ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisi / beyani
-
Bu ileti silindi! -
-
2022 gelir vergisi beyanini gerceklestirdim, yukarida bir ileti yazmistim onun guncellemesi olsun.
En son Turbotax ile doldurdugumda bana $94+vergi gibi bir ucret cikarttiklarindan sogumustum. Amex kartimda cash back promosyonu da vardi ama kredi karti ile odetmemisti Turbotax (ya da ben bulamadim o secenegi). Sozun kisasi, bu sene Turbotax kullanmak istemedim.
Amex kartimin promosyonlarina baktim, TaxAct icin %30 cash back kampanyasi vardi bir deneyeyim dedim.
Turbotax'a benzer, benim hosuma gitti. Bir sikintisini gormedim. Haftasonu pazar yaptim bildirimi, 10 dakika icinde federal onayi ertesi gun de eyalet onayi geldi. Banka hesabina direct deposit istedim, bakalim gelsin bir guncelleme yazarim.
Soyle de birsey oldu, TaxAct'te bildirimi yaparken 2022 yilinda odedigim kira tutarini sordu. 23bin kusur kira odedigimi girdim, ordan bana bir tax credit cikardi yaklasik $150 kadar. Turbotax'ta doldurdugumda bu cikmamisti. Umarim yanlis bir beyan vermemisimdir ama yani sordugu sorulara hep gecerli cevaplari verdim. Bu NJ tax return icin federal degil. Bakalim gorecegiz sonucu, umarim tax froud falan yapmamisimdir en cok korktugum sey 1 banka borcu 2 vergi borcu valla su hayatta.
TaxAct bu islemler icin toplamda $70 gibi bir islem ucreti aldi (yanlis hatirlamiyorsam $24 HSA hesabim oldugu icin deluxe edition fee, $45 de NJ eyalet vergisi beyani icin). %30 cash back ile bana $49 gibi bir tutara geldi.
Odemeler hesabima gecince tekrardan guncellerim.
Bu arada bu ev kirasindan tax credit alma konusunda icimi rahatlatacak biri varsa sevinirim. Kisaca durumum su ve basit: 2022 yili boyunca 23bin kusur kira odedim. sanirim bunun %18'i property tax olarak degerlendiriliyormus. Yasadigim yer ana ikametim, baska bir evim falan yok, evin mutfagini banyonusu baska birimler ile paylasiyor musunuz falan diye de sordu. yok, normal 1bd daire bir apartmanlar kompleksinin icinde. Bireyden degil, firmadan kiralama (yani apartman kompleksinin yonetiminden kiraliyoruz, bildiginiz normal prosedur; kisiden kiralama degil).
Bu uygulama normalde $1,240 olacak NJ eyalet vergi iadesini $1,380 gibi bir tutara cikardi.
-
@eire Kiradan vergi iadesi konusu eyalete özgü bir şeymiş. Texas'ta olmadığı için ben hiç duymamıştım. New Jersey'de varmış.
New Jersey (NJ)
Offers two tax breaks for renters, letting you take advantage of whichever gives you the most money:A property tax deduction of 18% of your rent
A property tax credit of $50
You can claim either the deduction or the credit when you file your state tax return. -
NJ eyaletinde kira ve mortgage odemelerinde tax credit var.
-
@hasbelkader Evet zannediyorum oyle olunca bu kadar cok cikiyor. Yalniz ben eger once self employed income girersem turbotax e vergi iadesi tutari farkli cikiyor en sonda. HR block uygulamasini denedigimde daha da farkli cikiyor.
-
@Mihok mantiken farkli cikmamasi lazim. Turbotax veya HR Block farketmez, bu tax programlari senin toplam kazancina ve maasindan yapilan toplam vergi kesintilerine bakmasi gerekir. Neden boyle bir sonuc aldigin konusunda bir fikrim yok malesef. Senin yerinde olsam 1099 isin icine girdigi icin ve rideshare den dolayi milage nedeniyle deduction yapacagin icin saglam bir muhasebeciye giderim. Vergi isi sakaya gelmez diye dusunuyorum.
-
@hasbelkader Evet cikmamasi lazim. Tekrar girip son raporlari kiyaslamak mantikli aslinda.
-
merhaba, konudaki mesajlarin buyuk kismini okudum ama benzer bir ornek bulamadim. DV-2022 talihlisi olarak 4 mayis 2022'de ilk girisimi yaptim. bu tarihten 5 temmuz'a kadar abd'de yasayip turkiye'deki sirketimden maas almaya devam ettim. maas, bireysel emeklilik, tazminat vs toplami 8k USD civarinda bir gelirim var bu donemden, vergi iadesi bildiriminde bunlari beyan etmem gerekiyor mu? 100k dolar uzerinde olmayan gelirleri beyan etmeye gerek yok mesajini okudum ama cok eski tarihliydi, nasil ilerlemem lazim bilemedim.
-
-
@kmryldz, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
merhaba, konudaki mesajlarin buyuk kismini okudum ama benzer bir ornek bulamadim. DV-2022 talihlisi olarak 4 mayis 2022'de ilk girisimi yaptim. bu tarihten 5 temmuz'a kadar abd'de yasayip turkiye'deki sirketimden maas almaya devam ettim. maas, bireysel emeklilik, tazminat vs toplami 8k USD civarinda bir gelirim var bu donemden, vergi iadesi bildiriminde bunlari beyan etmem gerekiyor mu? 100k dolar uzerinde olmayan gelirleri beyan etmeye gerek yok mesajini okudum ama cok eski tarihliydi, nasil ilerlemem lazim bilemedim.
ABD'de vergi mükellefi olduğunuz tarihten yıl sonuna kadarki toplam geliriniz önemli. 10 bin doların altında ise herhangi bir beyan vermenize gerek yok. Bu miktardan fazla ise beyan vermelisiniz ama yaklaşık 100 bin dolara kadarlık kısmı vergiden muaf olacak.
$107,600 for 2020
$108,700 for 2021
$112,000 for 2022
$120,000 for 2023 -
@knnrn cevabiniz icin cok tesekkur ederim. ilk girisimden sonra 10 gunden fazla kaldigim icin 4 mayis itibariyla resident oluyorum IRS'in sitesinde yazanlardan anladigim kadariyla. bu nedenle bu tarihten sonra elde ettigim tum gelirleri beyan etmem gerekiyor buna gore degil mi? bir yandan da turkiye'de elde ettigim gelir aslinda vergilendirme sonrasinda elime gecen net tutar, yani orada hesabima gecen parayi beyan edip bir de burada vergi odersem cifte vergi odemis olacagim.
yillik toplam gelirim 100k USD yapmiyor, 8k TR'den yaklasik 50k da ABD'den gelirim var ozetle. -
@kmryldz Vergi beyan etmek vergi ödemek anlamına gelmiyor. Tam tersi, Türkiye'de ödediğiniz vergiyi ABD'den iade olarak bile alabilirsiniz. Beyanı yaparken brüt maaşınızı ve vergi, emeklilik gibi kesintileri de beyan edeceksiniz.
Bu durumun tek olumsuz yanı, Türkiye'deki geliri vergi uygulamaları ile ücretsiz olarak beyan edemiyor olmak. Bu hizmet için ya bir vergi uzmanı ile çalışacaksınız yada Turbotax gibi uygulamaların ücretli paketlerini alacaksınız.
-
@knnrn tekrar tesekkur ederim, yazdiklariniz cok faydali oldu.
-
Herkese merhaba,
2022 Aralık ayında ABD'ye giriş yapıp greencardımı aldım ancak SSN'im ulaşmadı ve ABD'den ayrılmak durumundaydım. Henüz ABD'de yaşamıyorum Mayıs ayında tekrar gidip SSN'imi de alacağım ancak anladığım kadarıyla beyan dönemi kapanacak. Aralık ayı da olsa 2022 yılında giriş yapmış olduğum için vergi beyan etmem kesinlikle gerekiyor mu yoksa gelirim olmadığı için beyan etmemek normal midir?
-
@reportkowalski, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Herkese merhaba,
2022 Aralık ayında ABD'ye giriş yapıp greencardımı aldım ancak SSN'im ulaşmadı ve ABD'den ayrılmak durumundaydım. Henüz ABD'de yaşamıyorum Mayıs ayında tekrar gidip SSN'imi de alacağım ancak anladığım kadarıyla beyan dönemi kapanacak. Aralık ayı da olsa 2022 yılında giriş yapmış olduğum için vergi beyan etmem kesinlikle gerekiyor mu yoksa gelirim olmadığı için beyan etmemek normal midir?
10 bin dolar altında gelir için vergi beyanı zorunlu değil.
-
Bu ileti silindi! -
Ben sadece Türkiye'deki kazancımi gireceğim bu nedenle uygulamaların ücretli versiyonlarını mi kullanmaliyim?
-
ABD'de olup Türkiye için uzaktan çalışıp gelir elde edip bunu vergilendiren bir arkadaşımız var mı aramızda? Çünkü fiziken ABD'deyim ancak TR için çalışıyorum ve gelir elde ediyorum. Vergi ve doldurulacak formlar için farklı yönlendirmeler var, eğer direkt deneyimleyen biri varsa yönlendirme yapabilirse memnun olurum.
-
@diclemre, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Ben sadece Türkiye'deki kazancımi gireceğim bu nedenle uygulamaların ücretli versiyonlarını mi kullanmaliyim?
Benim kullandığım Cash App Taxes uygulaması 2555'i desteklemiyor. Aşağıda bu uygulama ile yapılamayacak diğer bildirimler de listelenmiş.
Bildiğim kadarıyla ücretsiz uygulamalar ile 2555 yapmak mümkün değil. Ücretli paket almak zorunda bırakıyorlar. 2555'i indirip kendiniz doldurduktan sonra diğer vergi formlarınız ile birlikte posta ile IRS'e göndermek dışında bir yol bilmiyorum.
Benzer Başlıklar
124
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.3k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum