Üyelik oluşturma, email adresi onayı veya foruma giriş konusunda sorun yaşayan üyelerimiz [email protected] adresine email gönderebilirler!

2018 Vergi Dilimleri (Gelir Vergisi)

Taşındı Vergi Sistemi
56 13 6.0k 5

  • güzel... bu durumda herhalde vergi iadesi alırız :D


  • @knnrn 2018 Vergi Dilimleri (Gelir Vergisi) içinde söyledi:

    @damladav Evet, vergi mükellefi olduğunuz tarihten itibaren yapın. Biz ilk yıl Ekim ayında buraya gelmiştik, o yüzden ilk vergi beyanını Ekim-Aralık arasındaki gelire göre yaptık.

    Mart ayinda gelmistim ABD’ye. Serbest calistigim icin muhasebeci araciligiyla bildirim yapiyorum zira farkli gelir kaynaklari ve gider kalemleri var. “Year round world wide” gelir bildiriminde bulunmanin daha avantajli olacagini belirtmisti ilk sene. Oyle yaptim, vergi iadesi aldik. Bilginize.

  • ⭐⭐⭐⭐

    USA giriş ile birlikte mi vergi mükellefliği başlıyor.Yoksa Vizenin verilişi ile mi? USA ilk girişte aktif işe başlamadan geri dönme durumunda vergi beyanı nasıl hesaplanacak. Diyelim Ocak 2019 da giriş çıkış yaptım. Mart 2019 da ikinci giriş yaptım ve işe başladım. Mükellefiyet de hangi tarihi esas alacağız. Eğer Ocak 2019 esas alınacak ise Türkiyede'ki emeklilik maaşını /maaşınızı beyana eklemeniz gerekiyor mu?


  • @redsat2000 2018 Vergi Dilimleri (Gelir Vergisi) içinde söyledi:

    USA giriş ile birlikte mi vergi mükellefliği başlıyor.Yoksa Vizenin verilişi ile mi? USA ilk girişte aktif işe başlamadan geri dönme durumunda vergi beyanı nasıl hesaplanacak. Diyelim Ocak 2019 da giriş çıkış yaptım. Mart 2019 da ikinci giriş yaptım ve işe başladım. Mükellefiyet de hangi tarihi esas alacağız. Eğer Ocak 2019 esas alınacak ise Türkiyede'ki emeklilik maaşını /maaşınızı beyana eklemeniz gerekiyor mu?

    Göçmen statüsü ABD'ye ayak bastıktan sonra başlıyor. O nedenle ilk girişi yaptığınız tarihi esas almanız lazım. Normal şartlarda ABD dışındaki geliri ve ödenen vergileri de beyana eklemek gerekiyor ama bunun için bir muhasebeci ile çalışmanız lazım. Turbotax, CreditKarma gibi yollarla ücretsiz beyan yaparken yurt dışı geliri beyan etmek mümkün olmuyor. Ayrıca yurt dışında bulunduğunuz sürede elde ettiğiniz gelirin istisnası da var, yıllık 10 bin doları geçmiyorsa beyan etmeye gerek yok, 100 bin dolar civarını geçmiyorsa vergi alınmıyor.

    https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-earned-income-exclusion

  • ⭐⭐⭐⭐

    @knnrn Bilgilendirme için öncelikle çok teşekkür ederim. Ancak sistem çok karışık geldi. Muhasebeci tutmak yada bir uzmandan bilgi almak gerekecek.


  • @redsat2000 TR-ABD arasinda cifte vergilendirmenin onune gecmeyi amaclayan anlasma var. Bir baslik altinda tum maddelerini ben sahsen detayli olarak irdelemeistim. Sizin emekli maasiniz TR'de vergilendirildigi icin ayrica ABD'de beyana gerek yok. Cok detayli tartismistik bu konuyu ama ben arattim bulamadim forum basligini. Biri bulup linkini asarsa cok iyi olur.

  • ⭐⭐⭐⭐

    @sadriabi teşekkürler hatırlıyorum öyle bir başlık olmuştu.


  • Sayın @FreeWoRLD hocam benim anlamadığım bir nokta var örnek üzerinde anlatmak isterim . Mümkünse cevaplarsaniz sevinirim saatlik ücreti 18 dolar olan ve haftada 40 saat çalışan evli ve bir çocuk sahibi bir birey için
    Haftalık kazanç 720 usd ,
    Yıllık kazancı da 52 haftadan hesaplayınca
    37.440 usd yapıyor . Bu şahıs ek işlerden , yılın 52 haftası boyunca toplamda 12000 dolar daha kazandı diyelim.

    Şahsın sağlık sigortası için ayırdığı yıllık rakam 2400 usd olsun tüm aile için
    Bu şahsın kaba vergi hesabını bu şekilde mi yapacağız .
    37.440+12.000 = 49.440
    49.440 - 24.000 = 25.440
    Yani vergiye söz konusu gelir miktarımız 25.440 usd
    İlk gelir yüzdesi olan 19.050 usd için vergi miktarı :1.905 usd
    Geri kalan gelirimiz olan 6.390 usd içinde 766,8 usd olarak toplamda 1905+766,8=2.671,8 dolar mı vergi vermek gerekecek tüm sene kazandığımız 49.440 dolardan . Umarım kafanızı çok karıştırmamışımdır. Şimdiden tesekkur ederim.

  • ⭐⭐⭐⭐⭐

    @mr-hakan Hesap doğru gibi, sadece çocuk için toplam vergiden 2000 dolar daha düşmeniz gerekiyor. Bu durumda 671 dolar toplam vergi. Türkiye'den gelen biri için tuhaf ama gerçek.


  • @knnrn hocam galiba hesapta ufak bir hata yaptınız çocuk için 2000 doları başta düşünce yine ikinci dilimden ödediğimiz için 6390 dolardan hesaplamak yerine 4390 dolardan hesaplamamiz gerekiyor. O da 526,80 usd yapıyor yani ikinci dilimdeki 766,80 usd olan kısım tek etkileniyor ve 526,80 oluyor evet az bir fark değil 240 usd ama 2000 dolar ile aralarında biraz fark var ;)

  • ⭐⭐⭐⭐⭐

    @mr-hakan Uygun bir zamanda kendi vergi iadesi formumu paylaşırım. Çocuk için verilen tax credit en son düşülüyor. Ben de vergiye tabi gelirimden düşecek sanıyordum ama öyle değilmiş.


  • 2017'de vergimizi vermiştik ama 2018 yılında sadece ilk 3 ayı usa'deydik. Usa'de olmadığımız zamanlar için bize yüksek bi ödeme çıkar mı acaba diye çok düşünüyoruz.. :(


  • @gizemyavuz92 Gizemcim vergi ABD'de olduğunuz süreye göre değil gelire göre belli olacak.


  • @knnrn 2018 Vergi Dilimleri (Gelir Vergisi) içinde söyledi:

    @gizemyavuz92 Gizemcim vergi ABD'de olduğunuz süreye göre değil gelire göre belli olacak.

    Koray 2018 de sadece ocak, şubat ve martta çalıştı. Kalan zamanda usa içinde gelirimiz olmadı. Ama Tr'de işe girdi şuan çalışıyor, Martta işten ayrılacak. Yine de bize ödeme çıkacak mı acaba ya ? Bize sorarlar mı acaba Türkiye'de çalıştınız mı bir yerde ? Sorarsa o zaman ne demeli ?!
    Durum çorba :/


  • @knnrn dediğiniz gibiyse vergi olarak amerika turkiyeye göre cennet sayılır 600 700 birim parayı ben burda sadece 2 aylık faturaların içinde vergi olarak veriyorum


  • Kenancım aklıma geldi de, koray maaş hesabı açtıracağı zaman green card var mı diye bir ibare vardı forumda, bize sormadılar özellikle ama bizde o kısmı boş bıraktık. Evet veya hayır demedik.. Ne için sorduklarına anlam verememiştik..


  • @gizemyavuz92 Sıkıntı yok, Türkiye'deki gelirin vergisi ödendiği için ayrıca vergiye tabi değil.


  • @knnrn 2018 Vergi Dilimleri (Gelir Vergisi) içinde söyledi:

    @gizemyavuz92 Sıkıntı yok, Türkiye'deki gelirin vergisi ödendiği için ayrıca vergiye tabi değil.

    Kenan söyle Nisan'da ne getireyim sana :) :) O kadar sevindim ki, anlatamam. Çok sağol cevapladığın için.

  • ⭐⭐⭐

    @mr-hakan 2018 Vergi Dilimleri (Gelir Vergisi) içinde söyledi:

    Sayın @FreeWoRLD hocam benim anlamadığım bir nokta var örnek üzerinde anlatmak isterim . Mümkünse cevaplarsaniz sevinirim saatlik ücreti 18 dolar olan ve haftada 40 saat çalışan evli ve bir çocuk sahibi bir birey için
    Haftalık kazanç 720 usd ,
    Yıllık kazancı da 52 haftadan hesaplayınca
    37.440 usd yapıyor . Bu şahıs ek işlerden , yılın 52 haftası boyunca toplamda 12000 dolar daha kazandı diyelim.

    Şahsın sağlık sigortası için ayırdığı yıllık rakam 2400 usd olsun tüm aile için
    Bu şahsın kaba vergi hesabını bu şekilde mi yapacağız .
    37.440+12.000 = 49.440
    49.440 - 24.000 = 25.440
    Yani vergiye söz konusu gelir miktarımız 25.440 usd
    İlk gelir yüzdesi olan 19.050 usd için vergi miktarı :1.905 usd
    Geri kalan gelirimiz olan 6.390 usd içinde 766,8 usd olarak toplamda 1905+766,8=2.671,8 dolar mı vergi vermek gerekecek tüm sene kazandığımız 49.440 dolardan . Umarım kafanızı çok karıştırmamışımdır. Şimdiden tesekkur ederim.

    Merhaba sn @Mr-Hakan

    $2400 sağlık sigortasına ödenen miktar, toplam vergilendirilebilir gelirinizi düşürüyor olması gerekiyor. Ayrıca varsa 401k gibi diğer giderlerde düşülecek.

    Bu durumda vergilenecek gelir $49,440 - $2,400 - $24,000 = $23,040 oluyor.
    2018 güncellemesine göre federal vergi bu miktar üzerinde $2,383 oluyor. ($1,905 ilk dilim, $478 ikinci dilim ($3,990 * %12 = $478)
    Çocuk indirimi $2,000 düşerseniz toplam vergi ödemesi bu durumda $383 oluyor.

  • ⭐⭐⭐

    @Mr-Hakan

    Bir konu daha var, eklemeyi unutmuşum.
    Earned Income Tax Credit diye bir vergi indirimi var. Eğer geliriniz aşağıdaki tabloda görülen oranların altında kalırsa, yine tabloda görülen oranlar kadar vergi indirimi ve hatta vergi iadesi alıyorsunuz. (Çünkü Earned Income Tax Credit, refundable bir credit tipidir)

    Örnek olarak, 1 çocuklu ailenin senelik geliri (vergilenebilir geliri) $46,010’un altında kalırsa, $3,461 indirim alıyorsunuz.

    Bir başka deyişle; Yukarıda verdiğiniz örnekte $12,000 ek gelir yapmak yerine daha az ek iş yaparak $8,500 kazanırsanız, yıllık gelir $45,900 gibi düşmüş olur. Bu sayese aşağıdaki tabloya uygun hale gelirsiniz ve $383 vergi borcu olan bir durumdan $3k’den fazla vergi iadesi alacak duruma gelirsiniz.
    Bir nevi $12.000 ek gelir yapmak yerine, $8500’lik ek iş yaparak yaklaşık $12,000 kazanmış olursunuz :)

    Not:
    Tüm bu hesaplar elbette farazi çünkü FICA (Social Security) kesintileri yok. FICA dahil olduğunda tabiki hesaplar komple değişecektir

    alt text


Benzer Başlıklar

  • LLC Vergi Beyanları Hakkında

    Vergi Sistemi
    7
    0 Oy
    7 İleti
    399 Bakış
    MySeaM
    @emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz. Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz. ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari: 1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir. 2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz. 3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir. 4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli. Asagidakiler genel giderlerdir: Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
  • Geliri olmayan şirketimin vergisi hk

    Taşındı Vergi Sistemi
    2
    0 Oy
    2 İleti
    189 Bakış
    MySeaM
    @Enes-Aydın Bildigim kadariyla, C corporation icin IRS form 1120 kullanmaniz gerekiyor, hem gelir hemde masraflari bildirmek icin. Corporation vergilendirmeleri diger LLC lere gore biraz farkli. Avantajli taraflari olabilir. Ama ortaklar eger dividends aliyorlarsa, ayrica ondan da vergi odeyecekler. Biraz karisik. Eger hic bilginiz yoksa, bir muhasebeci bulmanizda fayda var.
  • Gelir vergisi / beyani

    Taşındı Vergi Sistemi
    1k
    2 Oy
    1k İleti
    78k Bakış
    MySeaM
    @Ceren_gz Evet yapabilirsiniz. IRS websitesinden direct pay secin. Reason for pay olarak estimated tax secin. Odemeyi yaptiginiz takvim yilini secin. Mesela su an icin 2026 gibi. Receipt saklamayi unutmayin.
  • Türkiye'den gelen gelir için vergi

    Taşındı Vergi Sistemi
    142
    0 Oy
    142 İleti
    23k Bakış
    serlinkonakciyanS
    @sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
Forum kurallarına uymayan veya forum düzenine aykırı davranan üyeler uyarılmadan forumdan çıkarılabilirler. Özellikle gereksiz yeni başlık oluşturacakların dikkatine!

27

Çevrimiçi

60.8k

Kullanıcı

5.1k

Konu

535.3k

İleti

Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum