@sami-nur Yok o oyle degil. Oldukca detayli bir konu. Internetten arastirma yapin ve/veya ABD'de iseniz, calistiginiz yerden veya bankanizdan bilgi alabilirsiniz.
-
@ATS16 Yazdiklarinizin hepsi dogru. Detaylar icin tesekkurler!
IRS "pay-as-you-go" sistemi kullanir. Yani ister W2 ile calisin ister freelancer veya 1099 ile calisin, ister isyeriniz olsun, yil boyunca quarterly sekilde estimated tax odemelisiniz. W2 ile calisinca, zaten her paycheck den vergi kesiliyor, o yuzden calisanin birsey yapmasina gerek yok. Digerlerinde ise siz bunu estimate yapip odemelisiniz.
Isin ilginc kismi ise eger quarterly tax estimate odemelerini yapmazsaniz, IRS underpayment penalty uygulayabilir. Bu genel olarak IRS'in her quarter icin belirledigi faiz orani + 3% penalty seklindedir. Eyaletlerinki her eyaletin kendi vergi kurallarina gore degisebilir.
Ornegin, ben de bu yilin ilk 4 ayinda 1099 uzerinden part time olarak calistim. Hem Nisan basinda hemde Temmuz ayinda kazandigim paranin 10% oranini quarterly estimated tax payments olarak IRS'e odedim. (Temmuz ayi icin odeme talimatini verdim, ilk haftasinda odeme yapilacak). Sene sonunda tax return yapinca, buyuk ihtimalle bu odemeleri zaten geri alacagim.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisi / beyani
-
@İpek-Dedemen-Erdur, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@knnrn çok karmaşık olaylar hiç mi gelmesek acaba ? ilk etapta gelirsek muhasebeci bulsak orda bizim için halleder mi bunları ?
Bence çok basit ama yine de siz bilirsiniz. Kafa karışıklığı olmaması için:
-Bankadaki parayı ABD'ye banka bildirecek, bununla ilgili herhangi bir vergi vs söz konusu değil. (Faiz geliri elde etmiyorsanız)
-ABD'ye gönderilen para (maaş ödemesi olmadıkça) vergiye tabi değil.
Acele etmeye gerek yok, bunları anlamak için bolca zamanınız olacak.
-
@knnrn cokk teşekkür ederim Allah razı olsun

-
@İpek-Dedemen-Erdur Cevap verilmis. Turkiye'deki kredi durumunuz veya borcunuz ABD'deki kredi skorunuzu etkilemez.
-
@MySea sizede çok teşekkür ederim yine takılan olursa sizinlede paylaşırım iyi geceler.

-
@ilkin001, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Merhabalar .yakında yapacağımız vergi beyanında devletden aldığımız işsizlik maaşının vergilerini nasıl yapmalıyız bu haqda bilgisi olan varmı?
Federal ve eyalet yardimlari genelde "unearned income" olarak report ediliyor, eyaletin size yardimlara dair bir belge gondermesi gerekiyor. O belgedeki bilgileri formun numarasina gore 1040 formuna yazmaniz yeterli. Zaten websiteleri sizi teker teker yonlendiriyor.
-
@crazycells @knnrn @MySea @semavi Arkadaşlar merhaba umarım iyisinizdir, bu konu başlığından 2 sorum olacaktı.
Bize de 2021 için GC çıktı malum bekliyoruz.
İlk sorum ;
1-DS260 formundada belirttiğimiz eşimin Tr de aile şirketine ortaklığı var ama oradan herhangi bir geliri olmadı hiç bir zaman (maaş, satış veya servis hizmeti vb..) yani babası sadece A.ş. olmak için kızlarını ortak yapmış ve Tr de onların bağkurlarını şirket ortağı olarak bu şirketten ödüyor.
Bu durum eğer Abd ye yerleşirsek bahsettiğiniz yıl sonu vergi ödemeleri / gelir bildirimleri vs .. (henüz o konuları anlayamadık) sorun teşkil eder mi ? Geliri yok kağıt üstünde ortaklık gibi düşünün lütfen, tabi mülakata giderken ds260 da belirttiği için bağkurlu oldugunu, şirket evraklarını ne gerekiyorsa götüreceğiz konsolosluga, yani kısaca sorum abd de eyalet ,federal , ve başka vergi bildirimi - gelir bildirirken veya gelir olmasa bile başka yapılacak bildirim var mı bu durumla ilgili ? böyle bir durumda biz nasıl yol izleriz ??2-Diyelim ki Abd de yaşıyoruz, Tr den aileden kalan miras la ilgili (Ev,arsa,araba, banka para.. vb.) Abd de herhangi bir bildirim ve o kazancın üstünden bir vergi ödemesi oluyor mu ?
Sizlerden bilgi almak isteriz. Çok teşekkürler,kendinize dikkat edin.
Emre Erdur -
@Emre-Erdur-0, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@crazycells @knnrn @MySea @semavi Arkadaşlar merhaba umarım iyisinizdir, bu konu başlığından 2 sorum olacaktı.
Bize de 2021 için GC çıktı malum bekliyoruz.
İlk sorum ;
1-DS260 formundada belirttiğimiz eşimin Tr de aile şirketine ortaklığı var ama oradan herhangi bir geliri olmadı hiç bir zaman (maaş, satış veya servis hizmeti vb..) yani babası sadece A.ş. olmak için kızlarını ortak yapmış ve Tr de onların bağkurlarını şirket ortağı olarak bu şirketten ödüyor.
Bu durum eğer Abd ye yerleşirsek bahsettiğiniz yıl sonu vergi ödemeleri / gelir bildirimleri vs .. (henüz o konuları anlayamadık) sorun teşkil eder mi ? Geliri yok kağıt üstünde ortaklık gibi düşünün lütfen, tabi mülakata giderken ds260 da belirttiği için bağkurlu oldugunu, şirket evraklarını ne gerekiyorsa götüreceğiz konsolosluga, yani kısaca sorum abd de eyalet ,federal , ve başka vergi bildirimi - gelir bildirirken veya gelir olmasa bile başka yapılacak bildirim var mı bu durumla ilgili ? böyle bir durumda biz nasıl yol izleriz ??2-Diyelim ki Abd de yaşıyoruz, Tr den aileden kalan miras la ilgili (Ev,arsa,araba, banka para.. vb.) Abd de herhangi bir bildirim ve o kazancın üstünden bir vergi ödemesi oluyor mu ?
Sizlerden bilgi almak isteriz. Çok teşekkürler,kendinize dikkat edin.
Emre Erdur-
Gelir elde etmiyorsaniz yani bir kazanc getirmiyorsa gelir vergisi beyaninda belirtmenize gerek yok.
-
Evet, intikal ve miras vergileri var ABD'de. Onlara tabi olacaksiniz diye dusunuyorum cunku sadece bu miras vergilerini ABD'ye ayrica odememek icin vatandasliktan cikmayi dusunen kisiler taniyorum. Fakat bu tur konular genelde basit cumlelere indirgenemeyecek kadar karmasik oluyor. O nedenle durumunuzu bir uzmana danisip bilgi almaniz daha iyi olur diye dusunuyorum. Su basligi da incelemenizi tavsiye ederim:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/1642/eyaletlerin-vergi-oranlari
-
-
1- Genel anlamda 10% den fazla ortaklik (partnership/ownership) varsa, tax return yaparken bildirimde bulunmalisiniz.
Her durumda gelir elde ediyorsaniz, gelir vergisine zaten tabiidir.
2- 2020 yili icin eger miras degeri $100k uzeri ise ve ayrica eger hediye seklinde intikal edilen durumlar varsa, onunda degeri $16,388 den fazla ise, vergi bildirimine tabiidir.
-
@crazycells merhaba eşim Emre yazmış onun yorumuna istinaden sizin paylaştığınız link te "eğer yuksek vergi odemek istemiyorsaniz mal varliklarini satin alirken intikal ve miras vergileri olmayan eyaletlerden alin gibi bi aciklama var ancak esimin bahsettigi Turkiye icin yani aileden kalacak miras icin Tr de. bunun icin de gecerli mi o dediginiz ?
-
Sayin @crazycells de belirtmis. Vergi konulari cok detayli bir alan ve kurallari cok fazla. Eger ABD disindan miras, hediye, ortaklik, ticaret gibi durumlar varsa, hatta borsa hissesi, banka hesabi da dahil, bunlarin ayri ayri incelenmesi lazim. Bazi durumlarda vergi konusunda muhasebeciye ihtiyac olabilir.
-
@MySea merhaba esim Emre nin yazdigina ben cevaplamak isterim ortaklik 20% pay iceriyor o halde tax reporting olarak mi bildirilir vergi beyanı o linkten mi yapilir ? yani ikinci sorumuz icinde tr den kalan miras icin amerika yine vergi istiyor ve bunu da muhasebeciyle çözmek lazım öyle mi ? burdan şunu çıkarabilir miyiz kağıt üstünde de olsam %20 ortaksam Tr aile şirketine bunu da , ve Tr den aileden kalacak miras icin de verecegiz Abd ye yaşarken öyle mi ? bu çıkarımdan o halde abd ye yerleşmek pahaliya gelecek gibi duruyor.. ve muhasebeci şart oluyor..
-
@İpek-Dedemen-Erdur, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@crazycells merhaba eşim Emre yazmış onun yorumuna istinaden sizin paylaştığınız link te "eğer yuksek vergi odemek istemiyorsaniz mal varliklarini satin alirken intikal ve miras vergileri olmayan eyaletlerden alin gibi bi aciklama var ancak esimin bahsettigi Turkiye icin yani aileden kalacak miras icin Tr de. bunun icin de gecerli mi o dediginiz ?
Evet, bu konuda hem eyalet hem de federal vergiler var. Ikisi birbirinden ayri.
-
@İpek-Dedemen-Erdur, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@MySea merhaba esim Emre nin yazdigina ben cevaplamak isterim ortaklik 20% pay iceriyor o halde tax reporting olarak mi bildirilir vergi beyanı o linkten mi yapilir ? yani ikinci sorumuz icinde tr den kalan miras icin amerika yine vergi istiyor ve bunu da muhasebeciyle çözmek lazım öyle mi ? burdan şunu çıkarabilir miyiz kağıt üstünde de olsam %20 ortaksam Tr aile şirketine bunu da , ve Tr den ailedeecen kalacak miras icin de verecegiz Abd ye yaşarken öyle mi ? bu çıkarımdan o halde abd ye yerleşmek pahaliya gelecek gibi duruyor.. ve muhasebeci şart oluyor..
Bildigim kadariyla (vergi konusunda uzman degilim, sadece master yaparken vergi dersleri almistim), 10% uzerindeki sirket ortakliginizi bildirmeniz gerekiyor, tax return yaparken. Hic oradan geliriniz olmasa bile.
Miras olayi farkli bir vergi konusu. Bunun ayrica incelenmesi lazim.
Bir onemli durum ise cifte vergilendirme. ABD ile Turkiye arasinda vergi anlasmasi var. Yani kisaca, bir tarafta vergilendirilen gelir, diger tarafta vergilendirilmez.
-
@MySea bu konular için uzman kiminle görüşelim sizce ? yani tr den biri olsa diyecek ki abd hakkında bilgim yok bir de avukat sa hangi avukat bilir muhasebeciyse hangisi ? abd de bildiğiniz türk var mi bunların uzmanı ? verdiğiniz cevaplar için tesekkür ederim

-
Vergi konusunda tanidigim uzman veya muhasebeci yok. Ancak, verecegim telefon numarasi NJ de Sukran Travel acentasina ait. Sukran Hanimin oglunun birisi muhasebecilik yapiyor. Belki yardimci olabilir. Tel: 856-461-2000. Facebook da Sukran Travel NJ diye ararsaniz, oradan da ulasabilirsiniz.
-
@MySea cok tesekkur ederim

-
@İpek-Dedemen-Erdur Rica ederim

-
Merhaba lyften kazancim dusuk oldugu icin herhangi bir belge alamiyorum(1099K/NEC).Bu durumda vergi beyanini nasil yapmam gerekiyor bilgisi olan var mi? Tesekkurler

-
@aliarmgn, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Merhaba lyften kazancim dusuk oldugu icin herhangi bir belge alamiyorum(1099K/NEC).Bu durumda vergi beyanini nasil yapmam ge
"lyft summary" var. ozeti kullanirsin baska gelirlerinde varsa. yoksa zaten vergi bildirimi yapaya gerek olmuyor belli bir kazancin altina. ozette yazar ne kadar kazandigin ya da km`si ucretleri. vergi formu yerine gecmiyor ama ek gelir gibi kullaniyor herhalde.
-
@gkhanfeez Cvp icin tesekkurler hocam summary var ama nasilekleyecegime emin olamadim. Mile basina gider gosterme vs yaziyor ama hala anlamis degilim ek gelir kismina nasil ekleyecegimide acikcasi bilmiyorum.
Benzer Başlıklar
144
Çevrimiçi
60.7k
Kullanıcı
5.1k
Konu
534.0k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum