ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisi / beyani
-
@knnrn Degilim. Is ariyorum
-
Merhaba arkadaslar,
Ben bugun itibariyle greencardima kavuştum. Bir arkadasım Mart Ayi gibi vergi beyanında bulunmamı söyledi. Calismiyorum. Sizce vergi beyanında ne zaman bulunmam gerekli yardimci olabilirseniz sevinirim
-
@sheandherlemons, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Merhaba arkadaslar,
Ben bugun itibariyle greencardima kavuştum. Bir arkadasım Mart Ayi gibi vergi beyanında bulunmamı söyledi. Calismiyorum. Sizce vergi beyanında ne zaman bulunmam gerekli yardimci olabilirseniz sevinirim
Öncelikle hayırlı olsun.

Genel kural bildiğim kadarıyla şöyle: Green Card'ınızın üzerinde yazan başlangıç tarihi diyelim ki 01 Ekim 2019. Bu durumda 2019 yılı için beyanda bulunmanız gerekecek. Bunu 15 Nisan 2020'ye kadar yapabileceksiniz. Yetiştiremezseniz, süreyi geçirmeden ek süre için başvurarak sürenizi 15 Ekim 2020'ye kadar uzatma şansınız var. Bu günlerin tatil gününe denk gelmesi veya başka bir olağanüstü durumdan etkilenmemek için her yıl son tarihi ayrıca kontrol ediniz.
Yasal uyarı: Verilen bilgi ve tavsiyeler uzmanlığa dayanmaz ve hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
-
@saulgoodman Bilgilendirme icin teşekkürler. Bir arkadasım https://www.hrblock.com bu site uzerinden vergi beyanında bulunabileceğimi söyledi. Siz ne gibi tool'lar kullanıyorsunuz vergi beyan icin. Ve ne tur formlar doldurmam gerekiyor?
-
@sheandherlemons, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@saulgoodman Bilgilendirme icin teşekkürler. Bir arkadasım https://www.hrblock.com bu site uzerinden vergi beyanında bulunabileceğimi söyledi. Siz ne gibi tool'lar kullanıyorsunuz vergi beyan icin. Ve ne tur formlar doldurmam gerekiyor?
Rica ederim.
IRS sitesi üzerinden elektronik ortamda ücretsiz vergi bildirimi yapabileceğiniz sitelere ulaşabilirsiniz. Ocak ayında bu siteye girerseniz güncel listeye ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu anda bildirim döneminde olmadığımızdan bakmak için biraz erken. https://www.irs.gov/filing/e-file-options
Bunlar arasında TurboTax yaygın olarak kullanılan bir servis.
-
@sheandherlemons, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@saulgoodman Bilgilendirme icin teşekkürler. Bir arkadasım https://www.hrblock.com bu site uzerinden vergi beyanında bulunabileceğimi söyledi. Siz ne gibi tool'lar kullanıyorsunuz vergi beyan icin. Ve ne tur formlar doldurmam gerekiyor?
Bu konunun başında yazmıştık aslında. Ben üç yıldır CreditKarma dışında hiçbir araç kullanmadım. Ücretsiz ve kullanımı kolay. TurboTax da bazı durumlarda ücretsiz, ama her fırsatta ücretli paket almaya zorlaması rahatsız edici oluyor.
Doldurmanız gereken form türü gelirin kaynağına göre değişir. Maaşlı çalışanlar için iş daha kolay.
-
Arkadaşlar merhaba,
Biraz sitem etmek istedim. Gelir vergisi olayını bir türlü anlayamadım ya sorun bende yada siz değerli yazarlar herkesin bu sistemi bildiğini düşündüğü için üstün körü anlatıyorsunuz
Cevaplarını anlayamadığım yada bulamadığım bir kaç sorum olacak.
1- Diyelim ki ben bir işte çalışıyorum. Aylık kazançım 2.000$ iş verenim benim yerime IRS + Eyalet + Şehir vergilerini ödüyor ve elime 1.800$ geçiyor. (Rakamlar farazi) ve yıllık kazançım 24.000$ yine vergiler gittikten sonra elimde 21.600$ kalıyor. Şimdi ben gelir vergisi formu doldururken 24.000$ gelirim olduğunu mu yazacağım ? yoksa 21.600$ mı ? ve yine gelir formu doldurduğumda ayrıyetten tekrar gelir vergisi mi vereceğim ?
2- Diyelim ki ben Uber+lyft+Doordash yaparak para kazanıyorum. Sanırım her yaptığım iş için kazandığım para vergisi kesilmiş olarak bana veriliyor bu durumda yine gelir vergisi gösterirken tekrar bir vergi vermem gerekecek mi?
3- Son sorum
bir yerde çalışırken yada uber tarzı işler yaparken yapmış olduğum masraflar nasıl gider vergisi olarak gösterebilirim? sonra kalan ana para üzerinden gelir vergisi öderim? Örnek bir yıl içerisinde 10.000$ uber'den para kazandım 2.000$ benzim masrafım yada bir işte çalışırken 1000$ işe gidip gelirken giderim oldu. Bunları nasıl ispatlamam gerekecek gider olarak ? fiş yada faturaları saklamam mı gerekiyor?
Vallahi arkadaşlar o kadar yazı okudum video izledim hiç birşey anlamadım
Cevaplarınız için teşekkürler. -
@Sympathique, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Arkadaşlar merhaba,
Biraz sitem etmek istedim. Gelir vergisi olayını bir türlü anlayamadım ya sorun bende yada siz değerli yazarlar herkesin bu sistemi bildiğini düşündüğü için üstün körü anlatıyorsunuz
Cevaplarını anlayamadığım yada bulamadığım bir kaç sorum olacak.
1- Diyelim ki ben bir işte çalışıyorum. Aylık kazançım 2.000$ iş verenim benim yerime IRS + Eyalet + Şehir vergilerini ödüyor ve elime 1.800$ geçiyor. (Rakamlar farazi) ve yıllık kazançım 24.000$ yine vergiler gittikten sonra elimde 21.600$ kalıyor. Şimdi ben gelir vergisi formu doldururken 24.000$ gelirim olduğunu mu yazacağım ? yoksa 21.600$ mı ? ve yine gelir formu doldurduğumda ayrıyetten tekrar gelir vergisi mi vereceğim ?
2- Diyelim ki ben Uber+lyft+Doordash yaparak para kazanıyorum. Sanırım her yaptığım iş için kazandığım para vergisi kesilmiş olarak bana veriliyor bu durumda yine gelir vergisi gösterirken tekrar bir vergi vermem gerekecek mi?
3- Son sorum
bir yerde çalışırken yada uber tarzı işler yaparken yapmış olduğum masraflar nasıl gider vergisi olarak gösterebilirim? sonra kalan ana para üzerinden gelir vergisi öderim? Örnek bir yıl içerisinde 10.000$ uber'den para kazandım 2.000$ benzim masrafım yada bir işte çalışırken 1000$ işe gidip gelirken giderim oldu. Bunları nasıl ispatlamam gerekecek gider olarak ? fiş yada faturaları saklamam mı gerekiyor?
Vallahi arkadaşlar o kadar yazı okudum video izledim hiç birşey anlamadım
Cevaplarınız için teşekkürler.Maasli calisanlara isveren Ocak-Subat gibi W-2 formu gonderir. Bu formda vergi beyani icin gerekli tum bilgiler, hangi sayi hangi kutucuga yazilacak hepsi acik bir sekilde yaziyor. Bu konuda endise etmeye gerek yok. W-2 formu gelmeden kafaniza gore beyan yapmayin. Isten ayrilmis bile olsaniz o isveren size o formu gondermek zorunda, o nedenle adres degisikligi vb olursa yil boyunca calistiginiz her yere bildirmek gerekiyor.
Para kazandiginiz her yerden buna dair bir belge alacaksiniz. Uber, Lyft gibi isler icin W-2 verilmez, onun baska bir formu (1099 vb) var. Yine bu formlardaki bilgileri vergi beyani yaparken ilgili yerlere yazacaksiniz.
Giderleri (deductions) kalem kalem gostermek ve standart gider (Turkcesi goturu usul) gostermek arasinda secim yapabilirsiniz. Devlet size boyle bir imkan veriyor. Evli ciftler icin yillik 24 bin dolar standard deduction yapabilirsiniz. Eger gideriniz 24 binden fazlaysa ve hepsinin faturalarini kaydetmisseniz (Camscanner, Office Lens vb gibi uygulamalar ile fisleri scan edebilirsiniz) kalem kalem de beyan edebilirsiniz, ama bu durumda bir muhasebeci ile calismak gerekebilir. Ayrica her gider deduction olarak dusulemiyor, bir suru ayrintisi var. Bunlarla ugrasmak yerine ben mesela standard deduction yapiyorum.
Uber vergiyle ilgili soyle guzel bir sayfa hazirlamis: https://www.uber.com/us/en/drive/tax-information/tax-documents/
Vergi beyani gercekten cok kolay. Ama bazi seyleri basina oturup yapmadan anlamak zor. O nedenle endise etmeyin. Yilbasindan sonra ilgili formlari gelince yapmaya baslarsiniz.
Ayrica her zaman soyluyorum. Vergi beyani yapinca yil boyunca odediginiz vergi miktarina gore vergi borcu da cikabilir iadesi de. Bu sabit bir sey degil, kisiye (yas, engel durumu), gelire (hangi vergi dilimlerine girdigine), yapilan ise (maasli veya self-employed), kesilen vergi miktarina, evli-bekar olmasina, cocuk sayisina gore degisiyor.
-
@Sympathique @knnrn anlatmis ama zamani gelince ilgili baslik (baska baslik var mi bilemedim) altinda yeterince tartisilir diye dusunuyorum. Benim de en cok merak ettigim konulardan. Uber/Lyft ve diger delivery islerinde kontratli calisan oluyoruz. Firma bize brut parayi verdiginde geri kalan hersey bizde oluyor. Sabit bir yerde calisanlar icin de 1099 ile calisiyorsaniz yine durum ayni. Uber Lyft yapanlar genelde tek tek beyan etme yolunu secmiyorlar, secerseniz evraklari saklamaniz ve beyan etmeniz gerekecek IRS ile ugrasmaya degmez. Benzin (yapilan milden hesaplanabilir), ikramlar, yag degisimi, lastik degisimi vb hepsini gider gosterebilirsiniz, ama mainteinance diyip gecilebiliyor da.
Kabaca bildirim sonunda odemeniz gereken vergi cikarsa oduyorsunuz, odediginiz dolayli vergiler nedeniyle (burada yaniliyor olabilirim) alacaginiz cikiyorsa tax-return aliyorsunuz.
Kabaca kiyaslarsak, bekarlar evlilere gore dezavantajli, cocuksuzlar cocuklulara gore dezavantajli, az cocuklular cok cocuklulara gore dezavantajli. Cunlu bakmakla yukumlu olunan kisi arttikca vergi miktari azaliyor, iade miktari artiyor.
Su 2 konuda -bence- detayli kilavuzlara ihtiyacimiz var:- Vergi beyani
- Saglik sigortalari
-
-
Burada bircok arkadasim gibi ben de genelde Turbotax kullanmaya calisiyorum. Tax durumunuz karmasik degilse Turbotax ile bildirimde bulunmak fiyat olarak en uygunu. UBER gibi kendi isinizin patronuysaniz self employed statusunde olup W2 degil 1099 formu doldurmaniz gerekiyor. Bu sekilde bir durumunuz olursa HR Block ya da ozel tax filing burolarinda bu isi halletmenizi oneririm. Fiyatlandirmayi evrak sayisina gore yapiyorlar. Diyelim ki yil icinde W2 lu olarak calistiginiz is yerinden ayrildiniz ve diger bir is yerinde ayni statuyle basladiniz ve UBER yaptiniz. Ayni zamanda 401k, IRA gibi enstrimanlardan da kazanciniz var ya da borsada para kazandiniz ve bankalardan faiz geliri elde ettiniz. Bu durumda 2 adet W2, bir adet 1099 ve form numaralarini bilmedigim faiz vb kazanclarinizdan ve saglik sigortasi bildirim kagitlariniz olur. Bunlarin hepsinin bildirimi icin anladigim kadariyla bir fiyatlandirma skalalari var ozel tax filing burolarinin. Ona gore odeme yapiyorsunuz tax filing icin onlara. Ne kadar cok bildirim yapilacak form varsa elinizde, o kadar fazla odeme oluyor. UBER 1099 formunu her yil sonunda size gonderiyor. Bankalar 401k ve IRA sirketleri, saglik sigortasi sirketi ilgili formlari hazir doldurulmus olarak adresinize gonderiyor.
-
Sn @knnrn w4 formu ile ilgili müsadenizle bir sorum var size. Eşim ABD de asgari ücretten bir bayan giyim mağazasında iş buldu. Ben halen Türkiyedeyim. İnternet üzerinden formlarını dolduruyorum. W4 formu var. Burada Number of Allowance şeklinde bir alan var.
Burada kaç yazmalıyım. Ben TR de çalışıyorum. Onlar orada oğlanla (oğlan 10 yaşında 5.nci sınıf) birlikte yaşıyor. Muhtemelen beni hesaba katmaması lazım.
Şimdiedn teşekkürler, -
@arnblt, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Sn @knnrn w4 formu ile ilgili müsadenizle bir sorum var size. Eşim ABD de asgari ücretten bir bayan giyim mağazasında iş buldu. Ben halen Türkiyedeyim. İnternet üzerinden formlarını dolduruyorum. W4 formu var. Burada Number of Allowance şeklinde bir alan var.
Burada kaç yazmalıyım. Ben TR de çalışıyorum. Onlar orada oğlanla (oğlan 10 yaşında 5.nci sınıf) birlikte yaşıyor. Muhtemelen beni hesaba katmaması lazım.
Şimdiedn teşekkürler,Sizin durum bizimkine benziyor. O nedenle ben olsam allowance olarak 3 yazardim. Muhtemelen bu sekilde de vergi kesintisi biraz fazla olacak ve yil sonunda iade alacak. Sizin Turkiye'de olmaniz cok onemli degil.
Ben onceki yillarda 3 yaziyordum, hep fazla miktarda iade aliyordum. Gecen yil icin 5 yaptim, iade miktari epey dustu, aylik maasim artti. Bu yil da ayni sekilde biraktim.
Cok hassas bir sey degil, yanlis yapmak da sorun yaratmaz. Yil sonunda hesaplasacagiz devletle zaten. Cok buyuk sayilar (10-16 arasi) girmemek lazim, bu durumda hic vergi kesilmiyor ve tum vergiyi tek seferde odemek sikintili olabiliyor.
-
*NJ de calisilip MA de resident olma durumu IRS tarafinda problematik bir durum olur mu?
*Boyle bir durumda eyalet vergisi hangi eyalet icin odenir?
*Bildigim kadariyla driving license degisimi icin residency suresi 4-6 ay civarinda. Bu sure eyaletten eyalete degisebiliyor. 8 ay is icin farkli eyalette olacak olan birisi driving licence degistirmeli mi?Bu sorulari NJ'de 8 aylik kontratli is bulan bir arkadas icin soruyorum. Kalan 4 ayda da MA de calisacak.
Tesekkurler.
-
Bu aralar GrubHub'tan tutun Lyfté hepsi tax beyani icin on bilgi veren iletiler gonderiyorlar. Soyle bir metin gozume carpiyor "600$'dan az kazanim icin bildirime gerek yok" . Acaba bu munferit isler icin tek tek gecerli bir rakam mi, yoksa toplamda elimize gecen parayi mi kast ediyor.
Ornegin Tum food deliverylerinden aldigim para 600$'i gececektir. Ama sadece birisinden gecmez. Ayni sekilde Lyft cok yuksek bir rakam ama Uber 600'i gecmez. Bu durumda toplamlari mi degerlendirmeliyim/bildirmeliyim yoksa sadece 600'u gecenleri mi? -
@caglaror, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Bu aralar GrubHub'tan tutun Lyfté hepsi tax beyani icin on bilgi veren iletiler gonderiyorlar. Soyle bir metin gozume carpiyor "600$'dan az kazanim icin bildirime gerek yok" . Acaba bu munferit isler icin tek tek gecerli bir rakam mi, yoksa toplamda elimize gecen parayi mi kast ediyor.
Ornegin Tum food deliverylerinden aldigim para 600$'i gececektir. Ama sadece birisinden gecmez. Ayni sekilde Lyft cok yuksek bir rakam ama Uber 600'i gecmez. Bu durumda toplamlari mi degerlendirmeliyim/bildirmeliyim yoksa sadece 600'u gecenleri mi?$600’dan az da olsa tum geliri beyan etmek gerekiyor. $600 is yaptiranlar icin 1099 evraki duzenleme zorunlulugu siniri.
-
@hasbelkader, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
*NJ de calisilip MA de resident olma durumu IRS tarafinda problematik bir durum olur mu?
*Boyle bir durumda eyalet vergisi hangi eyalet icin odenir?
*Bildigim kadariyla driving license degisimi icin residency suresi 4-6 ay civarinda. Bu sure eyaletten eyalete degisebiliyor. 8 ay is icin farkli eyalette olacak olan birisi driving licence degistirmeli mi?Bu sorulari NJ'de 8 aylik kontratli is bulan bir arkadas icin soruyorum. Kalan 4 ayda da MA de calisacak.
Tesekkurler.
Eyalet vergisi calistiginiz eyalete odenir. Sizin sorunuza gore, arkadasiniz eyalet vergisini beyan ederken, NJ non-resident olarak yapacak. Eger geriye kalan 2019 yili icerisinde MA'de calistiysa, MA resident olarak da orayi beyan edecek.
Note: Bazi eyaletlerin komsu eyaletlerle vergi konusunda anlasmalari olabilir, bunun sonucunda bazi istisnai durumlar soz konusu olabilir. O yuzden yasadiginiz eyaletin disinda baska bir eyalette calisirsaniz ve ozellikle bu sinir komsusu bir eyalet ise, mutlaka her iki eyaletinde vergi kanunlarini gozden gecirmekte fayda var.
-
@sadriabi, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@caglaror, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Bu aralar GrubHub'tan tutun Lyfté hepsi tax beyani icin on bilgi veren iletiler gonderiyorlar. Soyle bir metin gozume carpiyor "600$'dan az kazanim icin bildirime gerek yok" . Acaba bu munferit isler icin tek tek gecerli bir rakam mi, yoksa toplamda elimize gecen parayi mi kast ediyor.
Ornegin Tum food deliverylerinden aldigim para 600$'i gececektir. Ama sadece birisinden gecmez. Ayni sekilde Lyft cok yuksek bir rakam ama Uber 600'i gecmez. Bu durumda toplamlari mi degerlendirmeliyim/bildirmeliyim yoksa sadece 600'u gecenleri mi?$600’dan az da olsa tum geliri beyan etmek gerekiyor. $600 is yaptiranlar icin 1099 evraki duzenleme zorunlulugu siniri.
Ama yinede $600 altindaki gelir, 1040 formunda line 21'de belirtilmeli eger form 1099'a dahil edilmediyse.
-
@MySea, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@hasbelkader, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
*NJ de calisilip MA de resident olma durumu IRS tarafinda problematik bir durum olur mu?
*Boyle bir durumda eyalet vergisi hangi eyalet icin odenir?
*Bildigim kadariyla driving license degisimi icin residency suresi 4-6 ay civarinda. Bu sure eyaletten eyalete degisebiliyor. 8 ay is icin farkli eyalette olacak olan birisi driving licence degistirmeli mi?Bu sorulari NJ'de 8 aylik kontratli is bulan bir arkadas icin soruyorum. Kalan 4 ayda da MA de calisacak.
Tesekkurler.
Eyalet vergisi calistiginiz eyalete odenir. Sizin sorunuza gore, arkadasiniz eyalet vergisini beyan ederken, NJ non-resident olarak yapacak. Eger geriye kalan 2019 yili icerisinde MA'de calistiysa, MA resident olarak da orayi beyan edecek.
Note: Bazi eyaletlerin komsu eyaletlerle vergi konusunda anlasmalari olabilir, bunun sonucunda bazi istisnai durumlar soz konusu olabilir. O yuzden yasadiginiz eyaletin disinda baska bir eyalette calisirsaniz ve ozellikle bu sinir komsusu bir eyalet ise, mutlaka her iki eyaletinde vergi kanunlarini gozden gecirmekte fayda var.
Bundan cikardigim sonuc, her eyaletin kazanci o eyalette vergilendirilir.
Bu durumda, NJ de nonresident olarak daha cok vergi odenecegi varsayilirsa, 8 ayligina eyalet degistirmek daha az vergi odemek icin akilci bir hareket olabilir mi dersiniz? Dediginiz gibi vergi konusunu arastirip ona gore karar vermeli bu konuda. -
Normal sartlar altinda, non-resident olarak eyalete vergi odediginizde, resident olana gore daha yuksek iade alirsiniz (eger baska bir etken yoksa).
Ben bunu birkac yil yasadim. Delaware resident olmama ragmen Maryland'de calismistim. Maryland non-resident olarak vergi beyani yapinca, Maryland resident olanlara gore daha yuksek bir miktarda iade almistim.
Benzer Başlıklar
134
Çevrimiçi
60.7k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.5k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum