Wondering how old you have to be to file taxes? The IRS requires all taxpayers, regardless of age, to file a tax return if they meet income thresholds.
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisi / beyani
-
@Sercan-Özüsağlam Turbotax bildigim kadariyla us citizen ya da permanent resident (yani green card holder) statusu olanlar icin.
-
@Sercan-Özüsağlam Amerikada yabancı olarak single LLC vergi beyannamesi vermek TurboTax gibi app. ile olmuyor, çünki "Froeign Owner U.S. DE" olarak form 1120 doldurmanın yanında mutlaka form 5472 doldurmanız yani beyan etmeniz gerekiyor. Form 5472 yi de doldurmak bu vergi siteleri veya onların app. ile mümkün değil. Bunlarla başlangıçta LLC diye başlasanız da hiçbirinde form 5472 seçeneği yok, devam edip tamamlayamazsınız. Geriye 2 seçenek kalıyor ya kendiniz doldurmanız ya da bir vergi uzmanı, muhasebeci kurum ,kişi ile beyanname vermeniz.
Benim kendi tecrübemde ilk beyannamemi verirken ne kadar araştırsam da Form 5472 'nin nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili açık bir kaynak bulamadım .Bazı video ya da makaleler var web de ama hiçbiri yeteri derecede açık değil, zaten bu muhasebeci kurum ve kişilerin geçim kaynağı , çok açık bir kaynak bulmak zor.
Pandemiden dolayı vergi beyanı son günü IRS tarafından uzatılmıştı ama ben o süreyi de 10-15 gün kadar geçirmiştim ,Kendim yapamayacığımı anlayınca bulabildiğim ve güvenilir olduğuna kanaat getirdiğim en ucuz muhasebeci ile anlaştım, kendisine gerekli olan ve benden istediği verileri verdim, formları doldurup bana gönderdi bende imzalayıp geri gönderdim (hepsi dijital ortamda) ve böylelikle ilk vergi beyanımı vermiş oldum. Daha sonraki 2 yılda ilk beyannameye bakarak Form 1120 ve Form 5472 yi kendim doldurup IRS'ye faksladım. En son gönderdiğim Formda da " final tax return " olduğunu belirterek şirketimi sonlandırmış oldum.Kendiniz form doldururken mutlaka IRS den güncel formları indirin, hemen her yıl bir takım değişiklikler olması muhtemel. Formların açıklamalarını da indirip okuyun, size yol haritasını veriyor, değişiklik varsa nasıl yapılacağını izah ediyor, bunları okuyup anlamak çok çok önemli,her şey çok açık şekilde izah ediliyor. Bu nedenle formları illa bir aracı ile doldurup IRS ye beyan etmeniz zorunlu değil, kendiniz de yapabilirsiniz ama çok akrışık işlemleriniz ve nakit akışlarınız varsa mutlaka bir uzman yardımı ile yapın. Benim LLC de faaliyet süresince her hangi bir alım-satım ,para transferi vs, vergiye tabi hareketim olmadığı için doldurmak basitti. Hacimli işlem olursa mutlaka vergi danışmanı, muhasebeci ile çalışmak gerekir.
-
Bu yazdıklarım "Foreign Owner U.S. DE" single LLC için geçerlidir.
DE'nin açılımı "disregarded entity" dir.
"A disregarded entity is a business entity that (1) has a single owner, (2) is not organized as a corporation, and (3) has not elected to be taxed as a separate entity for federal tax purposes. The owner of a disregarded entity reports the income of the disregarded entity on the owner's return".
Şirket kuruluşunda bütün hisseler bir tek size ait olduğu için ve kendinizi de "managing member" olarak atadığınızdan "tax return" formlarını doldurup imzalama yetkiniz vardır. -
@DonTurcos Teşekkür ederim detaylı açıklamanız için bu bilgiler çok yardımcı oldu. Benim de henüz ilk yılım olduğundan, hemen hemen hiç bir vergiye tabi hareketim yok en azından ilk sene için durum bu. Sanırım işi garantiye almak için en doğru yol muhasebeciyle çalışmak olacak gibi. Teşekkür ederim tekrardan.
-
@hasbelkader Teşekkürler.
-
Ben j1 ile 2022'de ABD'ye geldim ve hala ABD'deyim. 2022 yılının vergi beyanını bilgisizlikten ve geç kaldığımdan kaçırdım. Şimdi onu yapmak istiyorum.
ABD vizesi almak için bir şirketten 2022 yılı için 36bin dolar bana destek sağlanacağına dair mektup aldım ve bunu da DS2019 formumda belirttiler.
Ben bu geliri beyan etmek istiyorum ama elimde sadece bu mektup var. Bunu hangi başlık altında beyan edeceğim? Bu geliri özellikle beyan etmek istiyorum çünkü o yıl başka bir gelirim olmadı. Elimde bu mektuptan başka hiç bir belge de yok.Özetle yurt dışından aldığım bir gelir desteğini (burs da sayılabilir) burada nasıl beyan edeceğim?
Teşekkürler
-
Merhabalar,
Biz ilk Amerika'ya girişimizi Ocak 2023'te yaptık. Şubat 2023'te de tekrar Türkiye'ye dönüp, Haziran 2023'te de ailece kesin gelişimizi gerçekleştirdik.
Ben 2023'ün ilk 7 ayı Türkiye'deki çalıştığım şirketten bordrolu olarak Türk Lirası gelir elde ettim. Temmuz'da şirketten ayrıldım ve Ağustos'tan itibaren de Amerika'da bordrolu (W2) olarak çalışmaktayım. Eşim de aynı şekilde Türkiye'de Ocak'tan Ekim'e kadar çalıştığı şirketten bordrolu olarak Türk Lirası gelir elde etti. O da Ekim'de ayrıldı. Ve şu anda çalışmıyor Amerika'da.Bu yıl tax return için tax dökümanlarını doldururken benim 5 aylık W2'ım dışında hem kendim hem de eşim için bu Türkiye'de kazandığımız Türk Lirası gelirleri de beyan etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bu gelirleri beyan ederken Türk Lirası cinsinden değil Dolar cinsinden yazmak lazım diye düşünüyorum yine. Burada hesabı nasıl yapacağız. Dolar her ay farklı bir değerde malum. 18'den başladık 30'da kapattık. Türk Lirası kazançları neye göre nasıl dolara dönüştüreceğiz bir kuralı kaidesi var mıdır: Ya da bir öneriniz var mıdır?
Bir de TurboTax ya da başka bir ücretsiz benzer site üzerinden bunu yapabilir miyiz?
Jointly olarak dolduracağız tax dökümanımızı eşimle. Bir de çocuk var 9 yaşında. -
@salsalonia Bence en kolayi TL uzerinden aldiginiz aylik gelirleri bir Excel spreadsheet uzerinden her ay icin o zamanki kurdan dollara cevirin. En sonda da hem sizinkini hem esinizinkini toplayip tax return yaparken kullanin. Hazirladiginiz Excel spreadsheet kopyasini da W2 ile birlikte tax belgelerine ekleyin. Online bir platform ile kendiniz yapabilirsiniz.
-
xxxxxxxxxxxxxxx
-
@salsalonia Merhabalar,
Yaklasik olarak sizinle benzer bir durumum var benim de. Bunun icin biraz araştırma yapmiştim ve IRS sayfalarının birinde döviz kazanclarinin beyanı icin ABD merj=kez bankasının bir raporu dikkate alınıyor yazıyordu. Merkez bankası her sene sonunda ilgili döviz cinsi icin yıllık baz alinacak bir kur acikliyor ve beyanlar da buna gore kabul ediliyormuş. Arastirirsaniz siz de goreceksinizdir. Ama ben de hesaplamada hata yapmamak icin mart ayinda bir muhasebeci ile görüşeceğim. Onunla dolduracağım tax formumu. Ayrıca ayrildigim şirketten 2023 yılı gelir belgesi talep etmiştim. O kağıtta brut gelirim ve ödenen vergi miktarı gibi detaylar vardi. Onu vereceğim direkt muhasebeciye. Size de Boyle bir kağıt almanızı tavsiye ederim.
-
@zehraoz, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Herkese iyi akşamlar , 2024 yılına girmeden 2 gün önce işe başladım ve o 2 günün maaşını aldım. Evime henüz w2 formu gönderilmedi. Sizce vergi bildirimi yapmam gerekiyor mu ? Çok teşekkürler
2023 yılında vergi beyanı yapmak için minimum gelir bekarlar için 13850, evli çiftler için 27700 dolar. Bu tutarın altında gelir elde ettiyseniz beyan vermek zorunda değilsiniz. Ancak child tax credit gibi vergi iadelerinden yararlanmak istiyorsanız yine de beyan verebilirsiniz
-
@MySea, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@salsalonia Bence en kolayi TL uzerinden aldiginiz aylik gelirleri bir Excel spreadsheet uzerinden her ay icin o zamanki kurdan dollara cevirin. En sonda da hem sizinkini hem esinizinkini toplayip tax return yaparken kullanin. Hazirladiginiz Excel spreadsheet kopyasini da W2 ile birlikte tax belgelerine ekleyin. Online bir platform ile kendiniz yapabilirsiniz.
Hocam herhangi bir denetim olmadığı sürece vergi beyanına bir belge eklemeye gerek yok bence. Hesabı düzgün yapıp bilgileri girmek yeterli.
-
@knnrn Haklisiniz, bence bu kisiye kalmis.
-
@knnrn Bu arada bu child tax credit'ten vs nonresident alienler faydalanamiyormus hocam. Benim j1 vizem var ve maalesef cocugumu dependant olarak gosteremedim.
-
Soran arkadaslar olmus Turkiyedeki gelirinizin $ karsiligi icin ortalama kur konusunda alttaki IRS linkinde yer alan 2023 kurunu baz alabilirsiniz
-
Herkese merhaba, 11 Temmuzda ilk girişimizi yapmıştık. Bu sırada ben 2 farklı iş yerinde çalıştım ikisinden de W2 formum geldi. Eşim de 1 yerde çalıştı onun da W2 formu geldi. Geldiğimiz ilk ay iş bulana kadar Doordash ve UberEats yapıp biraz para kazanmıştık 1-1.5k $ kadar. Bu geliri nasıl beyan edebilirim ? Bir muhasebeciye gidip yapacağız vergi beyanımızı zaten ama giderken Doordash-Ubereats gelirlerimiz için de bir belge götürmemiz gerekiyor mu ?
Şimdiden herkese teşekkürler.
-
@hope123 Doorhash ve Ubereats den size form 1099 gelmesi lazim eger kazanciniz $600 uzerindeyse. O formu kullanacaksiniz.
-
@hope123, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Herkese merhaba, 11 Temmuzda ilk girişimizi yapmıştık. Bu sırada ben 2 farklı iş yerinde çalıştım ikisinden de W2 formum geldi. Eşim de 1 yerde çalıştı onun da W2 formu geldi. Geldiğimiz ilk ay iş bulana kadar Doordash ve UberEats yapıp biraz para kazanmıştık 1-1.5k $ kadar. Bu geliri nasıl beyan edebilirim ? Bir muhasebeciye gidip yapacağız vergi beyanımızı zaten ama giderken Doordash-Ubereats gelirlerimiz için de bir belge götürmemiz gerekiyor mu ?
Şimdiden herkese teşekkürler.
Hocam her birinden en az $600 yapmis olmaniz gerekiyor 1099 alabilmeniz icin eger daha azsa size bu formu vermiyorlar. En azindan doordash ve grubhub icin boyle.
-
-
@hope123, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@MySea @mutlu234 Öncelikle ikinize de cevaplarınız için teşekkürler. Tax Returnlerimizi eşimle beraber ortak dolduracağız ve ayrı ayrı delivery kazançlarımız 421 dolar ve 291 dolar. Yani totalde 712 dolar yapıyor. Bu durumda da vergi ödememiz gerekmeyecek mi ?
600 dolar altında form gelmiyor. Siz sistemden bu tutarları gireceksiniz yine de. Toplam gelirinize bağlı olarak vergi olabilir veya olmayabilir.
Benzer Başlıklar
134
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.2k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum