Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Amerikada Vergi ödeme sistemi
-
@cnpist Online yapmama sebebiniz neydi, hatırlayamadım? SSN mi gelmemişti.
-
@cnpist, içinde söyledi: Amerikada Vergi ödeme sistemi
@crazycells tesekkurler. Su an Turkiyedeyim ve formlari PTT, FEDEX ya da DHL ile gonderecegim. Amerika ici olsa USPS kayit kabul ederler ama yurtdisi gonderince gene elimdeki kayitli evrak kabul olur mu sizce. IRS sayfasinda baktim, goremedim. PTT taahutlu gonderim ornegi mesela ya da FEDEX gibi ozel firmalarin baska ulkeden cikis tarihi kabul oluyor mu. Genelde herkes online yapiyor , ben maalesef duz kagitla hallediyorum

Ayrica son gunden 2 hafta once yapmanizi ve gondermenizi engelleyen bir durum var mi? 2 hafta oncesinden gonderirseniz zamanlama olarak sikinti cekmezsiniz.
-
@knnrn ssn geldi. online sistem biraz kafamizi karistirdi, Turkiyede de bizim durumumuzda tax filing i manuel yapan arkadaslar var. Onlar bildikleri kadar yardim etmeye calisiyorlar ama her case farkli oldugu icin bizim de sorularimiz oluyor. Ben kisaca anlatayim, esim Turkiyede calisiyor, Amerikada freelance olarak 2019 senesinde de para kazandi, ayrica UCLA den ders aldi kendini gelistirmek icin. Gordugumuz 1040 Tax return, 2555 Foreign eraned income, 8863 Education cfredit , 1116 Foreign tax credit doldurulacak. Married jointly yapacagiz. Kagit uzerinden gitmek su an daha kolay geldi. Bir sorum olacak, 2555 doldururken bankada faiz geliri olan para bildirilirken, forma sadece rakam yazmak yeterli mi yoksa arkasina bankadan alinan dokumani ekemek gerekli mi .O cevabi henuz bulamadim

-
@crazycells tesekkurler. Haziran ortasi en gec gonderecegiz.
-
Vergi formlarini posta ile gonderecegimi belirtmistim daha once. Sunu sormak istiyorum, 1099MISC income formu bize calistigimiz yerden verilen ve 1098T universite tarafindan ders aldigimiz icin odedigimiz ucreti gosteren form. Bunlarin orjinalleri de posta ile IRS e gonderiliyor mu yoksa sadece formlar uzerinde belirtmis olmam yeterli mi ? Posta yolu ile yapan tek benim galiba bu arada
( Bu arada son guncelleme, doldurulan formlar 1040, 1040 schedule 1 , 1040 schedule C ve 2555). Tesekkurler. -
Merhaba,
ABD'de brüt&net geliri ve vergiyi anlamaya çalışıyorum. Şuradan yıllık 60K USD brüt gelir girdiğimde Texas için net yıllık kazanç 49K hesaplıyor.
Diyelim ki hiç birikim yapmadan bu kazancın tümünü harcadım. Kira, market, araba taksidi, sigorta vs vs. Sene sonunda ayrıca vergi ödemeyeceğim anlamına mı geliyor? Ya da daha az harcadım her ay 1000USD tasarruf yaptım, bunun vergisini mi ödüyorum? Eminim bundan daha karmaşıktır, işin özünü kısaca anlatırsanız sevinirim. Maaşlı bir çalışan, harcarken ödediği vergiler dışında, eline net geçen ücret içinden ekstra neyin vergisini ödüyor?
Teşekkürler -
Oncelikle iki ana vergi cesidi vardir:
1- Income tax - Gelir vergisi (federal ve bazi eyaletler ve bazi yerel 'local' vergiler - yil sonunda beyan edilir)
2- Maas (payroll) vergileri (federal ve bazi eyaletler hem calisandan hemde isverenden alirlar - Brut maasdan kesilir ve size kesinti sonrasi net maas kalir)
Birde harcamalarinizdan dolayi bulundugunuz eyalete gore sales tax var.
Property tax denilen emlak vergileri var.
Bunlarin disinda miras, hediye, faiz ve kumar gelirleri ile diger baska bircok alanda degisik oranlarda vergiler vardir.
Kisaca; Brut maasinizdan her seferde belli oranlarda federel ve eyalet (bulundugunuz eyalete gore) kesilir. Sizin elinize gecen kesintilerden sonraki net miktar. Bulundugunuz eyalete gore harcarken birde sales tax odeyebilirsiniz. Yil sonu geldiginde, tax return yapacaksiniz. Yil boyunca sizden kesilen vergileri ve toplam gelirinizi beyan edeceksiniz. Tabii ki durumunuza gore baska bazi odediginiz vergileri de beyan edeceksiniz. Ayrica, bazi "qualified' harcamalarinizin belli oranlarini da tax credit olarak geri alacaksiniz. Sonucta, tum bunlar hesaplandiginda, ya IRS'e borclu olacaksiniz ve odeme yapacaksiniz yada fazla vergi odemisseniz, alacakli olacaksiniz ve tax refund alacaksiniz. Tax return (vergi beyani) yapmak icin online websiteleri var veya muhasebeciler var. Genelde bunu yapma zamani Ocak ortasinda baslar ve Nisan ortasinda biter.
-
@MySea büyük resim kursu gibi cevabınız için teşekkürler

Genelde ince detaylar üzerine konuşulduğundan, bizler gibi adaylarda genel işleyişle ilgili soru işaretleri kalabiliyor. -
@cnpist, içinde söyledi: Amerikada Vergi ödeme sistemi
Vergi formlarini posta ile gonderecegimi belirtmistim daha once. Sunu sormak istiyorum, 1099MISC income formu bize calistigimiz yerden verilen ve 1098T universite tarafindan ders aldigimiz icin odedigimiz ucreti gosteren form. Bunlarin orjinalleri de posta ile IRS e gonderiliyor mu yoksa sadece formlar uzerinde belirtmis olmam yeterli mi ? Posta yolu ile yapan tek benim galiba bu arada
( Bu arada son guncelleme, doldurulan formlar 1040, 1040 schedule 1 , 1040 schedule C ve 2555). Tesekkurler.Evet, size birden fazla kopya veriliyor zaten. Onlardan bir tanesini IRS'e gonderin.
-
son not: posta ile evraklar gonderildi, PTT iadeli taahutlu 20 gun sonra ellerine ulasti.
-
@MySea 2019 vergi beyanımızı taxslayer'dan yaptık eşim ile birlikte. 2019'da ABD'de bir gelir elde etmedim. TR'deki bankalarda 10K üzerinde hem benim hem de eşimin hesapları bulunuyor. Ancak FBAR beyanında bulunmadığımızı farkettik. Deadline 30 Haziran olduğunu öğrendim IRS sitesinden baktığımda. Şimdi ev ve arabamızı da sattık. Tüm birikimimizi ABD'deki hesabımıza transfer edeceğiz. Ancak 2019 FBAR bildiriminde bulunmadığımız için bir ceza ile karşılaşır mıyız çok merak ediyorum? Aslında profesyonel destek almayı düşünüyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Teşekkürler.
-
@smoothsurfin Bildigim kadariyla FBAR $10k uzerindeki miktar icin file yapiliyor. Normal suresi 15 Nisan ama IRS websitesine gore 15 Ekim'e kadar otomatik extension var. Sanirim taxslayer uzerinden 2019 tax return'u amend yapabilirsiniz. Eger $10k altindaysa, hicbirsey yapmaniza gerek yok 2019 icin.
Note: Taxslayer danismanlik hizmeti de veriyor. Telefon veya email ile oraya da sorabilirsiniz ve amend icin yardim isteyebilirsiniz.
-
@MySea teşekkür ederim geri dönüşünüz için. 15 Ekim ise çok iyi olur. Bu durumda paramızı ABD’ye şimdi transfer edip sonrasında taxslayer’dan 2019 için amend yaparız. FBAR amendment yaparken bildirebiliyoruz o zaman. Ben ayrıca yapılıyor gibi düşünmüştüm.
-
@smoothsurfin Pardon yanlis bilgi verdim size! FBAR tax return ile file yapilmiyor, yani 2019 tax return'u amend yapmaniza gerek yok. Ayri bir sekilde file yapiliyor ve asagidaki link uzerinden file yapabilirsiniz:
https://www.fincen.gov/report-foreign-bank-and-financial-accounts
-
@MySea çok teşekkür ederim. Verdiğiniz siteyi ilk defa gördüm. Süpersiniz:) Buradan yapabilirim.
-
amerikada taşeron işçi (1099) ve W-2 işçi arasındaki farklar neler? Vergi farkları neler bilen varsa yazarsa çok sevinirim
-
@GreenCardHüseyin En temel fark, 1099 da siz is yaptiginiz yerin ucretli/maasli calisani degilsiniz. Yaptiginiz is icin size para odenir. Yani isyerinin maas bordrosunda degilsiniz. W2 da ise siz isyerinin normal calisanisiniz ve maas bordrosundasiniz.
-
@MySea peki örneğin uberciler lyft , amazon flex gibi işlerin yılın sonunda vergisi kesiliyor ancak aldığımızın gazdan yediğimiz yemeğe kadar faturalarını tutup vergimizden düşmesi hatta vergiden kazanç elde etmek mümkünmüdür?
-
@GreenCardHüseyin, içinde söyledi: Amerikada Vergi ödeme sistemi
@MySea peki örneğin uberciler lyft , amazon flex gibi işlerin yılın sonunda vergisi kesiliyor ancak aldığımızın gazdan yediğimiz yemeğe kadar faturalarını tutup vergimizden düşmesi hatta vergiden kazanç elde etmek mümkünmüdür?
Uber, Lyft, flex gibi işlerde yılın sonunda değil ara dönemlerde estimated tax vermek zorundasınız. Giderleri gösterip alınacak verginin düşmesini sağlayabilirsiniz.
-
@keysnambır Estimated tax ilk defa duydum detay veya kaynak verebilir misin? Tanidik herkes yilin sonunda yapti. Bu firmalardan gelecek olan vergi bildirimlerini beklemek zorundayiz diye biliyorum.
Benzer Başlıklar
120
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.1k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum