Yillik odenecek vergi hesabi yapilirken tax bracket in nasil kullanildigini ve odenecek vergiden deductible ve credit lerin nasil dusuldugunu net bir sekilde anlatan bir video tesadufen youtube da karsima cikti. Anlatim dili ingilizce ama ingilizcede problem yasayanlar da sanirim yapilan hesaplamalardan neyin ne oldugunu cikartabilir.
-
Ben de ilk defa extension yaptım bu sene. Yeni bir muhasebeci bulmam lazım şirket için, eskisi iyi iş yapmamış.
-
herkesin bilerek ve isteyerek girdigi bir gemi bu . yaslilar her filimde once oluyor maalesef , gozlukluler ile aralarinda milim fark var 🙂 . latifemi iyi manalarsiniz insallah 🙂
-
@emresurmeli Onceki yil gelir olmamasina ragmen, bircok eyalette "no activity" beyani yapmaniz gerekir. Bunu bir muhasebeci yardimi ile geriye donuk yapabilirsiniz.
Bu yilki vergi beyanina baslamadan once, tavsiyem, oncellikle gecen yilki no activity beyanini yapmaniz.
ABD'de LLC sirketlerdeki giderlerin genel kurallari:
1- Giderlerin isle ilgili olmasi gerekir.
2- Belgelendirme sarti vardir, yani fatura, makbuz veya sozlesme vb gibi. Bu belgeler sirket adina duzenlenmis olmalidir. Eger belge yoksa, kanunen gider sayilmaz.
3- Tasarlanan veya planlanan harcamalari o vergi yili icin gider gosteremezsiniz. Fiilen gerceklesmis olmasi gerekir.
4- Giderler piyasa kurallarina uygun olmalidir. Kurallara uymayan giderler icin yapilan odemeler ortulu kazanc sayilir ve gider olarak kabul edilmezler. Vergi mevzuatina uygun kaydedilmeli.
Asagidakiler genel giderlerdir:
Personel maaslari, ofis masraflari (kira, elektrik, telefon, internet vb), arac ve ulasim giderleri, demirbas ve amortisman giderleri, reklam ve pazarlama giderleri, danismanlik hizmetleri, sigorta ve finansal giderler (sigortalar, bankacilik masraflari vb), is ile ilgili vergiler.
-
@hukukveonline bu durum bizim basimiza da geldi. Esimin ki 4ncu benimki 3 ncu seferde geldi. Her seferinde yenileme basvurusu yaptik. Eger izin veriyorsa online SSA hesabi acip oradan yapin.
-
ITIN ile bu problem çözülmez mi
-
Merhaba arkadaşlar,
2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim.
W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde:
Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $
Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $
Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor.
Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor.WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi?
Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu?
Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
-
Bana da her sene mail geliyor. TR'de bir gelirim yok. Vergi beyanında da aynı şekilde gösteriyorum, gelirim olursa da zaten belirtirim. Kendi verilerini koruyamayan bir şirkete değil SSN pabucumu vermem. İşin ilginç yanı kartı veya app kullanmama rağmen özel bir banka benim burada yaşadığının bilgisine nasıl ne hakla ulaşıyor? Devlet bankası olsa anlarım, legal ve etik olmasa bile kurumlar arası veri paylaşımı olabilir. Kaldı ki burada çoğu devlet kurumu birbirine veri vermeyi reddederken... TR'ye gidince üşenmezsem ne var ne yok kartları ve hesabı kapatacağım.
-
-
$ cinsinden, once evin maliyetini 2018'deki satin aldiginiz degerden hesaplayin. Eger bazi iyilestirmeler yaptiysaniz, bunlari da ekleyebilirsiniz maliyet olarak. Sonra satiginiz miktardan maliyeti cikartarak capital gain miktarini hesaplayin. Bunun uzerinden vergi odeyeceksiniz.
Bazi istisnai durumlar var:
Eger evi satmadan once son 5 yilda en az 2 yil evde yasadiysaniz, home sale exclusion var. Bu durumda bekarlar icin $250k, evliler icin $500k'e kadar vergiden muaf olabilir.
Foreign tax credit: Turkiye'deki ev satisindan Turkiye'ye vergi oderseniz, bunu ABD'deki ev satisindan dolayi odeyeceginiz vergiden dusebilirsiniz.
Ev satışını form 1040 ile bildirmeniz gerekir.
Evin satış detaylarını (alış/satış tarihleri, alış/satış fiyatları, masraflar) $ cinsinden form 8949 da bildirin. Kazanç veya zarar bu formda hesaplanır.
Form 8949'dan gelen toplam kazanç veya zarar, uzun vadeli (bir yıldan fazla elde tutulmuşsa, sizin durumunuzda 2018'den beri olduğu için uzun vadeli olacaktır) sermaye kazancı olarak bu forma aktarılır. Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelire göre daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir.Home Sale Exclusion dan faydalanıyorsanız, bu indirimi Form 8949'da belirtmeniz gerekir.
Türkiye'de vergi ödediyseniz, Form 1116'yı doldurarak bu vergiyi ABD vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz.
Belirli limitleri aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bunları IRS'e bildirmeniz gerekir.
FBAR (FinCEN Form 114): Yıl içinde herhangi bir zamanda yabancı finansal hesaplarınızın (banka, aracı kurum vb.) toplam değeri $10.000'ı aşarsa, bu formun doldurulması gerekir. (Bu form Hazine Bakanlığı'na (FinCEN) gönderilir, IRS'e değil).
Form 8938 (FATCA): Belirli limitleri (ikamet durumunuza göre $50.000 - $400.000 arası) aşan yabancı finansal varlıklarınız varsa, bu formun beyannamenizle birlikte doldurulması gerekir. -
Yok mu hiç tecrübe eden
-
@sisi_yd tubotx pro kullandik bizim icin doldurdu formu
-
ABD disindaki hesaplarinizin toplam bakiyesi 10bin dolar uzerine cikarsa , ABD disindadki tum banka hesap bilgilerini FINCEN ile bildiriyorsunuz. Bunu daha cok kara para aklamayi onlemek icin ABD istiyor. Biz 2019 senesinden beri hesaplarimiz bildiriyoruz bir sekilde 10bin dolari geciyor TRdeki bir hesap, o nedenle hesaplarin hepsini bildiriyoruz. Bu konuda yaptigimiz en onemli sey TRdeki hesap sayisini iki bankaya indirip oradan calismak, kullanilmayan kartlari ve hesaplari kapatmak oldu.
-
Arkadaşlar SSN numaram geldi bir de work permit diye bir şey duyuyorum grenncardlı olarak gelen biri ssn gelince work permite başvurmalı mı ya da bu ikisi aynı şey mi teşekkürler
-
Merhabalar arkadaşlar geçen yaz work and travela gitmiştim ve işverenlerimin bana W2 formalarımı gönderilmesiyle vergi iadesine başvurmaya karar verdim. Bunun için TurboTax'ı kullanmak istedim ve gerekli bilgileri doldurdum ancak gözden kaçırdığım bir yerde yanlışlıkla eyalet bilgileri için resident girdim ama nonresident'ım. Ben bu dosyayı e-file şeklinde gönderdim ve hiçbir şekilde geri alamıyorum veya duzenleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bilgisi olan varsa teşekkürler.
-
-
You Merhaba, 2016 da DC'ye taşındım, 2017 Kasım'da da DC ehliyeti aldım.2018'in ilk/ikinci ayında da DC'den New Yorka'a taşındım, sonra iş için oradan da Chicago'ya taşındım.
Bu arada elimde New York ve Chicago için imzaladığım ev leaseleri, New York adresimin üstünde olan paystublar ve hatta o zaman proofof income için aldığım "New York ofisinde çalışıyor" belirten yazı var. Bu iki eyaletin de vergisini ödedim TurboTax üzerinden ve elimde de belge var. Fakat Washigton DC "ehliyetin benim üzerimdendi ,full residemtinsin" diyor .Ve bir background check yapıyor şu an, 2018 için bana elimizdeki bilgi doğru mu diye. Ona göre benden vergi isteyecek.
Bu durumu çözecek muhasebe uzmanı ya da yönlendireceğiniz Hukukçu var mı ?
Tüm bilgiler bana yardımcı olabilir.
Teşekkür ederim. -
bu soruların cevaplanmış olduğu ilgili başlık surada:
https://yesilkartforum.com/forum/topic/286/türkiye-den-gelen-gelir-için-vergi
-
Ben de SSN alamayacagimiz kizim icin ITIN basvuru surecimden bahsedeyim. Biz ailecek J1 ile buradayiz. Ben universiteden maas aliyorum ve SSN'im var, esimin EAD'si ve dolayisi ile SSN'i var, fakat kizimiz icin SSN alamiyoruz calisma izni olmadigi icin. Boyle olunca da onu dependant gosterebilmek adina ITIN'e ihtiyacimiz var.
Oncelikle IRS'in sitesindeki agencylerden yakin olan birini arayip randevu aldim. Yanimizda doldurulmus tax return, guncel DS-2019'larimiz, pasaportlarimiz, kizimizin okulundan alinmis onun ogrenci oldugunu gosteren durum belgesi goturduk. Ben tax return'de Child Tax Credit'i isaretlemistim fakat ilk sayfada da yazdigi uzere sadece Dependant olarak $500 vergi indirimi alinabiliyormus onu degistirdi agency'deki kisi. Fotokopileri cekti ve W7 formunu tax returnle beraber gonderdi. Soyledigine gore state tax return, ITIN basvurusu ile beraber yapilmis olacakmis. Bizim bir daha state tax return yapmamiz gerekmeyecekmis, fakat ITIN gelince federali kendimiz yapacagiz. Agency, iki kere randevumuzu degistirmek zorunda kaldigi icin bizden bu islemler icin para almadi, bu yuzden normalde ne kadar tutuyor bilmiyorum. ITIN gelince burayi guncellerim.
Gelir vergisi / beyani
-
Selam, gecen yilin ortasinda calismaya basladigim icin ust sinirin altinda kalacagimi dusunuyorum. Sadece lyft ve kisa sure amazonda calistim. Lyft icin arac ve benzin masraflarinin belgelerini mumkun oldugunca saklamaya calistim. Lyft icin gross 30.000 net 19.000 gibi bir rakam var. Bu durumda yine de araba masraflarini eklemelimiyim? Yoksa zaten limit alti olanlarin bunu eklemesine gerek yok mu? Ayrica esim ve kizimla beraber tasinmamiza ragmen bir kac ayligina turkiye’ye donduler. Biz mart sonu tasindik, ben haziranda calismaya basladim. Onlar haziran-eylul arasi turkiye’deydiler. Bu durumda kizimi beyana eklememde herhangi bir sakinca var mi?
-
@Anka, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
Selam, gecen yilin ortasinda calismaya basladigim icin ust sinirin altinda kalacagimi dusunuyorum. Sadece lyft ve kisa sure amazonda calistim. Lyft icin arac ve benzin masraflarinin belgelerini mumkun oldugunca saklamaya calistim. Lyft icin gross 30.000 net 19.000 gibi bir rakam var. Bu durumda yine de araba masraflarini eklemelimiyim? Yoksa zaten limit alti olanlarin bunu eklemesine gerek yok mu? Ayrica esim ve kizimla beraber tasinmamiza ragmen bir kac ayligina turkiye’ye donduler. Biz mart sonu tasindik, ben haziranda calismaya basladim. Onlar haziran-eylul arasi turkiye’deydiler. Bu durumda kizimi beyana eklememde herhangi bir sakinca var mi?
Fatura edebileceğiniz gider 24400'den fazlaysa itemized deduction yapmak mantıklı olabilir, ama değilse standard deduction yapmak daha mantıklı olur. Hem de uğraşmamış olursunuz.
Eşinizin ve kızınızın Türkiye'de olması sorun değil. Bakma yükümlülüğü sizde olduğu sürece beyana ekleyebilirsiniz. -
Yıllık miktara göre vergi beyanı yapabileceğiniz siteler
https://apps.irs.gov/app/freeFile/jsp/index.jsp -
merhaba, F1 statusunde OPT ile calisan biri icin hangi websitesini onerirsiniz? mesela, Turbotax 1040-NR desteklemiyormus. F-1 vizesi icin gerekli belgelerin hepsini iceren bir sirket biliyor musunuz? tesekkurler.
-
Amerika'da 5 yildan fazladir F-1 vizesinde bulunmus birinin 1040 doldurmasi gerekiyor 1040-NR yerine, degil mi?
-
Merhaba, Target'da çalışmaya başlıyorum
Geçen gün oryantasyondaydım. W-4 formu doldurduk. Doldurduğum form şuna benziyordu: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw4.pdf
Bu farklı bir form mu yoksa öncekine göre değişti mi? Çünkü hep okuduğum allowances kısmı burada yok ve ödeyeceğim vergi üzerinde pek bir kontrolüm yok gibi duruyor. Yani en azından daha az ödeyemiyorum, aksine istersek step 4'te daha fazla ödeme seçeneği var sadece gibi görünüyor ve de numara yazma yerine direk para miktarı yazılıyor sanırım. Aslında yine step 4'te deductions kısmı da var daha az ödeme durumu için ama yine rakam yazılması istendiği için neye göre belirtilmesi gerekirdi bilemiyorumç Ben pek anlamadığım için daha çok HR yetkilisi benim için doldurdu. Kendimiz belirleyemiyor muyuz diye sorduğumda keşke öyle olsaydı diye cevap verdi. Aydınlatabilecek varsa sevinirim. Teşekkürler. -
@padawan @redsat2000 walmart yöneticisi olduğu için mağaza işleyişi haklında sana detaylı bilgi verecektir
-
@padawan Tax için Bize W2 Formunu Şirket gonderdi. Bizde W2 deki yazılı olan Firmanın brüt ödemesine göre Tax belgelerini doldurduk. Deduction kesinti miktarı benim için yoktu.
-
@padawan W-4 formu bu yıldan itibaren değişti. Allowance kavramı yok artık. Eş, çocuk varsa onları giriyorsunuz ve ona göre tax credit düşüyor.
-
Tskkurler. Benim bu sene ilk olacak.
Emeginize saglik.
-
merhaba sorumu burda sormak daha uygun 2019 vergi beyanı yapıyorum . uscis de resmi adresim Pittsburgh PA calıstıgım yer ise Houston Tx. adres kısmına ne girmeliyim ?
-
Merhaba Arkadaşlar, Forumdaki yazıları okudum. Ancak bazı konularda net değilim ve karmaşık bir durumdayım. Aşağıdaki sorularıma net yanıtlar alacağım düşüncesiyle yazıyorum.
Durumumuz: 03 Ekim 2019 tarihinde DV1 kategorisinde Washington DC denen ve eşim giriş yaptık. Eşimin SSN kartı 07 Ekim'de, benim SSN kartım ise 28 Ekim tarihinde geldi. Bu arada Permanent Resident kartlarımız da bilahare aynı ay içinde geldi. Yaklaşık 2 ay gibi Kızımın evinde ikamet ettikten sonra 29 Kasımda Türkiye'ye geri döndük. Bu zaman zarfında herhangi bir işte çalışmadık. Herhangi bir gelirimiz olmadı.Herhangi bir Amerikan bankasında hesap açtırmadık. Halen USCIS de kayıtlı olan beyan ettiğimiz ikamet adresimiz kızımın oturmuş olduğu evdir. Kira ödemedik ancak yaklaşık olarak 6,000.-$ a yakın harcamamız oldu. Harcama belgelerinin bir kısmı durmakla beraber büyük bir kısmı da atılmıştır sanırım. Eşim ve benim Türkiye'den Emekli Maaşlarımız ( Her birimizin yaklaşık 4,000.-TL civarında )dışında herhangi başka bir gelir kaynağımız da yok. Şu anda Türkiye'deyiz ve Gelir beyanında bulunmak istiyoruz.Sorularım:
- Hangi siteden ve kaynaktan başvuru yapmamızı öneriyorsunuz?
- Başvuru da hangi Form veya formları kullanmamızı öneriyorsunuz?
- Eşim ve ben birlikte tek bir Formdamı beyanda bulunalım yoksa ayrı ayrı mı?
- Beyan dönemini 2019 için Ekim-Aralık olarak mı belirteceğiz?
- Beyanda Türkiye'deki emekli maaş gelirimizi beyan etmemiz gerekir mi?
- Beyanı sadece Internet üzerinden mi yapıyoruz, yoksa bir çıktısını alıp imzalamamız ve herhangi bir adrese göndermemiz gerekiyor mu?
- Bu doldurulması gereken formun, Forum üzerinde veya forum üyelerinde doldurulmuş bir örneği var mıdır?
- Son olarak en can alıcı soru. Bu beyanı yaparsak Amerikan vatandaş ve residentlarına verilecek olan parasal olan yardımlardan istifade edebilecekmiyiz?
Yanıtlarınız için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin, Evde Kalın !!
-
@berkergn13, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
merhaba sorumu burda sormak daha uygun 2019 vergi beyanı yapıyorum . uscis de resmi adresim Pittsburgh PA calıstıgım yer ise Houston Tx. adres kısmına ne girmeliyim ?
Gerçek adresiniz neyse onu gitmelisiniz. Ayrıca USCIS adresini de 10 gün içinde değiştirmek zorundasınız.
-
@knnrn hangi 10 gün. ne yapıldıktan sonra 10 gün yani ?
-
@knnrn yani airbnb de kalıorum ve yerim sürekli degisiyo o yüzden soruyorum.
-
@berkergn13, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@knnrn hangi 10 gün. ne yapıldıktan sonra 10 gün yani ?
Adres değişikliği yapıldıktan sonra 10 gün içinde resmi kayıtlardaki adresi de değiştirmek gerekiyor. Kalıcı bir adresiniz olduğu zaman (otel veya airbnb de olabilir) değişikliği yapmanızı tavsiye ederim.
-
- Ücretsiz beyan için ben CreditKarma kullanıyorum. Ancak sizin durumunuzda TR'deki geliri beyan etmek gerekeceği için Turbotax vb sitelerin ücretli paketleri gerekecektir. CreditKarma henüz ABD dışı geliri beyan etmek için hizmet vermiyor.
- Toplam gelir 105 bin dolar altında olduğu için muhtemelen sadece Form 2555 ile istisna beyan edeceksiniz. Yani bu tutara kadar olan gelir vergiye tabii olmayacak.
- Married joint olarak tek formda yapmak en mantıklısı olur.
- Beyan dönemi 2019 yılı olacak, ancak vergi mükellefi olduğunuz tarihten (ABD'ye ilk giriş tarihi) sonraki gelirleri gireceksiniz.
- Tam ve doğru beyan yapmak istiyorsanız evet.
- Sadece internet üzerinden.
- Ben kendi vergi beyanımı resimli olarak önceki sayfalarda paylaştım, ona bakabilirsiniz. Ancak sizin durumunuza çok uygun değil.
- Yararlanma ihtimali yüksek. Ancak kimse bunu kesin olarak bilemez. Beyanı hemen yaparsanız birkaç hafta içinde paranın gelip gelmediğini göreceksiniz.
-
@knnrn yani tax returne adres olarak suan yasadigim arbnb mi gireyim yoksa uscisdeki adresi mi ?
-
@berkergn13, içinde söyledi: Gelir vergisi / beyani
@knnrn yani tax returne adres olarak suan yasadigim arbnb mi gireyim yoksa uscisdeki adresi mi ?
Bana PA'de yaşayıp TX'de çalışmak pek mantıklı gelmiyor ama geçici bir adresi yazmak da mantıklı değil. Texas'ta varsa bir arkadaşınızın adresini ikamet adresi olarak verebilirsiniz.
-
@knnrn çok teşekkür ederim yanıtlarınız için. Son bir sorum olacak. Kalmış olduğum surede yapmış olduğum yaklaşık 6000$ civarındaki harcamayı ne şekilde beyan etmeliyim veya beyan etmelimiyim? Belgelerinin tamamını incelemek isterlerse tümünü göndermek gerekebilir diye soruyorum. Teşekkürler.
Benzer Başlıklar
137
Çevrimiçi
60.6k
Kullanıcı
5.1k
Konu
533.2k
İleti
Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum