@MySea beyannameyi en son eyaletten yapiyorsunuz Georgiada iki vergi sistemi oldugu icin Iki adet beyanname formu doldurdum. Form 1040 IRS giden Federal vergi icin Digeride Form 500 Georgia State vergisi icin. Form 1040 da problem yok Cunku tum eyalletlerin toplami olan Federal Taxable Income yaziliyor. Refund da IRS tarafindan size havale ediliyor. Form 500 olan esas sorun cikiyor. Ilk maddede tum toplam Federal Taxable Income yaziyorsunuz. 23 Maddede Sistem girdigin w2 lere gore Georgia income taxable Withhold on wages yaziyor. 24 madde ise sizin w2 lerden Georgia haric olan Other Georgia income Tax Withheld yazmaniz gerekiyor. Boylece Georgiadan Maasimdan kesilen vergiye gore refund alabiliyorum. Jackson Hewitt Tax office sisteminde bununla ilgili program hatasi yapilmasi nedeniyle ilk hesaplama yapildiginda borclu ciktim. Haklisin Form 1040 formunun doldurulmasi haricinde Eger Iki vergi sistemine bagli bir kac eyalette bulunmus iseniz Herbir Eyalet icin ayri form girisi yapilmasi lazim. Cunku herbirinden ayri ayri refund alman gerekir.
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Tax return W-2, Vergi formu
-
@arnblt, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Sn @crazycells Stimulus Check i aldık. Ama bir de eyaletlerin Unemployement Yardımı varmış haftalık ödeme yapılan. Bunun için 2019 vergi bildirimi yapılması gerekiyormuş diye izlemiştim youtube da. Biz non-filers olarak 2018 için yaptık. O yüzden 2019 vergi bildirimi sadece eşim adına yapmak istiyoruz.
Teşekkürler,Tamamdir, durumu anladim. Su asagidaki kutucugu doldurarak vergi bildirim formunu doldurabilirsiniz.

-
@iremci Iyi dusunun, eger siz bu yil icin baska bir bildirim yapmadiysaniz sizin "Tax Identification Number"inizi kullanarak baska biri bildirim yapmis. Bu durumda IRS'e su siteyi kullanarak sikayette bulunabilirsiniz:
-
@jamel86, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Tax return yaptım ama halen iademi alamadım. Bugün 40 gün oldu, 1.200 dolarlik yardimı almama ragmen taw iadem birtürlü iade edilmedi. Sistemdem kontrol ettigimde birşey görünmüyor. Sizce ne yapmam gerekiyor. New Jersey, west New York ta oturuyorum. Irs e git diyen var, trausure hazina departmanına git diyen var.
Kanimca sadece beklemeniz gerekiyor. IRS'in yogunlugundan dolayi gecikmistir diye dusunuyorum. Devletin para toplama yontemleri cok etkili ve hizli calisirken, vatandaslara odeme yapma yontemleri ayni derecede verimli degil

-
2019 Kasım'a kadar ABD'de çalıştım, 2019'un son ayında Türkiye'de bir şirkete girip 1 Ocak 2020'de maaş hesabıma yattı. Türkiye'deki Aralık ayının beyanını yapmam gerekir mi? Veya gelecek senenin beyanında yapsam olur mu? Turbotax ile Türkiye'den halletmeye çalışıyorum.
-
@haleluja Ocak 2020'de kazandığınız geliri 2019 beyanında gösteremezsiniz zaten. Çalıştığınız süre değil, paranın ne zaman size ulaştığı önemli.
-
@knnrn evet
sanırım yanlış anladım ve ifade ettim 2019 tax başvuru yaptım mart ayında ama stimulus check daha almadım o yüzden non-filers doldurdum o da reddedildi.yapmam gereken başka bir şey varmı veya sadece beklemem mi gerekiyor -
@iremci Vergi beyanı yaptıysanız non-filers size uygun değil tabi ki. Şu an için beklemek gerekiyor. Ara sıra Get My Payment sayfasına girip durumda değişiklik var mı diye bakabilirsiniz.
-
@crazycells, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
durumu anladim. Su asagidaki kutucugu doldu
Sn @crazycells kusura bakmayın ben yanlış bakmışım. Bana sistemin verdiği çıktıda aynı sizin paylaştığınız gibi. 2019 yazıyor.
Bu durumda biz yanılmıyorsam 2019 u yapmış oluyoruz. Fakat daha öncede yazdığım gibi ben bunu formu doldururken (non-filers olarak) 2018 şeklinde gördüm ama çıktıda 2019 yazıyor. Dolayısıyla 2019 Aralıkta eşim kazandığı 250 USD gibi bir rakamı ki vergisini peşin ödediğimiz bir rakamı yazmamış oldum.
Bu durumda- Bundan bir sıkıntı yaşarmıyım ?
- Bu bilgiler ışında eyalet işsizlik yardımına başvursam sıkıntı yaşarmıyım ?
Saygılar,
-
@arnblt, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
@crazycells, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
durumu anladim. Su asagidaki kutucugu doldu
Sn @crazycells kusura bakmayın ben yanlış bakmışım. Bana sistemin verdiği çıktıda aynı sizin paylaştığınız gibi. 2019 yazıyor.
Bu durumda biz yanılmıyorsam 2019 u yapmış oluyoruz. Fakat daha öncede yazdığım gibi ben bunu formu doldururken (non-filers olarak) 2018 şeklinde gördüm ama çıktıda 2019 yazıyor. Dolayısıyla 2019 Aralıkta eşim kazandığı 250 USD gibi bir rakamı ki vergisini peşin ödediğimiz bir rakamı yazmamış oldum.
Bu durumda- Bundan bir sıkıntı yaşarmıyım ?
- Bu bilgiler ışında eyalet işsizlik yardımına başvursam sıkıntı yaşarmıyım ?
Saygılar,
Yanlis anlamadiysam hatali veri girdiniz? Formlari, yillari ve bilgileri iyice kontrol edin, eger yanlislik varsa size tavsiyem once bu bilgiyi duzeltmeniz.
1040 formundaki verileri duzeltmek icin 1040-X formunu doldurup IRS'e gonderiyorsunuz: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040x.pdf
Bu sekilde hicbir sorun yasamazsiniz, sonra yeni 1040 formunda verdiginiz bilgileri kullanarak issizlik basvurusu yapabilirsiniz.
-
@knnrn evet çom tşk ederim dönüş için
-
merhaba eşim amerikan ve türk olarak çift vatandaş ,bana green card cıkartıp yerlesmeyi dusunuyoruz,fakat eşimin ssn i yok ve amerikada daha once calısmamıs,türkiyede çalışıyor, vergi beyanı yapması gerekir mi ? teşekkürler
-
@basaknaz, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
merhaba eşim amerikan ve türk olarak çift vatandaş ,bana green card cıkartıp yerlesmeyi dusunuyoruz,fakat eşimin ssn i yok ve amerikada daha once calısmamıs,türkiyede çalışıyor, vergi beyanı yapması gerekir mi ? teşekkürler
SSN alamayanlar ITIN ile vergi beyanı yapabiliyor ama eşiniz ABD vatandaşı olduğuna göre SSN alması gerekiyor.
Sorunuzun asıl konusu vergi beyanı değil sponsorluk ile ilgili:ABD'de yaşamadığınız için muhtemelen ABD'de yaşayan bir sponsora ihtiyacınız olacak veya eşinizin önce ABD'ye yerleşmesi gerekecek.
-
teşekkür ederim kafam çok karıştıığı için yazmak istedim
-
3 ay sonra irs postaladigimiz evraklari isleme aldi vergi iadesinin yatmasi boylece 4ayi bulmus olacak en azindan iyidir ama

-
@MySea, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
@BeFe Verecegim linkten borcunuz varsa gorebilirsiniz.
merhaba @MySea ve @BeFe
bu konuyla ilgili benim da biraz çekincelerim var açıkcası. uzun zaman önce ben de WAT ile ABD'de bulundum ve sonrasında aracı kurum aracılığı ile tax return işlemi yapıldığını hatırlıyorum. sonrasında bir çok kere abd'ye giriş çıkış yaptım ama hiçbir şekilde giriş ve çıkışta bununla ilgili bir sorun yaşamadım. üzerinden çok geçtiği için de ilgili aracı şirketin nasıl bir işlem yaptığını açıkcası bilmiyorum. yukarıdaki linkten account oluşturmaya çalıştım ama ne yazık ki mümkün olmadı.IRS'ye bunun dışında herhangi bir mail/telefon yoluyla da ulaşabilir miyim? bunu deneyen ve başaran oldu mu?
-
@gucarslan IRS'in size geçmiş vergi beyanınız ile ilgili bilgiyi kolayca vereceğini sanmıyorum. Bunun için işlemi yapan aracı kurumla görüşmeniz daha iyi olur ama sorumluluk her zaman size aittir. Ayrıca vergi borcu yüzünden ABD'ye giriş çıkışta bir sorun yaşanacağını sanmam; yaşanmamış olması vergi borcu olmadığı anlamına da gelmez.
Şöyle bir sayfa buldum, belki yararı olur: https://www.irs.gov/individuals/get-transcript
Posta yoluyla talep yapılabilir diyor. -
@gucarslan Verdiginiz linkten kontrol etmek en kolay yolu. Giris yaparken, IRS'e vergi borcu falan sorun cikartmaz. Gelince telefonla arayip, sorabilirsiniz borcunuzun olup olmadigini.
-
-
Merhabalar. 2019 yılında J1 vizesiyle Work and Travel yaptım ve çalıştığım yerlerden biri W2 vermediği için tax return işlemlerini yapmadım. Bu yıl da DV2021 talihlisi oldum. Green Card vizesi almamı olumsuz etkiler mi?
-
@omardevonlittle, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Merhabalar. 2019 yılında J1 vizesiyle Work and Travel yaptım ve çalıştığım yerlerden biri W2 vermediği için tax return işlemlerini yapmadım. Bu yıl da DV2021 talihlisi oldum. Green Card vizesi almamı olumsuz etkiler mi?
IRS'e borcunuz varsa odemenizi tavsiye ederim.
Vize surecine olumsuz etki edip etmeyecegini net bilmiyorum, sanirim cok etkisi olmuyor ama net sekilde etkisi yok diyemiyorum; o nedenle borcunuz olup olmadigini arastirmanizi ve eger varsa odemenizi tavsiye ederim.
Benzer Başlıklar
117
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.1k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum