@Ryback cok tesekkurler detayli anlatim icin!
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisi / beyani
-
@MySea, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
1-Yilin en az 330 gunu ABD disinda bulunduysaniz, physical presence test secmelisiniz.
2- 2020 yili icin tax return yaptiginiz icin retroactive olarak onceki stimulus cekleri alabilirsiniz diye dusunuyorum. Zaten ilk girisinizi de 2020 de yapmissiniz.
3- IRS bu yil icin tax return icin deadline son yapma tarihini bireyler icin 17 Mayis'a uzatti.
1 numara için; Fiziken ABD'de isek ancak remote olarak TR'ye çalışıp orada vergilendiriliyorsak nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?
-
@MySea, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@srhnkskn Eger greencardli iseniz, ben her turlu durumda tax returnlerinizi her yil yapmanizi tavsiye ederim. Ileride vatandaslik surecinde bunlari sorabilirler.
Evet soruyorlar. Linkteki "Application for Naturalization" formda 7. ve 8. sorular.
-
@hasbelkader Olsa iyi olurdu tabii ama emekli maaşı vergiden muaf değil. Evli çiftler için toplam gelirin 28700 dolara kadar kısmı vergiye tabi değil sadece.
-
@srhnkskn, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@MySea Yani 2022 yılı için vergi bildirimini yapmazsak/yapamazsak (şuan Türkiye'de olduğumuz için) ve evli bir çift olarak 25900$'ın altında gelirimiz olduğu için (Türkiye'de). Bunun vergi beyanını önümüzdeki sene geriye dönük yapmamıza gerek yok doğru mu anlıyorum?
Geliriniz 25900 altında olduğu için beyan vermenize gerek yok. Geriye dönük olarak da bir şey yapmanıza gerek yok. Ben şahsen vatandaşlığa olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum, çünkü mevzuata uygun bir şekilde hareket ediyorsunuz.
-
@hasbelkader "If you answered "Yes," did you consider yourself to be a "non-U.S. resident"? cevap olarak buna yes deriz o zaman.
-
@knnrn Teşekkürler. Artık çocuğun ssn'i olmadan yapabiliyorsak yapıcaz yoksa kalacak. Yapacak bir şey yok.
-
@srhnkskn evet ancak kisisel olarak ilk soruya "no" diyerek soru isareti yaratmamayi tercih ederdim.
-
@knnrn, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@hasbelkader Olsa iyi olurdu tabii ama emekli maaşı vergiden muaf değil. Evli çiftler için toplam gelirin 28700 dolara kadar kısmı vergiye tabi değil sadece.
Bilgi icin cok tesekkur ederim. Emekli maasina uygulanan bu tax kurallarinin "pension from a foreign country" icin de gecerli oldugunu farzediyorum.
-
Merhaba @crazycells @knnrn
Formda arattım ama net bilgiye ulaşamadım . Sormak istediğim 10 bin dolar üstü hareketlerin bildirimi ile ilgili , bu bildirimi ABD giriş yaptıktan yani Greencard sahibi olduktan sonra olan yabancı ülkelerdeki 10 bin dolar üstü hesap hareketleri için mi yapıyoruz ? Örnek veriyorum Temmuz 2022 de Greencard sahibi değildim ama hesap 10 bin dolar üstüne çıktı diyelim . Kasımda giriş yaptım greencardı kasımda aldım ancak bu sürede hesabımda 10 bin dolar üstü hareketlilik olmadı . Bu durumda bildirim gerekmektemi yoksa greenkart sahibi olduktan sonra olan 10 bin dolar üstü hesap hareketini mi bildiriyoruz ? Şimdiden cevabınız için tşk ederim. -
@xbens, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Merhaba @crazycells @knnrn
Formda arattım ama net bilgiye ulaşamadım . Sormak istediğim 10 bin dolar üstü hareketlerin bildirimi ile ilgili , bu bildirimi ABD giriş yaptıktan yani Greencard sahibi olduktan sonra olan yabancı ülkelerdeki 10 bin dolar üstü hesap hareketleri için mi yapıyoruz ? Örnek veriyorum Temmuz 2022 de Greencard sahibi değildim ama hesap 10 bin dolar üstüne çıktı diyelim . Kasımda giriş yaptım greencardı kasımda aldım ancak bu sürede hesabımda 10 bin dolar üstü hareketlilik olmadı . Bu durumda bildirim gerekmektemi yoksa greenkart sahibi olduktan sonra olan 10 bin dolar üstü hesap hareketini mi bildiriyoruz ? Şimdiden cevabınız için tşk ederim.ABD'de vergi mükellefi olduktan (green card veriliş tarihi sonrası) sonrası için geçerli.
-
J1 programi ile gelip kaldim.
Ocakta vergi iadesine basvurmali miyim?
Basvurursam ve alacagim iade cikarsa neye gore cikiyor?
Vatandas degilim sonucta yani neden odedigim vergiyi Geri aliyorum
Yardimci olup kisaca anlatirsaniz sevinirim
Neden odedigim vergiyi Geri aldigimi anlamiyorum -
@Batuhan-Catalkaya 2022 yilinda yasal bir sekilde para kazandiysaniz evet basvurmalisiniz. Vergi iadesi vatandaslik ile ilgili bir durum degil, ABD'de yasal olarak calisamak, vergi odemek, vergi iadesi almak icin vatandaslik bir sart degil sonucta.
Peki siz neden vergi iadesi aliyorsunuz? Cunku siz aslinda 2022 yili boyunca vergi odemediniz. Sadece sirketiniz sizden 2022 yilinda yukumlu olacaginiz "potansiyel" vergi tutari kadar parayi sizin hesabiniza "tuttu" (IRS'e gonderdi tutmalari icin).
Sizin 2022 yilinda ne kadar vergi odeyeceginizi 2022 yilinin en son paycheckine kadar kimse bilmiyor. Son gelirinizi de elde ettiginizde odemeniz gereken vergi tutari belli oluyor.
Bu surecte eger sirketiniz sizin paycheckinizden "potansiyel" vergi tutarinizi duserken eger "gercek" vergi tutarinizdan fazla tuttu ise, o fazla tuttugu tutari geri aliyorsunuz. Cunku zaten en basindan beri o para sizin paranizdi, vergi degil. Siz sadece o parayi bir sure devlete "odunc" verdiniz.
Yok isvereniniz sene icinde sizin "potansiyel" verginizi aslinda "gercek" vergi yukumlulugunuzden az hesap etti ve az tutar tuttu ise, bu sefer sizin odemeniz gereken "gercek" vergi, tutulan "potansiyel" vergiden az olacagi icin ustunu tamamlamaniz gerekecek.
Yani evet, bu subat ayinda (vergi iadesi takvimi subat 15'te basliyor yanlis bilmiyorsam), vergi iadesine basvurmalisiniz. Eger sizden az "potansiyel" vergi tutuldu ise ustunu tamamlamali ya da tam tersi ise, fazladan tutulan miktari geri almalisiniz (almak zorunda degilsiniz tabi size kalmis ama eksik kismi tamamlamak zorundasiniz tabi)
-
@eire
Gayet aciklayici
Belli bir kismini biliyordum Lakin simdi garantilesti
Cok tesekkurler
Saygilar -
@diclemre, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@MySea, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
1-Yilin en az 330 gunu ABD disinda bulunduysaniz, physical presence test secmelisiniz.
2- 2020 yili icin tax return yaptiginiz icin retroactive olarak onceki stimulus cekleri alabilirsiniz diye dusunuyorum. Zaten ilk girisinizi de 2020 de yapmissiniz.
3- IRS bu yil icin tax return icin deadline son yapma tarihini bireyler icin 17 Mayis'a uzatti.
1 numara için; Fiziken ABD'de isek ancak remote olarak TR'ye çalışıp orada vergilendiriliyorsak nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?
Bu durumu bilemiyorum. Bir vergi uzmanina sormaniz gerekir diye dusunuyorum.
-
Türkiye'de beyan verip vergi ödedikten sonra ABD'de de beyan verilmeli. ABD beyanında Türkiye'de verilen gelir vergisi Foreign Tax Credit olarak ABD vergisinden düşülebilir.
-
Bu başlıktan bahsedildi. Kullanıcı:
knnrn -
Bu başlıktan bahsedildi. Kullanıcı:
ayvalik10
-
Merhabalar,
2023 Ocak ayında US’e greencard loto talihlisi olarak ilk girişimi yaptım. Buna istinaden Şubat başı SSN zarfım bana geldi. 2022 yılı için yine de beyanda bulunmalı mıyım? Yoksa ilk beyanımı 2024 yılında mı yapabilirim? -
Merhabalar,
Saglik harcamalarimizi beyan ederken sene icerisinde bize fatura edilmis ucretimi beyan ediyoruz? yoksa odemesini yaptimiz kismimi beyan ediyoruz? Soyle ozetleyeyim 2022 yilinda toplam 3500$ fatura cikti (out of pocket) bunun belli bir kismini odedim (1000$ kadarini) geri kalan 2500$ i 12 aya taksitlendirdim aylik 250$ seklinde oduyorum. 2023 yili icerisinde balance sifirlanacak. Vergi beyaninda 3500$ i saglik harcamasi olarak gosterebilirmiyim? yoksa odemesini yaptigim kadarini mi gostermeliyim?
Tesekkurler. -
@neutrinos 2022 icin yapamazsiniz cunku ABD de degildiniz. Seneye 2023 yili icin yapacaksiniz.
-
@Muharrem-Gülbahar, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Merhabalar,
Saglik harcamalarimizi beyan ederken sene icerisinde bize fatura edilmis ucretimi beyan ediyoruz? yoksa odemesini yaptimiz kismimi beyan ediyoruz? Soyle ozetleyeyim 2022 yilinda toplam 3500$ fatura cikti (out of pocket) bunun belli bir kismini odedim (1000$ kadarini) geri kalan 2500$ i 12 aya taksitlendirdim aylik 250$ seklinde oduyorum. 2023 yili icerisinde balance sifirlanacak. Vergi beyaninda 3500$ i saglik harcamasi olarak gosterebilirmiyim? yoksa odemesini yaptigim kadarini mi gostermeliyim?
Tesekkurler.IRS web sitesinde bu konuda bilgi var: https://www.irs.gov/taxtopics/tc502
Bu ifadeye göre sadece ödemesini ilgili yılda yaptığınız giderleri dahil edebilirsiniz."You can only include the medical expenses you paid during the year."
Ayrıca sadece yıllık gelirinizin %7,5'ini aşan sağlık harcamalarınızı gider olarak düşebileceğinizi unutmayın.
"You may deduct only the amount of your total medical expenses that exceed 7.5% of your adjusted gross income."
-
Bu başlıktan bahsedildi. Kullanıcı:
knnrn
-
Herkese merhabalar,
Tax return icin bir muhasebeci ile calistim. Sadece kendim icin dolduruyorum es/cocuk yok. W2 ile calistim ve her ay saglik sigortami odedim. Bunlara ragmen 500 dolardan fazla geri odemem cikti. Muhasebeci bu durumun saglik sigortasi ile igili oldugunu soyledi. Bu konuda bilgiyi ne getcovered nj den ne IRS den bulabildim. Nereden bakabilirim ya da bilginiz var mi? Bu normal bir borc mu yoksa fazla mi anlamak istiyorum.Tesekkurler
Benzer Başlıklar
152
Çevrimiçi
60.7k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.4k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum