Yok mu hiç tecrübe eden
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Tax return W-2, Vergi formu
-
Merhaba, Ağustos ayına kadar 2 kişiydik sonra bebis eklendi
yeni senede iade alırken durumumuz nasıl değerlendirilecek acaba? -
@damladav, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Merhaba, Ağustos ayına kadar 2 kişiydik sonra bebis eklendi
yeni senede iade alırken durumumuz nasıl değerlendirilecek acaba?https://www.nerdwallet.com/blog/taxes/claim-tax-dependent-rules-qualify/
Alıntı: "THE CHILD HAS TO LIVE WITH YOU
This is the residency test. The child must have lived with you for more than half the tax year. There are certain exceptions for temporary absences (such as if the child was away at college, in the hospital or in juvenile detention), for children who were born or died during the tax year, for kids of divorced or separated parents and for kidnapped kids."Buna göre çocuk yılın içinde doğduysa tüm yıl sizinleymiş gibi kabul ediliyor. Yani bizim gibi siz de çocuk başına 2000 dolar vergi indirimi alacaksınız. Bu tutar vergiye tabi geliri düşürmek şeklinde değil, doğrudan ödemeniz gereken vergiyi düşürmek şeklinde etki yapacak.
Bu arada herkes" iade almak" diyor ama vergi konusunda bence en doğrusu hiç iade almamak ve hiç borçlu da olmamaktır. Geçen yıl W4'u öyle bir ayarladım ki sadece 500 dolar iade aldım. Ondan önceki yıl 1800 dolar civarında iade almıştım. Yani yıl boyunca 1800-2000 dolar fazla vergi ödemişim. Bu yıl 500 doların altında, hatta hesabı iyi yapabildiysem sıfır iade bekliyorum. Devlete faizsiz kredi vermek bana mantıklı gelmiyor.
Bizim durumumuz için W4'da şu şekilde girdim:
Married
joint tax return
allowance "5"
(karı-koca çalışıyoruz, ortak beyanname veriyoruz, tek çocuğumuz var) -
@knnrn teşekkür ederim.
-
Tax borcunuz olmadigi surece sorun yok. W4 formunda exemptionlarinizi duzgun yaparsaniz sorun cikmaz. Eger paycheckden verginin yuksek oranda kesilmesini istiyorsaniz, single 0 veya evliyseniz married 0 secin. Veya married but filing as single 0 secerseniz single 0 gibi vergi kesilir yani en yuksek oranda. Bu gibi durumlarda yil sonunda yuksek iade alirsiniz. Exemption ne kadar yuksek olursa, sizden kesilen vergi orani azalir ve yilsonu iadeniz de ayni sekilde az olur.
-
Eger mortgage oduyorsaniz, yilsonunda mortgage firmasindan interest ve emlak vergisi odemelerine dair bir form gelecek. Bunlari deductible yapabilirsiniz. Eger first time home owner certificate varsa, onuda evinizde oturdugunuz surece ve mortgage odediginiz surece tax credit olarak kullanabilirsiniz. Eyalete gore bu degisebilir. Delawarede var.
-
Eger college gidiyorsaniz, okuldan yilsonu bir form gelecek. Sizin yaptiginiz tuition odemelerini gosterecek. Yine bunu education expenses olarak kullabilorsiniz tax file yaparken.
-
Cocugunuz preschool gidiyorsa ve siz oduyorsaniz cebinizden, bunun icinde preschool okuldan form gelecek, onuda expense olarak kullanabilirsiniz.
-
Cebinizden saglik harcamasi yaptiysaniz, doktor, ameliyat, rontgen, ilac gibi bunlarida health expense yapabilirsiniz. Sigorta icin premium odemeler ve sigortanin sizin adiniza yaptigi saglik odemelerini kullanamazsiniz tax file yaparken.
-
Charity organizasyonlara bagis yaptiysaniz, goodwill, red cross, salvation army gibi, onlarida tax file yaparken yazabilirsiniz.
-
Cocuk claim yaparken, cocugun SSN olmasi lazim, en az 6 ay sizinle ayni adresde yasamasi lazim, baska birisi tarafindan claim yapilmamasi lazim. Ayni tax yili icinde dogan cocuklar, o yil sizinle yasamis gibi kabul edilir.
-
@MySea, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
Cocuk claim yaparken, cocugun SSN olmasi lazim, en az 6 ay sizinle ayni adresde yasamasi lazim, baska birisi tarafindan claim yapilmamasi lazim. Ayni tax yili icinde dogan cocuklar, o yil sizinle yasamis gibi kabul edilir.
Bir ekleme yapayım bu bilgiye;
Çocuğun SSN olmaması durumunda dependent credit oluyor ve $2000 değilde $500 veriliyor. Ben geçen sene bu şekilde yaptım.
Ayrıca çocuk olmasada bakmakla yükümlü olduğunuz 6 aydan fazla kuralı ile herhangi bir kişi olabiliyor. -
Evet onun detaylarina girilirse, cok daha fazla ince faktorler var. Ben genel hatlariyla yazdim.
-
Evinize enerji saving iyilestirme yaparsaniz, bu masrafida qualified expense olarak yazabilirsiniz
-
Sanirim enerji saving hybrid araba alirsaniz, yine yazabilirsiniz.
-
Vergi iadesi yaptığınız tarihe göre (eğer iade alacaksanız) paranın hesabınıza yatacağı (veya çekin postalanacağı) tarihleri aşağıda görebilirsiniz. Direct deposit seçeneğini seçerseniz para yaklaşık 2 hafta içinde hesabınıza geçiyor.

-
W2 formlarınız gelmeden vergi iadesi/borcu durumunu hesaplamak için:
-
@crazycells abi 2 sorum olucak .
- Tax return nedi ?
2)irs nedi ve irse hangi vergileri vermemiz lazim ?
- Tax return nedi ?
-
@sami-nur, içinde söyledi: Tax return W-2, Vergi formu
@crazycells abi 2 sorum olucak .
- Tax return nedi ?
2)irs nedi ve irse hangi vergileri vermemiz lazim ?
Forum kaynaklarını daha verimli kullanmak adına, bu tür soruları @crazycells değil de Google yanıtlasa daha iyi olur. Sevgili @crazycells daha zor ve spesifik sorular ile ilgilensin.
- Tax return nedi ?
-
@Femini92 tax return w 2 ne demek ?
-
merhaba arkadaşlar.
Bilgisi olan arkadaşlara 1-2 sorum olacaktı. İlk girişimi yaptıktan sonra 1 yıl Amerika'da kaldım ve dönüş yaptım. Ve hala Türkiye'deyim. Haziran gibi Amerika'ya dönmeyi düşünüyorum.
-2019 yılı vergi beyanımı buradan verebiliyormuyum yoksa illa nisana kadar orada olup vermem mi lazım. Ayrıca Türkiye'den aldığım maaşımı da beyanıma eklemelimiyim.
-eşim kısa bir süre kalıp Türkiye'ye döndü ve tekrar hiç giriş yapmadı. 2019 yılı için vergi beyanında bulunmak zorunda mı?
şimdiden teşekkürler
Benzer Başlıklar
120
Çevrimiçi
60.7k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.4k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum