@MySea konuyu canlandirmis olacagim ama turbotax doldururken bize de sordu. 2019 degerlerini kullanayim mi income icin dediginde yes dersek odeme 3k artiyor. Tax return islemlerinin geri kalani bundan etkilenmeyecektir deniliyor.
Ancak 2. soruda da "Do you want to use last years earned income?"
Gecen seneki gelirim bu seneye gore yuksekti. Bu sene ilk 3 ay calistigimdan gelirim dusuk, ancak sonrasinda issizlik maasi ile gecindik. Umarim bunlarin hepsini dogru hesapliyorlardir da bizi sonradan borclu cikartmazlar.
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Tax return W-2, Vergi formu
-
@crazycells sisteme girdim ama son paycheckim olmadığı için net gelirimi bilmiyorum. Dolayısıyla hesaplamada sıkıntı çıkacağı için işlemleri yapmadığımı Green Card mülakatında belirtsem sıkıntı olur mu? Durum gerçekten bu çünkü.
-
@omardevonlittle, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
@crazycells sisteme girdim ama son paycheckim olmadığı için net gelirimi bilmiyorum. Dolayısıyla hesaplamada sıkıntı çıkacağı için işlemleri yapmadığımı Green Card mülakatında belirtsem sıkıntı olur mu? Durum gerçekten bu çünkü.
Bilemiyorum maalesef, en azindan iyi niyet gostergesi olarak IRS ile iletisime gecerek odeme veya ayrintilari ogrenme girisiminde bulunmanizi tavsiye ederim.
-
Merhabalar,
@crazycells ve forum uyeleri. Ben bu ay sonu Turkiye'ye gelecegim. 1 ay kadar sonra Amerika'ya tekrar donecegim. Ancak HR olasi bir Turkiyede COVID sebebiyle mahsur kalir ve Amerika'ya giremezsem Turkiyenin vergi yaptirimlarini soruyor bana. Zira boyle bir durumda calismaya Turkiye'den devam edersem , Turkiye'ye mi vergi odemem gerekir? Bir suresi varmi? Turkiye'nin bu konudaki yurt disi sirketlerinde calisan Turkiyede bulunanlara dair talepleri varmi?
HR'a sunabilecegim resmi ingilizce bir kaynak vs. bilgisi olan varsa yardimci olabilir mi lutfen. Sevgilerle.
-
@se-du, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Merhabalar,
@crazycells ve forum uyeleri. Ben bu ay sonu Turkiye'ye gelecegim. 1 ay kadar sonra Amerika'ya tekrar donecegim. Ancak HR olasi bir Turkiyede COVID sebebiyle mahsur kalir ve Amerika'ya giremezsem Turkiyenin vergi yaptirimlarini soruyor bana. Zira boyle bir durumda calismaya Turkiye'den devam edersem , Turkiye'ye mi vergi odemem gerekir? Bir suresi varmi? Turkiye'nin bu konudaki yurt disi sirketlerinde calisan Turkiyede bulunanlara dair talepleri varmi?
HR'a sunabilecegim resmi ingilizce bir kaynak vs. bilgisi olan varsa yardimci olabilir mi lutfen. Sevgilerle.
Türkiye ile Abd arasında vergi anlaşması var. Birine vergi ödüyorsanız bir kazançla ilgili, diğerine ödemiyorsunuz. Sizin durumunuzda bir sıkıntı olmaz. Linki aşağıda.
-
@Ryback Supersin. Ilgili ifadeyi hangi baslik altinda bulabilirim. Eger biliyorsaniz maddeyi de Iletebilirseniz cok memnun olurum. Tesekurler tekrardan.
-
@se-du Article 23 Relief from Double Taxation kismini inceleyebilirsiniz.
-
@se-du @Ryback bence sirket calisanin odeyecegi vergiden cok calisan adina odedikleri vergiler icin endiseleniyor olabilir. https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/understanding-employment-taxes
-
@se-du Calistiginiz sirketin Turkiye'de sube ve is faaliyetleri yoksa ve siz ucretinizi $ uzerinden aliyorsaniz, Turkiye kanunlarina gore bir vergilendirme durumu soz konusu degil.
-
@MySea Supersinizzzz !!
-
merhaba , eşim amerikan vatandası ,benım ıcın green card basvurusunda bulunduk fakat daha once hıc orada yasamamısbu yuzden de oradan ssn ya da baska bir resmı durumu soz konusu degıl , turkıyedeki kazancını beyan etmesı gerekıyor mu , egeeer gerekıyorsa bu surecte ne yapmamız gerekır ? green card ıcın ek finansal sponsor gosterecegiz ve gerekirse esim benden once gidecek fakat yıne de bır beyan gostermek gerekır dıye dusunduk
-
@basaknaz geliriniz nerede olursa olsun beyan etmeniz gerekiyor. Ama vergilendirme işi biraz farklı. TR ile ABD arasından vergi anlaşması var. Beyan edip bir tutara kadar vergi vermiyorsunuz. Bizde TR deki geliri beyan etmedik ama bilirkişiler hep beyan etmemiz söylüyor.
-
Bu ileti silindi! -
@arnblt evet gerekliymis ama bildirmemiz icin elimizde bir ssn number ya da farklı bır sey yok bu konuda kafam oldukca karıstı acıkcası
-
@basaknaz eşinizin SSN i vardır. Anladığım kadarıyla doğum yoluyla oradan vatandaşlık almış. Bu durumda bile hemen SSN çıkıyor.
-
@arnblt parents yani ailesinden dolayı vatandaslıgı var türkiyede dogup buyudu, sanırım US dısından online olarak bu basvuruyu yapma sansımız zor , esımın amerikaya giriş yapması mı gerekir sizce
-
@basaknaz https://www.americansabroad.org/obtaining-reclaiming-your-social-security-number-ssn/ bu siteyi okumanizi onereyim. Bolgeye bakan Social Security Benefits ofisi Yunanistanda. Once onlar ile kontak kurup sonra yol alabilirsiniz. Bu bilgileri internette biraz arastirma yaparak buldum, konuya hakim degilim. Yazdigim internet sitesinde duzgun aciklamalar mevcut gordugum kadari ile. Kolay gelsin.
-
@cnpist evet siz yazmadan once ben de buraya mail attım esımın blgılerını gırerek , bırkac hafta surebılıyormus donus yapmaları ve pandemiden dolayı randevu vs almak nasıl olur ofisin calısma durumu nedır bılemıyorum ama eger ıse yararsa cok guzel olacak amerıkaya ucmadan yunanısstandan halledebılırız umarım. cok tesekkurler detayları paylasacagım donus maılı gelınce
-
Bu ileti silindi! -
https://www.ssa.gov/foreign/foreign.htm
Turkey
Federal Benefits Unit
United States Embassy
91 Vasilisis Sophias Avenue
101 60 Athens
Greece
Phone: 302-1072-02426 or
302-1072-02412
Fax: 302-1064-69885
Email: [email protected] -
Merhaba , tax returnde yardımcı olabilecek bir muhasebeci arıyorum . Bildiginiz birileri varmıdır ?
Benzer Başlıklar
114
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.1k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum