Merhaba, amerikaya 2023 Aralık ayında girdim, evraklarım ve sosyal güvenlik numaram gelmediği için iş bulamadım ve çalışmadım, sadece amerikada açtığım banka hesabıma türkiyeden getirdiğim parayı yatırdım. 2024 Nisan ayında vergi ödemesi ya da herhangi bir beyan yapmam lazım mı?
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisi / beyani
-
@MySea merhaba, gecen sene giris yapmis biri olarak stimulus alip almama hakkim var mi bilmiyorum, IRS sayfasinda make payment kisminda SSN ve adres girdigimde,
ya bilgileriniz bizde yok veya almaya eligible degilsinizdiyor, yardim edebilir misiniz? -
...........................
-
@somebody 2020 yili icinde giris yaptiysaniz, 2020 yili icin bugunlerde tax return yapabilirsiniz. Yapinca size, ya sonraki gunlerde stimulus payment gonderirler yada gondermezlerse, onumuzdeki sene 2021 yili icin tax return yapinca credit olarak alabilirsiniz.
-
@Gulsah2000 Evet iletişime geçtim ama benim konum farklı, doldurmam gereken formu desteklemiyorlar.Bu sitelerde Federal vergi dışında hangi eyaletlerin vergisi ile ilgili hizmet verdikleri ve destekledikleri IRS form listeleri var.Sistem yanlış yaptığınızda ilerlemenizi durduruyor,gerekli desteğide alabilirsiniz. Ayrıca ücreti karşılığında sitedeki bir uzman sizin adınıza vergi formlarınızı hazırlayabilir.
Bununla ilgili IRS linkleri;Siteler
https://apps.irs.gov/app/freeFile/browse-all-offers
Uygunluk testi -
2020 vergi bildirimi yaparken 2019da yapilan vergi bildirimi kullaniliyor mu ? Daha onceki senelerde yapildigi bir sekilde ifade ediliyor mu ?
-
@cnpist Evet, önceki beyandaki AGI (adjusted gross income) sorulur, yoksa sıfır yazılır.
-
@knnrn tesekkurler
-
@MySea Bu dediklerinizi nasıl yapabiliriz? accountant mı tutacağım
-
@somebody Online websiteleri var. Bunlari kullanabilirsiniz. Veya tax isleri yapan ofisler var, belli bir miktar ucret ile yaptirabilirsiniz.
Turbotax
Taxslayer
Taxact
Creditkarma
HR Block -
Ben gelir bildirimimi kendim yapmaya çalışıyorum. Durumumdan bahsedersem 2020 yılında 1 günlük giriş çıkış yaptım. Nisan 21 de tam giriş yapacağım. TurboTax free file üzerinden bilgilerimi doldurdum. Taxact ile zor geldi burayı tercih ettim.
1099-INT formunda gelir TR'den elde ettiğim faiz geliri oluyor. Vergisini de buraya girdim.
2555 formunda TR maaş gelirimi giriyorum. Limit altı oluyor zaten US vergisi çıkmıyor.
Konu ile ilgili bazı sorularım var. Bilenler bilgilendirirse sevinirim.
1- 2555 formunda "physical presence test" ile "bona fide residence test" arasında seçim yapmam gerekiyor. Burada "physical presence test" şartlarını karşılıyormuşum gibi duruyor. Bu doğru mu?
2- 1. ve 2. stimulus check ler refund(federal credit) olarak çıkıyor her şeyi girdikten sonra. Burada bir hata yok mu? Sadece 3. stimulus checkten faydalanacağımı biliyordum. 3. check içinde herhangi bir yerden bildirim de çıkmadı.
3- Nisan 15 tarihi bildirim için son tarih fakat 21 inden sonra file edersem süre uzatıldığı için sıkıntı olmayacağını okudum. US adresi ve US bank account bilgileri gerektiği için buradan yapamıyorum. Bu süre uzatımı benim için de geçerli mi? -
1-Yilin en az 330 gunu ABD disinda bulunduysaniz, physical presence test secmelisiniz.
2- 2020 yili icin tax return yaptiginiz icin retroactive olarak onceki stimulus cekleri alabilirsiniz diye dusunuyorum. Zaten ilk girisinizi de 2020 de yapmissiniz.
3- IRS bu yil icin tax return icin deadline son yapma tarihini bireyler icin 17 Mayis'a uzatti.
-
@MySea, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
1-Yilin en az 330 gunu ABD disinda bulunduysaniz, physical presence test secmelisiniz.
2- 2020 yili icin tax return yaptiginiz icin retroactive olarak onceki stimulus cekleri alabilirsiniz diye dusunuyorum. Zaten ilk girisinizi de 2020 de yapmissiniz.
3- IRS bu yil icin tax return icin deadline son yapma tarihini bireyler icin 17 Mayis'a uzatti.
Cevaplarınız için teşekkürler. Bu şekliyle giriş yaptıktan sonra file edeceğim.
3. stimulus check için herhangi bir yerde soru sorulmadı. Refund için vereceğim hesaba mı yönlendirilecek yoksa IRS üzerinden ayrı bir hesap açıp oradan da takip etmek mi gerekli ? -
@Mihok Üçüncü stimulus 2021 yılına ait bir ödeme olduğu için 2020 beyanında sorulmaz. Bizim ödemeler 2019 beyanına göre yattı, sizin durumunuzda IRS bir sistem oluşturursa oradan, oluşturmazsa 2021 vergi beyanını yaparken alırsınız.
-
Herkese merhaba, öncelikle henüz Amerikaya göç edememiş biri olarak buradan aldigimiz cevaplarla bizleri aydinlattiginiz icin cok tesekkur ederim. Benim durumum da şu şekilde ve sisteme oldukca yabanciyiz, yapilacaklarla ilgili beni yonlendirebilirseniz memnun olurum.
DV2020 talihlisiyiz, subat 2020 de ilk girisimizi yaptik ve pandemi nedeniyle akabinde geri donduk, 1 yil disarida kalmamak adina Ekim 2020 de 1 haftalik giris cikisimiz oldu ve dusuncemiz haziran ayinda tam anlamiyla ABD ye yerlesmek.
Bu sure zarfinda Turkiyede calismaya devam ettik ve Turk lirasi ilr maas gelirimiz oldu. Amerikada ise herhangi bir gelirimiz yok. Vergi bildirimini hangi koşullar ile sirasiyla yapmamiz gerekir tarif edebilir misiniz? Yukarida @Mihok ve @MySea arkadaslarin yorumlarina bakarak turbotax den hesap olusturdum ama yanlis birsey yapmak istemiyorum. Simdiden cevaplar icin cok tesekkur ederim.
-
@hazar o iş çok karışık. Ben 2 senedir sizin durumundayım. Bu sene bildirim yapmadım. Ama detayları öğrenip yapacağım. Öncelikle ABD ye yerleşmediğiniz için sadece bildirim yapmanız gerekiyor.
Resident olduğunuz eyaletin state vergisi oranı ne ise o oranda gelirinizden vergi vermeniz gerekiyor. Ama siz resident değilsiniz şu anda. Dolayısıyla bir vergi ödemezsiniz.
Bir de federal vergi var. Bu da ABD de yılın ne kadarını geçirdiyseniz gelirinizden bir hesaplama yapılıyor. Türkiyede verdiğiniz vergi daha fazla olduğu için ABD de pek bir vergi çıkmıyor.
Ama dediğim gibi bu hesaplama çok karışık.
Selamlar, -
ABD disindaki gelir ve banka hesaplari hakkinda bilgilendirici bir sunum:
-
Merhaba, yorumlari okurken unearned income kismini farkettim. unearned income olarak 600$'lari nasil yapmamiz gerekiyor. 10200 $ vergiden muaf olarak dusuyorum. onun disinda verilen 600$ zaten 525$ olarak yatmisti ve onun income'i 1099-G formunda total miktarin icerisinde yaziyor. benim onu el hesaplamasi yapip ayri mi girmem gerekiyor? okudugum yorumdan biraz kafam karisti ? ( turbotax ve credit karma kullaniyorum)
-
@esmadeniz, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Merhaba, yorumlari okurken unearned income kismini farkettim. unearned income olarak 600$'lari nasil yapmamiz gerekiyor. 10200 $ vergiden muaf olarak dusuyorum. onun disinda verilen 600$ zaten 525$ olarak yatmisti ve onun income'i 1099-G formunda total miktarin icerisinde yaziyor. benim onu el hesaplamasi yapip ayri mi girmem gerekiyor? okudugum yorumdan biraz kafam karisti ? ( turbotax ve credit karma kullaniyorum)
1099-G'de nasil yaziyorsa o sekilde yazmanizi tavsiye ederim.
-
@crazycells tesekkur ederim.
-
@knnrn @crazycells - 2018 sonunda hak kazandığım GC için 2019 be 2020 yılları için henüz vergi beyanında bulunmadım, tüm gelirim USA dışı ve 100000USD altında olduğu için, henüz USA ya da yerleşmediğim için bir osrun olmayacağını düşünüyordum. Burada entryleri okuduğumda yeni bilgilerle karşılaştım, emin olmak için tekrar sormak istioyrum, USA için hiç bir gelirim olmamamsı, USA dışı gelirimin 15k USD yi geçmiyor olması ve henüz herhangi bir eyalaette yıl içinde toplamda 15 günden fazla bile konaklamamış olmama rağmen yine de vergi bildirimi gerekir mi?
Benzer Başlıklar
148
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.3k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum