@MySea anladım çok teşekkür ederim
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Work and Travel İçin Vergi İadesi
-
Merhabalar. Forumdaki bir kaç konuyu okuduktan sonra bu konuyu açma gereği duydum.
Birisi Amerika'da iken formu doldurun, döndüğünüzde iade edilir, başkası da döndükten sonra form dolduruyorsunuz diyor. Tam anlamadım.
Bunun için anlaşmalı olduğumuz danışman şirketten yardım alınmalı mı? (bazıları danışman şirketlerin vergi iadesinden baya bir kesinti yaptığını söylüyor)
Bazıları bunu "merdiven altında" olarak tabir edilen bazı kişilere çok ucuza doldurtabileceğini söylüyor.
Kafamdaki soru işaretleri bunlar.Süreç nasıl ilerliyor? Bilgisi, tecrübesi olan yardımcı olabilir mi?
-
Kazancınız ne oranda idi açıkcası bilmiyorum ancak ben hep taxback sitesini kullanmıştım. 100 hesapladıysam 93 gibi birşey gelmişti ödeme olarak. Hatta o zamanlar TR bankasının yaptığı kesinti taxback'in kesintisinden daha çok idi.
Danışman firmanın bir yardımı olmayacaktır. En fazla taxback yerine XXXX firması daha az kesiyor diye bir bilgi sağlayabilirler. Dilerseniz sorun, ancak sizin de internetten araştırabileceğiniz konular. Tavsiyem taxback sitesinden araştırmanız yönünde.
-
@josephwesley, içinde söyledi: Work and Travel İçin Vergi İadesi
Merhabalar. Forumdaki bir kaç konuyu okuduktan sonra bu konuyu açma gereği duydum.
Birisi Amerika'da iken formu doldurun, döndüğünüzde iade edilir, başkası da döndükten sonra form dolduruyorsunuz diyor. Tam anlamadım.
Bunun için anlaşmalı olduğumuz danışman şirketten yardım alınmalı mı? (bazıları danışman şirketlerin vergi iadesinden baya bir kesinti yaptığını söylüyor)
Bazıları bunu "merdiven altında" olarak tabir edilen bazı kişilere çok ucuza doldurtabileceğini söylüyor.
Kafamdaki soru işaretleri bunlar.Süreç nasıl ilerliyor? Bilgisi, tecrübesi olan yardımcı olabilir mi?
Bir sonraki yilin Nisan 15'ine kadar vergi bildirimi yapabilirsiniz.
1040 formunu doldurup gondermeniz gerekecek, bunu ucretsiz sekilde kendiniz de yapabilirsiniz, ama genelde bu formlar oldukca karmasik oldugundan ilk seferlerde herkes danisman sirket kullanmayi tercih ediyor. Siz non-resident olacaksiniz, bu durumda size uygun vergi bildirimini yapmayi kabul edecek bir danisman sirket bulmaniz yonunde.
-
Merhabalar, iyi günler. 2023 Green kart kazananıyım. 2017 de Work and Travel (WAT) ile Amerika'ya gitmiştim. Vergi iadesine bir şirket aracılığı ile başvurmak istediğimde bana;
Federale borcunuz: $445.00 Eyalete borcunuz : $ 264.00
Şeklinde cevap verdiler. Bu neden olabilir? Amerika'ya giriş yaptığımda IRS ile görüşüp ödemeyi düşünüyorum. (Aracı şirket ciddi bir aracılık ücreti talep ediyor)
Bu konuda tecübesi veya bilgisi olan olup bilgilendirirse sevinirim.
Saygılar -
@emreb17 bir üst iletide sn. @crazycells'in de belirttiği gibi başvuruyu kendiniz yapabilirsiniz ama karmaşık olduğu için biraz zor gelebilir.
bu durumun mülakatınızda sorun yaratacağını zannetmiyorum, şu ana kadar böyle bir vaka ile karşılaşmadık açıkçası.
sn. @crazycells non-resident birinin, LPR statüsü aldığında eski kayıtları ile ilgili vergiler üzerinde işlem yapması mümkün olur mu?
sonuçta aynı SSN üzerinden ilerleyecek ama statü değişikliği bir fark yaratır mı emin olamadim. -
Selamlar arkadaşlar umarım gününüz güzel geçiyordur.
Benim bir arkadaşım 2018 yılında ABD’de Work and Travel programıyla bulundu. Arkadaşım o zaman bazı nedenlerden dolayı vergi iadesini alamadığını belirtti.
Bu arada arkadaşım iş ile akakalı belgeleri hala sakladığını söyledi.
Arkadaşım için hala şans var mıdır? Ben olduğuna inanıyorum ki nasıl yol izlemeli neler yapmalıyız nerelere başvurmalıyız bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olursa gerçekten bizleri çok memnun eder.
-
Herkese merhabalar,
Ben J1 ogrencisiyim. 2023 yazinda WAT yaptim ve vergi iadesine basvurmak durumundayim. Acentam herhangi bir sekilde destekte bulunmadigi icin burada soruyorum. Cogu kisi Turbotax ile yapiyor. Turbotax ileriye donuk bir sekilde problem cikarir mi, ne derece olur bu problem?(vize, greencard, evlilik, vatandaslik vs) Sprintax ile borclu cikma durumu da olabiliyormus. Bilen varsa ve yardimci olabilirse cok sevinirim. -
@violaplep Sorunuzu tam anlamadim ama ileriye donuk herhangi bir sorun cikacagini sanmam. Sonucta yasadisi birsey yapmiyorsunuz.
-
Merhabalar ben 2023 yazında ABD’de Work and Travel programına katıldım ve aynı yılın Eylül ayında Türkiye’ye dönüş yaptım. Sonrasında gelen evraklarımla beraber 2024 Şubat ayında Tax Return başvurusunda bulundum. Şubat’ta yaptığım başvurunun sonucunda yaklaşık 3 ay kadar Türkiye’deki ev adresime posta yoluyla vergi iademin gelmesini bekledim. Mayıs ayında ise IRS’i (Internal Revenue Services) aradığımda evraklarımda bir yanlışlık olduğunu ve tekrardan gözden geçirip yollayacaklarını söylediler. Şimdi ise IRS’in sayfasına baktığımda 24 Mayıs’ta postalandığı yazıyor fakat hala elime hiçbir şekilde bir posta ulaşmadı ve 1 ay içinde yine ulaşmazsa aramamı söylediler, Skype dışında ulaşamadığımdan da her bağlanmaya çalışırken bağlantıları kopuyor ve ulaşamıyorum. Bu konuda ise en son size yazmak aklıma geldi çünkü hiçbir şekilde yolladıkları posta şirketi vs bulamıyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
-
hocam sizle aynı durumu yaşıyorum bir sonuç alabildiniz mi postalanmış gözüküyor ama hiçbir şekilde ulaşamıyorum?
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
Benzer Başlıklar
120
Çevrimiçi
60.7k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.5k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum