-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
1099-NEC Self-Employment Vergi Bildirimi
-
Merhaba,
2018 yilinda ABD'ye ilk geldigimde calistigim iki yer de bana W2 formu vermisti. Boylelikle cok cok cok kolay bi sekilde vergi bildirimimi yapip guzel miktarda return almistim. Fakat 2020'nin Ekim ayinda basladigim, hala calismakta oldugum isletmede W9 formu doldurup isverenime gonderdim. Akabinde bana bir 1099-NEC formu gonderdiler. Bu form ile haftalardir Schedule C altinda vergi bildirimi yapabilmek icin cabaliyorum. Accountantlarin 2-3 hafta otelere randevular vermesi, surecin surekli ileri tarihlere ertelenmesi uzerine ipleri gogusleyip Tax Slayer'dan doldurma karari aldim.
Formlara cok hakim olmasam da ugrasa ugrasa gelirimi gostermeyi basardim. Biraz daha ugrasip is icin aldigim PC'yi, ogle yemeklerini ve telefon faturami deductible olarak gosterebildim. Bu rakamlari belirlerken tamamen banka hesap islemlerini referans aldim. Uzun ugraslar sonucunda federal return'u doldurup gonderdim ve akabinde 195 dolar return cikardilar. (54 dolar taxslayer'a odedim)
Ancak State Return kisminda sorun yasiyorum. 2020 Ekim'den beri Illinois'de yasiyorum. Ancak hala Montana ehliyetine sahibim. Bu sebeple:
"- Missing Alternative Signature in IL E-File Information. " formunu dolduramiyorum. Illinois Drivers License ID istiyor.
Merak ettigim konu ise su, geliri $10.000 altinda olan kisilerin vergi beyani yapma zorunluluklarinin olmadigini biliyorum, en azindan bir kac yerde okumustum bunu. Ben ise $1400 stimulus check, ve mumkunse bir onceki $600 yardimdan faydalanmak icin bildirim yapmayi tercih ettim. Return'un federal kismini yaptim ama State kismini halledemedim. Federal kismi yapmis olmam stimulus checkleri alma hakki tanir mi bana?
Cok uzun bi yazi oldu. Sonuna kadar okuyup, yanitlayan herkese tesekkurler

-
@Edelweiss, içinde söyledi: 1099-NEC Self-Employment Vergi Bildirimi
Federal kismi yapmis olmam stimulus checkleri alma hakki tanir mi bana?
Evet, IRS icin federal vergi bildirimini yapmak yeterli.
@Edelweiss, içinde söyledi: 1099-NEC Self-Employment Vergi Bildirimi
Ancak State Return kisminda sorun yasiyorum. 2020 Ekim'den beri Illinois'de yasiyorum. Ancak hala Montana ehliyetine sahibim. Bu sebeple:
"- Missing Alternative Signature in IL E-File Information. " formunu dolduramiyorum. Illinois Drivers License ID istiyor.
Eger henuz yeni eyalet icin ehliyet almadiysaniz veya almaniz uzun surecekse o durumda formlarin ciktilarini alip posta ile vergi bildirimi yapabilirsiniz diye dusunuyorum.
-
@crazycells 2020 yilinda yalnizca 3 ay calistigim icin gelirim $10.000 altinda. State bildirimini yapmak zorunda miyim? Yapmazsam ilerde sorun cikar mi karsima?
-
ogle yemeklerini gosteremiyorsunuz diye biliyorum. Su sartlar altindakiler gosterilebilir: "traveling for business purposes and meals you purchased for a client in an entertainment capacity to promote your business"
gelir gider takibi icin intuit'in self employed platformunu kullaniyorum. gider olarak meal icin asagida verdigim iki kategori ve aciklamasini veriyor.
Meals
Costs for food you eat during work travel, conferences, and seminars, but not everyday meals you eat locally.Meals with clients
Costs for food you eat with clients and vendors while discussing business. Doesn't include dining for entertainment or unusually lavish meals. -
@Edelweiss, içinde söyledi: 1099-NEC Self-Employment Vergi Bildirimi
@crazycells 2020 yilinda yalnizca 3 ay calistigim icin gelirim $10.000 altinda. State bildirimini yapmak zorunda miyim? Yapmazsam ilerde sorun cikar mi karsima?
Bunu state'in kendi sayfasindan ogrenebilirsiniz. IRS'ten farkli bir yonerge takip ediyorlar mi emin degilim. Eger yapmaniz gerekmiyorsa o durumda yapmaniza gerek yok ve yapmadiginiz icin problem yasamazsiniz demektir.
-
@keysnambır %50 Meal secenegi kendi ogle yemeklerini kapsiyor. %100 olan ise is görüşmelerinde vs. ödediğiniz hesaplar icin. Bu sene çok bam güm doldurdum ancak seneye mutlaka bi profesyonelden destek alacağım.
-
@Edelweiss normalde su belgeyi referans almak lazim ama bi tik agir kaciyor. Icinde bir suru de degisik senaryoda ornek var.
https://www.investopedia.com/articles/tax/09/self-employed-tax-deductions.asp
“ The lunch you eat alone at your desk is not tax-deductible.”
“Getting lunch by yourself rarely counts as a business meal. Even if you work while eating or on a business call. This includes getting a latte while working at your local coffee shop. If you’re alone, it’s not deductible.”
-
Herkese merhaba,
Amerika'da ilk aylarimi yasiyorum. Bir sure Uber yaparak cok kucuk bir gelir elde ettim. Daha sonra her ceyrek bir miktar estimated tax diye bir vergi odemem gerektigi bilgisini aldim.
Asagidaki sorularla ilgili bilgisi olan kisiler destek olabilir mi?
Estimated taxes nasil hesaplanir?
Hangi durumlarda estimated tax odenmesi gerekmez?(Belli bir kazan ust limiti var mi?)
Odenmemesi durumunda ne kadarlik bir ceza vergi odeme doneminde karsima cikabilir?Tesekkurler
-
Estimated tax yılsonunda toplam olacak vergi borcunuzun (Uber sizin adına devlete vergi vermiyor) 4 taksitte ödenmesi. Bu verginin hesaplanmasında self-employment tax ve income tax hesaplamanız lazım. Bunların hesaplamasında vergiden düşülebilen (mesela schedule C içinde yakıt, personal income için standard deduction) kısımları da hesaba katmalısınız. Bu hesap için daha çok bilgi Income Tax Return başlığında var.
Normal maaşlı işlerde de bu vergiler ödeniyor (self-employment yerine payroll tax) ama bu vergileri işveren maaşınızdan kesip devlete ödüyor. Buna witholding deniyor. Estimated tax de bu ödemenin sizin tarafınızdan yapılması.
Normal şartlarda her çeyrek bu beyannamenin ve verginin ödenmesi gerekiyor. Gerekmeyen durumlar:
- Yılsonunda varsa withold edilen meblağ düşüldükten sonra kalan toplam vergi borcunuzun $1000 altında olması.
- Diğer withold edilen meblağnın vergi borcunu en az 90% karşılaması.
- Diğer withold edilen meblağnın geçen senenin vergi borcunun en az 100% kadarı olması.
Bu vergileri ödemeniz gerektiği halde ödemezseniz vergi borcunu faizi ve cezası ile ödemeniz gerekir.
Son olarak bu hesaplar zor olduğu için self-employed vergi yazılımlarından birini kullanmanızı öneririm eğer meslek olarak böyle devam edecekseniz. Ben QuickBooks Self-Employed kullanıyorum.
Benzer Başlıklar
115
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.3k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum
How to Deduct Business Meals in 2026: Ultimate Guide