@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisi / beyani
-
@LArch, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
W-4 formu nasıl doldurulur ve kendimize ne kadar allowance yazmalıyız gibi konularda sitemizde bir rehber görevi görecek sayfa var mı ? benim şu an doldurmam gerekiyor ve açıkçası tam sayıyı belirlemekte zorlanıyorum. yardım ederseniz sevinirim. teşekkürler.
Yukaridaki cevaplari okuyun isterseniz, sanirim o kismi kendinize gore ayarlayabilirsiniz.
-
@LArch, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
W-4 formu nasıl doldurulur ve kendimize ne kadar allowance yazmalıyız gibi konularda sitemizde bir rehber görevi görecek sayfa var mı ? benim şu an doldurmam gerekiyor ve açıkçası tam sayıyı belirlemekte zorlanıyorum. yardım ederseniz sevinirim. teşekkürler.
Kabaca soyle yapabilirsiniz:
Bekar = 0 veya 1
Evli cocuksuz = 2 veya 3 (ortak vergi beyani verilecekse, aksi halde bekar olarak doldurmali)
Evli cocuklu = 3+cocuk sayisiYil boyunca cok vergi odemek ve yil sonunda yuksek vergi iadesi almak icin normalden dusuk allowance (ornegin 5 olmasi gerekirken 2) yazabilirsiniz.
Normalden yuksek allowance yazarsaniz maasinizdan daha az vergi kesilir, ancak yil sonunda borclu cikma ihtimali yuksek olur.Yil sonunda cikacak alacak/borc durumuna gore W-4 formunuzu guncellersiniz.
-
Merhaba arkadaşlar , Türkiye’de 5 yaşında oğlum var annesi ile yaşıyor . Bütün masrafları tarafımdan karşılanıyor . Ben çalışmıyorum . Ameridaki eşimin yıllık vergisinde gösterebilirmiyim oğlumu ? Yardımlarınız için teşekkürler ..
-
@özgür, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Merhaba arkadaşlar , Türkiye’de 5 yaşında oğlum var annesi ile yaşıyor . Bütün masrafları tarafımdan karşılanıyor . Ben çalışmıyorum . Ameridaki eşimin yıllık vergisinde gösterebilirmiyim oğlumu ? Yardımlarınız için teşekkürler ..
Şurada yazdığına göre çocuğu dependent olarak beyan edebilirsiniz: https://www.1040.com/tax-guide/taxes-for-families/claiming-child-when-divorced/
Buna göre masraflarının yarıdan fazlasını ödüyorsanız beyan edebilirsiniz.
-
@özgür, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Merhaba arkadaşlar , Türkiye’de 5 yaşında oğlum var annesi ile yaşıyor . Bütün masrafları tarafımdan karşılanıyor . Ben çalışmıyorum . Ameridaki eşimin yıllık vergisinde gösterebilirmiyim oğlumu ? Yardımlarınız için teşekkürler ..
benim bir tanidigim var esi ve cocugu turkiye de kendisi burada calisiyor ama butun islemleri sanki burada yasiyormus gibi vergi odemesi saglik benefiti gibi olaylar normal aile gibi islem yapiyor.
-
Bu sene Turbotax ile ücretsiz olarak bildirim yaptım.
Muhasebeciler $100'dan başlayan fiyatlar çektiği için nasıl yapılır diye biraz araştırdım ve Turbotax'i kullanmaya karar verdim. Uygulamada, tüm gerekli formları tamamladıktan sonra IRS'e göndermeden önce ne kadar return alacağınızı size söylüyor. Vergi yılı içindeki para harcadığınız, vergiden düşebileceğiniz her faturayı saklayın. Bir yere yaptığınız bağışı bile vergiden düşebilirsiniz. Şurada listesi var.
Eğer bekar ve vergi yılı içindeki geliriniz 66 bin doların altındaysa programı kullanmak ücretsiz.Biraz vakit alan ama zor olmayan bir işlem vergi beyanı yapmak. Bunun için bu sayfada 66k altı için Income below $66,000 Free File Software seçeneğinden devam ederek karşınıza kullanabileceğiniz uygulamalar geliyor. İlk önce HR-Block kullanmayı düşündüm ama state ya da federal return için ek ücret istediği için vazgeçtim. Turbotax ikisi için de ücretsiz beyan sağlıyor 66k altı için, belirttiği 3-4 tane şartı da sağlarsanız, ki büyük ihtimalle sağlarsınız. Programı kullanmak basit, adım adım ilerleyerek beyanınızı dolduruyorsunuz. Her adımda açıklamalar var. Bekar kişiler için doldurmak basit. Evli, çocuklu, okul, kurs, kira vb şeyler işin içine girince karmaşıklaşabilir.
Sonuçta Turbotax'in en sonda gösterdiği geri ödemeden 88$ kesinti oldu. Neden belirtmedi IRS.
-
@knnrn @gkhanfeez anlamadım yazıdan oğlumu şimdiki eşimin tax ında gösterebilir miyim?
-
@özgür, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@knnrn @gkhanfeez anlamadım yazıdan oğlumu şimdiki eşimin tax ında gösterebilir miyim?
Hayır, eşinizin değil kendi vergi beyanınızda gösterebilirsiniz sadece. Eğer eşinizle joint tax return yapıyorsanız bu şekilde eşinizin beyanında da gösterebilirsiniz.
-
@haleluja Credit Karma'da herhangi bir gelir sınırı yok. Federal ve eyalet vergi beyanlarını ücretsiz yapabiliyorsunuz. Turbotax yerine Credit Karma tavsiye ederim.
Bazı faturaları vergiden düşebilirsiniz, doğru, ama devlet size iki seçenek sunuyor. Sizin dediğiniz gibi her kalemi madde madde beyan etmek veya evli çiftler için 24 bin dolar standart gideri kabul etmek. Bizim durumumuzda standart (Türkçede götürü usül diye geçiyor sanırım) gider beyan etmek daha mantıklı oldu.
-
@knnrn Merhaba,
Benim de benzer bir durumum var. 2019 Kasım ayında 2 haftalığına giriş-çıkış yapacağım ve Mayıs 2020'de ABD'ye yerleşeceğim. Mayıs ayına kadar Türkiye'deki sabit maaşlı işim devam edecek. Mayıs ayında ikametimi henüz taşımayacağım, bir süre daha Türkiye'de kalacak.
1- Sorumlu olduğum vergi süreci göçmen vizesi ile ilk giriş yapmam ile mi başlıyor? Bu durumda benim Kasım-Aralık 2019 dönemi için vergi beyanında bulunmam gerekecek değil mi?
2- 2020 yılı için vergi beyanında bulunacağım zaman (2021'de yani) Ocak-Mayıs 2020 dönemi için Türkiye'deki maaş gelirimi beyan etmeyi unutmamalıyım değil mi?
3- Vergi beyanında bir alt limit var mıdır? Türkiye'deki maaşım 2500 TL olduğu için USD karşılığı 440 USD gibi çok düşük bir rakam oluyor.
4- Kasım-Aralık 2019 dönemi için tüm ABD ve Türkiye'de yaptığım belgeli harcamaları tax return için gösterebilir miyim?
Sistemi öğrenip alışana kadar bile olsa hata yapmak istemiyorum.
Teşekkür ederim.
-
@ebrupilten, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@knnrn Merhaba,
Benim de benzer bir durumum var. 2019 Kasım ayında 2 haftalığına giriş-çıkış yapacağım ve Mayıs 2020'de ABD'ye yerleşeceğim. Mayıs ayına kadar Türkiye'deki sabit maaşlı işim devam edecek. Mayıs ayında ikametimi henüz taşımayacağım, bir süre daha Türkiye'de kalacak.
1- Sorumlu olduğum vergi süreci göçmen vizesi ile ilk giriş yapmam ile mi başlıyor? Bu durumda benim Kasım-Aralık 2019 dönemi için vergi beyanında bulunmam gerekecek değil mi?
2- 2020 yılı için vergi beyanında bulunacağım zaman (2021'de yani) Ocak-Mayıs 2020 dönemi için Türkiye'deki maaş gelirimi beyan etmeyi unutmamalıyım değil mi?
3- Vergi beyanında bir alt limit var mıdır? Türkiye'deki maaşım 2500 TL olduğu için USD karşılığı 440 USD gibi çok düşük bir rakam oluyor.
4- Kasım-Aralık 2019 dönemi için tüm ABD ve Türkiye'de yaptığım belgeli harcamaları tax return için gösterebilir miyim?
Sistemi öğrenip alışana kadar bile olsa hata yapmak istemiyorum.
Teşekkür ederim.
1- Evet, giris yaptiginiz tarihten itibaren vergi mukellefi oluyorsunuz. Yilin son 2 ayi icin vergi beyani yapabilirsiniz. Ancak bu donemdeki geliriniz 12 bin dolarin altindaysa vergi beyani zorunlu degil (evli iseniz 24 bin). Ayrica ABD disindaki geliriniz 108 bin dolar altindaysa vergiye tabii degil.
2- Ben simdiye kadar Turkiye'deki gelirlerimi beyan etmedim. Toplamda cok kucuk miktarlar zaten (yillik 10 bin TL'nin altinda). Ama risk almamak icin beyan edebilirsiniz. Yurt disindaki geliri ucretsiz beyan etmek mumkun degil, ya bir muhasebeci ile yada Turbotax gibi sitelerin ucretli paketleri ile yapacaksiniz.
3- Yukarida yazdigim gibi alt limit var: https://www.thebalance.com/are-you-required-to-file-a-tax-return-3192868
Bekarsaniz 12 bin, evli ciftler icin 24 bin4- Bu sekilde kalem kalem beyan etmek (itemized deduction) cok zahmetli. Ben 24 bin dolarlik goturu usulu (standard deduction) tercih ediyorum. Bir muhasebeci ile calismiyorsaniz ve kendi isinizin patronu degilseniz itemized yapmak pek mantikli degil.
-
@knnrn
Açıklamalarınız için teşekkür ederim.
Evet evliyim, ama eşimin resmi belgeli bir geliri yok. Sadece benim 2500 TL maaşım var. O da Mayıs ayında artık olmayacağı için;Kasım ve Aralık 2019 için toplam 5000 TL ( 880 USD) gelir ve
Ocak-Mayıs 2020 arası için toplam 10.000 TL (1760 USD) yurtdışı (ABD dışı) gelirimiz olacak.
Bu kadar düşük tutarları bildirmeme gerek yok o zaman. -
@ebrupilten, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@knnrn
Açıklamalarınız için teşekkür ederim.
Evet evliyim, ama eşimin resmi belgeli bir geliri yok. Sadece benim 2500 TL maaşım var. O da Mayıs ayında artık olmayacağı için;Kasım ve Aralık 2019 için toplam 5000 TL ( 880 USD) gelir ve
Ocak-Mayıs 2020 arası için toplam 10.000 TL (1760 USD) yurtdışı (ABD dışı) gelirimiz olacak.
Bu kadar düşük tutarları bildirmeme gerek yok o zaman.Maaşı net değil brüt olarak düşünmek lazım ama ben olsam hiç uğraşmazdım.
-
@knnrn sanırım ben de hiç uğraşmayacağım. o zmaan 2019 senesi tax işlemlerinden muhaf olacağım bu durumda
-
@ebrupilten Aslında bildirim yapmaktan muaf değilsiniz, tutar ufak olduğu için vergisini ödemekten muafsınız.
-
@keysnambır anladım, teşekkür ederim. bu vergi konusunda biraz daha okuyıup öğrenmem lazım sanırım tam anlayana kadar.
-
@keysnambır, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@ebrupilten Aslında bildirim yapmaktan muaf değilsiniz, tutar ufak olduğu için vergisini ödemekten muafsınız.
Genelde vergi odemeyince bildirim yapilmamasi da sorun olmuyor, ama bu durumun kayit altina alinmasi icin kesinlikle herkese her yil her kosulda tavsiyem vergi bildirimini yapmalari yonunde. Neden verginin odenmedigini belgelendirmis olursunuz.
-
Merhaba,
Benim kafam çok karisti. Teker teker butun postları okudum ama tam olarak nerede "vergi beyanında bulunma nasıl yapılır" bulamadım. Birisi bana whole process'i anlatabilirse çok sevinirim. Simdi en bastan baslamak gerekirse, vergi beyanında bulunmak icin elimizde ne olması gerek, nereye beyan edeceğiz. Doldurmamiz gereken formlar neler bahsedebilirse çok sevinirim. -
@sheandherlemons, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Merhaba,
Benim kafam çok karisti. Teker teker butun postları okudum ama tam olarak nerede "vergi beyanında bulunma nasıl yapılır" bulamadım. Birisi bana whole process'i anlatabilirse çok sevinirim. Simdi en bastan baslamak gerekirse, vergi beyanında bulunmak icin elimizde ne olması gerek, nereye beyan edeceğiz. Doldurmamiz gereken formlar neler bahsedebilirse çok sevinirim.Maaşlı çalışan mısınız?
-
@sheandherlemons, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Merhaba,
Benim kafam çok karisti. Teker teker butun postları okudum ama tam olarak nerede "vergi beyanında bulunma nasıl yapılır" bulamadım. Birisi bana whole process'i anlatabilirse çok sevinirim. Simdi en bastan baslamak gerekirse, vergi beyanında bulunmak icin elimizde ne olması gerek, nereye beyan edeceğiz. Doldurmamiz gereken formlar neler bahsedebilirse çok sevinirim.Adim adim anlatildigi bir konu mevcut degil forumda henuz. Bu sandiginizdan cok daha karmasik ve ayrintili bir surec, tek bir yol yok ve herkes icin surec ve bilgiler farkli; o nedenle bu konuyu ancak buyuk bir zaman boslugu buldugumda hazirlayabilirim.
Su an icin federal vergi icin su siteden:
eyalet vergisi icin ise yasadiginiz eyaletin kendi sitesinden yararlanabilirsiniz.
Benzer Başlıklar
148
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.2k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum