ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisi / beyani
-
@hasbelkader $3000 ve üstü zarar olunca yıllara yayarak beyanda bulunulabilinir. Yıllık limit $3000'e kadar.
-
@israfil beb 2020 de evlendim .2021 yılında 21 beyanını yaodım single diye sonradan öyrendim ki yalnış yapmışım. Şimdi yine o hatayı yapmamak için nasıl yapacağıma bakıyorum. Bi şey bulursam haber ederim sana da
-
Esinizin SSN yoksa, iki seceneginiz var:
1- Single olarak tax return yapacaksiniz ve ileride esiniz SSN alinca, amend yapacaksiniz.
2- 2021 tax yili icin extension isteyip, 6 aylik bir ek sure kazanmis olacaksiniz ve bu arada SSN alirsa, tax return yapacaksiniz.
-
@MySea cok tesekkur ederim .sağolun
-
@ayzek09 Paranın elinize ne zaman geçtiği değil, ne zaman kazanıldığı önemli. O nedenle bunlar için bildirim yapmanıza gerek yok. İkisi de vergi mükellefi olmadan önceki döneme ait.
Örneğin benim Aralık 2020 maaşım 5 Ocak 2021'de yattı. O nedenle 2020 vergi beyanıma dahil oldu. 2021 vergi beyanımda bunu bildirmedim.
-
@knnrn Hocam vergi yili soz konusu olunca, isin yapildigi veya paranin kazanildigi tarih degil, paycheck tarihi esastir.
Yani ornegin, Aralik ayinda calismissaniz ama paycheck tarihi Ocak ayindaysa ve para hesabiniza Ocak ayinda gonderilmisse, o paycheck miktari yeni girilen yilin vergisine tabiidir.
Sizin durumunuzda, Aralik 2020 maasiniz 5 Ocak 2021'de yatmis. Bu durumda, bu yatan miktar 2021 vergi yilina tabiidir. 2021 W2 formuna eklenir.
-
@knnrn Hocam tesekkurler. O sekilde gonderecegim artik.
-
@MySea çok teşekkürler
-
@MySea hocam merhaba. Benim 2021 Aralik ayinda yaptigim 3 gunluk Uber Eats gelirim 4 Ocak tarihinde hesabima yatti. Bu durumda benimde bu geliri 2021 vergi beyaninda degil de 2022 vergi beyaninda mi bildirmem gerekir. Benimki self employer geliri oldugu icin tereddute dustum.
-
@alia Evet dogru, 2022 yili icin gelir olarak belirtmeniz gerekiyor.
-
seneye olacak beyan icin simdiden sorayim. doordash icin 600 usd alti yapilan gelirim irse bildirilmesine gerek yok. zaten doordash o gelirin altindaki meblaglar icin form gondermiyor denmekte. dolayisiyla seneye bu geliri bildirmemeyi tercih edebilir miyiz ?
-
@Doncarleone "$600 altindaki geliri IRS bildirmeme gerek yok" kesinlikle yanlis bilgi! Isterse $20 olsun, siz yinede bildirmek zorundasiniz. Doordash sirketi, $600 altindaki gelir icin size form 1099 gondermek zorunda degil. Siz yinede o gelirin vergisinden sorumlusunuz!
-
@MySea tesekkur ederim hocam
-
@srhnkskn, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Aralık ayında 1 haftalık giriş çıkış yaptık. Eşimin SSN'i geldi fakat benim ve oğlumun gelmedi. Bu durumda vergi beyanı yapmamız gerekiyor mu? Eğer gerekiyorsa SSN'ler yokken nasıl yapabiilriz?
Arkadaşlar benim ve oğlumun ssnleri halen gelmedi sürede dolmak üzere. Bu durumda ne yapabiliriz. İleride ssnleri aldıktan sonra geriye dönük yapabilirmiyiz vergi beyanını yada başka bir seçenek var mı?
-
Herkese Merhabalar, 1099-K vergilendirmesi ücretsiz platformlarda hangi kısımda yapılıyor. Araştırmama göre Schedule-C başlığında yapılıyor fakat emin olamadım.Uber Eats den geldi bu form yanında NEC veya MISC yollanmadı
-
@Ali1990 TurboTax online tax platformda 1099-K girmek icin:
Sign in to TurboTax and open (continue) your return
Select Federal from the left menu
In Wages & Income (Income & Expenses if you’re using TurboTax Self-Employed), scroll down to Less Common Income and select Show more
Select Start next to Miscellaneous Income, 1099-A, 1099-C
Select Start next to Hobby income and expenses
Answer Yes to Do you have hobby income or expenses?
On the next screen, enter the Total income reported on your Form 1099-K and select Continue. Don't enter any expenses.
Select Done on Love your dedication—here’s what we’ve got for your hobby
To deduct the cost of the items sold: while still in Miscellaneous Income, select Start next to Other reportable income
Select Yes on Any Other Taxable Income?
On the next screen, enter Form 1099-K in the Description field. Enter the total cost of the items sold in the Amount field as a negative number. Note that the amount can’t exceed the income reported on Form 1099-K.Baska diger platformlari kullaniyorsaniz, google'dan arastirmaniz gerekiyor.
-
@srhnkskn Extension icin basvuruda bulunun. Ekim ayina kadar sure kazanirsiniz.
-
@MySea Teşekkür ederim. Biraz inceledim sanırım form 4868'i doldurup postayla göndermek gerekiyor. Fakat bu formda da yine SSN numarası isteniyor. Doğru formamı bakıyorum acaba?
-
@srhnkskn Bildigim kadariyla dogru form bu yani 4868.
-
@MySea o halde süre uzatımı da yapamicaz. Peki ileride geriye dönük bildirim yapabilir miyiz?
Benzer Başlıklar
139
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.2k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum