maasi dahil.
2 - Green card almadan once ABD'de hangi vizeyle bulundugunuza bagli bu soru. Bilinenin aksine, turist vizesi haric hemen her turlu vize size gecici oturum verir. Gecici oturum suresi icinde TR'deki kazanclarinizi da bildirmeniz gerekmekte.
3 - Emekli maasinizi beyan edeceksiniz. Tabii bu arada, beyan etmek demek ABD'de vergi odeyeceginiz anlamina gelmiyor, korkmayin. Emekli maasi bildirilir ama vergi tahakku etmez.
4 - 2. soru cetrefilli, GC onceki vize turunuz onemli.
5 - Evet, aynen emeklilik maasi gibi. Eger TR'de vergi odendiyse, ABD'de vergi kesilmez. Ama mutlaka beyan ediniz.
6 - GC oncesi vize turunuz ile alakali.
7 - Ben de aynen sizin gibi Temmuz'da GC almis, 6 yildir ABD'de ailesiyle yasayan ve TR'den emekli biriyim. Ve aynen seffaf ve basagrisiz bir hayat istiyorum. Bu nedenle essegimi saglam kaziga bagliyor ve ABD'de asla bir turk avukat ve muhasebeciyle calismiyorum. Kimse uzerine alinmasin ama ABD'deki turklere gunahimi teslim etmem. ChatGPT 4 bu konuda bir cok avukat ve muhasebeciden daha deneyimli.
Benzer Başlıklar
150
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.2k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum