Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Tax return W-2, Vergi formu
-
@knnrn acaba soru child tax credit ile alakali degil de cocugun dependent olup olamayacaginin sorgulandigi sorulardan olabilir mi?
-
@thementor, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Child Tax Credit 3600$ ancak diğer stimulusları bilmiyorum.
su cevaba bakin isterseniz:
https://yesilkartforum.com/forum/post/253767
stimulus check'leri 2019 ve/veya 2020'deki gelir seviyesine gore verildigi icin bunu IRS size vermeyebilir, bilginize.
-
Bütün cevaplar için teşekkür ederim arkadaşlar. Yakında vergi beyanını yapacağım, sonuçları buraya da eklerim.
-
@thementor, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Bütün cevaplar için teşekkür ederim arkadaşlar. Yakında vergi beyanını yapacağım, sonuçları buraya da eklerim.
Vergi bildirimini yaptım arkadaşlar. Genel durum şu şekilde:
-Her aile bireyi için giriş tarihi önemli olmaksızın $1400 stimulus ödemesi
-Her çocuk için giriş yaptığınız tarihten itibaren yaşına göre her ay için $300 veya $250 Advance Child Tax Credit (ACTC) ödemesi yapılıyor.Eylül ayında Amerika'ya girmiş Evli ve bir çocuğu(4) olan biri için hesaplama şu şekilde:
($14003) + ($3004) = $5400
Ödeme ne zaman alınacak?
Ortalama ödeme, bir aksilik olmazsa eğer beyan yapıldıktan sonra 26 gün içinde yapılıyor.
-
Stimilus ödemesini almak için 2021de gelirim olmasa da beyan vermek istiyorum. Ben Texastan giriş yaptım, ve 2021'in tamamında Texas'ta otelde kaldım. Alabama'ya adım atmadım ama evraklara adres olarak Alabama yazmıştım. İkametim Alabama'da sayılıyor ve normalde Alabama'ya da beyan vermem gerekiyor değil mi? $0 için sadece federal beyan versem olur mu?
-
@isik, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Stimilus ödemesini almak için 2021de gelirim olmasa da beyan vermek istiyorum. Ben Texastan giriş yaptım, ve 2021'in tamamında Texas'ta otelde kaldım. Alabama'ya adım atmadım ama evraklara adres olarak Alabama yazmıştım. İkametim Alabama'da sayılıyor ve normalde Alabama'ya da beyan vermem gerekiyor değil mi? $0 için sadece federal beyan versem olur mu?
Sizin durumunuzda ne Alabama'da ne de Texas'ta calismadiginiz icin eyalet vergi bildirimini pas gecebilirsiniz diye dusunuyorum.
Federal vergi beyani yapmaniz yeterlidir.
-
@thementor, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
@thementor, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Bütün cevaplar için teşekkür ederim arkadaşlar. Yakında vergi beyanını yapacağım, sonuçları buraya da eklerim.
Vergi bildirimini yaptım arkadaşlar. Genel durum şu şekilde:
-Her aile bireyi için giriş tarihi önemli olmaksızın $1400 stimulus ödemesi
-Her çocuk için giriş yaptığınız tarihten itibaren yaşına göre her ay için $300 veya $250 Advance Child Tax Credit (ACTC) ödemesi yapılıyor.Eylül ayında Amerika'ya girmiş Evli ve bir çocuğu(4) olan biri için hesaplama şu şekilde:
($14003) + ($3004) = $5400
Ödeme ne zaman alınacak?
Ortalama ödeme, bir aksilik olmazsa eğer beyan yapıldıktan sonra 26 gün içinde yapılıyor.
elinize saglik. Odemeyi aldiktan sonra da konuda bilgilendirme yaparsaniz harika olur.
-
Ben gecen sene W-2 ile calisirken 35k kazanmisim.New york eyaletinde calisiyorum ve bekarim.Her hafta verrdi oderken en cok vergi odenen secenek yani sanirim 1 di onu secmisitim.Her hafta duzenli olarak %22 civari vergi kesiliyordu.Turbo tax uzerinden tax return yaptigimda eyalet ve federal toplami olarak sadece $34 alacagimi ogrendim.Bana bu rakam az geldi.Sizce bu normal mi bir hata var midir?
-
@Mansfield1, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Ben gecen sene W-2 ile calisirken 35k kazanmisim.New york eyaletinde calisiyorum ve bekarim.Her hafta verrdi oderken en cok vergi odenen secenek yani sanirim 1 di onu secmisitim.Her hafta duzenli olarak %22 civari vergi kesiliyordu.Turbo tax uzerinden tax return yaptigimda eyalet ve federal toplami olarak sadece $34 alacagimi ogrendim.Bana bu rakam az geldi.Sizce bu normal mi bir hata var midir?
%22'nin tamamı vergi değildir, emeklilik, medicare falan da dahildir diye düşünüyorum. Bekar ve çocuksuz birinin vergi oranı normalde en yüksek.
-
Simdi baktim evet medicare,retire,medical,dental gibi onlari cikarinca Federal Tax,NY State Tax ve Social Security diye bir kesintide daha olmus bu 3 unun toplami yuzde %16.75 kesilmis.Turbo tax ve credit karmadan yapinca alicagim rakam ayni cikti fakat sanki muhasebeciler den yapinca daha yuksek cikabiliyor acaba onlar w-2 da masraf filan mi gosteriyor?
-
@crazycells Bir miktar geç oldu ama yine de sonraki süreçlerde yardımcı olması açısından yazmak istedim. Ödeme tam olarak hesabını bir önceki iletide yazdığım şekilde geldi arkadaşlar. Yaklaşık 30 gün içinde ödeme hesabıma yattı.
-
Merhaba, unemployment alanlar icin tax return doldururken dikkat edilmesi gereken noktalar var mi?
-
Merhaba, green card sahibiyiz. biz de düzenli giriş çıkış yapıyoruz, kazancımız TR’de. Bu yıl vergi formu solduracağız. Görüştüğüm bir vergi firması (manay) 6 yıl geriye dönük yapmam gerektiğini iletti. Bu konuda bilgi alabilir miyim? Sadece bu yıl için yapsam sorun çıkar mı? Teşekkürler
-
@Mansfield1 Bence bir hata vardır, profesyonel bir destek almanızı tavsiye ederim.
-
@Gulsah2000, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Merhaba, green card sahibiyiz. biz de düzenli giriş çıkış yapıyoruz, kazancımız TR’de. Bu yıl vergi formu solduracağız. Görüştüğüm bir vergi firması (manay) 6 yıl geriye dönük yapmam gerektiğini iletti. Bu konuda bilgi alabilir miyim? Sadece bu yıl için yapsam sorun çıkar mı? Teşekkürler
Konunun uzmanı değilim ama ben 6 yıllık beyan verilmesi gerektiği hakkında hiçbir şey duymadım. Adı üstünde 2021 Tax Return, 2021 yılının geliri ile ilgili. Geçmiş yıllarda beyan vermeniz gerekirken beyan vermeme durumunuz mu var acaba? Belki o yılları kast etmiştir.
-
@Gulsah2000 sorulacak cok soru var ; kac senedir GC sahibisiniz , hicvergi beyanı yaptınız mı, Amerikada hic gelirsahibi oldunuz mu gibi. Ben de tam bu konulara hakim degilim ama geri donuk vergi bildirimi Amerika dısındaki kazancını uzun sure bildirmeyenlerden isteniyor. Bu vergi odeyeceksiniz degil, vergi beyanı manasında ; kazancınız icin belki yerel oldugunuz ulkede vergilendirilmistir ve cifte vergilendirme olmayacagi icin ABD size vergi ciarmayacak vs. Gorustugunuz firmadan bu konuda detaylı acıklama isteyin, aklınıza yatmaz ise baska firmalardan da fikir alabilirsiniz.
-
@cnpist 6 yıldır Gc sahibiyiz, henüz US ten gelirimiz olmadı
-
@isik ilk defa tax formu dolduracağız
-
@Gulsah2000 Greencard ile ilk defa giris yaptiktan sonra her yil icin tax return yapmaniz gerekiyordu. ABD de geliriniz olmasa bile ABD disindan elde ettiginiz geliri yillik beyan etmeniz gerekiyordu. Gorustugunuz tax firmasi bundan dolayi size geriye donuk 6 yillik yapmaniz gerekiyor demis.
Yapmazsaniz, ileride vatandasliga basvurdugunuz zaman sorunlar yasayabilirsiniz. Ayrica belirli bir miktarin uzerinde vergi borcunuz cikarsa (sanirim $10k uzeri), yillik tax return yapmayip, bu borcu odemediginiz icin, USCIS size permanent bar getirip, greencardinizi iptal etme yetkisine sahip.
-
@Gulsah2000 Turkiyedeki gelirlerinizden maas veya kira gelirinden , Turkiyede vergi odedi iseniz geri donuk vergi beyanı yapmanız sizi uzmez. GC sahibi ya da Amerikan vatandaslarının yurtdısından gelirleri 100000 dolara kadar vergiden muaf (tam muaf denemez , muhasebeciniz bunu daha iyi ifade eder size ayrıca bu miktar her sene degisiyor) . Dolar / TL kurundan dolayı cok cok para kazanmıs olmanız gerekir ki ABD deayrica vergi verin. GC kazandıgınızdan beri ABD de vergi mukellefisiniz ama sadece vergi beyanı yapmanız bekleniyor, vergi odemeniz kazanciniza gore gerekebilir ya da gerekmeyebilir. Baska ulkedeki kazanclarınız , o ulkede vergilendiriliyorsa, cifte vergilendirme olmuyor amagene de o geliri beyan etmenizbekleniyor. Muhasebecinizle bu bilgiler isiginda konusun , sizi daha iyi aydınlatacaklardır.
Benzer Başlıklar
128
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.2k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum
Can You Get Deported for Not Paying Child Support?