@Tugba biz randevu aldik gittik itin number icin basvuru formu doldurduk ve tax formlarini doldurduk ikisi ile beraber irs te elden verdik kagitlari. pasaport alin yaniniza ve kagitlarda hicbir bilgi eksik vermeyin. ben adresimi hatirlayamadim tr deki adam da hic onemli degil ulke adini yaz birak dedi bize de kanit lazim adres kaniti istiyoruz foreign adresi kanitiyla birlikte ekle diye kagit geldi. aklinizda bulunsun irs i randevu almak icin arayin esinizle birlikte belgeler doldurulmus halde gidin yardimci olurlar.
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Tax return W-2, Vergi formu
-
California da Tax Return icin yardimci olabilecek birileri varsa ulasabilirler mi?
-
Dun 2023 vergi iademizi doldurduk ve tatsiz bir surpriz ile karsilastik malesef. Sebep zorunlu saglik sigortasi.
Bu zamana kadar 2021 ve 2022 icin doldurmustuk ve her seferinde hem federal hem de eyalet vergilerinde geri odeme almistik. Acikcasi boyle olmasini tercih ediyorum, kafa rahatligi sagliyor. Bu sene 2023 iadesinde de federalden $250 kadar geri alacagimi zaten ongormustum ve oyle de oldu. Eyalet icin ise yaklasik $500 vergi borcum olacagini ongormustum ama malesef $1400 kadar odemem gerekecek (detaylarini girdinin son bolumunde anlatirim nasil ongoruyorum ve bu sene neden borclu cikacaktim kismini simdi can sikan konuya deyineyim sizin dikkatiniz dagilmadan)
Temmuz 2023 sonu itibari ile isimden ayrildim daha guzel bir firsat buldugum icin. Yeni sirketim ile de eylul 2023’de baslamak icin anlastim. Arada Turkiye’ye gelip tatilimizi aradan cikarttik. Bu sebepten eski sirketim ile olan saglik sigortam 2023 temmuz 31’de sona erdi. Biliyorsunuz burda yeni ise baslayinca saglik sigortasi bir kac ay gecikmeli basliyor. Eylul 5’te ise basladim, saglik sigortasi bu sebepten kasim 1’den itibaren basladi.
Megerse New Jersey’de saglik sigortasi sahibi olmak bir zorunlulukmus ve cezasi varmis.
Ben ve esim agustos-eylul ve ekim aylarinda sigortasizdik. Cok kafaya takmadim zaten agustosu Turkiye’de gecirdik. Iki aydan da olmeyiz dedim, haberim yoktu boyle bir zorunluluk oldugundan.
Vergi iadesini doldururken yaklasik $900 ceza kesti. Sanirim sebebi belli bir limitten fazla kazanmis olmamiz tam emin degilim.
Bilseydik esimin sirket sigortasina gecerdik o surec icin ama bilmediginizden hic ugrasmadik.
Sacma sapan bir durum oldu yani. Ha esimin sigortasina gecseydik yine uc ay icin $900 bir odememiz olurdu ama sigortali olurduk hic olmazsa.
Sistem sanirim bizdeki GSS gibi isliyor emin degilim. Mavi eyalet sorunu da olabilir, cunhuriyetci eyaletlerde boyle bir zorunluluk var mi bilmiyorum ama cok da sanmiyorum.
Yani $900 koymadi da, devlet haracinda Turkiye’de bunalmis ve kacmisken burda da ayni seye ugramak canimi sikti. Thanks Obama!!!

(Ne kadar vergi iadesi olacak ve bu sene beden borclu ciktim konusuna gelirsek. Ben her sene sene basindan itibaren vergi durumumu bir excel yardimi ile kontrol ediyorum, takintiliyim bu konuda biraz. Yani daha sene basinda esim ve benim ilk paychecklerimiz geldiginde asagi yukari ne kadar vergi verecegim-vermem lazim biliyorum neredeyse.
Isin kisasi esimin sirketi nj vergisini nedense dusuk withhold ediyordu. Ben de is degistirdigim icin cok da kurcalamak istemedim ekstra withholding ile, neyse bu sene vergi borcu oderiz seneye sene basinda yeni W-4 ile hallederim kendi paycheckimden fazla withhold ederim demistim. Oyle de yapiyorum 2024 icin, bu sene de devlet bana borclu kalacak. Dedigim gibi ideal mi? Degil. Bosuna parayi orda yatiriyorsun ama benim icin bir nevi kafa rahatligi sagliyor. Cok da sorun olmuyor o yuzden benim icin)
-
Merhaba, ben 2023 sonunda Türkiye’ye döndüm ama 2023 için (j1 intern olarak çalıştım) bir software ile vergi formlarımı doldurup e-file ile gönderdim. Fakat software 1040NR yerine 1040 formu doldurmuş. Bunu düzeltmem gerekiyor mu yoksa irs kendi düzeltiyor mu? Ayrıca başka bir software kullandım (sprintax) ve bana 3000$ federal tax borcum olduğunu gösterdi. Fakat tüm vergilerim adp tarafından hesaplanmıştı, o yüzden bu konuda bilgili biri bana yardımcı olabilir mi? Artık kafam almamaya başladı bu prosesi. Şimdiden teşekkür ederim
-
Merhabalar join sponsorumdan W-2 formu istenmiş fakat Join sponsor iş yeri sahibi, işçi değil bunu elçiliğe nasıl anlatabilirim? Tüm istenilen Tax return belgelerini yükledik W-2 formunu çalıştığımız işveren dolduruyor bunu anladık ama ya ben iş verensem ne doldurmam gerek beynim yandı... Bilgisizlik çok kötü bir şey
-
@ac2261 Hocam bir de taxslayer da deneyin.
-
@D-K Bu durumda, isyeri sahibi olarak en son yilin tax return (vergi beyani) belgelerini proof of income olarak gosterebilir sanirim.
-
@MySea Cevap için teşekkür ederim.En son yılın tax return belgelerini proof of income olarak ekliyorum.
-
Tekrar merhabalar W-2 formuna takıldık kaldık. Olmazsa olmazmış yani bankada paranız, işyeriniz,eviniz,arabanız hiç bir işe yaramıyor. İlla ki W-2 formu ve IRS Tax transcript formu isteniliyor. Beyim heralde 54 yaşından sonra mcdonald's çalışmak zorunda kalacak lol
-
Merhabalar, eşimle birlikte Nisan ayında Amerika'ya turist vizesi ile giriş yaptık. BOFA'dan hesaplarımızı açtık ve saving hesabımıza yanımıza getirdiğimiz parayı yatırdık. Hatta daha rahat harcama yapabilmek için yetmediği yerde TEB hesabından günlük 300 dolar çekip yine hesaplarımıza yatırdık. 1 ayın sonunda hesapta 3 bin dolar para oldu. Sonra eve W-8BEN formu geldi. Araştırdığım kadarıyla bu form ABD üzerinden gelir elde edenlerin doldurması gereken bir formmuş. Ben burada turist olarak bulunuyorum forma yazabileceğim SSN ve ITIN yok maalesef. 1 ayda 3 bin dolar hesaba parça parça para girmesi gözlerine mi battı acaba ? Neden böyle bir form göndermiş olabilirler. Gelen zarfın üzerinde tax return yazıyordu. Bilgisi olan varsa desteğini rica ederim.
Şimdiden teşekkürler -
Trump Reis, herkese (yuksek gelirliler haric) en az $2000 temettu gonderilecegini acikladi. Olur mu olmaz mi bilinmez ama olursa buyuk ihtimalle 2026 yilinda olur. Bu durumda, 2024 veya 2025 tax return bilgilerini baz alacaklardir. Yani kisaca 2024 ve 2025 vergi beyanlarini mutlaka yapin.

-
@MySea Bu vatandaslar icinmi sadece yoksa calisanlar icinde varmi? Bir diger sorumda yuksek gelirler haricten kasit nedir yillik kazanci ne kadara kadar olanlar dahil buna?
-
@Aleras Henuz hicbirsey netlesmedi. Yakinda detaylar aciklanir.
-
Benzer Başlıklar
142
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.2k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum