@Ozan-1 alacağınız hizmete istinaden tekliflendirme yapıyorlar, web sitesinden iletişime geçmenizi ve teklif almanızı tavsiye ederim
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisi / beyani
-
Merhabalar, vergi beyanı yapmak için güvenilir muhasebeci önerileriniz var mı acaba? İlk beyanımız olacak o yüzden muhasebeciyle çalışmak istedim.
@crazycells @knnrn -
@Tugayyayl, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Merhabalar, vergi beyanı yapmak için güvenilir muhasebeci önerileriniz var mı acaba? İlk beyanımız olacak o yüzden muhasebeciyle çalışmak istedim.
@crazycells @knnrnHiç muhasebeci ile çalışmadım. Bilgisi olanlar paylaşacaktır.
Aslında ilk olması önemli değil. Beyanınız basit olacaksa kendiniz kolayca yapabilirsiniz. Kabaca maaşlı çalışan herkes kendi yapabilir. Muhasebeci ile çalışmak işinizi garantiye almaz, muhasebeci ile beyan yapıp sonrasında ceza ödeyenler de biliyoruz. Ben ilk seferden beri Credit Karma kullanıyorum ve çok memnunum. Şurada geçen yılki beyanı nasıl yaptığımızı anlatmıştım: https://yesilkartforum.com/forum/post/117369
Bana göre muhasebeci ile çalışması gerekenler: İş yeri sahipleri/ortakları, çok sayıda taşınmazdan kira geliri olanlar, ABD dışında farklı türlerde (faiz, kira, kar payı vs) gelir elde edenler
-
Merhaba,
Aklıma takılan bir konu hakkında size danışmak istedim. Başlığı okudum fakat benim durumuma benzer bir case'e rastlayamadım.
12 Aralık 2019'da ilk girişimi gerçekleştirdim. Türkiye'de çalışmaya devam ediyordum ve 15 gün sonra, 28 Aralık 2019'da Türkiye'ye döndüm.
2020 yılı içerisinde Türkiye'de gelir elde etmeye devam ettim. Mart 2020'de Green Card'ım geldi fakat SSN'im gelmedi. (Gelmemesinin sebebi kayıp veya herhangi başka bir durum değil, girişte gümrük görevlisi tarafından application'ın yapılmamış olması)
İkinci girişimi 6 Aralık 2020'de yaptım. Halen Amerika'dayım ve Pandemi sebebiyle SSN'imi 6 Mart 2021'de teslim alabildim.
SSN'im olmadığı için 2019 ve 2020 yılları için herhangi bir vergi beyanında bulunmadım fakat bunun doğruluğundan emin olamadığım için size sormak istiyorum.
2019 yılı, 2020 yılı ve 2021 Ocak ayı için Türkiye'de gelir elde ettim. (Maaşımdan doğan gelir dışında başka bir gelir elde etmedim). SSN'im Mart 2021'de geldi. Green Card'ım vardı fakat SSN'i olmayan biri gelir beyanında bulunmalı mı?
Veya SSN'i henüz aldığım için öncesi için herhangi bir işlem yapmama gerek yok ve ilk beyanımı 2022 yılında yapmam yeterli olacak mıdır?
Ek olarak, 2021 Ocak ayında Türkiye'deki işimden elde ettiğim 12 günlük kazancımı 2022'deki beyan sırasında yurt dışı geliri olarak göstermeli miyim?
Bu zamana kadar pek ilgimin olmadığı bir konu ve karışık olabilir, vakit ayırdığınız ve cevaplarınız için şimdiden çok teşekkürler. -
...........................
-
@nicetosee, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Merhaba,
Aklıma takılan bir konu hakkında size danışmak istedim. Başlığı okudum fakat benim durumuma benzer bir case'e rastlayamadım.
12 Aralık 2019'da ilk girişimi gerçekleştirdim. Türkiye'de çalışmaya devam ediyordum ve 15 gün sonra, 28 Aralık 2019'da Türkiye'ye döndüm.
2020 yılı içerisinde Türkiye'de gelir elde etmeye devam ettim. Mart 2020'de Green Card'ım geldi fakat SSN'im gelmedi. (Gelmemesinin sebebi kayıp veya herhangi başka bir durum değil, girişte gümrük görevlisi tarafından application'ın yapılmamış olması)
İkinci girişimi 6 Aralık 2020'de yaptım. Halen Amerika'dayım ve Pandemi sebebiyle SSN'imi 6 Mart 2021'de teslim alabildim.
SSN'im olmadığı için 2019 ve 2020 yılları için herhangi bir vergi beyanında bulunmadım fakat bunun doğruluğundan emin olamadığım için size sormak istiyorum.
2019 yılı, 2020 yılı ve 2021 Ocak ayı için Türkiye'de gelir elde ettim. (Maaşımdan doğan gelir dışında başka bir gelir elde etmedim). SSN'im Mart 2021'de geldi. Green Card'ım vardı fakat SSN'i olmayan biri gelir beyanında bulunmalı mı?
Veya SSN'i henüz aldığım için öncesi için herhangi bir işlem yapmama gerek yok ve ilk beyanımı 2022 yılında yapmam yeterli olacak mıdır?
Ek olarak, 2021 Ocak ayında Türkiye'deki işimden elde ettiğim 12 günlük kazancımı 2022'deki beyan sırasında yurt dışı geliri olarak göstermeli miyim?
Bu zamana kadar pek ilgimin olmadığı bir konu ve karışık olabilir, vakit ayırdığınız ve cevaplarınız için şimdiden çok teşekkürler.2019 yilinda zaten Aralik ayinda ilk giris yapmissiniz, o yuzden 2019 yili icin tax return yapmaniza bence gerek yok. Yaparsaniz da gecikmeden dolayi ceza odersiniz.
2020 yili icin su anda yapabilirsiniz. Gec kalmis degilsiniz. Turkiye'deki geliri (foreign income) olarak gosterin. Cok fazla bir miktar degilse, tax cikmaz zaten; ama bu arada stimulus yardimlarini geriye donuk belki alabilirsiniz.
-
Vergi bildirimi için online kullanabileceğiniz IRS onaylı en ekonomik çözüm.
-
gelir vergisini nasıl ödüyorsunuz beyanı yaptıkdan sonra bir tarihi varmıdır
-
@yapay-zeka Eger tax return sonucu vergi borcunuz varsa, normal olarak tax return son tarihi (15 Nisan) da saat calismaya baslar. Ne kadar gec oderseniz, o kadar faiz eklenir.
-
@yalta Cevapladığınız için teşekkür ederim öncelikle.
- Sanıyorum değildi. Son kur oranlarından hesapladığımda 10.000 UDS'nin altında kalıyor.
- Hayır, gelir elde etmedim.
- Açıkçası Amerika değildim ve beyan yapıp burada olmadığım süre için yardım paketinden yararlanmak istemiyorum. Öğrenmeye çalıştığım şey eğer gelir beyanında bulunmaz isem daha sonra başıma bir iş gelip gelmeyeceği.
SSN'im olmadığı için gelirim yok beyanında dahi bulunmadım. Bu beyanı 2020 yılı için yapmamak daha sonra bir soruna yol açar mı?
Yapmamayı istememin tek sebebi beyan yaptığım takdirde geriye dönük yardımlardan faydalanmam söz konusu olacağı için.
2021 sonunda beyanda bulunduğum takdirde bir sorun ile karşılaşmayacak ve sadece bu seneki yardım kapsamına girecek isem bu şekilde ilerlemeyi tercih ederim.
Teşekkürler.
-
@MySea Yani 2020 yılı için vergi beyanı yapmam gerekiyor diye anlıyorum. Ya da zaten vergi çıkmayacak ve beyanda da bulunmama gerek yok ise geçen seneki yardımı almayı tercih etmeyeceğim ve beyanda bulunmayacağım. Öğrenmeye çalıştığım şey, Mart 2021'de aldığım bir SSN'im var ve daha öncesinde Amerika'da gelir elde etmedim. Tek gelirim Türkiye'deki maaşımdı ve sanıyorum yıllık 10.000USD'nin altında kalıyor son kur oranları ile hesaplandığında. Bunun için gelir beyanında bulunmama gerek olup olmadığı. Yanıtınız için şimdiden teşekkürler.
-
@nicetosee Greencardli oldugunuz icin ben sizin yerininizde olsaydim, 2020 yili icin vergi beyani yapardim. Ileride vatandaslik basvurusunda vergi beyanlarini gormek isteyeceklerdir. "Henuz 2020'de daha yerlesip yasamaya baslamamistim" diye bir cevap verebilirsiniz tabii ki de ama ben yinede cok riske atmazdim.
Geriye donuk yardim paralarini alirsaniz bile, eger siz kullanmak istemezseniz, bir qualified charity (yardim kurumu) bulup receipt karsiliginda bagista bulunabilirsiniz. 2021 vergi beyani yaparken, bu bagisi ayrica deduct yapabilirsiniz.
-
Ben de sunu sorayim ; 2019 Agustosta ilk giris yapildi. 2019 senesi icin FBAR yapmadik, su an 2020 icin yapacagiz. 2019 icin de bankalardaki farkli hesaplardaki birikim toplamlari 10000USD gecmistir bir donem. Bu ileride karsimiza problem olarak cikar mi acaba ?
-
...........................
-
@cnpist, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Ben de sunu sorayim ; 2019 Agustosta ilk giris yapildi. 2019 senesi icin FBAR yapmadik, su an 2020 icin yapacagiz. 2019 icin de bankalardaki farkli hesaplardaki birikim toplamlari 10000USD gecmistir bir donem. Bu ileride karsimiza problem olarak cikar mi acaba ?
Problem olacagini sanmam.
-
@cnpist Bu arada, FBAR ayri bir sekilde beyan ediliyor. Normal vergi beyani ile degil. Beyan etme tarihleri ayni ama. Son gun 15 Nisan.
-
Merhaba arkadaslar. 2020'de hospital indemnity insurance'indan bir miktar para aldik. Bu volunteer benefit olarak geciyor, ve payslip'imde "Post Tax Deduction" kategorisinde yaziyor. Isverenimin odedigi insurance'lardan biri degil bu arada, odemeleri ben yaptim.
Bu yatan parayi tax return'de bildirmemiz gerekiyor mu kararsiz kaldik. Firma (belki de parayi alir almaz coverage'i bitirdigim icin) net bir cevap vermiyor soruma
Onlar IRS'e bildirmis olsalar bana tax ile ilgili bir belge atarlardi diye dusunuyorum ama adres degistirgimiz icin arada kaynamis olma ihtimali var.Benzer bir durum yasayan oldu mu acaba?
-
tesekkurler @yalta ve @MySea .
-
@loki-boi "post tax deduction" sizin brut degil ama net maasinizdan premium odemeleri voluntary seklinde yapildi demektir. Saglik sigortasindan size yapilan odemeler taxable degildir.
Zaten normalde, property insurance ve medical insurance claims yani bunlar tarafindan sizin zararinizi telafi icin yapilan odemeler taxable degildir.
-
Cok iyi oldu bu, o paranin vergisini vermek hic istemiyordum
@MySea cok tesekkurler -
@crazycells, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@ipeke, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@crazycells merhaba , ben green cardliyim ve esim adina 2019 eylul ayinda F2A vizesine basvurduk su an hala dosya onayi beklemekteyiz. 2019 ekim ayinda Amerika da calismaya basladim ve halen devam etmekteyim. 2019 yili icin gelir vergisi beyani yapmak istiyorum ama sanirim esimin surecinden dolayi turbotax uzerinden beyan yapamiyorum acaba ben mi yanlis anliyorum .Esim icin tax id numarasina basvurmam mi gerekli, yoksa basvurmadan da gelir vergisi beyaninda bulunabiliyor muyum ? Bu formu doldurmamiz gerekiyor mu ?
https://www.reddit.com/r/personalfinance/comments/amhabd/filing_taxes_if_you_are_married_to_a_non_us/
Sanirim ilk yil bu gibi durumlarda tax id number olmadan da kabul ediyorlar, ama bu durumda ciktisini alip posta ile gondermeniz gerekecek diye dusunuyorum. O kismi bos birakip aciklama yazabilirsiniz...
Ama kalici cozum icin W-7'yi doldurup gondermenizi de tavsiye ederim. Zaten 2019 sureci Temmuz'a kadar ertelendi.Vergi beyanını doldurayım derken karşıma çıktı. Ben de eşim için F2A beklemedeyim. Bildiğim kadarıyla eş de green card olmadığı ve ABD dışında olduğu için bekar statüsünde giriş yapıyorduk. Şimdi ben 2020 için doldururken evli kısmını mı seçeceğim?
Bir de bu stimulus çekleri nasıl beyan ediyoruz, forumda aradım da karşıma çıkmadı.
Benzer Başlıklar
157
Çevrimiçi
60.7k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.4k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum