@sami-nur Yok o oyle degil. Oldukca detayli bir konu. Internetten arastirma yapin ve/veya ABD'de iseniz, calistiginiz yerden veya bankanizdan bilgi alabilirsiniz.
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisi / beyani
-
@caglaror Hocam home office tax deductions konusunda cok dikkatli olmanizi tavsiye ederim.
Eger kendi isinizi evden yurutmuyorsaniz, home office deductions yapamazsiniz. Yani kisaca baskasina calisiyorsaniz, W2 aliyorsaniz, isterse tum zamanli telework veya remote calisin, home office deductions yapamazsiniz!
Kendi isinizi home office den yapiyorsaniz da belirli kriterler var. Hepsini karsiliyor olmaniz gerekiyor. Yani ya hep ya hic durumu.
Bir de home office tax deductions, o isden elde ettiginiz income miktarini gecemez. Yani zarar gosteremezsiniz

-
@MySea Aslinda bizim isler cok daha karmasik. Ayni anda contractor ve W2 bir de kendi isimizi birlikte yurutuyoruz. Zamanlama konusu kesinlikle ayirtedilemez. Yani 3-4 tane ayni start-stop saat koyup anlik hepsini durdurup baslatmamiz lazim. Boyle olunca yemek, ofis ihtiyaclari, internet, mobile data hatti, elektrik gibi giderler corba oluyor. Biz ozellikle metrekare hesabini yaptigimiz hesaptan vazgectik, ama bazi giderleri de homeoffice icinde kabul ettik, disardan yemek zorunda kaldigimiz yemek gibi, cihazlarin bazilari cok elektrik tuketen cihazlar onlari belli oranda elektrige dahil ettik, ve bunlar gibi oranlarini somut tespit edemedigimiz giderleri paylastirdik.
Temel kriterimiz o harcamayi o is olmasa yaparmiydik oldu. Yani isi tabancasi kullaniyoruz bir isimizde, o dogrudan isin kendisiyle ilgili gider seklinde.
Artik W2 icin gereken interneti de oteki isin icinden ayirt edemeyecegimizden gomduk gitti
TurboTax in risk/uyari sistemine guveniyoruz
-
@caglaror Forumdaki Hukuk Burosu benzeri bir de Vergi Burosu olmali, malum ciddi is ve yeni gelenler icin bilinmezlerle dolu. Bu sene de bildirimi yaptik gitti. Sabit bir tek isimiz olsa da kurtulsak katmerli islerden

Tum cevaplar icin cok tesekkur ederim. -
@caglaror Katiliyorum, bir de vergi konusu olmali forumda. Ancak ben vergi uzmani veya CPA degilim. Bu alanda uzman birisi sorulara cevap vermeli. Benimki sadece bir hobby diyelim


-
Merhaba Freetaxusa üzerinden vergi iadesi doldurmaya çalışıyorum ama bir kaç noktada takıldım, Eylül 2023 de Ülkeye giriş yapıp sonrasında W2 ile çalışmaya başladım, NY da çalışıp NJ de ikamet etmekteydim. W2 formunda hep NJ üzerine kesilen vergiler var benim NY için ayrıca bir vergi iadesi başvurusunda bulunmam gerekiyor mu? sadece Federal ve NJ için başvuracağım olarak anladım, ikinci olarakta buraya yıl sonunda geldiğim için 6 ay kuralını sağlamasamda resident olarak başvuru yapmam gerekiyor diye düşünüyorum bu konu hakkında fikriniz nedir? Çok teşekkür ederim
-
@heycan, formu doldururken state-1, state-2 … gibi bölümler var diye hatırlıyorum. W2 de görünen işveren eyaleti ile farklı eyalette ikamet ediyorsanız, o kısımları doldurmak gerekir diye biliyorum. Muhasebe yada vergi uzmanı değilim, dipnot.
-
@heycan NY da calistiginiz icin NY non-resident ve NJ de yasadiginiz icin NJ resident olarak her iki eyalette de vergi beyani yapmalisiniz.
-
Uber için araba satın aldıysanız, bunu 179 da expense olarak bildirebiliyor musunuz? Teşekkürler.
-
Merhabalar, iyi günler. Ben ve eşim 2023 Mart da ilk girşimiz ile green cardlarımızı aldık. İkinci girişimizi de 13 Mart 2024 de yaptık. İlk defa vergi beyanı yapacağız ve bu durum ile iligli sorularım olacak fakat öncesinde durumu özetleyeyim;
- Green card üzerinde yazan bilgiye göre 21 Mart 2023 tarihinden itibaren mükellef olacağız.
- Amerikada eşim ve ben hiç çalışmadık dolayısyla Amerikadan gelirimiz yok.
- Ben Singapurda doktora öğrencisiyim ve oradan aylık 3200 Singapur doları burs alıyorum. (şu anki kurdan takribi 2400 USD ediyor)
- Bu ücret net benim kazancım olup IRS sitesinden kontrol ettiğim kadarıyla herhangi bir muafiyete girmiyor.
- Kripto borsalarında al sat yaptım fakat kar elde etmedim (borsayı singapurdaki parayı TR ye aktarmak için kullandım daha çok, kriptolardan kar elde etme amaçlı alıp bekletmedim)
- hisse senedi aldım fakat henüz satmadığım için kar elde etmedim. (hatta vergi mükellefi olduğumuz 2023 mart öncesinde almıştım)
- Eşim ile joint olarak vergi beyanı yapacağız.
Mükellef olduğumuz 21 Mart 2023 - 31 Aralık 2023 aralığı için vergi beyanı yapmamız gerektiğini anlıyorum.
Sorularım:
- 21 Mart 2023 - 31 Aralık 2023 tarihlerinde doktora bursundan elde ettiğim gelir (Nisanda yatan burstan hesapladım) 2400 x 9 = 20600 usd. Bu BAĞLAMDA 2023 yılı için 24 000 dolardan az gelir olduğu için vergi öder miyiz ?
- Vergi beyanında bulunurken durumumuz özelinde nelere dikkat etmeliyiz?
Saygılarımla.
-
@emreb17 Hocam, aldiginiz bursu sadece ve sadece okul icin harciyorsaniz, vergiye tabii degil. Ama barinma, gecim vs icin harciyorsaniz, vergiye tabiidir. Asagidaki siteyi inceleyin:
-
@kemal-toprak Vergi beyani sirasinda bunu soracak size. Ama genelde bir arac bile olsa soylediginiz sekilde kabul etmiyor. Siz gider kaydederseniz incelenme riskini arttirabilir. Bunun yerine Uber kazancindan buyuk oranda tax credit donuyor. Saniyorum temel giderlerin uzerine amortisman gibi birsey de hesapliyor. Bunu da Uber'de yapacaginiz milage a oranli yapiyor. Uber'de contractor olarak calistigimizdan tam olarak ticari bir yatirim gibi gormuyor araci. Sordugunuzun cevabi aracin kullaniminda yatiyor aslinda. Araci 100% expense gosterirseniz satarken de kar gostermeniz gerekecektir. Bence mantikli olmadigindan gider gosterilemez.
-
@caglaror, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@kemal-toprak Vergi beyani sirasinda bunu soracak size. Ama genelde bir arac bile olsa soylediginiz sekilde kabul etmiyor. Siz gider kaydederseniz incelenme riskini arttirabilir. Bunun yerine Uber kazancindan buyuk oranda tax credit donuyor. Saniyorum temel giderlerin uzerine amortisman gibi birsey de hesapliyor. Bunu da Uber'de yapacaginiz milage a oranli yapiyor. Uber'de contractor olarak calistigimizdan tam olarak ticari bir yatirim gibi gormuyor araci. Sordugunuzun cevabi aracin kullaniminda yatiyor aslinda. Araci 100% expense gosterirseniz satarken de kar gostermeniz gerekecektir. Bence mantikli olmadigindan gider gosterilemez.
Bir araci eger is icin kullanmak adina almissaniz, masraflari vergiden deduct yapabilirsiniz; ancak, araci sadece ve sadece is icin kullanmak zorundasiniz. Hem is hemde gunluk hayatinizda kullaniyorsaniz, araci deduct yapamazsiniz. Yani bunu yapabilmek icin iki araciniz olmali. Birisi sadece is icin, digeri de gunluk ozel kullanim icin.
Is icin kullandiginiz aracin masraflarini yani yag degisimleri, maintenance vb deduct yapabilirsiniz; ancak, eger mileage deduction yapiyorsaniz, bunlari ayni anda yapamazsiniz. Ya mileage tercih edeceksiniz yada aracin kullanim masraflarini.
-
@MySea Bu arada benim soyle bir gozlemim var, tax return beyaninda oyle bir guzel gider hesapliyorlar ki, benzini, harcamalari, lastigi, motoru vb girsen bile o kadar gidere donusturemiyorsun. En azindan ben 3 yildir test ettim sonunda onlarin verdigi mileage'a bagli avaraja razi oldum.
Ben contractor olarak calistigimiz iste araci deduct edemeyecegimizi dusunuyorum.
Yani arabanin sadece yemek dagitiminda veya rideshare icin kullanilmasi biraz zorlayici bir yaklasim. -
@caglaror Ayni fikirdeyim. Ancak bir contractor sirketiniz varsa, mesela ev tamirine gidiyorsaniz ve diyelim ki bir truck aldiniz ve aracinizi sadece bu is icin kullaniyorsaniz, o zaman deduct yapabilirsiniz. Ama ozel hayatiniz icin, gundelik isler icin kullanmamaniz gerekiyor.
Ben IRS'de auditor olsaydim, Uber/doordash vb delivery yapip da aracini vergiden deduct yapanlari incelerdim. En azindan random selection yapip, toplam populasyonda belirli bir yuzdelik dilimi rastgele incelerdim.
-
@flykkslr artik sizin icin cok gec olmus olsa da ben yine de cevap vereyim forumda anahtar kelime kalmis olmasi adina:
turbotax'in yan kurulusu olan sprintax var. non-resident alien olarak sprintax kullanmak gerekiyor. zaten bu sistemde, sizin once gercekten NR oldugunuzu dogrulayacak bir kac soru soruyorlar. eger artik NR degilseniz sizi turbotax a gonderiyorlar.
bu arada, bazi kurumlar (mesela benim calistigim yer), international office'leri sprintax icin indirim kodu gonderiyor calisanlarina. eger zaten hali hazirda bu sistemden haberiniz yoksa, international office'te sizin DS-2019 formunuzu dolduran kisiden bu destek hakkinda bilgi edinebilirsiniz.
-
Merhaba Amerikaya 2023 ekim ayında giriş yaptım. Şuan vergi ödemek için uğraşıyorum. “2023’de Amerika’da 6 aydan fazla mı kaldınız sorusuna hayır dediğim zaman direkt olarak 600 dolar borç koyuyor. Bunun önüne nasıl geçebilirim acaba ?
-
@R-Mutt, Kasım 2022'de giriş yaptım ve o yıl için sadece 2-3 haftalık gelirim vergiye tabi oldu o da $3K civarıydı. Ben de 6 aydan az kaldım'ı işaretledim ama bana borç çıkmadı alacaklı oldum cuzi miktarda. Bunda eş ve çocukların etkisi olmuştur.
Borç çıkması kalma süresinden ziyade elde edilen gelir ve düşülen miktarlarla ilgili (deductions). -
@Not_Born_Yesterday alacaklı olmanın ileride kredi basvurularında sıkıntı olabılecegı okudum ne kadar doğru bilmiyorum.
-
@baran-bozdogan, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@Not_Born_Yesterday alacaklı olmanın ileride kredi basvurularında sıkıntı olabılecegı okudum ne kadar doğru bilmiyorum.
Doğru değil.
-
@baran-bozdogan, birebir tutturmak şans işi, dediğiniz durum da aslında şunu ifade ediyor: Brüt olarak çok kazanıyorsun ama nette eline geçen düşük, masrafların yüksek. Bu durumda banka ödeme gücünüzü doğal olarak net üzerinden hesaplar. Eğer brüt’ünüz yeterli ve net’iniz brütünüze yakınsa sorun yok. Brüt’ünüz fazlasıyla yeterli, net’iniz brütünüze uzak olmasına rağmen yine de yeterliyse yine sorun yok.
Özetle iade almaktan ziyade yukarıda yazdığım durumlarda kredibilite açısından kötü olur.
Benzer Başlıklar
142
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.2k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum
Site is undergoing maintenance