Üyelik oluşturma, email adresi onayı veya foruma giriş konusunda sorun yaşayan üyelerimiz [email protected] adresine email gönderebilirler!

Türkiye'den gelen gelir için vergi

Taşındı Vergi Sistemi
142 46 22.8k 53

  • @caglarcan, içinde söyledi: Türkiye'den gelen gelir için vergi

    Bir de ilave sorum, 2019 Ocak ayında henüz green card statüm yokken, business visa ile gelip 2 ay kalmıştım. Bu durumda ben dual-status alien mı oluyorum ? Bunun vergisel anlamda bir etkisi olur mu ?

    Para kazandınız mı? Adınıza maaş ödemesi yapıldı mı? ITIN numaranız var mı? Eğer bunlara yanıt hayır ise dual status olmuyorsunuz.


  • @knnrn tamamına cevabım hayir. Yanıt için teşekkürler


  • Merhabalar, benim bir sorum olacakti. Amerikaya vergi beyani yapacagim. 8 eylulde giris yaptim. 25 eylulde turkiyeye covid yuzunden kisa sureli geri donus yaptim. Temmuz ayinda yerlesecegim. Giris yaptigim ayi baz alarak 2020'nin vergisini bildirmem gerekiyor. Bu sure zarfindan beri calismiyorum. Adima bir tane ev ve rahmetli babamdan baglanan aylik maas var. Turbotax uzerinden bildirim yapacagim. Sistem karisik geldigi icin tecrubeli arkadaslardan yardim almak istedim. Arastirdigim bilgileri sizinle paylastim. Dogrulugunu teyit ederseniz sevinirim. Simdiden tesekkurler.

    *Amerikada su an gelirim olmadigi ve calismadigim icin 1040 formunu doldurmak zorunda degilim degil mi ?

    • Yurtdisi geliri beyan etmek icin kullanmam gereken belgeler sadece bunlar midir ?
      -Form I-2555 ( Foreign Earned Income )
      -Form 8938 yabancı finansal mal varlıkların ibrazı
      -114 no’lu rapor ise yabancı finansal hesapları.

    *Ayni zamanda IRS’den bağımsız olarak (Department of Treasury‘e), US dışında bir hesabım oldugu icin ve bu hesap veya hesaplarınız geçen sene herhangi bir zamanda değer olarak $10,000 üzerine çıktıysa bildirmeniz gerekiyormus. Son uc ayda boyle bir miktara ulasmadim ama 1 senede 10,000 dolar uzerine cikti. Bildirimi nasil yapmam gerekiyor ?
    *Posta yoluyla her iki departmana da mi bildirim yapmam gerek ?


  • @myxo11 Tax return yaparken, $10k uzerindeki yabanci banka hesaplarinizi ve yabanci gelirlerinizi bildirmeniz gerekiyor. Bunlar 1040 ile bildirilir. Line 7. Schedule A,B,C...diye gider. Bunlardan gelir cesidine gore uygun olani sececeksiniz. Online tax platformlarda size sorular sorarak sizi yonlendirirler.

    $10k uzerindeki yabanci banka hesaplarini ayrica FBAR seklinde bildirmek gerekiyor. Bu konudaki bilgiler asagida:

    https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/report-of-foreign-bank-and-financial-accounts-fbar


  • @MySea Tesekkur ederim ilginize.


  • sayın @crazycells 2020 gc talihlisiyim. Pandemiden dolayı ailem ilk girişini yapmadı ama ben geçen temmuzda girişimi yaptım ve fiziki olarak gc elimde artık. Bu süreçte Amerika'ya yerleşmeyi düşünmüyorum ve burada şirket kurdum, ama ileride çocuklar belki orada okumak ya da yaşamak isterlerse diye 6 ayda bir giriş çıkış yaparak kartımı muhafaza etmek istiyorum.
    Bu süreçte şirketimin karını bildirmek zorunda mıyım, vergi vermek zorunda mıyım, vergi beyanı yapmazsam bir giriş çıkış esnasında tutuklanma gibi bir durum olur mu? Vergi vereceksem nasıl ve ne kadar vereceğim ve formu nasıl dolduracağım?
    Bunun gibi bazı kafama takılan sorularla ilgili bilginiz varsa yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler, iyi çalışmalar...


  • @rigsmaer 6 ayda giriş çıkış yaparsanız, birkaç sefer sonra sıkıntı yaşamaya başlarsınız. Oraya yerleşmeniz ve yaşamanız bekleniyor. Beyanla uğraşmak istemezseniz bir muhasebeci bulup 100-150 dolara yaptırabilirsiniz. Vergi mükellefisiniz, beyan yapmanız faydanıza olur. Hatta FBAR bildirimi de yapmanız bekleniyor. Tutuklanma olacağını sanmam ama vatandaşlık almak istediğinizde vs sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ayrıca re-entry permit'i araştırın. Sitede ilgili konularda detaylar var.


  • Merhabalar bir kaç sorum olacak;

    • Eşim 2020 Vergi Beyanında bulunacak. Ben 2021 Ocak 29'da giriş yaptım.
    • Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışıyordum. Benim için nasıl bir beyan yapılması gerekiyor? Ya da yapılması gerekli mi (faydalı olur mu?)
    • Yani beni beyan edip, TR de çalışıp çalışmadığım hakkında bir bilgi verilmese problem olur mu?
    • Eğer yapacaksak da SGK'dan aldığımız döküme göre (net değil brütler yazıyor sanırım) mi yapmak lazım?
    • Yani sonuçta devletteydim ve orada aldığım maaştan vergi kesildi ve neredeyse her ay farklı maaş ve ikramiyeler yatıyordu.
    • (Eşim kazancımı girdiğinde daha düşük sadece beni girdiğinde daha yüksek return alıyor.) Benim bir beyanda bulunmam lazım mı?
    • Öte yandan hali hazırda 01.03.2021 itibarıyla işe girdim. ADP üzerinden maaş alıyorum, 2020 için benim de TR deki süreç için ayrıca bir beyan yapmam gerekiyor mu?
    • Üst kısımda hızlıca okurken TR'deki kazancınızdan da USA'de vergi iadesi alabilirsiniz diye bir kısım gördüm. Öyle bir şey olabilir mi?

    Biraz karışık ama yardımcı olabilirseniz sevinirim. :)


  • @cesurcaner Siz Ocak 2021 de giris yaptiginiz icin, 2020 vergi beyaninda sizin 2021 yilinda elde ettiginiz gelirinizi gosteremez esiniz.

    Seneye 2021 yili vergi beyanini yaparken, hem kendisinin 2021 yilindaki gelirini hemde sizin Turkiye'den olan 2021 yilina ait gelirinizi bildirmesi gerekecek. Sizinkinin dogal olarak foreign income seklinde beyan edilmesi gerekiyor. ABD ve Turkiye arasinda cifte vergilendirme konusunda antlasma oldugu icin, ABD'de tekrar sizin maaslarinizdan vergi kesilmemesi gerekiyor.


  • Turkiyede emekli olduktan sonra baglanan emekli maasi Amerikada vergi bildirimine tabi midir ? turkiyede vergilendirildigi ve kur farkindan dolayi cok cuzi bir miktara denk geldigi icin beyanda bulunmaniza gerek yok diyen de gordum, vergisi odense bile yurtdisi gelir oldugu icin bildirilmesi gerek diyen de. Konu hakkkinda bilgisi olan varsa ve yazarsa sevinirim. Tesekkurler.

  • ⭐⭐⭐⭐⭐

    @cnpist Evet, bildirime tabi ancak vergisi ödendiği için istisnaya dahil olacaktır. Yani tekrar vergi ödenmesine gerek olmayacak.

    https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-earned-income-exclusion


  • @knnrn tesekkurler


  • Merhaba, Turkiyedeki evimizi satmayi dusunuyoruz, $130bin dolar gibi bir meblag olabilir veya en azindan 100K ustu olacak. bu parayi amerikaya getirirken vergi odememiz gerekecek mi? kesinti ne kadar oluyor, parayi nasil hesabimiza aktarabiliriz? ev satma ile ilgili bilgisi olanlar paylasirsa cok sevinirim.

  • ⭐⭐⭐⭐⭐

    @damladav, içinde söyledi: Türkiye'den gelen gelir için vergi

    Merhaba, Turkiyedeki evimizi satmayi dusunuyoruz, $130bin dolar gibi bir meblag olabilir veya en azindan 100K ustu olacak. bu parayi amerikaya getirirken vergi odememiz gerekecek mi? kesinti ne kadar oluyor, parayi nasil hesabimiza aktarabiliriz? ev satma ile ilgili bilgisi olanlar paylasirsa cok sevinirim.

    Capital Gains tax ödenmesi gerekiyor. Eğer bu evde son 5 yıl içinde 2 yıl ve daha fazla yaşamışsanız, evli çiftler için 500 bin dolara kadarlık kısmı vergiye tabi değil.

    Şurada vergi oranını hesaplama için bir araç var: https://www.nerdwallet.com/article/taxes/capital-gains-tax-rates

    Burada önemli olan kısımlar evin alış ve satış fiyatı arasındaki fark ve sizin 2023 yılı içindeki toplam geliriniz.

    https://www.hrblock.com/expat-tax-preparation/resource-center/income/real-estate/u-s-taxes-on-selling-property-abroad/#:~:text=That means any gain from,use any other filing status


  • @knnrn, içinde söyledi: Türkiye'den gelen gelir için vergi

    @damladav, içinde söyledi: Türkiye'den gelen gelir için vergi

    Merhaba, Turkiyedeki evimizi satmayi dusunuyoruz, $130bin dolar gibi bir meblag olabilir veya en azindan 100K ustu olacak. bu parayi amerikaya getirirken vergi odememiz gerekecek mi? kesinti ne kadar oluyor, parayi nasil hesabimiza aktarabiliriz? ev satma ile ilgili bilgisi olanlar paylasirsa cok sevinirim.

    Capital Gains tax ödenmesi gerekiyor. Eğer bu evde son 5 yıl içinde 2 yıl ve daha fazla yaşamışsanız, evli çiftler için 500 bin dolara kadarlık kısmı vergiye tabi değil.

    Şurada vergi oranını hesaplama için bir araç var: https://www.nerdwallet.com/article/taxes/capital-gains-tax-rates

    Burada önemli olan kısımlar evin alış ve satış fiyatı arasındaki fark ve sizin 2023 yılı içindeki toplam geliriniz.

    https://www.hrblock.com/expat-tax-preparation/resource-center/income/real-estate/u-s-taxes-on-selling-property-abroad/#:~:text=That means any gain from,use any other filing status

    Ek olarak bir link:

    https://www.finder.com/selling-overseas-property


  • @knnrn
    Merhaba,
    Son 5 yıl içinde ikamet edildiği nasıl belirleniyor? Neticede Tapu Belgelerinde açık adres değil, ada-parsel yazıyor.
    Örneğin Türkiye'de , satılan gayrimenkulde değil de, aynı şehirde farklı bir adreste ikamet edildiyse, şahsın beyanı haricinde tespiti mümkün mü?

  • ⭐⭐⭐⭐⭐

    @Eren-0, içinde söyledi: Türkiye'den gelen gelir için vergi

    @knnrn
    Merhaba,
    Son 5 yıl içinde ikamet edildiği nasıl belirleniyor? Neticede Tapu Belgelerinde açık adres değil, ada-parsel yazıyor.
    Örneğin Türkiye'de , satılan gayrimenkulde değil de, aynı şehirde farklı bir adreste ikamet edildiyse, şahsın beyanı haricinde tespiti mümkün mü?

    Beyana dayalı. Ama rastgele seçilen denetime (tax audit) denk gelirseniz IRS her türlü belgeyi isteyebilir. Vergi kaçırma amaçlı yanıltıcı beyan vermişseniz hapis cezasına kadar yolu var.


  • @cnpist, içinde söyledi: Türkiye'den gelen gelir için vergi

    Turkiyede emekli olduktan sonra baglanan emekli maasi Amerikada vergi bildirimine tabi midir ? turkiyede vergilendirildigi ve kur farkindan dolayi cok cuzi bir miktara denk geldigi icin beyanda bulunmaniza gerek yok diyen de gordum, vergisi odense bile yurtdisi gelir oldugu icin bildirilmesi gerek diyen de. Konu hakkkinda bilgisi olan varsa ve yazarsa sevinirim. Tesekkurler.

    Sosyal Güvenlik mevzuatı ve benzeri mevzuat hükümlerine göre emekli maaşı alıyorsanız Amerikada vergi bildirimine tabii değilsiniz. Amerika ve Türkiye’nin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması madde 18’i incelemenizi tavsiye ederim.


  • Herkese merhaba, umarim dogru yere yaziyorumdur. Amerikadan ev almak icin abimden 50k dolar borc alacagim ve bu parayi yaninda getirecek.10.000 uzeri beyan etme zorunlulugu oldugu icin giriste nasil bir beyanda bulunmasi gerekir? diger sorum ben bu parayi IRS e ne adi altinda bildirmelyim? tesekkurler


  • @levantino70 tesekkurler


Benzer Başlıklar

  • Türkiye'deki Aileden Gelen Hediye Paranın Vergilendirilmesi

    Vergi Sistemi
    2
    3 Oy
    2 İleti
    1k Bakış
    Henry bloorH
    Hediye parayı kim öderse o öder vergisini alıcı değil.Babanın usa ile bağı yoksa vergiside alınmaz
  • ABD vatandaşlığı sonrası Türkiye'ye taşınınca gelen vergi beyan sorumluluğu

    Taşındı Vergi Sistemi
    15
    1 Oy
    15 İleti
    2k Bakış
    MySeaM
    @fyro https://turbotax.intuit.com/tax-tips/family/tax-filing-requirements-for-children/L8ice6z0K
  • Work and Travel İçin Vergi İadesi

    Taşındı Vergi Sistemi
    11
    1 Oy
    11 İleti
    2k Bakış
    Eren BülbülE
    Merhaba arkadaşlar, 2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim. W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde: Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $ Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $ Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor. Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor. WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi? Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu? Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor? Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
  • Bireysel Vergi Kimlik Numarası (ITIN)

    Taşındı Vergi Sistemi
    39
    1
    8 Oy
    39 İleti
    6k Bakış
    M
    Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var. Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Forum kurallarına uymayan veya forum düzenine aykırı davranan üyeler uyarılmadan forumdan çıkarılabilirler. Özellikle gereksiz yeni başlık oluşturacakların dikkatine!

17

Çevrimiçi

60.8k

Kullanıcı

5.1k

Konu

535.0k

İleti

Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum