Gelir vergisi / beyani
-
@MySea merhaba siz tampaya mi tasindiniz. Ben sizi delawerde oturuyor diye biliyordum
-
Merhaba, bilgili arkadaslara danismak istedigim birkac husus var.
-GC ile ilk girisi 18 Ocak 2026 tarihinde yaptim, dolayisiyla giris tarihi nedeniyle 2025 yilina ait vergi veya gelir beyani yapmak zorunda degilim diye anladim. Dogru mu?
-TR'de emekli maasi gelirim var, ilk beyanimda bunu belirtmem gerekir diye anladim. Dogru mu?
-Son 27 aydir Gelir vergisi olmayan bir ulkede (Suudi Arabistan) maas gelirim mevcut. 2026 itibariyle bunu beyan edecegim ancak vergi hesabi nasil yapiliyor?
Yardimci olacaklara pesinen tesekkur ederim. -
@burakshop Gectigimiz yaz tasindik Tampa'ya.
-
@meke 2025 icin birsey yapmaniza gerek yok cunku Ocak 2026 da ilk giris yapmissiniz.
Onumuzdeki yil, 2026 yili icin vergi beyani yapacaksiniz. Turkiyedeki emekli maasini (2026 daki maaslarinizi) ve diger ulkedeki maaslarinizi (yine 2026 dakileri), foreign income olarak beyan edeceksiniz.
Buradaki ayrinti surada; Turkiyedeki maaslardan Turkiyede vergi kesildigi icin, sizin bu kesilen vergiler Foreign Tax Credit olarak Form 1116 ile beyan etmeniz gerekiyor. Cifte vergilendirmeyi engellemek icin.
S. Arabistandan gelen maas icin, eger orada vergi kesilmemisse, bunu yapamazsiniz. Bir US resident olarak onun vergisini odemeniz gerekir. Cunku Ocak 2026 dan itibaren, IRS'e gore USA disinda calisan bir US resident statusunde oluyorsunuz.
Bircok insanin tam farkinda olmadigi konu su: Bir kere greencarla giris yaptiginiz zaman, artik US resident olarak, IRS ile kankasiniz. Dunyanin herhangi bir yerinde bir gelir elde ediyorsaniz, IRS kurallarina tabiisiniz.
-
Faydali bilgiler:

-
Herkese merhaba,
15 Agustos 2025 tarihinde Amerikaya giris yaptik.
- Esim 1 Eylul itibari ile calismaya basladi ( W2 aldik )
- Ben 1 Aralik itibari ile calismaya basladim ( W2 aldik ) 1 araliga kadar ise Doordash - Spark gibi uygulamalarda calistim.
- Obama Care den yararlandik saglik sigortasi yaptirdik.
- Turkiyede 2 adet sabit gider ( Kira gideri ve Banka kredisi ) ve 1 adet sabit gelir ( kira geliri ) var.
- Turkiyede Agustos ayina kadar calistik.
Sorum su: Sizce Turkiyedeki bu 8 aylik maasimizi , uzerimize olan gayrimenkullerimizi ve yukarda belirttigim gelir/gider kalemlerini beyan etmemize gerek var mi ? Turkiyeden Amerikaya hicbir sekilde para gondermiyoruz. ( Ilk tasindigimizda transfer ettigimiz toplu para haric ) Kimisi hic karistirmayin diyor kimisi ise butun detaylari bildirin diyorlar.
Bu bizim ilk vergi donemimiz olacak. Bazi kisiler Turbotax uzerinden kendi yapiyor bazi kisiler ise muhasebeciler ile calisiyorlar. Ancak muhasebeciler 2 kisi icin 450 USD ( Eger Turkiyedeki bilgileri beyan ederseniz 800 USD ) gibi bir rakam istiyorlar. Hassas bir konu oldugu icin hata yapmakta istemiyoruz. Olasi bir oneriz varsa dinlemek isteriz.
Simdiden tesekkurler.
-
@Nalcabasmaz merhabalar oncelikle durumlarimiz cok benzer benimde turkiyeden emekli maasi ve kira gelirimiz var ilk etap haricinde turkiyeden para transferide yapmiyorum fakat yukarıda konuya hakim arkadaslarinda bahsettigi gibi turkiye gelirlerinizi bildirmeniz faydaniza olacaktir. Ben emekli maasi ve kira gelirimiz bildirecegim ama kira gelirinin vergisini turkiyede odeyecegim icin burada bir vergilendirmeye tabi olmayacaktir. Bence gelirlenizi bildirmenizde fayda var. Muhasebecilere kalsak bildirme, gerek yok kafasindalar. Benim anlastigim muhasebeci esim ve benim icin 250 dolar alacak. Ekstra birsey olur ise uzerine ilave olur dedi bakalim. Oglum ocak 2025 ten bu yana burada univ okuyor sadece part time w-2 ile bir iste calisti. Ben TurboTax den ona denemelik yapmak istedim ücretsiz yapmadi ama son asamaya kadar anlasilir sekilde geldi. Ama bizim gibi disaridan gelir ve onun vergisinin odendi gosterilmesi hususuna dair bir girdi gormedim belki sorulara verdigim cevaplardan kaynakli hic çıkmadı önüme, bizde ilk sene muhasebeci ile çalışacağız. Sonra kendim yaparim diye düşünüyorum. Ama sizin muhasebeci baya cok istemis benim konustugum muhasebecilere bakarak.
-
@Nalcabasmaz Sizin icin resident olma tarihi 15 Agustos 2025.
Hem sizin hemde esinizin W2 bilgilerini income olarak gireceksiniz.
Obamacare yani marketplace'den aldiginiz saglik sigortasi eger 2025 yilinda alinmissa, yani 2025 de baslanmissa, 1095-A formuna ihtiyaciniz var. Email veya posta ile gelmediyse, kendiniz hesabiniza girip, print edebilirsiniz. O formdaki bilgiler de tax return yaparken girilecek.
Turkiye'deki 2 adet gider ile ilgili birsey yapmaya gerek yok.
Ancak, 1 adet kira gelirini, 15 Agustos tarihinden sonrasi icin beyan edeceksiniz. Unutmayin, 15 Agustos oncesini beyan etmenize gerek yok. Kira gelirini girerken, masraflar varsa onlari da girebilirsiniz. Ornegin, 15 Agustos sonrasi evde tamir yaptirdiysaniz, herhangi bir fatura odediyseniz, ev icin sigortaniz varsa ve ev icin odediginiz vergileri, tabii ki 15 Agustos sonrasi icin odediginiz miktarlari masraf gosterebilirsiniz. Ayrica, ev icin depreciation (27 yil uzerinden) yapabilirsiniz. (Bu biraz teknik bir konu)
Turkiye'deki Agustos ayina kadar olan calismanizi beyan etmenize gerek yok cunku 15 Agustos'dan oncesi.
Turkiye ile ilgili olanlari foreign income olarak gireceksiniz.
Taxslayer ve turbotax uzerinden kendiniz yapabilirsiniz. Veya en azindan son safhaya gelinceye kadar bilgileri girip, sonucu gorebilirsiniz. Sonra bunu muhasebecininki ile karsilastirabilirsiniz.
-
@MySea ev konusuyla alakalı benimde bir sorum olacak türkiyede eşimin üstüne ev var ancak kirada değil kayınvalidem oturuyor. Gelir olmamasına rağmen mesela eve ödediğimiz sigorta, vergi, tamir masrafı vs bunları gider olarak gösterme hakkımız oluyor mu?
-
@MySea 15 Agustostan sonra kira gelirim oldugu gibi Turkiyede ikinci baska bir ev icin kira giderim var. Ayrica kira gelirim oldugu eve ait kredi borcum/odemem var. Onlari da gostermem gerekmiyor mu acaba ?
-
@Emre-Kurtulmuş Eger kira geliri elde etmiyorsaniz, masraflari gosteremezsiniz.
-
@Nalcabasmaz Kira giderini gosteremezsiniz. Ancak kira geliri olan evinizin kredi borcu icin olan odemelerinin sadece faizlerini 15 Agustos sonrasi icin masraf olarak gosterebilirsiniz. Kredi borcunun ana parasini gosteremezsiniz.
-
-
@MySea foreign income olarak belirtirken de 2 ayri durum var anladigim kadariyla ; Turkiye odedigi maaslardan kaynaginda vergiyi kestigi icin Abd de tekrar vergi odememek icin form 1116 yi kullanmak gerekiyor sanirim aksi taktirde hem TR de hem hem Abd de odenmis olur.
-
@fahriakc Dogrudur.
-
Arkadaşlar merhaba, 14 Şubat 2025’te Amerika’ya taşındım. 2025’te hiç çalışmadım, gelirim olmadı. Bu nedenle vergi formu doldurmadım, doldurmama gerek yok biliyordum. Geçenlerde bir arkadaş çalışmadıysan da gelirim yok diye doldurman gerek dedi. Bunu bilmiyordum, doğru mudur? Ne yapmam gerek? Vergi sistemi hakkında sıfır bilgiye sahibim. Los Angeles’ta yaşıyorum. Daha birkaç gün önce ilk işim için offer aldım, o da W2 sistemi, maaşımdan direk kesilecek diye biliyorum.
2025’te Amerika’da hiç gelirim olmadı ama Türkiye’de birikimim vardı, kız kardeşim 2025’te farklı tarihlerde Türkiye’den bana para gönderdi, bunlar gelir sayılmaz sanıyorum? Teşekkürler.
-
@hDundar Hic gelir yoksa bile tax return yapmak iyi olur, ileride vatandaslik basvurusunda sorabilirler. Online yapabilirsiniz. Gelir 0, vergi 0, refund/borc 0 cikar.
Eger Turkiye'den gelir elde ettiyseniz, beyan etmelisiniz.
-
Merhabalar,
Ilk kez vergi beyani vermek istiyorum ama biraz karisik.
2023'de karti aldim. 2025 yazinda tam olarak yerlestim. Henuz calismiyorum, o yuzden de bir gelir elde etmis degilim. Gecen sene sadece kaydim olsun diye TurboTax'te falan beyan vermeyi denedim ama calismadigim icin eligible olmadigimi soyleyip yollattirmadi dosyayi sistem.
Bu sene de bu sefer premium destek alarak deneyeyim dedim TurboTax ile. Bagladiklari kisi yine ayni gerekceyi soyleyerek "yollamaniza gerek yok" diyerek kesip atti.
Ben burda aile kaynaklariyla yasiyorum. Gecen yaz basi TR'de kendi hesabima belli bir para koyup faiz geliri ile yasamaya basladim burda. Bunu da belirtmem gerek biliyorum ama nasil yapmaliyim? Form 1040 ustune form 1116 ve TD F 90-22.1 mi olmasi gerek? -
Merhabalar,
Buradan okuduklarimla harmanlayarak yapay zekaya da birkac soru sorarak durumu final hale getirmeye calisiyorum. 20 Aralik 2025 tarihinde ABDye ilk girisimizi yaptik. 5 gun kalip tr ye geri donduk. Abd de hic gelirimiz olmadi 2025 yili icin. Bu surecte Turkiyede calisiyorduk. Anladigim kadariyla 20 aralik - 31 aralik icin tr deki maasimin 3te birini beyan edecegim (1040 formu ile) dual status oldugundan yapay zeka sunu soyledi;
1040 + 1040-NR + 1116 (opsiyonel-gelir cok az oldugu icin). Ve dual status oldugu icin bunu online yapamayacagimi posta yoluyla yapma gerektigini ve ek olarak da Foreign Income Statement olarak bordro mu ekleyebilecegimi soyluyor.Internet uzerinden su anki durumumda vergi bildirimini dual status olarak yapabiliyor muyuz?
Bir de 1040-NR yapmama gerek var mi?Tesekkur ederim.
-
@eceslc statunuz 20 aralik 2025 tarihinde basladigi icin 11 gunluk sureye dair vergi bildirimi yapmaniz gerekmiyor. bunun sebebi o yilin 185 gunu abd icinde olmamaniz. sistem yapmaniza musade etmeyecektir zaten. diger turlu 185 gunun ustunde yerlesik olsaydiniz 2555 foreign income formu file etmeniz gerekecekti. 2026 icinde geliriniz turkiye'den devam edecekse bunu onumuzdeki sene foreign income olarak beyan edeceksiniz. vergi konularinda yapay zeka yanlis yonlendirebilir, dikkat etmekte fayda var.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Kayıt Ol Giriş
Benzer Başlıklar
16
Çevrimiçi60.8k
Kullanıcı5.1k
Konu534.9k
İletiPowered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum