bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
ITIN ile bu problem çözülmez mi
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.
WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.
Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir.
Yok mu hiç tecrübe eden
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim.
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
ilk defa tax return yaptim , sagolsun forumdan @knnrn credit karmayi onermisti ve ucretsiz olarak tax returnu credit karma ile yaptim.
2019 yili icerisinde w2 uzerinden calistigim 3 farkli yerden w2 formlarini istemistim, onlari aldim. Esim zaten calismamisti , ikimizin yerine tek bir bildirim yaptim. w2 formlarindaki bilgilerle tax return yapmaniz zaten cok basit, ayrica ucretsiz ve gayet hizli, benim icin iyi ve kolay bir deneyim oldu, credit karmayi herkese onerebilirim,
selam knnrm ,tax return için özelden yazissak bana yardımcı olurmusun.Ben çalışmıyorum engelliyim,eşim çalışıyor W2 formu için.Mail adresim [email protected] bekliyorum.Tesekkurler
@ardaumut, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
selam knnrm ,tax return için özelden yazissak bana yardımcı olurmusun.Ben çalışmıyorum engelliyim,eşim çalışıyor W2 formu için.Mail adresim [email protected] bekliyorum.Tesekkurler
Son birkaç ekran görüntüsü daha aldıktan sonra Credit Karma ile vergi beyanı rehberimi buraya yükleyeceğim. Acele etmeyin, orada zaten tüm soruların yanıtlarını bulacaksınız. Özel sorular olursa da yardımcı olurum tabii ki.
@knnrn süper haber
CREDIT KARMA TAX ILE VERGI BEYANI
2019 yılı için yaptığımız vergi beyanını burada paylaşmak istiyorum. Bu yıl da Credit Karma kullanarak ücretsiz ve kendi başıma yaptım.
Hangi durumdayız: Ben ve eşim çalışıyoruz. Ücretli çalışanız, yani sadece birer işverenden aldığımız W-2 formlarımız var. Bu formları 2020 Ocak ayı ortasında işverenlerimiz bize elektronik olarak verdi. Vergi beyanını eşimle birlikte ortak yapıyoruz. Bir çocuğumuz var. Geçen yıl açtığımız bir hesap için bankadan aldığımız 300 dolarlık hediye dışında başka bir gelirimiz yok. Texas eyaletinde yaşadığımız için eyalet gelir vergisi ödemiyoruz.
Gerekli belgeler:
Kimlik bilgileri (eyalet ehliyeti vb)
SSN kartları
W-2 formları
Başka ilave gelir varsa onların formları
Varsa geçen yılın 1040 formu
Dependent care statement/tax formları (çocuk için hizmet alınmışsa)
Öncelikle Credit Karma web sitesine gidip üyelik hesabı açmanız gerekiyor. Bu aşamada bazı kimlik doğrulama adımları olabilir. Ben bunu yapalı yıllar olduğu için elimde nasıl yapıldığına dair ekran görüntüleri yok. Bu aşamayı geçtikten sonrasını aşağıda bulabilirsiniz.
Bu aşamada filing status konusunda karar vermeniz gerekecek. Bekar olanlar doğal olarak "Single" seçecek. Evli olanlar için de genelde en mantıklı olan "Married filing jointly" olanı seçmek. Böylece iki kişi için tek form doldurmuş olursunuz.
Şu aracı kullanarak sizin için en doğrusunun hangisi olduğunu bulabilirsiniz: https://www.irs.gov/help/ita/what-is-my-filing-status


Birden fazla işyeri varsa hepsinden W-2 formlarının gelmesini bekleyin, eğer gelmezse eski işyeriniz ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Adres değişikliği vb olmuşsa bunu geçen yıl içinde çalıştığınız kurumlara da bildirmek gerekiyor.





Çocuğu olanlar burada bilgilerini girip çocuk başına 2000 dolar olan Child Tax Credit'ten yararlanacak.
Ayrıca çocuğunuz siz çalışırken okul sonrası etüt, yaz kampı vb yerlere gittiyse, bunlara dair ödemeleri Dependent Care Credit altında girerek vergi iadesi alabilirsiniz. Bu formlardaki bilgileri ilgili kutucuklara yazmak yeterli.











IRS web sitesinden durum takibi yapabilmek için 5 haneli bir PIN kodu oluşturmanız da gerekiyor.


Ayrıca bu ekrandan ayrılmadan View My Tax Forms bağlantısına tıklayarak bu yıla ait 1040 formunuzu indirip güvenli bir yerde saklayın.
Önceki yıllara ait vergi formlarınıza da buradan ulaşabilirsiniz. Ben bunların hepsini yıllara göre ayrı ayrı klasörlerde saklıyorum.

2019 yılının vergi beyanını başarıyla tamamladınız. Geçmiş olsun. Bir sonraki vergi dönemine kadar çalışmaya, vergi ödemeye devam.
@knnrn teşekkür ederim anlatım için yeni yapacaklar için güzel olmuş
@knnrn emeğinize sağlık
@knnrn acaba preschool ödemeleri de deductible mı?
@gkhanfeez, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@knnrn acaba preschool ödemeleri de deductible mı?
Çalışmak veya okula gitmek için çocuğa kreş/bakıcı hizmeti almak zorundaysan evet, bunları da vergiden düşebilirsin.
Merhaba arkadaşlar. 2020 gc talihlisiyim eşimle birlikte kasımda vizemizi aldık. Nisan 2020'de abd'ye ilk girişimizi yapacağız. Benim bir kaç sorum var araştırdım ama net bir cevap bulamadım. 2019'da work and travel programıyla minnesota'ya gittim ve yaklaşık 2 ay çalıştım. sonrasında türkiyeye döndüm ve kız arkadaşımın da benimle birlikte vize alması için evlendik. şimdi malum vergi beyanı dönemi başladı. ben 2018'de ücretsiz bir şekilde h&r kullandım gayet memnun kalmıştım. şimdi tekrar beyanda bulunurken medeni durumumu soruyor. evli dediğimde jointly or seperated seçenekleri geliyor onların da devamında kız arkadaşımın ssn'sini soruyor. sevgili @redsat2000 abinin de buna benzer durumu var ama eşinin gc sahibi olmaması da kafamı karıştırdı.
1-çalıştığım dönemde bekardım ancak 2019 yılı içinde evlendiğim için evli demem mi gerekiyor?
2-kız arkadaşım 2019'da abdde değildi ancak 2018'de W&T yaptığı için ssn'si var. türkiye'de de geliri yoktu. ama sitede ya ssn'sini gir ya da non-residental alien seçeneğine bas diyor. hangisini yapmalıyım?
3- 6 aydan daha uzun süre yaşadın mı diye soruyor. ben 2 ay kadar orada bulundum. buna doğru cevap vermem vergi iadesinde kesintiye yol açar mı?
4- H&R değil de credit carma ya da turbotax kullansam orda da bu sorular sorulur mu?
çok yazdım kusura bakmayın... şimdiden teşekkür ederim
@knnrn abi peki itemized deduction bölümü nasil hesaplanir ?
@sami-nur, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@knnrn abi peki itemized deduction bölümü nasil hesaplanir ?
Maaşlı çalışan sade vatandaş için itemized yapmanın hiçbir mantığı yok. Ama illa ki yapacağım derseniz tüm vergi uygulamalarında (Turbotax, Credit Karma, H&R Block) bunu yapabilirsiniz. Neyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bir muhasebeci ile çalışmak daha mantıklı olacaktır.
Ancak dediğim gibi, evli çift için yıllık 24400 dolarlık gider düşmek çok zor bir iş. Her harcama itemized için uygun değil. Faturaları saklamak lazım vb. Zor iş.
@knnrn ya'ni siz ancak standard deductionimi kullaniyorsunuz ? itemize deductionu kullanmiyorsunuz.ben böyle anladim
@sami-nur, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@knnrn ya'ni siz ancak standard deductionimi kullaniyorsunuz ? itemize deductionu kullanmiyorsunuz.ben böyle anladim
Evet, standard deduction kullandık, itemized yapmadık.
@koç, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Merhaba arkadaşlar. 2020 gc talihlisiyim eşimle birlikte kasımda vizemizi aldık. Nisan 2020'de abd'ye ilk girişimizi yapacağız. Benim bir kaç sorum var araştırdım ama net bir cevap bulamadım. 2019'da work and travel programıyla minnesota'ya gittim ve yaklaşık 2 ay çalıştım. sonrasında türkiyeye döndüm ve kız arkadaşımın da benimle birlikte vize alması için evlendik. şimdi malum vergi beyanı dönemi başladı. ben 2018'de ücretsiz bir şekilde h&r kullandım gayet memnun kalmıştım. şimdi tekrar beyanda bulunurken medeni durumumu soruyor. evli dediğimde jointly or seperated seçenekleri geliyor onların da devamında kız arkadaşımın ssn'sini soruyor. sevgili @redsat2000 abinin de buna benzer durumu var ama eşinin gc sahibi olmaması da kafamı karıştırdı.
1-çalıştığım dönemde bekardım ancak 2019 yılı içinde evlendiğim için evli demem mi gerekiyor?
2-kız arkadaşım 2019'da abdde değildi ancak 2018'de W&T yaptığı için ssn'si var. türkiye'de de geliri yoktu. ama sitede ya ssn'sini gir ya da non-residental alien seçeneğine bas diyor. hangisini yapmalıyım?
3- 6 aydan daha uzun süre yaşadın mı diye soruyor. ben 2 ay kadar orada bulundum. buna doğru cevap vermem vergi iadesinde kesintiye yol açar mı?
4- H&R değil de credit carma ya da turbotax kullansam orda da bu sorular sorulur mu?
çok yazdım kusura bakmayın... şimdiden teşekkür ederim
Yeni evlilik durumunda 31 Aralik'taki medeni duruma bakiyorlar diye biliyorum, eger 31 Aralik'ta evli iseniz tum yil evliymis gibi dolduracaksiniz formu. Ama 1 Ocak veya sonrasinda evlendiyseniz onceki yilin vergilerini bekar olarak doldurabilirsiniz.
Eger cevaplardan emin degilseniz Married, filing separately diyebilirsiniz sanirim, bu sekilde bekar gibi vergi oduyorsunuz cunku. Oranlari ayni, isterseniz kendi geliriniz icin kontrolunu yapabilirsiniz.
SSN kismina 000000 olarak girin isterseniz.
Bu tur sorulara yanlis cevap vermemelisiniz. Eger bir yanlislik gorurlerse size belgeler geri donebilir.
Genelde hepsinde ayni/benzer sorular soruluyor, ama isterseniz sansinizi deneyebilirsiniz.
@knnrn bu harika rehber için çok teşekkürler. Tam bir başucu eseri olmuş.
@knnrn Kenan bey ellerinize sağlık, çok güzel anlatmışsınız.
@crazycells öncelikle yanıtınız için teşekkürler.
Yaptığım araştırmada yılın son gününde bile evlensek o değişiklik bütün yılı etkiliyormuş. Dolayısıyla Married, filing separately dedim.
Eşimin SSN'sini de eksik ya da yanlış yazmadan doğrusunu yazdım, herhangi bir çalışma aktivitesi olmadığından vergi beyanı yapmak zorunda değilmiş.
Evet, gerçek neyse onu yazdım. Şuana kadar bir sıkıntı çıkmadı, mart ayının başında iadem gelmiş olur. Tekrardan burayı güncelleyeceğim.
Duygu Sayiner 16 Şub 2020 14:20
Merhabalar,
Vergi doldururken (esim Amerikan vatandasi) fakat benim daha social security numaram gelmedi, joint olarak vergi dolduramiyormusuz bu durumda. Biraz kotu anlattim cunku hic bilmedigimiz durumlar, benzer bir durum yasayan var midir? ITIN numarasi almam gerekiyormus sanirim Ama onun da gelmesi uzun surebiliyormus
@koç sıkıntısız bir şekilde vergi beyanımı onaylandı. Sadece 2 ay çalıştığım için üst sınırın altındaydım ve vergilerimi geri aldım.
Ek Bilgi:Moneygram'a 900 dolar için 18 dolar işlem ücreti verdim.
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum