Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Vergi bildirim tarihini ertelemek için yapılması gerekenler
-
Bir onceki yilki gelir verginizin (Personal Income Tax) bildirimini yapmak icin son gun her yilin 15 Nisan'idir. Eger 15 Nisan gunu bir tatile ya da haftasonuna denk geliyorsa, bu son gun bir ya da iki gun ertelenir (haftasonu ve tatil durumlarina gore).

Federal Vergi
Eger bir nedenden dolayi federal vergi bildiriminizi 15 Nisan'a kadar yapamayacaksaniz, kisa bir form (Form 4868) doldurup extra sure (uzatma, extension) almaniz gerekir. IRS, nedeninize bakmadan size 15 Ekim'e kadar (6 ay) uzatma vermektedir.
Eger IRS'e gecen yilin vergi odemeleri icin borcunuz varsa, extra faiz ve cezalardan kacinmak icin yine de bu borcunuzu 15 Nisan'a kadar odemek zorundasiniz.
Vergi bildirim son tarihinizi uzatmanin (geciktirmenin) 3 yolu vardir.
-
Tahmini vergi odemenizin tamamini ya da bir kismini IRS'in sitesindeki Direct Pay sistemini kullanarak oderken, sitede odemenizin bir "extension" icin oldugunu belirttiginizde otomatik olarak 15 Nisan tarihi 15 Ekim tarihine ertelenmektedir.
-
4868 formunu doldurup, posta ile IRS'e gonderebilirsiniz.
adresinden erisebileceginiz form IRS'e ulastiginda, vergi bildirim tarihiniz 15 Ekim'e ertelenmektedir. Eger bir onceki yil icin hala odemeniz gereken vergi borcunuz varsa, bir "check" yazip, bunu posta ile gonderebilirsiniz.
-
Vergi bildirim yazilimlarinin sundugu e-file secenegi ile veri bildirim tarihinizi erteleyebilirsiniz. Ucretsiz olarak e-file secenegi sunan yazilimlara su adresten ulasabilirsiniz:
Hizli bir karar verilmesi icin e-file opsiyonu en garanti olan yoldur. 5-10 dakika ayirarak vergi bildirim tarihinizi erteleyebilirsiniz.
Eyalet vergisi
IRS'e gondereceginiz 4868 formu otomatik olarak eyalet vergi bildirim tarihini uzatmamaktadir. Bunun icin ayrica yasadiginiz eyalet veya eyaletlere basvuru yapmaniz gerekmektedir. Tek yapmaniz gereken eyaletin resmi sitesine girip "tax extension" diye arayip ilgili sayfalari bulmak.
Ornegin New York eyaleti icin ilgili sayfa su:
Ayrica yine 5 dk ayirarak eyalet vergi bildirimini su sayfadan erteleyebilirsiniz:
https://www8.tax.ny.gov/RPXT/rpxtStart(Eger bu islemi farkli eyaletler icin yaptiysaniz lutfen bu konuya yorum olarak ilgili eyaletin sitesini de aktarin!)
Diger onemli durumlar:
Eger yurtdisinda yasayan;
- ABD vatandasi
- Green Card sahibi
- ya da gorevdeki ordu mensubuysaniz
sizler icin vergi bildirim tarihi 15 Nisan yerine 15 Haziran'dir. Fakat yine de vergi borclarinin odenmesini 15 Nisan'a kadar yapmaniz gerekmektedir. Yurtdisinda yasayan vatandas ya da GC sahiplerinin vergi konusundaki ayrintilar icin bu sayfayi incelemesini tavsiye ederim:
-
-
2017 yili vergi bildirimi icin son bildirim tarihi 17 Nisan 2018'dir. Ayrica erteleme sonucu vergi bildirimi 17 Ekim 2018'e kadar erteleyebilirsiniz.
-
faydalı konu olmuş
-
30 nisanda gelicem inş. Vergi bildirimini ne zaman yapmam gerekiyor?
-
@schadow Vergi bildirim tarihini ertelemek icin yapilmasi gerekenler içinde söyledi:
30 nisanda gelicem inş. Vergi bildirimini ne zaman yapmam gerekiyor?
Siz 2018 yilinda gocmen oldunuz sanirim? Bu vergi bildirimi gecen yilin vergilerini ilgilendiriyor. 2017 yilinda ABD vatandasi ya da GC sahibi degilseniz bir sey yapmaniza gerek yok.
2018 yili vergi bildirimlerini ise 15 Nisan 2019'a kadar yapmalisiniz.
-
geçmiş yılın vergileriyle alakalı fatura, bilanço vb. gerekli bilgi-belgeleri toplamanız (mesela bu tarz şeyler büyük şirketlerde zaman alabiliyor) ve ödenmemiş vergilerinizi ödemeniz için yıl bitiminden itibaren size yaklaşık 4 aylık bir süre veriyorlar gibi düşünün.
Türkiye' de de Haziran-Temmuz gibi vergi rekortmenleri açıklanır ya, onun beyanları da Mart-Nisan ayları içinde yapılır. Benzer bir yapı bizde de var aslında.
-
yahu green card ve amerika ile ilgili her konuyu zevkle okuyorum ama şu vergi bildirimleri vs. işlerine bi türlü ısınamadım. bu yüzden kafam hiç almıyor yazılanları
ne yapacağım bilmiyorum 
-
@damladav Vergi bildirim tarihini ertelemek icin yapilmasi gerekenler içinde söyledi:
yahu green card ve amerika ile ilgili her konuyu zevkle okuyorum ama şu vergi bildirimleri vs. işlerine bi türlü ısınamadım. bu yüzden kafam hiç almıyor yazılanları
ne yapacağım bilmiyorum 
merak etmeyin sayin @damladav zamanla alisiyorsunuz
IRS pesinizi birakmaz 
CIA'den kacabilirsiniz ama IRS'ten asla!

-
@damladav IRS' in odak noktasının büyük şirketler olduğunu ifade etmek lazım. Birkaç bin IRS görevlisi, vergi mükellefi 100 küsur milyon kişinin belgelerini muhteşem şekilde kontrol edemez. IRS müfettişlerine takılmamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var, onları da araştırdıkça zamanla öğreniyorsunuz. Belki bu işi iyi bilenler bir başlıkta deneyimlerini aktarabilirler.
Buna rağmen IRS ile başınız tabii ki belaya girebilir ama zannediyorum ciddi bir vergi kaçırma olayı olmadıkça bir şekilde çözümü mümkündür.
-
@TolgaTarkanOlmez aslında evet bunla ilgili kapsamlı bilgi aktaran bir konu olsa güzel olurdu? ne zaman, neyi, ne şekilde ödemeliyiz gibi... ne dersiniz sayın @crazycells ?
-
@damladav Vergi bildirim tarihini ertelemek icin yapilmasi gerekenler içinde söyledi:
@TolgaTarkanOlmez aslında evet bunla ilgili kapsamlı bilgi aktaran bir konu olsa güzel olurdu? ne zaman, neyi, ne şekilde ödemeliyiz gibi... ne dersiniz sayın @crazycells ?
Size katiliyorum sayin @damladav , zaten vergi sistemi ve odemesi konusunda kapsamli bir konu hazirlayacagimi soylemistim ama maalesef henuz bu kadar zamanim olmadi
yakin gelecekte kesinlikle yapacagim ama zaman icin soz veremiyorum maalesef... -
Merhabalar,
Green karti 2017 de aldim, suan Amerika disinda yasiyorum, 100bin dolarin alti gelirim oldugu icin herhangi bir bildirime gerek yok diye biliyorum.
Bunlarin haricinde herhangi baska bir bildirim yada yapmam gereken birsey varmidir.
tesekkurler. -
@wahap Vergi bildirim tarihini ertelemek icin yapilmasi gerekenler içinde söyledi:
Merhabalar,
Green karti 2017 de aldim, suan Amerika disinda yasiyorum, 100bin dolarin alti gelirim oldugu icin herhangi bir bildirime gerek yok diye biliyorum.
Bunlarin haricinde herhangi baska bir bildirim yada yapmam gereken birsey varmidir.
tesekkurler.soyle bir durum da var, bilginize:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/468/2017-icin-turkiye-banka-hesaplarinda-10k-uzeri-hareketlerin-bildirilmesi -
@wahap 10 bin dolar üstü gelirin beyan edilmesi gerekiyor. 100800 dolara kadar vergi yok. Vergi ödemeyecek olsanız bile beyan etmek zorundasınız.
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-earned-income-exclusion-requirements
-
Cok tskler @knnrn ve @crazycells,
Ben 2017 Kasimda ilk girisimi yaptim, anladigim kadari ile benim ve esiminde bildirimlerini yapmamiz gerekiyor.
Bu bildirimleri nereye nasil yapiyoruz. https://www.irs.gov/ uzerinden mi yapacaz?
tskler -
@wahap Vergi beyanı için son gün 17 Nisan'dı. Bir sonraki yılı yapmayı unutmayın.
ABD dışı geliri ücretsiz beyan edemiyorsunuz. En yaygın kullanılan site TurboTax: https://turbotax.intuit.com/
Ben şu ana kadar CreditKarma ile ücretsiz beyan verdim: https://www.creditkarma.com/tax
Ayrıntılı bilgi: https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
-
peki vergi bildirmini muhasabeci aracılığıyla yapılırmı yapılırsa muhasebeciler ne kadar para alıyor bilginiz varmı
-
@knnrn cok tskler,
@crazycells soyle bi notu var,
Eger yurtdisinda yasayan;"ABD vatandasi
Green Card sahibi
ya da gorevdeki ordu mensubuysaniz
sizler icin vergi bildirim tarihi 15 Nisan yerine 15 Haziran'dir."Bu durumda birseyi kacirmamis oluyoruz anladigim kadariyla, ve dediginiz sitelerden bildirimi yapmak gerekiyor.
-
Irs web sayfasinda, tax return icin ucretsiz software sayfalarina link var.
bu seneyi kacirmis olsaniz bile yanlis hatirlamiyorsam son 3 yilin vergisini hala yapabiliyorsunuz, kacirdiginiz yila ait formu dowmload edip doldurmak gerekiyor. Borclu cikmadiginiz surece cezasi yok diye biliyorum gec gondermenin.Senenin 6 ay ya da daha uzun bir kismini abd disinda gecirdiyseniz, deadline hazirandi, ben de oyle hatirliyorum. Esim son ana kadar beklemeyi sevdigi icin henuz tax return yapmadi mesela.
-
@Wahap dogrudur, eger borcunuz varsa odenmesi icin son tarih 15 Nisan (bu yil icin 17 Nisan), ama vergi bildirimini 15 Haziran'a kadar yapabilirsiniz (tam emin degilim ama sanirim bu yil icin belirlenen tarih 17 Haziran).
Benzer Başlıklar
125
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.2k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum