Yok mu hiç tecrübe eden
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Tax return W-2, Vergi formu
-
websitesinde artık abd de yaşamıyorsanız ve şuandaki adresinizle ilgili bir abd belgeniz elinizde yoksa online ilerleyemiyorsunuz .
Bu sebeple normal posta yolu kalıyor geriye sanırım . yaklaşık 20 hafta sürer tax return işlemi diyorlar. Bu durum sizce greencard mülakatında sorun yaratır mı ? -
@Emre-Kurtulmuş Evet, bence joint olarak doldurmak daha kolay olur. Ancak hangi yöntemle daha fazla iade alırız diye sormuşsunuz. Şu anki duruma göre maaşınızdan daha yüksek vergi kesiliyor. Yıl sonunda joint olarak beyan verirseniz ödediğiniz fazla vergiyi iade alabilirsiniz.
Bana göre yıl boyunca yüksek vergi ödeyip sonra bunu faizsiz olarak geri almak akıl karı değil. Devlet size havadan para vermiyor. Gereksiz yere yüksek ödenen vergiyi iade ediyor sadece.
ABD'de özellikle yeni gelen Türk arkadaşlar yüksek vergi iadesinin iyi olduğu yanılgısına düşüyorlar maalesef. Şimdi bankalar yüksek faiz verirken o parayı yıl boyunca faizde bekletmek çok daha karlı olur.
Ekleme: W4 formunu yılın her zamanı güncelleyebilirsiniz. -
@knnrn o zaman şöyle demek doğru olabilir mi? şimdilik başlangıçta seperate olarak maaş alımına başladığımız ve ona göre vergi ödediğimiz için şu anlık bir değişiklik yapmamak ama ocak ayı itibariyle bu seçeneği jointly olarak güncelleyerek 2024e o şekilde başlamak daha mantıklı diyebilir miyiz sizce
-
@Emre-Kurtulmuş Evet mantıklı.
-
Arkadaşlar merhaba. Aralık ayı basında H-1 B ile geldim. Evliyim ve bir bebeğim var. Eşim ve cocuğum H-4 lu. 13-26 Aralık tarihi için 31 Aralık itibari ile maaş bordrom düzenlendi ve hesabıma gönderildi ama henüz hesabıma maaşım geçmedi. Bu bilgiler için aşağıdaki sorularıma cevap vermenizi rica ediyorum.
2024 tarihi için tax return düzenlemem gerekecekmi?
Ben ve eşim için Obamacare den sigorta aldım bebeğim içinde medicaid verdiler. Bunları da vergi için gösterecekmiyim?
Eşim ve cocuğum için ITIN numarası almak istiyorum öncesinde tax return yapmak zorundamıyım yoksa hemen başvuru yapabilirmiyim?Kısaca vergi konusunda cok bilgim yok beni aydınlatırsanız sevinirim

-
Merhabalar , green card mülakatina arnavutlukta gireceğim mülakatta pasaportlu yada green cardli sponsor i 134 form w2 ve form 1040 istiyorlar . 1. Sorum bu belgelerin hepsini sponsor bizim bilgilerle beraber doldurup bize yolluyor değil mi ? 2. Sorum şuan 2024 yılındayız sponsor w2 formunu irsden 2023 mü 2024 belgesi şeklinde mi indirip dolduruyor
-
@Detroit2222 Sponsorunuz size gecmis yildaki yani 2022 icin olan tax return belgerini gonderecek. Duzgun sekilde yapilmissa, o belgelerde W2 ve IRS form 1040 zaten olur.
2023 icin henuz daha gonderemez. IRS 29 Ocak'ta tax returnleri kabul etmeye baslayacak.
W2 formu IRS'den alinmaz. Calisilan isyerlerinden alinir veya isyeri tarafindan gonderilir.
-
@MySea çok teşekkür açıklayıcı cevabınız için . Nisan yada Mayıs'ta mulakata giriyorum diye düşünürsek ; 2022 belgelerini almak sıkıntı çıkarmaz mi mülakat zamanı çünkü anlattığıniza göre o aylarda 2023 için beyanneme çıkarılabilir ?Şimdiden teşekkür ederim
-
@Detroit2222 Rica ederim! Evet 2023 vergi yili icin vergi beyan tarihi 15 Nisan son. Yani mulakatiniz bu tarihten sonraysa, rahat rahat yetisir. Sponsorunuz tax return yapmak icin son gunu beklemezse, daha iyi olur

-
@MySea teşekkür ederim
-
Türkiye'deki gelirini belgeleyen ve tax formuna yazan birileri varsa bir konuda yardımlarını rica edeceğim.
-
-
Merhaba kisa bir sorum olacakti @mysea @knnrn cevaplayabilirseniz cok memnun olurum, Amerikan vatandasiyim 2023 Ocak - Mayis aylarinda Turkiyede calistim ve $20 bin alti gelir elde ettim, esimle birlikte Haziran'da Amerika"ya tasindik ve Agustos 2023'de burda calismaya basladik. Ikimizinde isyerlerinden calistigimiz sureye dair W2 formlarimiz var.
Gectigimiz senelerde Turkiyeden vergilerimizi yaptigimizda Amerikadaki muhasebecim elektronik olarak 2555 formu olmadigindan eski usul elle doldurarak print edip posta ile Amerikaya yollatiyordu ve IRS e ulasip isleme alinmasi elektronik ortamda file edilmedigi icin cok cok uzun zaman aliyordu. Sormak istedigim soru ise 2023 ilk 5 aydaki TR gelirim $20 bin dolar alti oldugundan bu sene vergilerimi file ederken bu gelirimden bahsetmem gerekir mi yoksa direk Amerikada calistigimiz Agustos 2023 - Aralik 2023 donemini file etmemiz yeterli midir ?
-
Form 2555: Foreign earned income exclusion icin kullaniliyor.
Hard copy yerine online platformlar uzerinden Turkiye'deki gelirinizi rahatlikla yapabileceginizi dusunuyorum. Zaten yapmaya baslayinca, platform sizi sorularla yonlendirecektir.
-
@AE123, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Merhaba kisa bir sorum olacakti @mysea @knnrn cevaplayabilirseniz cok memnun olurum, Amerikan vatandasiyim 2023 Ocak - Mayis aylarinda Turkiyede calistim ve $20 bin alti gelir elde ettim, esimle birlikte Haziran'da Amerika"ya tasindik ve Agustos 2023'de burda calismaya basladik. Ikimizinde isyerlerinden calistigimiz sureye dair W2 formlarimiz var.
Gectigimiz senelerde Turkiyeden vergilerimizi yaptigimizda Amerikadaki muhasebecim elektronik olarak 2555 formu olmadigindan eski usul elle doldurarak print edip posta ile Amerikaya yollatiyordu ve IRS e ulasip isleme alinmasi elektronik ortamda file edilmedigi icin cok cok uzun zaman aliyordu. Sormak istedigim soru ise 2023 ilk 5 aydaki TR gelirim $20 bin dolar alti oldugundan bu sene vergilerimi file ederken bu gelirimden bahsetmem gerekir mi yoksa direk Amerikada calistigimiz Agustos 2023 - Aralik 2023 donemini file etmemiz yeterli midir ?
Amerika, vatandaslarindan yurt disinda elde ettigi gelirleri beyan etmesini ister! Lakin Turkiye ile Amerika arasindan bildigim kadari ile herhangi bir saglik sozlesmesi, ssk , is sozlesmesi tarzi herhangi bir anlasma yok. yani sizin yaptiginiz bir beyanda IRS kagit ile size tax audit yapmak istese dahi turkiyede calismanizi kanitlayamaz, bilemez.
Turklerin bir sozu var, essegin aklina karpuz kabugu dusurmeyin diye. (burda esek federal hukumet oluyor) Turkiyede yaptiginiz income i amerikaya tax file yaparken bildirmeyin.
Tax file yaparken Total income i freelancer isler yaptim (evde cocuk baktim, bilgisayar tamir ettim vs) diyerek income inizi yukseltebilirsiniz eger kisisel income inizi arttirmak isterseniz! -
@hasanmakinaci, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
@AE123, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Merhaba kisa bir sorum olacakti @mysea @knnrn cevaplayabilirseniz cok memnun olurum, Amerikan vatandasiyim 2023 Ocak - Mayis aylarinda Turkiyede calistim ve $20 bin alti gelir elde ettim, esimle birlikte Haziran'da Amerika"ya tasindik ve Agustos 2023'de burda calismaya basladik. Ikimizinde isyerlerinden calistigimiz sureye dair W2 formlarimiz var.
Gectigimiz senelerde Turkiyeden vergilerimizi yaptigimizda Amerikadaki muhasebecim elektronik olarak 2555 formu olmadigindan eski usul elle doldurarak print edip posta ile Amerikaya yollatiyordu ve IRS e ulasip isleme alinmasi elektronik ortamda file edilmedigi icin cok cok uzun zaman aliyordu. Sormak istedigim soru ise 2023 ilk 5 aydaki TR gelirim $20 bin dolar alti oldugundan bu sene vergilerimi file ederken bu gelirimden bahsetmem gerekir mi yoksa direk Amerikada calistigimiz Agustos 2023 - Aralik 2023 donemini file etmemiz yeterli midir ?
Amerika, vatandaslarindan yurt disinda elde ettigi gelirleri beyan etmesini ister! Lakin Turkiye ile Amerika arasindan bildigim kadari ile herhangi bir saglik sozlesmesi, ssk , is sozlesmesi tarzi herhangi bir anlasma yok. yani sizin yaptiginiz bir beyanda IRS kagit ile size tax audit yapmak istese dahi turkiyede calismanizi kanitlayamaz, bilemez.
Turklerin bir sozu var, essegin aklina karpuz kabugu dusurmeyin diye. (burda esek federal hukumet oluyor) Turkiyede yaptiginiz income i amerikaya tax file yaparken bildirmeyin.
Tax file yaparken Total income i freelancer isler yaptim (evde cocuk baktim, bilgisayar tamir ettim vs) diyerek income inizi yukseltebilirsiniz eger kisisel income inizi arttirmak isterseniz!Bunun etik olarak dogru bir yaklasim oldugunu dusunmuyorum. "Alemin durustu biz mi olacagiz?!!" diyorsaniz bilemem

-
Merhaba, doğru yere mi yazıyorum emin değilim ama bir türlü işin içinden çıkamadım.
Ben j1 ile 2022'de ABD'ye geldim ve hala ABD'deyim. 2022 yılının vergi beyanını bilgisizlikten ve geç kaldığımdan kaçırdım. Şimdi onu yapmak istiyorum.
ABD vizesi almak için bir şirketten 2022 yılı için 36bin dolar bana destek sağlanacağına dair mektup aldım ve bunu da DS2019 formumda belirttiler.
Ben bu geliri beyan etmek istiyorum ama elimde sadece bu mektup var. Bunu hangi başlık altında beyan edeceğim? Bu geliri özellikle beyan etmek istiyorum çünkü o yıl başka bir gelirim olmadı. Elimde bu mektuptan başka hiç bir belge de yok.Özetle yurt dışından aldığım bir gelir desteğini (burs da sayılabilir) burada nasıl beyan edeceğim?
Teşekkürler
-
@mutlu234 Tam anlasilmiyor ama siz 36 bin dollar o sirketten gercekten aldiniz mi?
-
@MySea, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
@mutlu234 Tam anlasilmiyor ama siz 36 bin dollar o sirketten gercekten aldiniz mi?
Yok hocam bu parayi almadim. Maassiz gelecegim icin boyle bir destek mektubu lazimdi, ben de kardesimin sirketinden bu mektubu temin ettim. Gelir olarak almasam da DS2019 formumda gozuktugu icin beyan etmek istiyorum. Ama bu sirket ABD ici olmadigi icin burs, maas, odenek vs gibi cogu basliga uymuyor vergi beyaninda. Bunu beyan edebilecegim bir baslik var midir? Bu parayi veren ABD disi bir sirket oldugu icin beyan zorunlulugu olmayacagina dair bir kac yazi da okudum bu arada.
-
@mutlu234 kazancınız olmadıysa, belirtmiş olsanız da bunu konsolosluğa, vergilendirme sürecinde belirtmenize gerek yoktur. Ancak kazancınız olsaydı o vakit belirtirdiniz.
Benzer Başlıklar
127
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.2k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum