ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Tax return W-2, Vergi formu
-
Simdiye kadar hic bir iste calismadım, herhangi bir form doldurup bildirimde bulunmadım. Eger benim adima bir isveren tarafindan IRS e W-2 verilmediyse benim form doldurmam gerekmezmis bu dogru mu?
-
@taurussian Tax return W-2, Vergi formu içinde söyledi:
Simdiye kadar hic bir iste calismadım, herhangi bir form doldurup bildirimde bulunmadım. Eger benim adima bir isveren tarafindan IRS e W-2 verilmediyse benim form doldurmam gerekmezmis bu dogru mu?
dogru degil, pek cok farkli vergi formu olabilir. Bu verilen form sizin yaptiginiz ise gore degisiyor. Gelir elde ettiginiz surece (evden kendi serbest isinizde calisiyor olsaniz bile) IRS'e vergi odemesi ve bildirimi yapmalisiniz.
-
Ornegin, her hangi bir kazanci olmayan (Bankadaki parasini harcayan) kisi bildirimde bulunmali mi?
-
@taurussian Tax return W-2, Vergi formu içinde söyledi:
Ornegin, her hangi bir kazanci olmayan (Bankadaki parasini harcayan) kisi bildirimde bulunmali mi?
o durumda gerek yok. Bir geliriniz olmasi gerekiyor ve bu gelirin yoksulluk sinirinin ustunde olmasi gerekiyor.
-
Bir yılın son bir kaç ayını burda geçirdik bizim süreç biraz karışık. Mecbur muhasebeci tutmamız gerekecek galiba..
-
@femini92 Tax return W-2, Vergi formu içinde söyledi:
Bir yılın son bir kaç ayını burda geçirdik bizim süreç biraz karışık. Mecbur muhasebeci tutmamız gerekecek galiba..
birkac ayda kazandiginiz yoksulluk sinirinin altinda kaliyorsa zaten odediginiz verginin tamamina yakini geri donuyor...
-
@crazycells altındadır muhakkak. bir maaş mı ne aldık. ama devreye Tr de kazanılan da giriyor hesap çok karışık diye epey kafamızı karıştırdılar. Belki de muhasebeci tutalım diyeydi

-
@femini92 Ben gecen yil Kasim-Aralik ayinda elde ettigim gelir icin Credit Karma ile vergi beyani yaptim, 400 dolar iade aldim. Turkiye'deki geliri beyan etmedim.
-
@Femini92 TR deki gelir siz GC vizesi almadan önceydi, hatta US'e girmeden önce. O nedenle beyana esas değil bence. Diğer taraftan GC alınca vergi konusunda bir muafiyetimiz olmuyor sanırım. Titiz davranmakta fayda var. Ben doğma büyüme US'li olup kurallara uymayanları örnek almayacağım, şahsen
Ben kafamdaki US (Mars'ta da olsa) için g,diyorum. Rulez rulez. -
@caglaror elbette titiz olmak gerek. Biz de aynı şekilde yapacağız
Neyse o -
@knnrn toplam iki ay için ne kadar vergi ödemiştiniz. Özel değilse yaklaşık miktar yazabilir misiniz. 400’ü iade ettilerse tahmini bir bütçe çıkar bize de
-
@femini92 2600 dolar gelir için toplam 397 dolar vergi ödemişim, tamamını iade etmişler. Çocuklu aile için standard deduction miktarı 12600 dolar, ödenen vergi bunun altında ise tamamı iade ediliyor.
-
Ödenen yaklaşık 1100 dolar vergi icin ne kadar iade alabilirim acaba? Social Security Tax de geri ödeniyor mu yoksa yalnızca federal ve state tax mi alabiliyoruz?
-
@edelweiss Hangi kriterlere tabi olduğunuzu bilmeden tahmin yapmak pek mümkün değil. Evli, bekar, çocuklu vs..
-
@knnrn Bekarım, yaklaşık 3ay sure boyunca çalıştım. Ayni yerde çalıştığım WATci arkadaşlarım tamamına yakınını alabiliyorlar. Benim için durum nasıl çok merak ediyorum.

-
@edelweiss Tax return W-2, Vergi formu içinde söyledi:
@knnrn Bekarım, yaklaşık 3ay sure boyunca çalıştım. Ayni yerde çalıştığım WATci arkadaşlarım tamamına yakınını alabiliyorlar. Benim için durum nasıl çok merak ediyorum.

poverty line'in altinda kalirsaniz yuksek bir geri donus olabilir, ama onun disinda yuksek bir return beklemeyin
J1 ile calisanlarin ve Green Card ile calisanlarin vergi sorumluluklari farkli 
Sonrasinda durumu bildirirseniz sevinirim.
-
@edelweiss Bekar biri için yıllık 9525 dolara kadar vergi oranı %10, ancak toplam gelir standard deduction miktarının (12000 dolar) altında kalırsa hepsini iade alabilirsiniz. Vergi beyanı yapınca tam olarak ne olacağı belli olur.
Bizim ilk geldiğimiz yıl böyle olmuştu, Ekim ayında taşınmıştık. 2016 yılında 2600 dolar gelir elde edip 397 dolar vergi ödemiştim. Ödediğim verginin tamamı iade edilmişti.
https://www.irs.com/articles/2018-federal-tax-rates-personal-exemptions-and-standard-deductions
-
2018 yılı için Trump tarafından vergilendirmede bazı değişiklikler yapılmıştı. Ben de bu yeni sisteme göre kendi durumumu kabaca görmek için şu siteden bir hesaplama yaptım: https://www.calcxml.com/calculators/trump-tax-reform-calculator
Buna göre bu yıl için ödememiz gereken vergi oldukça düşmüş olacak. Birkaç ay önce W-4 formumdaki allowance miktarını artırdığım halde yıl sonunda gerekenden fazla vergi ödemiş olacağım ve vergi iadesi almam gerekecek. (Son bordroma göre Eylül ayı itibariyle 8500 dolar vergi ödemişim, bu şekilde devam edersem yıl sonuna kadar 10-12 bin dolar vergi ödemiş olacağım)
Eksik yada yanlış anladığım şeyler varsa fikirlerinizi almak isterim.
-
@knnrn Öyleyse min 8k-9k civarı iade alacaksınız yıl sonu doğru mu? Güzel bir birikim aracı bence
Üstelik hatalı bir şekilde vergi eksiği durumlarına da düşmeyi engellemiş oluyor. -
@caglaror Bu hesaba göre öyle görünüyor, ama vergi beyanı yapmadan kesin bilemeyiz tabii. Vatandaş olunca ben de Trump reise oy vericem bu gidişle

Daha önce yazdığım gibi, vergi iadesi olayını birikim yapmak için kullanan çok, ama devlete yıl boyunca faizsiz kredi vermek bence mantıklı değil. Gelecek yıl için "allowance" olayını daha düzgün yapıp gerektiği kadar vergi ödemek lazım.
Duyduğuma göre yıllık 1000 dolardan fazla vergi borcu çıkarsa cezası ve faizi varmış. Dediğin gibi, alacaklı olmak borçlu olmaktan iyi.
Benzer Başlıklar
140
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.2k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum