bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
ITIN ile bu problem çözülmez mi
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.
WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.
Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir.
Yok mu hiç tecrübe eden
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim.
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Merhabalar ABD’li eşim ile geçen sene evlendik. Amerikadayım. Eşim tax returnlere başladı ve geçen yılı dolduruyor. Benim greencard paper worklerimi daha yollamadık. O yüzden ssn number ım yok. Itin number almam gerekiyormuş ona da 100 dolar ücret isteniyor. benim adımı tax paper worklerine yazması çok gerekli mi? Benim şuan bir iş verenim ve gelirim de yok. Şunu merak ediyorum interview da bir sıkıntı Yaşar mıyız eğer tax paper worklerinde adımı göstermezsek?
@tessindunyasi, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Merhabalar ABD’li eşim ile geçen sene evlendik. Amerikadayım. Eşim tax returnlere başladı ve geçen yılı dolduruyor. Benim greencard paper worklerimi daha yollamadık. O yüzden ssn number ım yok. Itin number almam gerekiyormuş ona da 100 dolar ücret isteniyor. benim adımı tax paper worklerine yazması çok gerekli mi? Benim şuan bir iş verenim ve gelirim de yok. Şunu merak ediyorum interview da bir sıkıntı Yaşar mıyız eğer tax paper worklerinde adımı göstermezsek?
SSN olmadığı için eşiniz vergi beyanını bekar olarak dolduracak. Bir sorun olmaz.
Penalty for private use hakkinda bilgisi olan var mi?
Maaşlı çalışanlar için bu vergi işinin kolayı yokmu.işveren heray maaştan kesip ödesede işçi uğraşmasa olmuyor mu?
@portl "Penalty for private use" resmi islemler icin kullanilan malzemenin (zarf, pul vb), ozel kisiye has durumlarda kullanilmasini engellemek, yasaklamak icin kullanilir. Ayrica, yine resmi islemler icin gonderilen postanin sadece ilgili kisi tarafindan acilmasi gerektigini, baskasi tarafindan acilip, kullanilmamasini ifade eder. Genelde, eger yakalanirsaniz, para cezasi vardir.
@enemy, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Maaşlı çalışanlar için bu vergi işinin kolayı yokmu.işveren heray maaştan kesip ödesede işçi uğraşmasa olmuyor mu?
Zaten mevcut durum bu şekilde. Maaştan kesiliyor, yıl sonunda iş yeri size bir w-2 formu veriyor, ondaki bilgileri girerek vergi beyanı yapıyorsunuz. Büyütülecek bir şey yok aslında.
@knnrn tşk ederim
@knnrn peki hocam Türkiye’deki evimi sattıktan sonra parasını ABD’ye getirsem işleyiş nasıl oluyor.40-50bin doları hesabıma göndersem vergi ödermiyim sorarlar mı nerden geldi bu para diye
@enemy, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
@knnrn peki hocam Türkiye’deki evimi sattıktan sonra parasını ABD’ye getirsem işleyiş nasıl oluyor.40-50bin doları hesabıma göndersem vergi ödermiyim sorarlar mı nerden geldi bu para diye
Hayır, öyle bir şey olmaz. Kendi paranızı bir hesaptan diğerine aktardınız diye vergi kesilmez. Sadece kazanç üzerinden vergi ödeyeceksiniz.
Benim Green Card'ım var eşimin yok, kendisi Türkiye'de yaşıyor. Nonresident alien spouse diye geçiyor sanırım. Yeni bir işe girmek üzereyim. W-4 formunda Married Filing Jointly ve Married Filing Seperately seçenekleri var. Seperately yaparsam bekarmış gibi vergi ödeyeceğim. Jointly yaparsam daha az bir vergi kesiliyor görünüyor, ilgili sitelerden hesaplatınca yıllık 8-9 bin dolar daha yüksek maaş gösteriyor. Bunun için ITIN almam gerekecek eşim için.
ITIN alınca kendisinin de vergi beyanı yapması mı gerekecek yoksa benim jointly olarak yapmam yeterli midir? Ve tüm dünyadaki gelirini de beyan etmesi gerekecek gibi şeyler yazıyordu sitede. Kendisinin geliri vergiye tabi mi olmuş olacak? Yoksa sadece beyan etmesi yeterli midir?
Bu şekilde bildirim yapan var mıdır acaba artıları eksileri nelerdir?
@haleluja bir arkadasimizin esi Amerikan vatandasi ama esi vatandasliga gecmiyor cunku Turkiyede ust duzey bir gorevli cok yuksek bir maas aliyor. Turkiyedeki gelirinden vergi vermemek icin Amerikan vatandasligina gecmiyor. Konuyu mali musavirlere danismaniz yararli olabilir.
@cnpist ABD ile Türkiye arasındaki karşılıklı vergi antlaşmasından dolayı, Türkiye'de vergisi ödenen maaştan ABD'nin zaten vergi alamaması gerekmiyor mu? Atladığım bir şey mi var acaba?
@haleluja evet dogru ama yuksek maas ve prim kazandiran bir iste esi, belli limitler var, onlar onun uzerinde kazaniyor. Ama dediginiz dogru.
@cnpist Anladım, teşekkür ederim.
herkese merhaba eşim çifte vatandaş ve yeni doğan bebeğimiz için trden vatandaşlık başvurusunda bulunacaz, yalnız istenilen belgelerde eşimin amerikada 5 yıl kaldığını kanıtlaması gerekiyormuş bunun için W 2 formlarına ihtiyaç varmış bunları nasıl temin edebiliriz? yardımcı olursanız çok sevirnirim
@timtim W2 formu calistiginiz yerden sene sonunda size gonderilen vergi formudur. Eger esiniz son 5 yili ABD de calismadiysa, W2 formu elde edemezsiniz. Zaten oyle olsaydi, simdiye kadar bu formlari her yil almis olurdu.
@timtim 5 yıl kaldığını göstermek için tek şart W2 formu olamaz. Kira kontratı gibi belgelerde gösterebilirsiniz.
Selamlar
Eşim green cardlı, benim Gc sürecim ise devam ediyor. Tax öderken benim ITIN number almam gerekiyormuş, daha önce ITIN numarası alan var mı süreç nasıl ne yapmak gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim.
Teşekkürler.
@itsmebb, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Selamlar
Eşim green cardlı, benim Gc sürecim ise devam ediyor. Tax öderken benim ITIN number almam gerekiyormuş, daha önce ITIN numarası alan var mı süreç nasıl ne yapmak gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim.
Teşekkürler.
Burada gerekli bilgiler var: https://www.irs.gov/individuals/how-do-i-apply-for-an-itin
Merhabalar toplamda 5 aylik w2 ile calisma gecmisim var 3 aylik walgreens yaklasik gross 12000 dolar para kazanmisim 2k dolar tax odemisim (tx withholding tax federal , social security fedaral, medicare tax, federal, state tax etc) son ay 2 aylikda walmart da calisiyorum yaklasik 5k gross para yapmisim ve buradada total 800 dolar tax odemisim.
Totalde 17k para yapmisim sanirim 12.950 olunca vergi odenmiyor. 17-13k geri kalan para 4K bu para uzerinden mi vergilendirme yapilacagim ne kadar para odemeliyim? Tax refund alacak miyim yoksa ekstra tax odemeli miyim kendimi ortalama ona gore hazirlamak istiyorum.
Tesekkurler.
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum