bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
ITIN ile bu problem çözülmez mi
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.
WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.
Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir.
Yok mu hiç tecrübe eden
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim.
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisini TaxAct uzerinden 19 Subat Pazar gunu doldurmustum. 23 Subat Persembe vergi iadesinin IRS tarafindan yatirildigini gordum hesabima virmanli bir sekilde. Virman tarihi 28 Subat yani yarin. Su an iade hesabimda pending olarak gorunuyor yani, yarin fiziki olarak hesapta olacak.
Toplamda beyan tarihinden itibaren iadeyi gondermeleri 4 is gunu, paranin fiziki olarak hesaba gecmesi ise 7 is gunu surmus oldu boylece.
NJ eyalet iadesi icin henuz bir haber yok bu arada. Gecen seneki tecrubeme gore yaklasik 1 ayi buluyor o tutarin hesaba gecmesi. Federal cok daha hizli. Yine bildigim kadari ile tax return'u ne kadar erken doldurursaniz paranin hesaba gecmesi de o kadar hizli oluyor, sanirim nisan'a dogru herkes son dakikaya biraktigi icin o tarihlerde dolduruldugunda 2-3 ayi bulabiliyor bazen iadeyi almak.
gecen seneki tax return'u Turbotax ile yapmistim, onda da ayni sekilde olmustu. Subat'in 2. haftasi gibi beyani yapmistim 1-2 hafta bir surede yatirilmisti hesaba.
@knnrn 100bin dolar ustu eger ki siz ABD vatandasi yada GC sahibi iseniz ve ABD de yasamiyorsaniz gecerli bildigim.
Yakın zamanda Form 2555 dolduran oldu mu acaba?
@cnpist, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@knnrn 100bin dolar ustu eger ki siz ABD vatandasi yada GC sahibi iseniz ve ABD de yasamiyorsaniz gecerli bildigim.
Evet, haklısınız. Soruyu soran kişinin nerede yaşadığı açık olmadığı için öyle yazmıştım. ABD'de yaşıyorsa böyle bir istisna yok.
Musadenizle bir sorum olacak,
Iki farkli firmadan 2022 yili icin 1099-MISC bekliyordum hala gelmedi. Birisiyle daha once calismadim otekisi hep subat ayinin basinda gondermis gecen sene.
Bunu bana gondermeleri gereken son tarihi nedir? Benim vergi beyanini bunlara gore yapip gondemem lazim
@Caner-0 vergi bildirimi icin son tarih 18 nisan. Bu tarihten once bildirim yapmalisiniz, bazi durumlar icin uzatma yapilabiliyor ama onu tam bilmiyorum
Gecen sene uzatma almistim ama sormak istedigim o degil. Ben bugun doldurdum diyelim vergi beyanimi ama bir hafta sonra bu firmalar bana 1099 gonderdiler. E abi ben beyan ettim ve vergimi odedim gecen hafta. Bu durumda kim sorumlu bu 1099 in gonderildigi tarihten? Benim elime hala bir belge ulasmadi.
@Caner-0 Yerinizde olsam, soz konusu firmalarla temasa gecip, ne zaman gondereceklerini sorgulardim veya online olarak 1099 elde edebilme imkanini arastirirdim. Bazi yerler (firmalar/sirketler/bankalar/finans kuruluslari) artik adrese hardcopy gondermiyorlar, onun yerine siz onlarin websitelerindeki hesabinizdan girip print ediyorsunuz.
@Caner-0 Bu arada eger 1099 almaniz kesin ise ve 1099 elinize gecmeden tax return yaparsaniz, sonra geldigi zaman amendment yapabilirsiniz ama cok tavsiye etmem. Double work ve masraf olur. Daha 1.5 ay var, tax return yapmadan 1099larla ilgili bir yolunu bulmaya calisin bence..
Arkadaşlar bir sorum olacak bir arkadaşıma borç vermiştim borcu bana check olarak ödeyebiliyor şirket üzerinden.Ben bu parayı vergi de falan göstermek zorundaymıyım boşu boşuna param kesilmesin istiyorum bilgisi olan var mı nasıl ilerleyebilirim?
merhaba,
ben yeşilkartlıyım eşim ise turist vizesine sahip. Türkiye'de maaşı bir yıl 30.000 dolar civarı benim maaşım da 50.000 dolar. vergi beyanını "Married filing separately" yada
"Married filing jointly" olarak mı doldurmam gerekiyor. eşimin greencardı yok henüz. jointly olarak doldurursam daha fazla mı vergi ödemiş olurum, yani eşimin kazandığı 30.000 dolar Türkiye gelirinin de vergisini ödemem gerekir mi? İki seçenek de yasal ama hangisi benim için daha avantajlı olacak karar veremedim Teşekkürler.
Tr de ellibin dolar maas ne isinde kazanilabiliyo acaba cidden
@Calibraturbo, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Tr de ellibin dolar maas ne isinde kazanilabiliyo acaba cidden
ben Amerikada2yım, benim kazandığım maaş o.
@brcburcu22 selam benim de aynı durum vardı 2020 de ben turist vizesiyle gelip burada green karta başvurdum eşim üzerinden ve burada bekledim legal olarak o aşamada , o arada da tax zamanı gelmişti hr block la görüştük o benim orada ki kazancımı sordu geçen sene buraya gelmeden önce ben onu söyledim ondan da kesinti oldu( herşey legal olsun istedim) yani gizlemek size kalmış zaten sözünüze güvenip giriyorlar.
@brcburcu22, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
merhaba,
ben yeşilkartlıyım eşim ise turist vizesine sahip. Türkiye'de maaşı bir yıl 30.000 dolar civarı benim maaşım da 50.000 dolar. vergi beyanını "Married filing separately" yada
"Married filing jointly" olarak mı doldurmam gerekiyor. eşimin greencardı yok henüz. jointly olarak doldurursam daha fazla mı vergi ödemiş olurum, yani eşimin kazandığı 30.000 dolar Türkiye gelirinin de vergisini ödemem gerekir mi? İki seçenek de yasal ama hangisi benim için daha avantajlı olacak karar veremedim Teşekkürler.
Eşiniz vergi mükellefi değil. Single doldurup sadece kendi gelirinizi girmeniz bence daha uygun olur.
Eğer eşinizin gelirini de beyan etmek istiyorsanız kendisine bir vergi numarası (ITIN) alınması lazım. Türkiye'deki geliri brüt olarak ve vergileri de kesinti olarak gireceksiniz. Vergisi ödenmiş olduğu için tekrar vergiye tabi olmaz.
Merhaba,
Benim son vergi doneminde hic gelirim yok vergi beyannamesi yapmam gerekir mi? Gecen vergi doneminde(15 Mart 2022 de) Abd de vergi beyannamemi sifir olarak yapmis ve 1400$ yardim almistim. Bunun haricinde hic bir para kazanmadim, zaten son 8 aydir da TR deyim. Aslinda Turbotax ile sifir olarak vergi beyani yapmak isterim ama TR den Turbotax'a girise vpn kullansam bile izin vermiyor, giremiyorum yani. Vergi beyani yapamadigim icin bir sorun olusurmu acaba biliyor musunuz?
@ekop10, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Merhaba,
Benim son vergi doneminde hic gelirim yok vergi beyannamesi yapmam gerekir mi? Gecen vergi doneminde(15 Mart 2022 de) Abd de vergi beyannamemi sifir olarak yapmis ve 1400$ yardim almistim. Bunun haricinde hic bir para kazanmadim, zaten son 8 aydir da TR deyim. Aslinda Turbotax ile sifir olarak vergi beyani yapmak isterim ama TR den Turbotax'a girise vpn kullansam bile izin vermiyor, giremiyorum yani. Vergi beyani yapamadigim icin bir sorun olusurmu acaba biliyor musunuz?
Yıllık gelir (bekar biri için) 12950 dolar altında ise vergi beyanı yapmak gerekmiyor.
Herkese merhaba,
@knnrn hocam soracağım ve birbiriyle ilintili iki konuya da hakim olmanız hepimiz için büyük şans teşekkürlerimi önden iletmek istiyorum.
GC talihlisi olan eşim şubat başında Şikago’ya giriş yaptı.
Nisan ayında Florida’da unpaid research fellow olarak çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla maaş geliri olmayacak.
Ben Türkiye’de çalışıyorum. US ilk girişimi bir aylık süre için Mayıs’ta yapacağım. Sonra dönüp yıl sonuna doğru yeniden US’e gitmeyi planlıyorum.
Eşim için sağlık sigortası başvurusu yapmak istiyoruz.
İlk teyit etmek istediğim şey Şikago’dan Florida’ya taşındığı tarihten itibaren 60 gün içinde başvurması yeterli doğru mu?
İkincisi sigorta başvurusu yaparken oluşacak premium tax credit’i değiştirebilecek faktörleri nasıl seçmeliyiz? Evli olarak ilerleyip benim Türkiye’de kazanacağım muhtemelen brüt geliri mi(işten ayrılacağım tarihe kadar kur krizi olmazsa muhtemeldir ki brüt gelir 25k dolar civarı olacaktır) beyan etmeliyiz?
Gelecek yıl eşim ile birlikte 2023 vergi beyannamesi verirken US’te olacağım. Ancak 2023te US’ten gelir elde etmemiş ve orada birkaç ay geçirmiş, sadece Tr’den gelir elde etmiş olacağım. Bu durumda vergi beyanında bulunup TRde ödediğim vergiyi iade mi alabileceğiz?
@baytt, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Herkese merhaba,
@knnrn hocam soracağım ve birbiriyle ilintili iki konuya da hakim olmanız hepimiz için büyük şans teşekkürlerimi önden iletmek istiyorum.
GC talihlisi olan eşim şubat başında Şikago’ya giriş yaptı.
Nisan ayında Florida’da unpaid research fellow olarak çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla maaş geliri olmayacak.
Ben Türkiye’de çalışıyorum. US ilk girişimi bir aylık süre için Mayıs’ta yapacağım. Sonra dönüp yıl sonuna doğru yeniden US’e gitmeyi planlıyorum.
Eşim için sağlık sigortası başvurusu yapmak istiyoruz.
İlk teyit etmek istediğim şey Şikago’dan Florida’ya taşındığı tarihten itibaren 60 gün içinde başvurması yeterli doğru mu?
İkincisi sigorta başvurusu yaparken oluşacak premium tax credit’i değiştirebilecek faktörleri nasıl seçmeliyiz? Evli olarak ilerleyip benim Türkiye’de kazanacağım muhtemelen brüt geliri mi(işten ayrılacağım tarihe kadar kur krizi olmazsa muhtemeldir ki brüt gelir 25k dolar civarı olacaktır) beyan etmeliyiz?
Gelecek yıl eşim ile birlikte 2023 vergi beyannamesi verirken US’te olacağım. Ancak 2023te US’ten gelir elde etmemiş ve orada birkaç ay geçirmiş, sadece Tr’den gelir elde etmiş olacağım. Bu durumda vergi beyanında bulunup TRde ödediğim vergiyi iade mi alabileceğiz?
Evet, ABD'ye taşınmak sizi Special Enrollment için uygun hale getiriyor. 60 gün içinde sağlık sigortası için başvuru yapabilirsiniz. https://www.healthcare.gov/glossary/special-enrollment-period/
Eşinizin çalıştığı kurum maaş vermese de sağlık sigortası için bir avantaj sağlıyor olabilir, onu araştırın bence.
Eşinizin geliri olmazsa tax credit çıkmaz. Evli veya bekar olarak beyan etmenin bir etkisi olacağını sanmıyorum. Sizin (2023 yılı için tahmini toplam) gelirinizi beyan etmeniz uygun olur. Bunu siz ABD'ye ilk girişi yapmadan önce yaparsanız sizin durumunuz non-resident olarak geçer.
Türkiye'deki geliri beyan ettiğinizde ödediğiniz vergileri geri alabilirsiniz, ancak bunu hiç yapmadığım ve yapan bir örneği de yakından görmediğim için fazla bilgim yok.
@baytt @knnrn hocam ben istersen cevap vereyim bu soruya. Eger ABD de 6 aydan fazla oturmazsaniz ABD den iade alamazsiniz. Mutlaka ev kira sozlesmesi yada tapusu olmasi gerekiyor. Fiziken bulunma sart degil ama kira veya tapu sart.
Benim 2018 - 2019 - 2020 ve 2021 icin Tr den gelirim vardi sadece. 2018 Ekimde ilk girisi yaptik. 2019 Agustos da esim ve ogluma ev kiralayip oturmaya basladik. Ben Tr ye dondum. 2018 ve 2019 icin return alamadim. Ama 2020 ve 2021 de tum yil kira sozlesmem oldugu icin (hatta 2020 de sadece 1 ay ABD deydim) 2 yil icin 6000 dolara yakin iade aldim.
Sizinde esiniz bu sene Subattan itibaren ABD de ise ve kirada sozlesmesinde sizin adiniz varsa TR de odediginiz vergi icin iade alma sansiniz dogar. Fakat kesin alirim diye bakmayin ustune para bile verebilirsiniz. Alabilmeniz icin Tr de verdiginiz verginin ABD de olsaydiniz odeyeceginiz vergiden daha fazla olmasi gerekiyor.
Baska sorunuz olursa cevaplarim.
Selamlar
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum