Yillik odenecek vergi hesabi yapilirken tax bracket in nasil kullanildigini ve odenecek vergiden deductible ve credit lerin nasil dusuldugunu net bir sekilde anlatan bir video tesadufen youtube da karsima cikti. Anlatim dili ingilizce ama ingilizcede problem yasayanlar da sanirim yapilan hesaplamalardan neyin ne oldugunu cikartabilir.
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisi / beyani
-
@sono, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Sayin @crazycells, @MySea ve @knnrn,
Bildiğiniz üzere yarın gelir vergisi beyanları başlıyor. Birkaç sorum olacaktı bu konuyla ilgili:
- Bizlerin gelir bildiriminde bulunmamız gereken tarihler yasal oturum sahibi sayılmaya başladığımız ABD'ye giriş tarihinden sonrasını kapsıyor, değil mi? Yanı gecen sene TR’deyken kazandıklarımızı bildirmemiz gerekmiyor şimdilik?
- FATCA'ya göre 50,000 ve üzeri dolar birikim bildiriminin gelir vergisi beyanıyla yapılması gerekiyor sanırım (IRS'in sitesinde böyle bir ifade okudum), değil mi?
- FBAR'a göre 10,000 ve üzeri dolar birikiminin bulunduğu yabancı hesapların da bildirimi ayrıca yapılıyor sanırım. Yani Fatca kapsamında bildirdik, FBAR'da bildirmiyoruz gibi bir durum yok, değil mi?
Bildigim kadariyla:
1- ABD'e giris yaptiginiz tarihten sonraki gelirlerinizi beyanda bulunun.
2- IRS form 8938 ile 50 bin $ uzerinde yabanci finansal assets bildirmeniz gerekiyor. Assets finansal varliklar oluyor, ornegin yabanci hisseler, banka hesaplari, degerli maden hesaplari vs...
3- FBAR farkli bir form ile beyan ediliyor. finCEN form 114 ile. Son tarih her yil 15 Nisan sanirim. Ikisini de yapmak gerekiyor mu? Bilemiyorum.
Tax konusunda uzman birisine danismak iyi olur.
-
@sono, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Sayin @crazycells, @MySea ve @knnrn,
Bildiğiniz üzere yarın gelir vergisi beyanları başlıyor. Birkaç sorum olacaktı bu konuyla ilgili:
- Bizlerin gelir bildiriminde bulunmamız gereken tarihler yasal oturum sahibi sayılmaya başladığımız ABD'ye giriş tarihinden sonrasını kapsıyor, değil mi? Yanı gecen sene TR’deyken kazandıklarımızı bildirmemiz gerekmiyor şimdilik?
- FATCA'ya göre 50,000 ve üzeri dolar birikim bildiriminin gelir vergisi beyanıyla yapılması gerekiyor sanırım (IRS'in sitesinde böyle bir ifade okudum), değil mi?
- FBAR'a göre 10,000 ve üzeri dolar birikiminin bulunduğu yabancı hesapların da bildirimi ayrıca yapılıyor sanırım. Yani Fatca kapsamında bildirdik, FBAR'da bildirmiyoruz gibi bir durum yok, değil mi?
İlk yıl için, göçmen statüsü kazandığınız tarihten (ilk giriş) sonraki geliri beyan edeceksiniz.
FATCA ve FBAR bildirimleri ayrı ayrı yapılacak. Aşağıdaki sayfada bilgisi verilen Form 8938 ve Form 114 ile. 15 Nisan'a kadar süreniz var.
-
@knnrn Merhaba. 06 Ekim 2021de ilk girişimi yaptım. Amerika'da 4 gün kalıp Türkiye'ye geri döndüm. 11 Şubat 2022'de kalıcı olarak tekrar Amerika'ya gidip çalışacağım. Vergi beyannamesinde nasıl bulunabilirim ? Sanırım benim gibilere 1400 dolar yardım parası veriyorlarmış.
-
@orhan-cabarov Sizin yerinizde olsam, ABD'e tekrar giris yaptiktan sonra, online tax return platformlarindan birisi uzerinden yapardim. 18 Nisan'a kadar sureniz var.
-
@mysea, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
online tax return
Teşekkür ederim bu konuyu araştırayım hiç bilgim yok çünkü. Eğer sizin varsa nasıl yapıldığı hakkında bilgi verebilir misiniz ? Kolay bir iş mi ? Online tax return'ü hangi siteden yapacağım ? Google yazınca farklı siteler çıkıyor.
Bu site mi ? https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
Edit: Biraz baktım ama işin içinden çıkamadım. Muhasebeci bulup ona yaptırmak nasıl fikir sizce ?
-
@orhan-cabarov Bu konuda hakkinda Sayin @knnrn daha once burada ve/veya baska vergi ile konularda screenshotlarla falan ayrintili paylasimlar yapti. Oralardan bilgi edinebilirsiniz.
-
@orhan-cabarov Ben yıllardır Credit Karma Tax hizmetini kullandım, bu yıl satıldı ve Cash App Tax oldu. Şimdi Cash App Tax ile hesabımı açtım, bilgilerimi doldurmaya başladım. Tüm vergi formlarım henüz elime ulaşmadığı için beklemedeyim. Siz de acele etmeyin, geldikten sonra bu uygulama üzerinden kolayca yaparsınız. Başka uygulamalar da var, TurboTax, Tax Slayer vs gibi. Kendi iş yeriniz vs yoksa muhasebeciye para vermek bence anlamsız.
-
Aralık ayında 1 haftalık giriş çıkış yaptık. Eşimin SSN'i geldi fakat benim ve oğlumun gelmedi. Bu durumda vergi beyanı yapmamız gerekiyor mu? Eğer gerekiyorsa SSN'ler yokken nasıl yapabiilriz?
-
@srhnkskn Aralik ayinda giris yaptiginiz icin, 2021 yili icin tax return yapabilirsiniz. SSN olmadan yapamazsiniz. 18 Nisan'a kadar suresi var, bence acele etmeyin ve SSNler icin bekleyin.
-
@mysea Teşekkürler. SSN'ler muhtemelen gelmeyecek gibi 1 ay oldu. Peki gelmezse Nisan ayına kadar ne yapmalıyız?
-
@srhnkskn Daha yaklasik 3 ay var. Gelir diye olumlu dusunelim, evrene olumlu mesaj gonderelim

-
@srhnkskn, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@mysea Teşekkürler. SSN'ler muhtemelen gelmeyecek gibi 1 ay oldu. Peki gelmezse Nisan ayına kadar ne yapmalıyız?
Bence de vergi dönemi bitmeden SSN gelir. Gelmezse de SSA'ya gidip en azından SSN numarasını öğrenmek için talepte bulunursunuz. SSN alma hakkı olanların ITIN alması da mümkün değil.
-
@knnrn teşekkür ederim. Fakat şuan Türkiyedeyim. SSN'ler gelmezse o zaman veremicez vergi beyanı yapacak birşey yok demekki. Bu arada ITIN nedir?
-
-
@srhnkskn, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@knnrn teşekkür ederim. Fakat şuan Türkiyedeyim. SSN'ler gelmezse o zaman veremicez vergi beyanı yapacak birşey yok demekki. Bu arada ITIN nedir?
SSN sahibi olmayan vergi mükellefleri için vergi kimlik numarası. Sizde (elinize ulaşmamış da olsa) SSN olduğu için bunu alamıyorsunuz.
-
@orhan-cabarov, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@MySea @knnrn Teşekkür ederim yardımcılarınız için. Bu konuyu okuyup öğrenmeye çalışacağım. Şimdilik hiçbir şey bilmediğim için kafamı çok karıştırıyor.
Burada ayrıntılı açıklamıştım: https://yesilkartforum.com/forum/topic/453/gelir-vergisi-beyani/184?_=1643233912995
Adı değişse de sistem aynı, fazla bir değişiklik yok. Acele etmeyin. Çevrenizde vergi beyanı yapanlar ile konuşun. Burada paylaşılan bilgileri okuyun. Çok kolay olduğunu göreceksiniz.
-
Bu başlıktan bahsedildi. Kullanıcı:
knnrn
-
Merhabalar,
Forumdan anladığım kadarıyla standard deductiondan green cardlılar olarak biz de faydalanabiliyoruz. Lakin internetteki paycheck calculatorlara baktığım zaman neredeyse hiçbirinin standard deduction ı hesaba katmadığını gördüm. Bunun özel bilinen bir sebebi var mıdır? Teşekkürler.
-
@knnrn Teşekkürler cevaplarınız için. Artık bekleyeceğiz SSN'ler gelirse yaparız gelmezse kalacak napalım.
-
Vergi bildirimini geçen cuma günü (Ocak 21) elektronik olarak freetaxusa.com sitesi üzerinden yaptım. W2 çalışanıyım. Pazartesi (Ocak 24) kabul edildi ve dün (Ocak 26) iade miktarı onaylandı.
Federal bildirimi ücretsiz, eyalet için $15 ödemesi var.
Geçen seneden oğlumuz için alamadığımız son stimulus çeki ($1400) ve ayrıca çocuk parasını ($3600) alıyoruz. Bu iki ödemeyi oğlumuzun SSN numarası geç geldiği için geçen sene alamamıştık.
Ek olarak bir kısım da iade olmuş ve onunla birlikte toplam $5288 federal iade olacak. Eyaletten ise $920 küsür alıyor olacağız.

-
@knnrn Çok teşekkür ederim. Bu forum sayesinde her şeyi sorarak okuyarak tek başıma yaptım. İyi ki varsınız.
Benzer Başlıklar
144
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.3k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum