Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Amerikada Vergi ödeme sistemi
-
@caglaror https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/self-employed-individuals-tax-center
Yan is olarak yapiliyorsa ve yillik toplam gelirin %10 unu (yanlis hatirlamiyorsam) gecmiyorsa vergi sene sonunda odenebiliyor. Bizim ceyreklerde odememiz gerekiyor. Ilk sene odenmese de oluyor sanirim, emin degilim.

-
@caglaror, içinde söyledi: Amerikada Vergi ödeme sistemi
@keysnambır Estimated tax ilk defa duydum detay veya kaynak verebilir misin? Tanidik herkes yilin sonunda yapti. Bu firmalardan gelecek olan vergi bildirimlerini beklemek zorundayiz diye biliyorum.
Evet, eğer bu işleri primer gelir kaynağı olarak yapıyorsan yıl içinde vergi ödemek gerekiyor. Yıl sonunda yapılan vergi beyanında 1000 dolardan fazla borçlu çıkmanın cezası var. Kaynağı bulup paylaşırım.
-
@knnrn @keysnambır toplamda net kazancin borclu cikacak kadar olmuyor. Ha ayda 5k uzeri kazanan varsa helal olsun zaten. Kazandigin para giderlerine ancak yetiyor

-
@caglaror, içinde söyledi: Amerikada Vergi ödeme sistemi
@knnrn @keysnambır toplamda net kazancin borclu cikacak kadar olmuyor. Ha ayda 5k uzeri kazanan varsa helal olsun zaten. Kazandigin para giderlerine ancak yetiyor

İlgili formu buldum:
1040-ES olarak geçiyor. Üç ayda bir "estimated tax payment" yapmak için kullanılıyor. Yıl sonunda 1000 dolar veya daha fazla vergi borcu çıkacağı tahmin edilen kişiler için. Formda hesaplama yöntemi de var.
-
@knnrn TX icin teorik olarak (cocuk da varsa) belirli bir rakamin altinda kazananlar (44k sanirim ) zaten borclu cikamiyor. Delivery yaparak brutte 44k'yi gecebilen de varsa cok iyi. Lyft Uber ile XL/Lux olanlar gecebilir. Ama dedigim gibi aylik 3k-3.5k arasi kazanan birisi (harcamalari da hesaba sonradan katmali) brutte cok zor gecer 44k'yi. Gecen sene yanlis hatirlamiyorsam 6 aylik 20k civari yaptim ve vergi beyani sonrasi 3k iade aldim.
-
Merhabalar hemen bu senenin tax bildiriminde bulunmak istiyorum ama soyle bir sorun var. Spa dan calistigimda bana verilmesi gereken 1099 henuz hazir degilmis be zaman alabilir. Doordash 1099 kagidimizda gelicek ve e maillerinde 19 ocak 'a kadar bildirimde bulunmamizi istemisler . Bende gec kalmak istemiyorum belki yardimlardan yararlaniriz diye.
Doordash tax bildirimi simdi yapsam ,eski isyerimden gelicek 1099 sonra yapsam olur mu ?
-
@HockeyUmpire2 Su andaki bilgilere gore IRS 25 Ocaktan sonra tax return kabul etmeye basliyor. Oncesinde kabul etmiyor.
-
@MySea tamam 25 nde yapariz ama mumkun mudur? 2 ayri 1099
'i, ayri bildirimde bulunmak? -
@HockeyUmpire2 Elbette mumkun. Birden fazla W2 ve birden fazla 1099 girebilirsiniz.
Bu arada, yanlis anlasilmasin. Tek bir tax return yapacaksiniz ama birden fazla W2 ve/veya 1099 girebilirsiniz.
-
@MySea ayri ayri zamanlarda girilebilir mi ?yani demek istedigim doordash I 25 ne bildirim yapsam ,eski isimi 1 ay sonra ekletsem mumkunmudur?
-
@HockeyUmpire2 Çalıştığınız tüm iş yerlerinden formlar geldikten sonra hepsini bir seferde yapmak en güvenli yoldur. Karışık işlere girip süreçleri daha da zorlaştırmayın derim.
-
@HockeyUmpire2 Sayin @knnrn ile ayni dusuncedeyim. Tum tax belgelerini bekleyip oyle tax bildirimi yapmalisiniz. Zaten o yuzden IRS Ocak ayinin sonuna dogru kabul etmeye basliyor. Isyerleri ve finans kuruluslarinin 31 Ocak'a kadar yasal sureleri var size gerekli tax belgelerini gondermek icin. Yani isterlerse 31 Ocak'da postaya verebilirler.
Eger simdi bir tax bildirimi yapip, sonra baska bir belge gelince tekrar yaparsaniz bu ikincisi amend oluyor ve kullandiginiz online websitesine veya muhasebeciye extra odeme yapmaniz gerekebilir. Durumu cok karmasiklastirmaya degmez.
-
//////////////
-
@HockeyUmpire2, içinde söyledi: Amerikada Vergi ödeme sistemi
@MySea tamam 25 nde yapariz ama mumkun mudur? 2 ayri 1099
'i, ayri bildirimde bulunmak?Tek bir vergi bildirimi yapmalisiniz 2020 icin...
Eger bir kez gonderirseniz ve eksik ise, ikinci kez yanlislari duzeltmek icin 1040-X gondermelisiniz. Genelde is yerleri ve bankalar Ocak ayinda bu formlari hazirlayip en gec Ocak sonunda kisilere gondermis oluyorlar. O nedenle Subat ortasina kadar tum belgeleri bekleyip sonrasinda yapmanizi tavsiye ederim.
-
Kusura bakmayin ilk tax olacagi icin biraz heyecan yaptim sanirim



-
@HockeyUmpire2 sizin giris 2019 gorunuyor. Gelir olmasa da 1 kere yapmis olmaniz lazimdi. Yanlis mi biliyorum acaba?

-
@keysnambır biz sifir gelirle IRS'e bildirmistik ama sonra kagidimiz geri dondu. IRS'in web sitesindede stimulus check icin kayit doldurduk bir ise yaramadi. Bu senede accounting ile yapacagiz.
-
@HockeyUmpire2 Anladim. Vatandaslik basvurusu zamani tax returnleri gormek istiyorlar diye hatirliyorum. Eger oyleyse 2019 tax return’u de bir sekilde yapsaniz ilerisi icin iyi olabilir.
-
@keysnambır cok dogru ,ne yapilabilirki artik ? IRS e doldurdugumuz forma ulasip, kopyasinimi alsak ?
-
@HockeyUmpire2 Doldurdugunuz tax return formunun kopyasini zaten imzalayip saklamalisiniz.
Benzer Başlıklar
142
Çevrimiçi
60.7k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.4k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum