Merhaba, amerikaya 2023 Aralık ayında girdim, evraklarım ve sosyal güvenlik numaram gelmediği için iş bulamadım ve çalışmadım, sadece amerikada açtığım banka hesabıma türkiyeden getirdiğim parayı yatırdım. 2024 Nisan ayında vergi ödemesi ya da herhangi bir beyan yapmam lazım mı?
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisi / beyani
-
@ugursway Teşekkür ederim uğur bey
-
Şu Türkiye'deki geliri bildirme işini resmen beceremiyorum, uzman biri varsa aramızda yardımını rica ederim.
-
@diclemre Eger online bir tax website kullaniyorsaniz, sizi step by step yonlendirmesi gerekir. Gerekli bilgileri girip, devam edin.
Asagidaki linkte IRS websitesindeki bilgiler var:
-
@MySea, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@diclemre Eger online bir tax website kullaniyorsaniz, sizi step by step yonlendirmesi gerekir. Gerekli bilgileri girip, devam edin.
Asagidaki linkte IRS websitesindeki bilgiler var:
Açıkçası Tax Slayer kullanıyorum ve Foreign Tax Credit 1116 doldurmam gerekiyor. Ancak çözemedim her ne kadar video izlesem de okusam da.
-
Daha önce Form 1116 dolduran varsa yardımları çok makbule geçer.
-
Selamlar, fiziken Türkiye'deyim Amerika'ya henüz tamamen taşınmadım. Bu sebeple Türkiye'deki gelirlerimi beyan etmek için ve vergi formunu doldurmak için tavsiye edebileceğiniz bir avukat ya da vergi uzmanı var mıdır? Bir de bu süreçte neye dikkat etmem lazım hangi bilgileri paylaşmalı/paylaşmamalıyım destek alacağım kişiden?
-
Bu başlıktan bahsedildi. Kullanıcı:
Serapp
-
Merhabalar,
Mayıs sonu gibi ABD'ye ilk girişi yapacağız Greencard ile. Freelance ve TR'den maaşlı çalışanım (remote). Sanırım freelance çalışanlar estimated tax ödeyerek yıl sonu yüksek vergilerden kaçınabiliyorlarmış. Zorunlu olduğunu duydum eğer bir yerde çalışmıyorsam.
Benim durumumda April 1–May 31 periyoduna denk geliyorum anladığım kadarıyla fakat bir muhasebeciye sorduğumda ilk yılımda ceza olmaz gibi bir ifade kullandı.
Yine de tahmini bir gelir yazıp ödemek gerekir mi? Eşim de çalışmıyor bu arada. Kafama çok takıldı. Bilgisi olan yazarsa sevinirim. Teşekkürler.
Kaynak :
-
@evr anladigim kadariyla siz ilk girisinizi yapmadiniz. Dolayisiyla gelecek sene Nisan 15 e kadar vergi bildirimi konusunda sureniz var. (15 Nisan 2026) TR den maasli calistiginiz kisim icin burada vergi odemezsiniz hatta vergi iadesi bile alabilirsiniz tutara bagli olarak. Freelance icin bir adresiniz olmadigi icin onu burada yani ABD de bildirmeniz gerekir. Buna vergi cikar. Burada hersey beyana gore. Siz ne kadar kazandiysaniz yada kazanmayi tahmin ediyorsaniz onu yazin. En nihayetinde yil sonunda bir hesaplasma olacak. Ya ek vergi vereceksiniz yada iade alacaksiniz. Bu vergi konusunda yuksek vergilerden kacinmak yada ceza olmuyormus gibi durumlari nacizane dikkate almamanizi oneririm. Bildirim yaptiginiz surece ceza odeme gibi bir durum zaten mumkun degil. 1000 dersiniz 2000 olur farkini odersiniz. 2000 dersiniz 1000 olur iade alirsiniz.
-
Öncelikle herkese merhaba tax free vergi beyanını uzaktan bu yıl gerçekleştirmiştim bazı sebeplerden dolayı amerikaya bir daha geri gidemeyeceğim banka hesabımı felan kapamıştım adıma tahsis edilen çek şuanda kuzenimde bu çeki geri nasıl tahsis edebilirim? Bu konuda bilgisi olan varmı yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
-
@mrym çeki türkiyeye gönderirse bankadan bozdurabilirsiniz. Ancak her banka veya her şube kolay kolay kabul etmez işi bilmedikleri için biraz banka ve şube gezmeniz gerekebilir
-
Merhaba eşim ABD Vatandaşı açıkcası uzun bir süredir ABD Dışında yaşıyor Meksika'da ailesinin yanında kendisi anlattığına göre IRS Vergi bildirimlerini yapmamış para kazanmadığı için Meksika'da çalışmamış Amerika'da kazanç olmadığını düşünürsek yinede vergi beyanı doldurup yollaması gerekiyormuydu yollamadıysa bunun sonuçları ağır olur mu? çalışmadığnıdan para kazanmadığından eminiz fakat vergiden ötürü sorun yaşamasından korkuyoruz bu konuda bilgisi olan birisi paylaşabilirse çok sevinirim teşekkürler...
-
@Emre-Kurtulmuş teşekkür ederim Emre Bey
-
Bu başlıktan bahsedildi. Kullanıcı:
ugursway
-
Merhaba, bu seneye kadar sadece W2 ile gelirim mevcuttu hem eşimin hemde benim onun için hep sene başında vergi bildirimimizi yapıyorduk. Fakat bu sene başından beri ek iş olarak arada delivery yapmaya başladım şu 1 senede yaptığım oradan gelir 5bin doları geçtiğini sanmıyorum quarterlarda hiç estimated tax payment gerçekleşmedim. Geçen gün uygulamadan sadece bildirim gelmiş tax ödeme tarihinizi kaçırmayın diye o noktada böyle bir durum olduğunu farkettim ben kendimi hep sene başında w2 ile birlikte bu dlivery kazancımında taxini ödeyeceğim diye bekliyordum. Araştırdığım kadarıyla quarter ödemesi yapmazsan çok ufak bir penalty fee gibi birşeyi varmış ancak daha önce bu durumu yaşayan var mı ne kadar bir cezadan bahsediyoruz ve şu an ne yapabilirim bunun için
-
@Ekto-Oktan Anladigim kadariyla esinizin vergi beyan etmesine gerek yok. Detayli bilgiye alttaki linkten ulasabilirisiniz.
-
@Emre-Kurtulmuş
Merhaba, hangi eyalettesiniz bilmiyorum ancak genel olarak evet, independent contractor oldugunuzda her ceyrekte vergi beyani yapmaniz gerekiyor ancak kullandiginiz delivery uygulamalari size 1099 formunu yilda sadece 1 kere veriyor. Eger bu tarz gig islerden masraflarinizi cikarinca elde ettiginizin gelir sonucu odeyeceginiz vergi $1k altinda ise IRS genellikle ceza kesmiyor daha cok duzenli olarak bu isleri yapip yuksek kazanclar elde eden kisiler icin ceza kesildigini biliyorum. Sizin yine de bir CPA’ye sormanizi tavsiye ederim.
Yanisira masraflarinizi iyi ayirt edebilmeniz icin aracinizinin bu isler icin ne kadar mile, gas, tamir, bakim vb. gibi masraflar yaptigini duzenli olarak kaydetmeniz vergi donemi islerinizi kolaylastiracaktir. Son olarak self-employment kazanclariniz 500 dolar uzerinde ise beyan edilmesi gerekmektedir. -
@ugursway californiada yaşıyorum mile üzerinden deductionları düşünce vergilendirilicek kazanç 2-2.5Bin dolar arası gibi birşey oluyor ödenecek vergi miktarı 1000$ bulmayacaktır tahminimce teşekkürler bilgiler için

-
@Emre-Kurtulmuş Hocam, ilk yil 1099 ile calistiginizda, bir onceki yilla kiyaslama yapacak veri olmadigi icin, buyuk ihtimalle faiz/ceza cikmaz veya cok dusuk bir miktarda olabilir.
Ancak, onumuzdeki yil icin yine 1099 ile is yapacaksaniz, her 3 ayda bir quarterly estimate yapip, IRS'e odemeler yapin. Cunku onunuzdeki senenin verilerini bu yilki ile kiyaslayip, under/over payment olup olmadigini hesaplayacaklar.
IRS'e gore independent contractor olarak is yapanlar yani 1099 ile calisanlar, yilda 4 defa quarterly estimated tax odemeleri gerekiyor. Tipki isyerleri gibi.
Eger iciniz rahat etmezse, hala IRS uzerinden bir miktar odeme yapabilirsiniz. Google dan nasil yapabileceginizi bulabilirsiniz.
Genel olarak, 1099 ile elde ettiginiz kazancin 25-30% civarini estimated tax ve self-employment tax (FICA ve Medicare deductions) seklinde hesaplayabilirsiniz. Yasadiginiz eyalete gore, state income tax da olacaktir.
-
Merhabalar. Doğru başlığa mı yazıyorum emin olmamakla birlikte çok fazla bilgi göremedim bu konu hakkında. Eğer yanlış başlık ise kusura bakmayın lütfen. Dv2026 sürecindeyiz. Asıl talihli benim ve eşim 2019 yılında work and travel yapmış ve sonrasında vergi işlemlerini NR olmadan turbo tax üzerinden gerçekleştirmiş, bu durum green card sürecine olumsuz etki ediyor mu ? Ya da bu durumu düzeltmek için ne yapabiliriz. Şimdiden teşekkür ederim.
-
@eceslc anlattığınıza göre vergi bildirimlerini doğru bir şekilde yaptıysa herhangi bir sorun yok yani düzeltmeniz gerekende bir şey yok
-
@Emre-Kurtulmuş Sanırım bir kısmı yanlış anlatmışım. Detayını paylaşıyım sizinle. Non resident aslında eşim o dönemde wat tan dolayı. sprintax ten yapılması gerekirken turbo tax ten yapmış vergi bildirimini bilmediği için. Turbo tax e de şu an giremiyoruz o sebeple turbo tax ten yaptığı işlemi non resident mı yaptı yoksa residant mı yaptı netleştiremiyoruz da. Çünkü döndükten sonra bir miktar corona yardımı da almış. Bu kafamızı karıştırıyor resident olarak tamamlamış olacağı ile ilgili. Yanlışlık var ise greencard sürecini olumsuz etkiler mi emin olamadık. Çok uzun zaman geçtiği için de hiçbir bilgiye ulaşamıyoruz. Ne irs ne de turbotax, sprintax girişlerimiz kabul olmuyor.
Benzer Başlıklar
166
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.2k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum