@Tugba biz randevu aldik gittik itin number icin basvuru formu doldurduk ve tax formlarini doldurduk ikisi ile beraber irs te elden verdik kagitlari. pasaport alin yaniniza ve kagitlarda hicbir bilgi eksik vermeyin. ben adresimi hatirlayamadim tr deki adam da hic onemli degil ulke adini yaz birak dedi bize de kanit lazim adres kaniti istiyoruz foreign adresi kanitiyla birlikte ekle diye kagit geldi. aklinizda bulunsun irs i randevu almak icin arayin esinizle birlikte belgeler doldurulmus halde gidin yardimci olurlar.
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Tax return W-2, Vergi formu
-
@Mustafa33, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
merhaba arkadaşlar.
Bilgisi olan arkadaşlara 1-2 sorum olacaktı. İlk girişimi yaptıktan sonra 1 yıl Amerika'da kaldım ve dönüş yaptım. Ve hala Türkiye'deyim. Haziran gibi Amerika'ya dönmeyi düşünüyorum.
-2019 yılı vergi beyanımı buradan verebiliyormuyum yoksa illa nisana kadar orada olup vermem mi lazım. Ayrıca Türkiye'den aldığım maaşımı da beyanıma eklemelimiyim.
-eşim kısa bir süre kalıp Türkiye'ye döndü ve tekrar hiç giriş yapmadı. 2019 yılı için vergi beyanında bulunmak zorunda mı?
şimdiden teşekkürlerVergi beyanını Türkiye'den yapabilirsiniz. Online siteleri kullanmanız yeterli.
ABD dışındaki geliri ücretsiz beyan etmek Turbotax gibi araçlarla mümkün değil. Muhasebeci (CPA) ile yapmak zorunda kalacaksınız.
Göçmen statüsü kazandığınız tarihten itibaren vergi mükellefi oluyorsunuz. ABD'de bulunduğu süre önemli değil. Yıllık geliri limitlerin üzerinde ise beyanda bulunması gerekir. -
@Mustafa33 Online olarak yapabilirsiniz sanirim. Evli oldugunuz icin "married joint" yapmaniz yarariniza olur. TR'den maasiniz varsa, "foreign income" olarak beyan etmeniz gerekir.
-
Merhabalar, 2019 yılında 2 ay ABD’de Green Kart ile çalıştım ve şu an Türkiye’deyim. Vergi beyannamesi yada vergi geri iadesi nasıl yapılıyor hiçbir fikrim yok. Bunun için bir bilgi paketi, geri iade için önerebileceğiniz firmalar var mı yada bu işi kendim yapabilir miyim? Muhtemelen tüm vergilerimi geri alacağım çünkü fazla bir miktar kazanmamıştım.
-
@pistolstar, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Merhabalar, 2019 yılında 2 ay ABD’de Green Kart ile çalıştım ve şu an Türkiye’deyim. Vergi beyannamesi yada vergi geri iadesi nasıl yapılıyor hiçbir fikrim yok. Bunun için bir bilgi paketi, geri iade için önerebileceğiniz firmalar var mı yada bu işi kendim yapabilir miyim? Muhtemelen tüm vergilerimi geri alacağım çünkü fazla bir miktar kazanmamıştım.
Ne şekilde çalıştınız? Hangi form var elinizde? Eğer sadece W2 formu varsa online olarak kolayca yapabilirsiniz.
Ben kendi vergi beyanımı adım adım anlattığım bir rehber hazırlıyorum. Birkaç gün beklerseniz onu buraya koyarım, ona göre siz de yaparsınız.
-
@knnrn, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Ben kendi vergi beyanımı adım adım anlattığım bir rehber hazırlıyorum. Birkaç gün beklerseniz onu buraya koyarım, ona göre siz de yaparsınız.
Aynı konuya bende uğraşmaya başlamıştım, o halde sana bırakayım.
-
Bir gönüllü serbest çalışan olarak bu tarz bir rehber yapabilseydi, ihtiyacı olanlar için o da çok yararlı olurdu eminim.
-
@knnrn cankurtaranlık yaptım. W-2 formum online olarak gönderildi yani elimde bulunuyor. Rehber bittiği zaman gönderirseniz sevinirim.
-
Bir sorum var, Agustos ayina kadar CA'da Lyft yapmistim. Agustos ve sonraki aylarda TX. Ancak Lyft yolladigi formlarda beni CA daki eski adresimde gosteriyor ve TurboTax'a da oyle aktariyor. Federal kismi tamam ama Eyalet returnu CA uzerinden gorunuyor. CA'da vergiler farkli. Bunu nasil duzeltebilirim. Formun ilk asamasinda CA disinda baska eyalette gelir elde ettinizmi sorusunda TX yazdim ve kaydettim.
Bu arada return cok komik rakamlara dustu. Yapilan is icin girilen her harcamada Federal return dusuyor ve eyalet artiyor, ama eyalet ayni oranda artmiyor.
Turbotax da gelir elde edilen eyalet sadece1 tane mi gorunecek? -
Bir süre araştırdım ama net bir sonuç bulamadım. Aslında basit bir sorum var.
2019 Kasım'da ABD'ye green card ile geldim. Ocak ayında çalışmaya başladım.
2019 için vergi beyanı yapmam gerekiyor mu?
Yaparsam ilerde artısı olur mu(Corona aid vs.)?
Veya istesem sıfır gelirle beyan yapabilir miyim?
2019 Yaparsam o sene içerisindeki Türkiye'de kazandığım gelirleri de göstermen gerekir mi?Teşekkür ederim
-
@baykal1923 tam da aynı durumdayız, ben de 2019 Kasım'da girdim 2 hafta kalıp geri döndüm TR'ye sonra 2020 Ocak'da temelli gelip kendi işimi kurdum.
2019 Aralık sonuna kadar TR'de bir şirkette çalışıyordum.
Anladığım kadarıyla TR'deki gelirleri de bildirmek gerekiyor ve turbotax gibi sitelerle yapmak pek de mümkün görünmüyor, çünkü ana ekrandaki yönlendirmeler hep ABD için kazançlar ve formlara göre..
Ama eğer yapmış olan var bilgi verirse sevinirim.?
-
@baykal1923 @caglarcan yeni geldiginiz icin eger 2019 icin tax return yapmazsaniz, virus nedeniyle economic yardim alamazsiniz. Turkiye'deki geliri, foreign income adi altinda gireceksiniz. Tabii ki gelir miktarina gore biraz borclu cikabilirsiniz ama deneyin bence.
Turbotax olmuyorsa, taxslayer deneyin. Veya baska bir online platform da deneyebilirsiniz.
-
@MySea Teşekkürler açıklamalarınız için baya bir ilerleme sağladım aslında ama yıllık TR gelirim 20.000 USD civarı idi bu rakama vergi çıkar mı ? Bildiğim kadarıyla istisna sınırının altında kalıyor ama turbotax'de 1500 usd civarı vergi hesapladı.
İşin tuhaf yanı bu benim TR'deki gelirim, 1 hafta kalıp ABD'de geri döndüm. Gidip şimdi bu ekranda deductions vs girip indirim de yaptıramam. Gerçekten kafa karıştırıcı
-
@caglarcan, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
@MySea Teşekkürler açıklamalarınız için baya bir ilerleme sağladım aslında ama yıllık TR gelirim 20.000 USD civarı idi bu rakama vergi çıkar mı ? Bildiğim kadarıyla istisna sınırının altında kalıyor ama turbotax'de 1500 usd civarı vergi hesapladı.
İşin tuhaf yanı bu benim TR'deki gelirim, 1 hafta kalıp ABD'de geri döndüm. Gidip şimdi bu ekranda deductions vs girip indirim de yaptıramam. Gerçekten kafa karıştırıcı
Türkiye'deki gelirle birlikte kesilen vergileri de girmeniz lazım. Türkiye'de vergisi kesilen gelir için ABD'de tekrar vergi ödemiyorsunuz. Doğru form ile yaptığınızdan emin olun.
-
Form 2555 kullanarak gelirinizin 105 bin dolarlık kısmını exclude etmeniz, kalanı için vergi beyanı yapmanız gerekiyor. Turbotax bunu yaptığınızı düşünerek (105 bin + beyan ettiğiniz tutar kadar geliriniz olduğunu düşünerek) size vergi çıkarıyor.
The Foreign Earned Income Exclusion (FEIE, using IRS Form 2555) allows you to exclude a certain amount of your FOREIGN EARNED income from US tax. For tax year 2019 (filing in 2020) the exclusion amount is $105,900. What this means is that if, for example, you earned $112,000 in 2018, you can subtract $105,900 from that leaving $6,100 as taxable by the US. But beware: this $6,100 is taxable at tax rates applying to $112,000 (the so-called "stacking rule"). The exclusion applies only to foreign earned income. Other income, such as pensions, interest, dividends, capital gains, US-sourced income, etc., cannot be excluded with the FEIE. You are liable for full US tax on this type of income.
https://www.americansabroad.org/us-taxes-abroad-for-dummies-update/
-
Sayın @knnrn Çok teşekkürler detaylı anlatım için, bugün yeniden bu notlarla bitirmeye çalışacağım.
-
tesekkur ederim.
Soyle guncelleyim sorumu ben,
green card ve SSN kartim 26 aralik 2019'da elime gecti. Katrlarin ustlerindeki tarihler bu. 2019 senesinde Turkiye'de 2 ay calismistim.
Simdi eger 2019 araliginin son 2-3 gununde self employed olarak calistim gostersem tax report yapmama yeter mi acaba? -
@baykal1923, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
tesekkur ederim.
Soyle guncelleyim sorumu ben,
green card ve SSN kartim 26 aralik 2019'da elime gecti. Katrlarin ustlerindeki tarihler bu. 2019 senesinde Turkiye'de 2 ay calismistim.
Simdi eger 2019 araliginin son 2-3 gununde self employed olarak calistim gostersem tax report yapmama yeter mi acaba?yapabilirsiniz, sorun olmamasi lazim.
-
Bilenlerden bir konuda daha yardım rica ediyorum, siz olsaydınız nasıl yapardınız?
Eşim 2020’de girdi abd’ye ve 2020’de ssn aldı.
Ben ise 2019’da girdim ve ssn aldım.
Bu durumda vergi beyanı yaparken, yine aile olarak mı bildirmeliyim? Sanırım tek kişi bildirmem daha doğru gibi çıkarsama yaptım -
Kendi soruma yanıtı buldum, Green card ele geçtikten sonra resmi olarak vergi mükellefi olunuyor dolayısıyla, giriş yapmamış eşi ilgili yıl beyana dahil etmemek gerekiyor.
-
@caglarcan ABD'ye ilk girişi yaptıktan sonra vergi mükellefi oluyorsunuz. Kartın elinize geçmiş olması şart değil.
Benzer Başlıklar
153
Çevrimiçi
60.7k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.8k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum