Yillik odenecek vergi hesabi yapilirken tax bracket in nasil kullanildigini ve odenecek vergiden deductible ve credit lerin nasil dusuldugunu net bir sekilde anlatan bir video tesadufen youtube da karsima cikti. Anlatim dili ingilizce ama ingilizcede problem yasayanlar da sanirim yapilan hesaplamalardan neyin ne oldugunu cikartabilir.
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
H1B ile tax return
-
H1 ile ilk sefer Tax Return e başvuracaklara rehber olması için konuyu ayrıca açtım. Toplu tax return konusu çok uzamış ve H1b hakkında içinde bilgi göremedim. Genel olarak yeşil kartlılara göre hazırlanmış. Ulaşımın kolay olması için ayrıca bir konu açtım.
Konuda bilgisi olanların, yaşayanlar tecrübelerini aktarırlarsa çok iyi olacak. Ben bir yerde tıkandım sayılır.
Detayına bakmadım ama öğrenci vizeleri içinde benzer bir durum varmış.
Gelelim yaşadıklarıma,
H1b ile beklemeden hemen gelirseniz en erken eylül sonu ekim başı gibi gelebiliyorsunuz. Bu durumda geldiğiniz sene tax returnünü vermeniz gerekiyor. Burda sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. H1 ile geldiğinizde sadece sizin SSN niniz oluyor. Ailenize H4 Dependant vizesi veriliyor ve SSN alamıyorlar. Almaları gereken ITIN.
ITIN almak içinde tax return yapmanız gerekiyor. dolayısı ile bu işlemleri beraber yürütülmesi gerek ve online yapılamıyor. Vergi dairesinden randevu alınması gerek. Benim bunları yazdığım dönemde Houston 1- 1,5 ay sonraya randevu veriyordu.Ek bir bilgi olarakta vergi dönemi geldiğinde daha 180 gün kuralını tamamlayamadığınız için statunüz non-resident. Buda problemlerin ana sebebi. Aşmak mümkün ama ekstra efor ve vakit gerektiriyor.
H1b li olarak 2 yolunuz var. 1. si daha kolay ama gider gösterme konusu zor olduğu için muhtemelen yardımlardan yararlanamayıp üstüne birde eksik vergi ödemiş olup borçlu çıkacaksınız. Diğeri ana konuda anlatılan yöntemin benzeri.
1- Yöntem:
Bu yöntemde non resident olarak tax returnünüzü dolduruyorsunuz. Turbotax vs bunu yapamıyor. Sprintax diye bir site bu konuya odaklanmış. Ama online değil yazılı evrakların gidip gelmesi gerekiyor.
Doldurmanız gereken form 1040-NR diye geçiyor. Normal 1040 dan biraz daha farklı. En büyük dezavantajı "Standard Deduction" yapamıyorsunuz. Zaten olay burada bitiyor. Bunu yapamayınca gider gösterilebilecek kalemler azalıyor ve muhtemelen borçlu çıkıyorsunuz.
En azından ben nasıl "itemized deductions" yapılacağı kısmını tam çözemedim. Çoğu şey gösterilemiyor gibi. Ama avantajı sadece Amerika içindeki gelirlerinizden vergilendiriliyorsunuz.2.Yöntem:
Kanunlarda bu gibi durumlar için bir opsiyon yaratılmış. "First-year choice". Burda siz ben yeni geldim ve resident olarak ele alınmak istiyorum diyorsunuz. Ama bunun için gene 180 gün kuralını tamamlamış olmanız gerek. H1B için en erken 20 Eylülde ülkeye giriş yapabildiğiniz için 180 gün Mayıs sonunda dolmuş oluyor. Ama vergi iadeleri 15 Nisana kadar.Bu durumda yapılması gereken vergi formunu vermek için uzatma istemek ve Mayıs ayından sonra formu resident gibi doldurmak. Bu şekilde deduction ve başka desteklerden de yararlanabiliniyor. Ama bu sefer gelirlere bütün dünyada elde edilenleri eklemek gerekiyor. Diğer başlıkta 100k USD altı için gerek yok gibi yazılar vardı. TR den gelen çoğu kişinin daha az olacağını düşünerekten bu yöntem H1b ler için daha mantıklı geldi bana.
Ayrıca 1040 forumu türevlerini doldururken H4 olanları forma koyup SSN kısmına ITIN Apply yazmak gerekiyormuş,
2. Yöntemde 1040 formunu verirken birde statement vermek gerekiyormuş. Burada durumunuzu tarihlerle anlatıp "First-year choice" den yararlanmak istediğinizi belirtiyorsunuz.
İlk yıl 3 aylık maaş alacağınız için geliriniz düşük olacak. İade alma ihtimaliniz yüksek. Aralık maaşınızı alırken 31 aralıkta almaya çalışın. Benim durumumda 3 Ocakta aldım. Çek 2023 tarihli olduğu için 2022 W2 suna girmedi. 3 ay çalışıp 2 ay maaş almış gibi bir durum oldu. Ufak bir hesap ama daha fazla iade çıkabilirdi.Yukardaki bilgiler IRS den bulduklarım ve yorumladıklarımdır. Benim içinde süreç devam ediyor. Şimdilik direkt rehber olarak kullanmamakta fayda var.
-
Bu başlıktan bahsedildi. Kullanıcı:
wanti
-
Hiç bir fikri olan yok mu

-
-ITIN numarasi icin yetkili bir muhasebecinin evraklarinizi onaylamasi ve H4 vizesi sahibi aile bireylerini gormesi gerekiyor.
- Gecen sene non-resident oldugum icin 18K lik W2 formum ile yaklasik 600 dolar tax odedim. 350 de H&R Block a odedim. ITIN numarasi isi de bu seneye kalmisti. Hayatimin en kotu hissettigim gunlerinden biriydi. Az kalsin ABD den ayriliyordum.
- Bu sene yine H&R Block un yetkilisi ile islemleri yaptim 310 dolar. ITIN icin gereken W7 formunu doldurdu, imzaladi ve Texas a gondermem icin bir zarfa koyup bana verdi. Zarfi iki gun once taahutlu olarak gonderdim. 2 -3 ay sonra ITIN numarasi geldiginde VA eyaleti icin yaptigimiz tax return zarfinda bulunan evraga esimin ITIN numarasini yazip onu da gonderecegim. Eger yetkili bir kisiden servis almazsaniz Texas a pasaport larin orjinalini gondermeniz gerekliymis. Bu nedenle biri ile calismayi uygun gordum. Yetkili firma listesine IRS in sayfasindan ulasabilirsiniz.
-
Eger itin numarasi yoksa dummy itin numarasi (999-88-9999) girebilirsiniz turbotax (resident) ya da sprintax (non-resident) icin. Numara girmeden ilerlemeye izin vermeyebiliyor tax yazilimlari (asagida ornek bir bilgi var baska bir yazilim icin). Isterseniz islem bittiginde olusturulan pdf'ten pdf editorler ile dummy numarayi silebilirsiniz. Formu doldurup imzalayip W-7 formlarini da itin numarasi alinacak kisiler icin doldurup IRS ofislerinden birinden randevu alip tax basvurusu ve itin basvurularini beraber vermeniz gerekiyor. IRS Ofisten basvuru yaptiginizda da pasaportlarin fotokopilerini orada cektikleri icin pasaportlari yollamaya gerek kalmiyor.
As the TaxAct program requires a valid ITIN to calculate certain credits and deductions (i.e. Child Tax Credit), enter a dummy ITIN of "999-88-9999" for individuals who do not yet have an ITIN. This ensures the return is calculated correctly for an individual that will be receiving an ITIN. When you print the return, be sure to white out the dummy ITIN(s) from anywhere they appear in the return before mailing the Form W-7 application (and the attached tax return) to the IRS ITIN Operation Service Center.
-
@Erdokhan vergi dairesinin söylediği ilk beyanı verirken aynı anda ITIN a da başvurup ilgilileri beyana sokabiliyormuşuz.
@unique aynen dediğiniz gibi yapmayı planlıyorum. Şu an uzatma alıp mayısda resident olarak formları gönderme kısmının uygulanabilirliğini araştırıyorum. Bir CPA ile görüşmem gerekiyor anlaşılan ama işini bilen birini nasıl bulacağım onu bilmiyorum. Forumda anladığım kadarıyla genel kanı CPA risksiz/basit ne şekildeyse farklı şekilde yöneltip alacaklı iken borçlu çıkarıyorlar.
-
Görüştüğüm bir CPA direk 1040 file edebilirsin dedi. Bakalım bu şekilde yapacağım galiba.
-
Bu başlıktan bahsedildi. Kullanıcı: B bionicks
-
Guncelleme yapayim.
2. Metod ile ilerledik.
180 gun kurali haziran basinda doluyordu. Once nisan ortasindan gidip uzatma talep ettik onaylandi. Daha sonra haziran basi randevumuzda gidip formlarimizi verdik. (Ilk 9 ay NR sonraki donem icin resident olarak) Yaklasik 3 ay sonra ITIN ler geldi. ondan 2 hafta sonra tekrar vergi formlarinizi gonderin diye baska bir mail. Bu sefer ITIN kisimlarinida doldurduk ve posta ile gonderdik. Yaklasik 1.5 ay sonra revize ederek onayladilar.Revize dependant kisminda olmustu. Esimin vizesi H4 dependent diye onuda eklemistim. Silmisler. Gelen mailde isterseniz itiraz edin diyor. Ama ben itiraz etmeyecegim.
Onun disinda standard deduction kullanamiyorsunuz, En buyuk kayip burada oluyor. Cocuk yoksa aslinda ugrasmaya gerek yok. Bizim 2 cocugumuz oldugu icin vergi odeyecekken bu sekilde azda olsa alacakli duruma geldik. -
Şimdi ben 2023 ocakta B1 vizesi ile geldim sonra B2 extension alıp ordan h1b bekledim. Ekim 1 de iş başladım herkes gibi. Tek ve bekarım. Benim durumumda ne önerirsiniz? 2.Metod mantıklı geliyor. Bu konu için kısa bir video çekebilirseniz mükemmel olur. Bilmiyorum insan yeni olunca herşey kulağa karmaşık geliyor
-
Video hic yapmadigim icin biraz zor. Anca bir kanala davet lazim
Aslinda olay sizin fiziken nerde oldugunuz diye hatirliyorum. Siz direkt normALde doldurabilirsiniz.
Benzer Başlıklar
126
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.1k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum