@MySea konuyu canlandirmis olacagim ama turbotax doldururken bize de sordu. 2019 degerlerini kullanayim mi income icin dediginde yes dersek odeme 3k artiyor. Tax return islemlerinin geri kalani bundan etkilenmeyecektir deniliyor.
Ancak 2. soruda da "Do you want to use last years earned income?"
Gecen seneki gelirim bu seneye gore yuksekti. Bu sene ilk 3 ay calistigimdan gelirim dusuk, ancak sonrasinda issizlik maasi ile gecindik. Umarim bunlarin hepsini dogru hesapliyorlardir da bizi sonradan borclu cikartmazlar.
-
Merhabalar,
Turkiyedeki emekliliklerimizi hangi formda gosteriyoruz. Vergi anlasmasi geregi emekli maaslari vergiden muaf ama bir yerde bunu gostermemiz gerekiyor diye biliyorum. Deneyimi olan arkadaslar bilgi verebilir mi? -
Tekrar merhabalar W-2 formuna takıldık kaldık. Olmazsa olmazmış yani bankada paranız, işyeriniz,eviniz,arabanız hiç bir işe yaramıyor. İlla ki W-2 formu ve IRS Tax transcript formu isteniliyor. Beyim heralde 54 yaşından sonra mcdonald's çalışmak zorunda kalacak lol
-
@baran-bozdogan, birebir tutturmak şans işi, dediğiniz durum da aslında şunu ifade ediyor: Brüt olarak çok kazanıyorsun ama nette eline geçen düşük, masrafların yüksek. Bu durumda banka ödeme gücünüzü doğal olarak net üzerinden hesaplar. Eğer brüt’ünüz yeterli ve net’iniz brütünüze yakınsa sorun yok. Brüt’ünüz fazlasıyla yeterli, net’iniz brütünüze uzak olmasına rağmen yine de yeterliyse yine sorun yok.
Özetle iade almaktan ziyade yukarıda yazdığım durumlarda kredibilite açısından kötü olur. -
Merhabalar
COS yapıp E2 sürecine girdiğimizde; şirket kurulumu yapıp EIN aldıktan sonra ITIN almak gerekir mi? yoksa EIN yeterli midir?
Şöyle ki: Şirket harici şahsım için söylüyorum. SSN benim olmayacak, şirket için EIN olacak tamam. Tax return şirket EIN ile olacak tamam. Şirket hesapları falanı filanı hep şirket EIN kullanılacak. Ben şahsi olarak, şirket harici bir gereksinim duymayacak mıyım?
(Olmaz olmaz da ya olursa) Borsada hisse senedi alım satımı yapar para kazanırsam? -
@Movistar74 sağlık raporundan itibaren 6 ay içinde amerikaya giriş yapmalısın. Amerikaya ilk girişinden itibaren de pasaportuna vurulan mühür senin pasaportunda ki vizen 1 yıl geçerlidir diyor zaten 1 yıl içinde de Green kart kart olarak eline geliyor
-
Merhabalar,
Başlık altında kendi senaryomla ilgili bir bilgi bulamadığım için soruyorum, eğer cevaplanmış bir soruysa şimdiden kusura bakmayın.
2021 yılında Green Card kazandım ve o tarihten beri 5 ayda bir Amerika'ya giriş yapıp 7-10 gün kalıp Türkiye'ye geri dönmekteyim. Adresim Amerika'da arkadaşımın evinde gözükmekte. Amerika adresim ilk 1 sene Chicago'daydı, sonrasında Texas olarak değiştirdim.
Amerika'da bulunduğum sürede yaptığım harcamaları, kredi skoru önemli olduğu için açtırdığım Bank of America kredi kartımdan yapmaktayım ve şu anda kredi skorum "very good" seviyesinde gözükmekte.
Türkiye'de 3 senedir çalışmaktayım ve ekstradan kira gelirim var.
Amerika'ya herhangi bir vergi borcum olabilir mi? Eğer varsa bundan muaf olabilir miyim?
-
@MySea anladim,tesekkur ederim
-
Merhabalar,2023 yazında work and travel programına katıldım ve w2 formum geç de olsa şu an elime geçti fakat Abd'deki banka hesaplarım kapanmış durumda. 2 gündür internette araştırıyorum ve birçok yöntem gördüm fakat hiçbiri sağlıklı değil. Tax refund için çeşitli siteler mevcut ve arkadaşlarımın en çok kullandığı site freetaxusa buraya mesaj gönderdiğimde çek olarak alabileceğimi adresi türkiye olarak veremeyeciğimi söylediler. Diğer sitelere çok fazla güvenemedim en az kesinti yapan ve arkadaşlarımın da kullandığı bir site olduğu için.Online banka hesabı açmayı veya diğer banka hesaplarıma girmeyi denedim fakat telefon numaram da kapandığı için yapamadım. Paypal ile de hesap açamıyorum fakat payoneer ile denediğimde banka hesabı açtım sanırım ama tam çözemedim bana ait mi vesaire routing ve account number var fakat emin olamadım. ırs in sitesine baktığımda çekleri yurtdışına yolluyorlar fakat sitelerde bunu tercih etmiyorlar. Daha önce böyle bir durumla karşılaşan oldu mu herhangi bir çözüm yolu izleyebilir miyim ? Teşekkürler.
-
@violaplep Sorunuzu tam anlamadim ama ileriye donuk herhangi bir sorun cikacagini sanmam. Sonucta yasadisi birsey yapmiyorsunuz.
-
-
Merhaba, amerikaya 2023 Aralık ayında girdim, evraklarım ve sosyal güvenlik numaram gelmediği için iş bulamadım ve çalışmadım, sadece amerikada açtığım banka hesabıma türkiyeden getirdiğim parayı yatırdım. 2024 Nisan ayında vergi ödemesi ya da herhangi bir beyan yapmam lazım mı?
-
Bu konuda yeni bir güncelleme var.
IRS, yeniden bir erteleme yaptı. 2023 yılı için bir değişiklik yapılmayacak ve eski sınırlar devam edecek yani $20.000 veya üstü kazanç ve 200'den fazla sayıda işlem. 2024 yılı için kazanç sınırı $5.000 'e düşürülecek. 2025 yılı ve sonrasında ise yasadaki $600 sınırı uygulanacak.
IRS announces delay in Form 1099-K reporting threshold for third party platform payments in 2023; plans for a threshold of $5,000 for 2024 to phase in implementation | Internal Revenue Service IRS announces delay in Form 1099-K reporting threshold for third party platform payments in 2023; plans for a threshold of $5,000 for 2024 to phase in implementation | Internal Revenue ServiceIR-2023-221, Nov. 21, 2023
-
-
@lucky2022 TR’de gelirim olmadigi ve tum varligimi cektigim icin herhangi bir beyanda bulunmadim.
-
tesekkurler hocam
-
-
Selamlar. Green Card sahipleri USA'de yaşarken Türkiye'de elde ettikleri ve vergisini Türkiye'de ödedikleri gelirleri için USA'de beyan verirler mi? Bu gelirler vergilendirilir mi? Teşekkürler.
-
İndeed vb. sitelerde meslek saat ücretini kontrol ettiniz mi? Ortalama saat ücretine kaç Dolar görünüyor. Muhtemelen Brüt ücret olacaktır.Benim kafama takılan konu burada şu aslında diyelim ki siz Teksas da yaşıyorsunuz fakat farklı bir eyaletteki iş teklifiniz onaylandı o zaman hangi eyalet sistemine göre vergilendirme olacak bu önemli
-
-
Aslinda sorum su,
ITIN number icin basvururken Esimle Joint olarak formlari doldurduk. Ancak Formlari doldururken Esimin SSNi henuz olmadigi icin xxxx olarak doldurduk. ITIN icin ise yaradi ve numaramizi alabildik. Ancak formu gercekten IRS tax return olarak kabul etti mi? Yoksa Ben gelen ITIN ile tekrar form doldurup, gondermem mi gerekiyor. Bu ikilemden cikamadim. Bilgisi olan? @crazycells
H1B ile tax return
-
H1 ile ilk sefer Tax Return e başvuracaklara rehber olması için konuyu ayrıca açtım. Toplu tax return konusu çok uzamış ve H1b hakkında içinde bilgi göremedim. Genel olarak yeşil kartlılara göre hazırlanmış. Ulaşımın kolay olması için ayrıca bir konu açtım.
Konuda bilgisi olanların, yaşayanlar tecrübelerini aktarırlarsa çok iyi olacak. Ben bir yerde tıkandım sayılır.
Detayına bakmadım ama öğrenci vizeleri içinde benzer bir durum varmış.
Gelelim yaşadıklarıma,
H1b ile beklemeden hemen gelirseniz en erken eylül sonu ekim başı gibi gelebiliyorsunuz. Bu durumda geldiğiniz sene tax returnünü vermeniz gerekiyor. Burda sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. H1 ile geldiğinizde sadece sizin SSN niniz oluyor. Ailenize H4 Dependant vizesi veriliyor ve SSN alamıyorlar. Almaları gereken ITIN.
ITIN almak içinde tax return yapmanız gerekiyor. dolayısı ile bu işlemleri beraber yürütülmesi gerek ve online yapılamıyor. Vergi dairesinden randevu alınması gerek. Benim bunları yazdığım dönemde Houston 1- 1,5 ay sonraya randevu veriyordu.Ek bir bilgi olarakta vergi dönemi geldiğinde daha 180 gün kuralını tamamlayamadığınız için statunüz non-resident. Buda problemlerin ana sebebi. Aşmak mümkün ama ekstra efor ve vakit gerektiriyor.
H1b li olarak 2 yolunuz var. 1. si daha kolay ama gider gösterme konusu zor olduğu için muhtemelen yardımlardan yararlanamayıp üstüne birde eksik vergi ödemiş olup borçlu çıkacaksınız. Diğeri ana konuda anlatılan yöntemin benzeri.
1- Yöntem:
Bu yöntemde non resident olarak tax returnünüzü dolduruyorsunuz. Turbotax vs bunu yapamıyor. Sprintax diye bir site bu konuya odaklanmış. Ama online değil yazılı evrakların gidip gelmesi gerekiyor.
Doldurmanız gereken form 1040-NR diye geçiyor. Normal 1040 dan biraz daha farklı. En büyük dezavantajı "Standard Deduction" yapamıyorsunuz. Zaten olay burada bitiyor. Bunu yapamayınca gider gösterilebilecek kalemler azalıyor ve muhtemelen borçlu çıkıyorsunuz.
En azından ben nasıl "itemized deductions" yapılacağı kısmını tam çözemedim. Çoğu şey gösterilemiyor gibi. Ama avantajı sadece Amerika içindeki gelirlerinizden vergilendiriliyorsunuz.2.Yöntem:
Kanunlarda bu gibi durumlar için bir opsiyon yaratılmış. "First-year choice". Burda siz ben yeni geldim ve resident olarak ele alınmak istiyorum diyorsunuz. Ama bunun için gene 180 gün kuralını tamamlamış olmanız gerek. H1B için en erken 20 Eylülde ülkeye giriş yapabildiğiniz için 180 gün Mayıs sonunda dolmuş oluyor. Ama vergi iadeleri 15 Nisana kadar.Bu durumda yapılması gereken vergi formunu vermek için uzatma istemek ve Mayıs ayından sonra formu resident gibi doldurmak. Bu şekilde deduction ve başka desteklerden de yararlanabiliniyor. Ama bu sefer gelirlere bütün dünyada elde edilenleri eklemek gerekiyor. Diğer başlıkta 100k USD altı için gerek yok gibi yazılar vardı. TR den gelen çoğu kişinin daha az olacağını düşünerekten bu yöntem H1b ler için daha mantıklı geldi bana.
Ayrıca 1040 forumu türevlerini doldururken H4 olanları forma koyup SSN kısmına ITIN Apply yazmak gerekiyormuş,
2. Yöntemde 1040 formunu verirken birde statement vermek gerekiyormuş. Burada durumunuzu tarihlerle anlatıp "First-year choice" den yararlanmak istediğinizi belirtiyorsunuz.
İlk yıl 3 aylık maaş alacağınız için geliriniz düşük olacak. İade alma ihtimaliniz yüksek. Aralık maaşınızı alırken 31 aralıkta almaya çalışın. Benim durumumda 3 Ocakta aldım. Çek 2023 tarihli olduğu için 2022 W2 suna girmedi. 3 ay çalışıp 2 ay maaş almış gibi bir durum oldu. Ufak bir hesap ama daha fazla iade çıkabilirdi.Yukardaki bilgiler IRS den bulduklarım ve yorumladıklarımdır. Benim içinde süreç devam ediyor. Şimdilik direkt rehber olarak kullanmamakta fayda var.
-
-
Hiç bir fikri olan yok mu
-
-ITIN numarasi icin yetkili bir muhasebecinin evraklarinizi onaylamasi ve H4 vizesi sahibi aile bireylerini gormesi gerekiyor.
- Gecen sene non-resident oldugum icin 18K lik W2 formum ile yaklasik 600 dolar tax odedim. 350 de H&R Block a odedim. ITIN numarasi isi de bu seneye kalmisti. Hayatimin en kotu hissettigim gunlerinden biriydi. Az kalsin ABD den ayriliyordum.
- Bu sene yine H&R Block un yetkilisi ile islemleri yaptim 310 dolar. ITIN icin gereken W7 formunu doldurdu, imzaladi ve Texas a gondermem icin bir zarfa koyup bana verdi. Zarfi iki gun once taahutlu olarak gonderdim. 2 -3 ay sonra ITIN numarasi geldiginde VA eyaleti icin yaptigimiz tax return zarfinda bulunan evraga esimin ITIN numarasini yazip onu da gonderecegim. Eger yetkili bir kisiden servis almazsaniz Texas a pasaport larin orjinalini gondermeniz gerekliymis. Bu nedenle biri ile calismayi uygun gordum. Yetkili firma listesine IRS in sayfasindan ulasabilirsiniz.
-
Eger itin numarasi yoksa dummy itin numarasi (999-88-9999) girebilirsiniz turbotax (resident) ya da sprintax (non-resident) icin. Numara girmeden ilerlemeye izin vermeyebiliyor tax yazilimlari (asagida ornek bir bilgi var baska bir yazilim icin). Isterseniz islem bittiginde olusturulan pdf'ten pdf editorler ile dummy numarayi silebilirsiniz. Formu doldurup imzalayip W-7 formlarini da itin numarasi alinacak kisiler icin doldurup IRS ofislerinden birinden randevu alip tax basvurusu ve itin basvurularini beraber vermeniz gerekiyor. IRS Ofisten basvuru yaptiginizda da pasaportlarin fotokopilerini orada cektikleri icin pasaportlari yollamaya gerek kalmiyor.
As the TaxAct program requires a valid ITIN to calculate certain credits and deductions (i.e. Child Tax Credit), enter a dummy ITIN of "999-88-9999" for individuals who do not yet have an ITIN. This ensures the return is calculated correctly for an individual that will be receiving an ITIN. When you print the return, be sure to white out the dummy ITIN(s) from anywhere they appear in the return before mailing the Form W-7 application (and the attached tax return) to the IRS ITIN Operation Service Center.
-
@Erdokhan vergi dairesinin söylediği ilk beyanı verirken aynı anda ITIN a da başvurup ilgilileri beyana sokabiliyormuşuz.
@unique aynen dediğiniz gibi yapmayı planlıyorum. Şu an uzatma alıp mayısda resident olarak formları gönderme kısmının uygulanabilirliğini araştırıyorum. Bir CPA ile görüşmem gerekiyor anlaşılan ama işini bilen birini nasıl bulacağım onu bilmiyorum. Forumda anladığım kadarıyla genel kanı CPA risksiz/basit ne şekildeyse farklı şekilde yöneltip alacaklı iken borçlu çıkarıyorlar.
-
Görüştüğüm bir CPA direk 1040 file edebilirsin dedi. Bakalım bu şekilde yapacağım galiba.
-
-
Guncelleme yapayim.
2. Metod ile ilerledik.
180 gun kurali haziran basinda doluyordu. Once nisan ortasindan gidip uzatma talep ettik onaylandi. Daha sonra haziran basi randevumuzda gidip formlarimizi verdik. (Ilk 9 ay NR sonraki donem icin resident olarak) Yaklasik 3 ay sonra ITIN ler geldi. ondan 2 hafta sonra tekrar vergi formlarinizi gonderin diye baska bir mail. Bu sefer ITIN kisimlarinida doldurduk ve posta ile gonderdik. Yaklasik 1.5 ay sonra revize ederek onayladilar.Revize dependant kisminda olmustu. Esimin vizesi H4 dependent diye onuda eklemistim. Silmisler. Gelen mailde isterseniz itiraz edin diyor. Ama ben itiraz etmeyecegim.
Onun disinda standard deduction kullanamiyorsunuz, En buyuk kayip burada oluyor. Cocuk yoksa aslinda ugrasmaya gerek yok. Bizim 2 cocugumuz oldugu icin vergi odeyecekken bu sekilde azda olsa alacakli duruma geldik. -
Şimdi ben 2023 ocakta B1 vizesi ile geldim sonra B2 extension alıp ordan h1b bekledim. Ekim 1 de iş başladım herkes gibi. Tek ve bekarım. Benim durumumda ne önerirsiniz? 2.Metod mantıklı geliyor. Bu konu için kısa bir video çekebilirseniz mükemmel olur. Bilmiyorum insan yeni olunca herşey kulağa karmaşık geliyor
-
Video hic yapmadigim icin biraz zor. Anca bir kanala davet lazim Aslinda olay sizin fiziken nerde oldugunuz diye hatirliyorum. Siz direkt normALde doldurabilirsiniz.
Benzer Başlıklar
81
Çevrimiçi
40.1k
Kullanıcı
4.3k
Konu
420.0k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2023 Yesilkart Forum